Ескерту. Күші жойылды - Ақтөбе облысы Қобда аудандық мәслихатының 2009.12.25 № 128 Шешімімен.
РҚАО ескертпесі.
Мәтінде авторлық орфография және пунктуация сақталған.
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95 Бюджеттік Кодексінің 106 бабының 2 тармағының 4 тармақшасына және 4 тармағына және облыстық мәслихаттың 2009 жылғы 18 сәуірдегі "Облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы N 125 "2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" N 181 шешіміне сәйкес аудандық мәслихат ШЕШІМ ЕТЕДІ:
1. Аудандық мәслихаттың Қобда аудандық әділет басқармасында 2009 жылғы 15 қаңтарда N 3-7-57 болып тіркелген, 2009 жылғы 29 қаңтардағы N 4 "Қобда" газетінде жарияланған 2008 жылғы 20 желтоқсандағы N 68 "2009 жылға арналған аудан бюджеті туралы" шешіміне (Қобда аудандық әділет басқармасында 2009 жылғы 11 наурызда N3-7-64 тіркелген, 2009 жылғы 20 ақпандағы N 80 шешімімен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды еске ала отырып) мынадай өзгерістер мен толықтырулар еңгізілсін:
1) 1 тармақта:
1) тармақшасында:
кірістер
"2 556 068" деген цифрлар "2 445 519" деген цифрлармен ауыстырылсын;
оның ішінде:
трансферттер түсімдері бойынша
"2 349 368" деген цифрлар "2 238 819" деген цифрлармен ауыстырылсын;
2) тармақшасында:
шығындар
"2 578 140,5" деген цифрлар "2 467 591,5" деген цифрлармен ауыстырылсын;
3) бюджет дефициті (профициті) - 22 072,5 мың теңге;
4) бюджет дефицитін (профицитін) қаржыландыру 22 072,5 мың теңге.
2) 4 тармақтағы
"сәйкес" деген сөзден кейін "2009 жылғы 1 қаңтардан" деген сөздермен толықтырылсын;
және 4 тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөліммен толықтырылсын:
"2009 жылғы 1 шілдеден:
1) жалақының ең төменгі мөлшері - 13 717 теңге;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтік төлемдерді есептеу үшін, сондай-ақ айыппұл санкцияларын, салықтар мен басқа да төлемдерді қолдану үшін айлық есептік көрсеткіш - 1 296 теңге;
3) базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеу үшін ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы - 13 717 теңге мөлшерінде белгіленсін".
3) 5 тармақтағы
"1 427 106" деген цифрлар "1 460 938" деген цифрлармен ауыстырылсын.
4) 6 тармақ мынадай мазмұндағы 6-1 тармағымен толықтырылсын:
"2009 жылға арналған аудандық бюджетте республикалық бюджеттен өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды кайта даярлау стратегиясын іске асыруға сомасы 51782 мың теңге нысаналы трансферттер түскені ескерілсін, оның ішінде:
тұрғындарды жұмыспен қамтамасыз етуге - 41 000 мың теңге;
әлеуметтік жұмыс орындарын және жастар практикасы бағдарламасын кеңейтуге – 10 782 мың теңге;
Аталған соманы бөлу аудан әкімдігінің қаулысы негізінде жүзеге асырылады".
5) 8 тармақтағы
"1 514 " деген цифрлар "3 564" деген цифрлармен ауыстырылсын.
6) 9 тармақ алынып тасталсын.
7) 10 тармақта
2 абзацтың бөлігінде "салуға" деген сөзден кейін "және (немесе) сатып алуға" деген сөздермен толықтырылсын.
8) 11 тармақтағы
1 абзацтағы
"373 213" деген цифралар "563 014" деген цифралармен ауыстырылсын
және мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
"білім беру объектілерін күрделі жөндеуге – 15 000 мың теңге".
9) мынадай мазмұндағы 11-1 тармағымен толықтырылсын:
"2009 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджеттен өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды кайта даярлау стратегиясын іске асыруға сомасы 316 мың теңге нысаналы трансферттер түскені ескерілсін, оның ішінде:
тұрғындарды жұмыспен қамтамасыз етуге - 316 мың теңге.
Аталған соманы бөлу аудан әкімдігінің қаулысы негізінде жүзеге асырылады".
10) мынадай мазмұндағы 11-2 тармағымен толықтырылсын:
"2009 жылға арналған аудандық бюджетте жергілікті бюджеттен өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыруға сомасы 10 684 мың теңге қарастырылсын, оның ішінде:
тұрғындарды жұмыспен қамтамасыз етуге - 10 684 мың теңге.
Аталған соманы бөлу аудан әкімдігінің қаулысы негізінде жүзеге асырылады".
11) көрсетілген шешімдегі 1, 2 қосымша осы шешімдегі 1, 2қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа еңгізіледі.
