О внесении изменений в решение маслихата от 31 декабря 2024 года № 192 "О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2025-2027 годы"

Новый

Решение маслихата города Рудного Костанайской области от 5 декабря 2025 года № 253

      Рудненский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата от 31 декабря 2024 года № 192 "О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2025-2027 годы" следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Горняцкий на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 184 353,5 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 23 740,6 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 20,4 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 160 592,5 тысячи тенге;

      2) затраты – 189 621,0 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5 267,5 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 267,5 тысячи тенге.";

      пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить бюджет поселка Качар на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 976 779,5 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 92 793,3 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 812,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 39 161,1 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 844 013,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 1 022 837,7 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -46 058,2 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 46 058,2 тысячи тенге.";

      приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель городского маслихата А. Искаков

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 5 декабря 2025 года
  № 253
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 192

Бюджет посҰлка Горняцкий на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

184 353,5

1



Налоговые поступления

23 740,6

1

01


Подоходный налог

3 510,7

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

3 510,7

1

04


Hалоги на собственность

6 141,0

1

04

1

Hалоги на имущество

171,0

1

04

3

Земельный налог

200,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

5 770,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

14 088,9

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

14 088,9

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

20,4

3

03


Продажа земли и нематериальных активов

20,4

3

03

1

Продажа земли

20,4

3

03

2

Продажа нематериальных активов

0,0

4



Поступления трансфертов

160 592,5

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

160 592,5

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

160 592,5

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

189 621,0

01




Государственные услуги общего характера

85 685,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

85 685,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

85 685,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 803,2




022

Капитальные расходы государственного органа

14 882,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

22 253,5


3



Благоустройство населенных пунктов

22 253,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 253,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 957,5




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 128,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 168,0

12




Транспорт и коммуникации

9 500,1


1



Автомобильный транспорт

9 500,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 500,1




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

9 500,1

13




Прочие

72 181,5


9



Прочие

72 181,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 181,5




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

72 181,5

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5 267,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5 267,5

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 5 декабря 2025 года
  № 253
  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 192

Бюджет посҰлка Качар на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

976 779,5

1



Налоговые поступления

92 793,3

1

01


Подоходный налог

53 506,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

53 506,0

1

04


Hалоги на собственность

30 387,3

1

04

1

Hалоги на имущество

600,0

1

04

3

Земельный налог

197,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

29 590,3

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

8 900,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

8 900,0

2



Неналоговые поступления

812,0

2

01


Доходы от государственной собственности

121,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

121,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

691,0

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

691,0

3



Поступления от продажи основного капитала

39 161,1

3

01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

39 038,1


01

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

39 038,1

3

03


Продажа земли и нематериальных активов

123,0

3

03

1

Продажа земли

108,0

3

03

2

Продажа нематериальных активов

15,0

4



Поступления трансфертов

844 013,1

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

844 013,1

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

844 013,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

1 022 837,7

01




Государственные услуги общего характера

283 991,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

283 991,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

283 991,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

103 751,4




022

Капитальные расходы государственного органа

178 191,7




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 047,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

137 776,3


3



Благоустройство населенных пунктов

137 776,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137 776,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

27 577,8




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24 063,7




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

86 134,8

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

110 082,0


1



Деятельность в области культуры

110 082,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

110 082,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

110 082,0

12




Транспорт и коммуникации

488 690,2


1



Автомобильный транспорт

488 690,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

488 690,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

48 830,3




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

439 859,9

15




Трансферты

2 298,2


1



Трансферты

2 298,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 298,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2 298,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-46 058,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

46 058,2


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.