О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2025-2027 годы

Обновленный

Решение маслихата города Рудного Костанайской области от 31 декабря 2024 года № 192.

      В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Рудненский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Горняцкий на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 188 450,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 23 222,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 539,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 164 689,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 193 717,5 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 267,5 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 267,5 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 27.06.2025 № 225 (вводится в действие с 01.01.2025).

      2. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Горняцкий, на 2025 год составляют 88 411,0 тысяч тенге.

      3. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Горняцкий в городской бюджет города Рудного, на 2025 год составляют 0,0 тысяч тенге.

      4. Утвердить бюджет поселка Качар на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 923 017,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 73 575,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 812,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 123,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 848 507,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 969 075,2 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 46 058,2 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 46 058,2 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 4 в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 27.06.2025 № 225 (вводится в действие с 01.01.2025).

      5. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Качар, на 2025 год составляют 235 385,0 тысяч тенге.

      6. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Качар в городской бюджет города Рудного, на 2025 год составляют 0,0 тысяч тенге.

      7. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель городского маслихата А. Искаков

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 192

Бюджет посҰлка Горняцкий на 2025 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 27.06.2025 № 225 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

188 450,0

1



Налоговые поступления

23 222,0

1

01


Подоходный налог

3 122,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

3 122,0

1

04


Hалоги на собственность

6 093,0

1

04

1

Hалоги на имущество

171,0

1

04

3

Земельный налог

160,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

5 762,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

14 007,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

13 957,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

50,0

3



Поступления от продажи основного капитала

539,0

3

03


Продажа земли и нематериальных активов

539,0

3

03

1

Продажа земли

528,0

3

03

2

Продажа нематериальных активов

11,0

4



Поступления трансфертов

164 689,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

164 689,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

164 689,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

193 717,5

01




Государственные услуги общего характера

85 343,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

85 343,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

85 343,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 418,2




022

Капитальные расходы государственного органа

14 925,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

20 221,0


3



Благоустройство населенных пунктов

20 221,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 221,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 053,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 168,0

12




Транспорт и коммуникации

11 875,1


1



Автомобильный транспорт

11 875,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 875,1




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

11 875,1

13




Прочие

76 278,0


9



Прочие

76 278,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

76 278,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

76 278,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5 267,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5 267,5

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 192

Бюджет поселка Горняцкий на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

87 097,0

1



Налоговые поступления

24 193,0

1

01


Подоходный налог

4 990,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

4 990,0

1

04


Hалоги на собственность

4 705,0

1

04

1

Hалоги на имущество

339,0

1

04

3

Земельный налог

120,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

4 246,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

14 498,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

14 446,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

52,0

3



Поступления от продажи основного капитала

558,0

3

03


Продажа земли и нематериальных активов

558,0

3

03

1

Продажа земли

546,0

3

03

2

Продажа нематериальных активов

12,0

4



Поступления трансфертов

62 346,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

62 346,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

62 346,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

87 097,0

01




Государственные услуги общего характера

64 180,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

64 180,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 180,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 180,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

12 015,0


3



Благоустройство населенных пунктов

12 015,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 015,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 265,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 120,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 630,0

12




Транспорт и коммуникации

10 902,0


1



Автомобильный транспорт

10 902,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 902,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10 902,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 192

Бюджет поселка Горняцкий на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

88 987,0

1



Налоговые поступления

25 204,0

1

01


Подоходный налог

5 165,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

5 165,0

1

04


Hалоги на собственность

5 033,0

1

04

1

Hалоги на имущество

519,0

1

04

3

Земельный налог

120,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

4 394,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

15 006,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

14 952,0

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

54,0

3



Поступления от продажи основного капитала

577,0

3

03


Продажа земли и нематериальных активов

577,0

3

03

1

Продажа земли

565,0

3

03

2

Продажа нематериальных активов

12,0

4



Поступления трансфертов

63 206,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

63 206,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

63 206,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

88 987,0

01




Государственные услуги общего характера

65 268,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

65 268,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 268,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 268,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