Аудандық мәслихат Аудандық мәслихаттың
сессиясының төрағасы хатшысы
Т.НҰРЖАНОВ І. ҚОБЛАНОВ
Аудандық мәслихаттың
2009 жылғы 24 сәуірдегі
сессиясының N 84 шешіміне
1 ҚОСЫМША
Қобда ауданының 2009 жылға арналған бюджеті
| санат ы |
сыныб ы |
Iшкiсыны бы |
Атауы | Сомасы |
|---|---|---|---|---|
Кірістер |
2447569 | |||
1 |
Салықтық түсімдер |
194850 | ||
1 |
01 | Табыс салығы |
77041 | |
1 |
01 |
2 |
Жеке табыс салығы |
77041 |
| 03 | Әлеуметтiк салық |
80500 | ||
1 |
03 |
1 |
Әлеуметтік салық |
80500 |
| 04 | Меншiкке салынатын салықтар |
33688 | ||
1 |
04 |
1 |
Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық |
20222 |
1 |
04 |
3 |
Жер салығы |
2247 |
1 |
04 |
4 |
Көлiк құралдарына салынатын салық |
9486 |
1 |
04 |
5 |
Бірыңғай жер салығы |
1733 |
1 |
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар |
2337 | |
1 |
05 |
2 |
Акциздер |
745 |
1 |
05 |
3 |
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер |
640 |
1 |
05 |
4 |
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар |
952 |
1 |
08 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) құжаттар бергені үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар алатын міндетті төлемдер |
1284 | |
1 |
08 |
1 |
Мемлекеттік баж |
1284 |
| 2 | Салықтық емес түсiмдер |
9950 | ||
2 |
01 | Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер |
2316 | |
2 |
01 |
5 |
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер |
2316 |
2 |
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
6634 | |
2 |
04 |
1 |
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджет қаржыландырылатын, сондай- ақ қазақстан республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
6634 |
2 |
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер |
1000 | |
1 |
Басқа да салықтық емес түсiмдер |
1000 |
||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
1900 | ||
3 |
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату |
1900 | |
3 |
03 |
1 |
Жерді сату |
1900 |
| 4 | Трансферттердің түсімдері |
2240869 | ||
4 |
02 | Мемлекеттік басқарудан жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер |
2240869 | |
2 |
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер |
2240869 |
| фун кци она лды қ топ |
Кіші функ ция |
Бюдж етті к бағд арла мала рдың әкiм шiсi |
Бағд арла ма |
АТАУЫ | Жылға жиынтығы |
|---|---|---|---|---|---|
II. Шығындар |
2 469 641,5 | ||||
| 1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
145 090,0 | |||
| 01 | Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар |
128 121,0 | |||
| 112 | Аудан мәслихатының аппараты |
8 353,0 | |||
001 |
Аудандық мәслихатының қызметiн қамтамасыз ету |
8 353,0 |
|||
| 122 | Аудан әкім аппараты |
32 198,0 | |||
001 |
Аудан әкімінің қызметiн қамтамасыз ету |
32 198,0 |
|||
| 123 | Ауылдық округ әкімінің аппараты |
87 570,0 | |||
001 |
Ауылдық округтің әкімі аппаратының қызметiн қамтамасыз ету |
87 570,0 |
|||
| 02 | Қаржылық қызмет |
10 737,0 | |||
| 452 | Ауданның қаржы бөлімі |
10 737,0 | |||
001 |
Қаржы қызметін қамтамасыз ету |
10 101,3 |
|||
003 |
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу |
150,0 |
|||
011 |
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату |
485,7 |
|||
| 05 | Жоспарлау және статистикалық қызмет |
6 232,0 | |||
| 453 | Ауданның экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
6 232,0 | |||
001 |
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
6 232,0 |
|||
| 2 | Қорғаныс |
8 487,0 | |||
| 01 | Әскери мұқтаждар |
2 052,0 | |||
| 122 | Аудан әкімінің аппараты |
2 052,0 |
|||
005 |
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс- шаралар |
2 052,0 |
|||
| 02 | Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру |
6 435,0 | |||
| 122 | Аудан әкімінің аппараты |
6 435,0 |
|||
006 |
Аудан ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдың алу және оларды жою |
414,0 |
|||
007 |
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар |
6 021,0 |
|||
| 4 | Білім беру |
1 796 935,4 | |||
| 01 | Мектепке дейiнгi тәрбие және окыту |
85 178,6 | |||
| 464 | Ауданның білім бөлімі |
85 178,6 | |||
009 |
Мектепке дейiнгi тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету |
85 178,6 |
|||
| 2 | Бастауыш, негізгі орта және орта білім беру |
1 110 596,8 | |||
| 464 | Ауданның білім бөлімі |
1 110 596,8 | |||
003 |
Жалпы білім беру |
1 066 618,8 |
|||
006 |
Балалар үшін қосымша білім беру |
37 621,0 |
|||
010 |
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттердің есебінен білім берудің мемлекеттік жүйесіне оқытудаң жаңа технологияларын енгізу |
6 357,0 |
|||
| 09 | Білім беру саласындағы өзге де қызметтер |
601 160,0 | |||
| 464 | Ауданның білім бөлімі |
38 146,0 | |||
001 |
Аудандық білім бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
