Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. "2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Түпқараған аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 жетоқсандағы №22/114 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:
кіріспе жаңа редакцияда жазылсын:
"Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына сәйкес, Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:";
1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше осы шешімнің 1,2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 7 671 149,2 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 6 406 328,2 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 45 814,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер –330 298,0 мың теңге;
трансферттер түсімдері – 888 709,0 мың теңге;
2) шығындар – 8 229 550,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 10 977,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 47 184,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 36 207,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -569 378,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –
569 378,5 мың теңге;
қарыздар түсімі – 47 184,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 132 876,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 655 070,5 мың теңге. ";
көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Түпқараған аудандық мәслихатының төрағасы | А.Байбатырова |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2025 жылғы 26 маусымдағы | |
№30/140 шешіміне | |
қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 26 желтоқсандағы | |
№ 22/114 шешіміне | |
1 қосымша |
2025 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты | Сыныбы |
Кіші | Атауы | Сомасы,мың теңге | ||||
1. Кірістер | 7 671 149,2 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 6 406 328,2 | ||||||
01 | Табыс салығы | 1 168 600,0 | ||||||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 560 000,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 608 600,0 | ||||||
03 | Әлеуметтiк салық | 226 354,2 | ||||||
1 | Әлеуметтiк салық | 226 354,2 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 836 766,0 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 4 669 024,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 20 088,0 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 147 654,0 | ||||||
5 | Бiрыңғай жер салығы | 0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 121 208,0 | ||||||
2 | Акциздер | 2 596,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 106 976,0 | ||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 11 636,0 | ||||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 53 400,0 | ||||||
1 | Мемлекеттiк баж | 53 400,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 45 814,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 17 047,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 5 980,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 11 046,0 | ||||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 21,0 | ||||||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 3 848,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 3 848,0 | ||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 526,0 | ||||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорларға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 526,0 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 24 393,0 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 24 393,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 330 298,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 6 488,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 6 488,0 | ||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 323 810,0 | ||||||
1 | Жерді сату | 308 060,0 | ||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 15 750,0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 888 709,0 | ||||||
01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 3 020,0 | ||||||
3 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер | 3 020,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 885 689,0 | ||||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 885 689,0 | ||||||
Функцио-налдық топ |
Бюджеттік бағдарла-малардың |
Бағдар- | Атауы |
Сомасы, | ||||
2. Шығындар | 8 229 550,7 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 4 694 555,7 | ||||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 49 696,0 | ||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 49 696,0 | ||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 185 248,6 | ||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 185 248,6 | ||||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 70 491,1 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 70 491,1 | ||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 651 485,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 483 703,0 | ||||||
013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 107 800,0 | ||||||
067 | Ведомстволық бағынастағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдарың күрделі шығыстары | 59 982,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 3 403 294,0 | ||||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 70 723,0 | ||||||
015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 14 000,0 | ||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 3 312 571,0 | ||||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 3 000,0 | ||||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 3 000,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 274 000,0 | ||||||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 274 000,0 | ||||||
486 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 60 341,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 60 341,0 | ||||||
02 | Қорғаныс | 37 227,0 | ||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 37 227,0 | ||||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 37 227,0 | ||||||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 13 362,0 | ||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 13 362,0 | ||||||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 13 362,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 053 743,1 | ||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 1 048 493,1 | ||||||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 15 501,0 | ||||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 242 575,0 | ||||||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 525,0 | ||||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 250 021,0 | ||||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 4 424,0 | ||||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 70 786,1 | ||||||
017 | Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету | 279 217,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 52 286,0 | ||||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 4 400,0 | ||||||
028 | Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер | 76 216,0 | ||||||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту | 32 901,0 | ||||||
054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 19 641,0 | ||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 5 250,0 | ||||||
094 | Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру | 5 250,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 499 851,4 | ||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 315 395,0 | ||||||
004 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 315 395,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 184 456,4 | ||||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 62 629,4 | ||||||
005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 4 110,0 | ||||||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 117 617,0 | ||||||
058 | Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 100,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 063 067,1 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 564 558,0 | ||||||
008 | Cпорт объектілерін дамыту | 564 558,0 | ||||||
819 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі | 498 509,1 | ||||||
009 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 155 207,3 | ||||||
014 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 18 275,0 | ||||||
015 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 19 584,0 | ||||||
005 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 9 240,0 | ||||||
007 | Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі | 118 739,0 | ||||||
001 | Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 74 312,4 | ||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 14 000,0 | ||||||
004 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 89 151,4 | ||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 21 396,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 21 396,0 | ||||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 21 396,0 | ||||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 68 779,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 44 065,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 44 065,0 | ||||||
486 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 24 714,0 | ||||||
004 | Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу | 24 714,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 228 910,0 | ||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 228 910,0 | ||||||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 3 500,0 | ||||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 38 910,0 | ||||||
037 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 15 000,0 | ||||||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 171 500,0 | ||||||
13 | Басқалар | 105 000,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 100 000,0 | ||||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 100 000,0 | ||||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 5 000,0 | ||||||
006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 5 000,0 | ||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 175 154,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 175 154,0 | ||||||
021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 175 154,0 | ||||||
15 | Трансферттер | 268 505,4 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 268 505,4 | ||||||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 212 905,1 | ||||||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 0,3 | ||||||
038 | Субвенциялар | 600,0 | ||||||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 55 000,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 10 977,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 47 184,0 | |||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 47 184,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 47 184,0 | ||||||
018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 47 184,0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 36 207,0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 36 207,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 36 207,0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -569 378,5 | |||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 569 378,5 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 47 184,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 47 184,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 47 184,0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 132 876,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 132 876,0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 132 876,0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 655 070,5 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 655 070,5 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 655 070,5 |