12 435,0


3



Благоустройство населенных пунктов

12 435,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 435,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 484,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 264,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 687,0

12




Транспорт и коммуникации

11 284,0


1



Автомобильный транспорт

11 284,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 284,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

11 284,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 192

Бюджет посҰлка Качар на 2025 год

      Сноска. Приложение 4 в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 27.06.2025 № 225 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

923 017,0

1



Налоговые поступления

73 575,0

1

01


Подоходный налог

37 000,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

37 000,0

1

04


Hалоги на собственность

27 675,0

1

04

1

Hалоги на имущество

800,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

26 875,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

8 900,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

8 900,0

2



Неналоговые поступления

812,0

2

01


Доходы от государственной собственности

312,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

312,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

500,0

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

500,0

3



Поступления от продажи основного капитала

123,0

3

03


Продажа земли и нематериальных активов

123,0

3

03

1

Продажа земли

108,0

3

03

2

Продажа нематериальных активов

15,0

4



Поступления трансфертов

848 507,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

848 507,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

848 507,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

969 075,2

01




Государственные услуги общего характера

264 226,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

264 226,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

264 226,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 922,0




022

Капитальные расходы государственного органа

183 244,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 060,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

90 921,0


3



Благоустройство населенных пунктов

90 921,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90 921,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

28 517,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

19 665,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

350,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

42 389,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

100 922,0


1



Деятельность в области культуры

100 922,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100 922,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

100 922,0

12




Транспорт и коммуникации

510 708,0


1



Автомобильный транспорт

510 708,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

510 708,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

54 345,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

456 363,0

15




Трансферты

2 298,2


1



Трансферты

2 298,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 298,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2 298,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-46 058,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

46 058,2

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 192

Бюджет поселка Качар на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

322 211,0

1



Налоговые поступления

75 215,0

1

01


Подоходный налог

37 500,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

37 500,0

1

04


Hалоги на собственность

28 615,0

1

04

1

Hалоги на имущество

800,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

27 815,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

9 100,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

9 100,0

2



Неналоговые поступления

600,0

2

01


Доходы от государственной собственности

100,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

100,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

500,0

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

500,0

3



Поступления от продажи основного капитала

127,0

3

03


Продажа земли и нематериальных активов

127,0

3

03

1

Продажа земли

112,0

3

03

2

Продажа нематериальных активов

15,0

4



Поступления трансфертов

246 269,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

246 269,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

246 269,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

322 211,0

01




Государственные услуги общего характера

69 764,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

69 764,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 764,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 764,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

104 360,0


3



Благоустройство населенных пунктов

104 360,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

104 360,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

19 734,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

22 423,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

362,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

61 841,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

98 119,0


1



Деятельность в области культуры

98 119,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

98 119,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

98 119,0

12




Транспорт и коммуникации

49 968,0


1



Автомобильный транспорт

49 968,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 968,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

49 968,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 192

Бюджет поселка Качар на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование




I. Доходы

329 850,0

1



Налоговые поступления

76 889,0

1

01


Подоходный налог

38 000,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

38 000,0

1

04


Hалоги на собственность

29 589,0

1

04

1

Hалоги на имущество

800,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

28 789,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

9 300,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

9 300,0

2



Неналоговые поступления

600,0

2

01


Доходы от государственной собственности

100,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

100,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

500,0

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

500,0

3



Поступления от продажи основного капитала

131,0

3

03


Продажа земли и нематериальных активов

131,0

3

03

1

Продажа земли

116,0

3

03

2

Продажа нематериальных активов

15,0

4



Поступления трансфертов

252 230,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

252 230,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

252 230,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

329 850,0

01




Государственные услуги общего характера

70 598,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

70 598,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 598,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 598,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

108 014,0


3



Благоустройство населенных пунктов

108 014,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

108 014,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 425,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

23 208,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

375,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

64 006,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

99 521,0


1



Деятельность в области культуры

99 521,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

99 521,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

99 521,0

12




Транспорт и коммуникации

51 717,0


1



Автомобильный транспорт

51 717,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 717,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

51 717,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.