13 246,0 |
|||
005 |
Ауданның мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу- әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу |
7 600,0 |
|||
007 |
Аудандық ауқымындағы мектеп олимпиадалар және мектептен тыс шараларын іске асыру |
300,0 |
|||
011 |
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу |
17 000,0 | |||
| 467 | Аудандық құрылыс бөлімі |
563 014,0 | |||
037 |
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау |
563 014,0 |
|||
| 6 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
97 083,0 | |||
| 02 | Әлеуметтік көмек |
86 999,0 | |||
| 123 | Ауылдық округ әкімінің аппараты |
4 197,0 | |||
003 |
Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету |
4 197,0 |
|||
| 451 | Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
82 802,0 | |||
002 |
Еңбекпен қамту бағдарламасы |
25 079,0 |
|||
004 |
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету |
6 727,0 |
|||
005 |
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
4 200,0 |
|||
007 |
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
32 799,0 |
|||
016 |
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар |
12 197,0 |
|||
017 |
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді арнайы гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарыны, жеке көмекшілердің қызмет көрсету |
1 800,0 |
|||
| 09 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер |
10 084,0 | |||
| 451 | Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
10 084,0 | |||
001 |
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметiн қамтамасыз ету |
9 889,0 |
|||
011 |
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
195,0 |
|||
| 7 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық |
127 926,0 | |||
| 01 | Тұрғын үй шаруашылығы |
115 737,0 | |||
| 458 | Ауданның тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
92 000,0 | |||
003 |
Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру |
92 000,0 |
|||
| 467 | Ауданның құрылыс бөлімі |
23 737,0 | |||
003 |
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы |
23 737,0 |
|||
004 |
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру |
0,0 |
|||
005 |
Коммуналдық шаруашылығын дамыту |
2 500,0 |
|||
| 03 | Елді - мекендерді көркейту |
9 689,0 | |||
| 123 | Ауылдық округ әкімінің аппараты |
9 689,0 | |||
008 |
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру |
4 954,0 |
|||
009 |
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету |
3 043,0 |
|||
011 |
Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру |
1 692,0 |
|||
| 8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
165 903,6 | |||
| 01 | Мәдениет саласындағы қызмет |
86 696,6 | |||
| 455 | Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
86 696,6 | |||
003 |
Мәдени - демалыс жұмысын қолдау |
86 696,6 |
|||
| 02 | Спорт |
1 177,0 | |||
Ауданның дене шынықтыру және спорт бөлімі |
1 177,0 | ||||
006 |
Аудандық деңгейде спорттық жарыстар өткізу |
402,0 |
|||
007 |
Әр түрлі спорт түрлері бойынша аудан құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың олыстық спорт жарыстарына қатысуы |
775,0 |
|||
| 03 | Ақпараттық кеңістік |
30 379,4 | |||
| 455 | Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
26 627,4 | |||
006 |
Аудандык кітапханалардың жұмыс істеуі |
26 069,4 |
|||
007 |
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілді дамыту |
558,0 |
|||
| 456 | Ауданның ішкі саясат бөлімі |
3 752,0 | |||
002 |
Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік саясатын жүргізу |
3 752,0 |
|||
| 09 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер |
47 650,6 | |||
| 455 | Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
5 677,6 |
|||
001 |
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қаматамысз ету |
5 677,6 |
|||
004 |
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде мәдениет объектілерін күрделі, ағымды жөндеу |
35 000,0 | |||
| 456 | Ауданның ішкі саясат бөлімі |
4 123,0 | |||
001 |
Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
3 723,0 |
|||
Жергілікті органдардың аппараттары |
|||||
003 |
Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды іске асыру |
400,0 |
|||
| 465 | Ауданның дене шынықтыру және спорт бөлімі |
2 850,0 | |||
001 |
Дене шынықтыру және спорт бөлімінің қызметін қаматамсыз ету |
2 850,0 |
|||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары |
21 524,0 | |||
| 01 | Ауыл шаруашылығы |
16 002,0 | |||
| 462 | Ауданның ауыл шаруашылық бөлімі |
10 438,0 | |||
001 |
Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
7 671,0 |
|||
003 |
Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың ) жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
2 125,0 |
|||
004 |
ауру жануарларды санитариялық союды ұйымдастыру |
642,0 |
|||
| 453 | Ауданның экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
3 564,0 | |||
099 |
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттердің есебінен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру |
3 564,0 |
|||
| 467 | Ауданның құрылыс бөлімі |
2 000,0 | |||
010 |
Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту |
2 000,0 |
|||
| 02 | Су шаруашылығы |
0,0 | |||
| 467 | Ауданның құрылыс бөлімі |
0,0 |
|||
012 |
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту |
0,0 |
|||
| 06 | Жер қатынастары |
5 522,0 | |||
| 463 | Ауданның жер қатынастар бөлімі |
5 522,0 | |||
001 |
Жер қатынастар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
4 522,0 |
|||
003 |
Елді мекендерде жер -шаруашылық орналастыру |
1 000,0 |
|||
004 |
Жерді аймақтарға бөлу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру |
0,0 |
|||
006 |
Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру |
0,0 |
|||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
8 186,0 | |||
| 02 | Сәулет, қала құрылыс және құрылыс қызметі |
4 327,0 | |||
| 467 | Ауданның құрылыс бөлімі |
4 327,0 | |||
001 |
Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
4 327,0 |
|||
| 468 | Ауданның сәулет және қала құрылысы бөлімі |
3 859,0 | |||
001 |
Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
2 929,0 |
|||
003 |
Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу |
930,0 |
|||
| 12 | Көлік және коммуникация |
85 658,7 | |||
| 01 | Автомобиль көлігі |
||||
| 458 | Ауданның тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
85 658,7 | |||
022 |
Көлік инфрақұрылымын дамыту |
75 003,0 |
|||
023 |
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
10 655,7 |
|||
| 13 | Басқалар |
12 672,0 | |||
| 03 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау |
4 280,0 | |||
| 469 | Ауданның кәсіпкерлік бөлімі |
4 280,0 | |||
001 |
Кәсіпкерлік бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
2 888,0 |
|||
003 |
Кәсіпкерлік қызметті қолдау |
1 392,0 |
|||
| 09 | Басқалар |
8 392,0 | |||
| 452 | Ауданның қаржы бөлімі |
4 134,0 | |||
012 |
Ауданның жергілікті атқарушы органының резерві |
4 134,0 |
|||
| 458 | Ауданның тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
4 258,0 | |||
001 |
Ауданның тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету |
4 258,0 |
|||
| 15 | Ресми трансферттер |
175,8 | |||
| 1 | 452 |
Қаржы бөлімі |
175,8 |
||
006 |
Нысаналы трансферттерді қайтару |
175,8 |
сана |
сыныб |
ішкі сыны |
Сомасы (мың теңге) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу |
|||
|---|---|---|---|---|
01 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
|||
1 |
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу |
Фун |
Кіші функци |
Әкім |
АТАУЫ |
Сомасы (мың теңге) |
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо |
0,0 | |||
|---|---|---|---|---|
Қаржы активтерін сатып алу |
0,0 | |||
| 13 | Басқалар |
0,0 | ||
09 |
Басқалар |
0,0 |
||
257 |
Облыстың қаржы басқармасы |
|||
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту |
0,0 |
|||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) |
-22 072,5 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) |
22 072,5 |
сана |
сыныб |
ішкі сыны |
Сомасы (мың теңге) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары |
22 072,5 | ||
|---|---|---|---|---|
01 |
Бюджет қаражаты қалдықтары |
22 072,5 |
||
1 |
Бюджет қаражатының бос қалдықтары |
22 072,5 |
Аудандық мәслихаттың
2009 жылғы 24 сәуірдегі
N 84 шешіміне
2 ҚОСЫМША
Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға және заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға бағытталған бюджеттік бағдарламаларға бөлінген, аудандық бюджеттің 2009 жылға арналған Қобда ауданы бюджеттін дамытудың бағдарламасының ТІЗБЕСІ
| функ цион алды қ топ |
Кіш і фун кци я |
Бюдж етті к бағд арла мала рдың әкiм шiсi |
Бағ дар лам а |
АТАУЫ |
|---|---|---|---|---|
Инвестициялық жобаларды |
||||
| 4 | Білім беру |
|||
| 09 | Білім беру саласындағы өзге де қызметтер |
|||
| 467 | Ауданның құрылыс бөлімі |
|||
037 |
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау |
|||
| 7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
|||
| 01 | Тұрғын үй шаруашылығы |
|||
| 467 | Ауданның құрылыс бөлімі |
|||
003 |
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы |
|||
005 |
Коммуналдық шаруашылығын дамыту |
|||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары |
|||
| 01 | Ауыл шаруашылығы |
|||
| 467 | Ауданның құрылыс бөлімі |
|||
010 |
Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту |
|||
| 12 | Көлік және коммуникация |
|||
| 01 | Автомобиль көлігі |
|||
| 458 | Ауданның тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
|||
022 |
Көлік инфрақұрылымын дамыту |
