Ескерту. 01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 3-тармағымен.
"Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасы кодексінің 91-бабының 3-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
"1. "Сүттіқүдық ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер –90 279,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 12 888,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;
трансферттердің түсімі – 77 391,0 мың теңге;
2) шығындар – 90 279,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –0.".
2. Аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берілетін субвенция мөлшері 2026 жылға – 74 650,0 мың теңге.
3. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі .
| Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы | Ғ.Жарқынбек |
| Жаңақорған ауданы мәслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы № 499 шешіміне 1 қосымша |
Сүттіқұдық ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. КІРІСТЕР | 90 279,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 12 888,0 | ||
01 | Табыс салығы | 7 604,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 7 604,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 284,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 265,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 019,0 | ||
5 | Трансферттердің түсімдері | 77 391,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 77 391,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 77 391,0 | ||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
II. ШЫҒЫНДАР | 90 279,0 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 52 801,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 801,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз етужөніндегі қызметтер | 52 801,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 13 202,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 202,0 | ||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 3 673,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 341,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 9 188,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 24 276,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 954,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 23 954,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру- сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу | 322,0 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттіпайдалану) | 0 | |||
| Жаңақорған ауданы мәслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы № 499 шешіміне 2 қосымша |
Сүттіқұдық ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. КІРІСТЕР | 90 879,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 14 306,0 | ||
01 | Табыс салығы | 8 060,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 8 060,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 946,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 281,0 | ||
3 | Жер салығы | 387,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 578,0 | ||
5 | Трансферттердің түсімдері | 76 573,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 76 573,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 76 573,0 | ||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
II. ШЫҒЫНДАР | 90 879,0 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 53 755,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 53 755,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 755,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 523,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 523,0 | ||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 1 423,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 361,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 9 739,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 25 601,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25 260,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 25 260,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру- сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 341,0 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
6. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профициттіпайдалану) | 0 | |||
| Жаңақорған ауданы мәслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы № 499 шешіміне 3 қосымша |
Сүттіқұдық ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. КІРІСТЕР | 93 456,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 15 157,0 | ||
01 | Табыс салығы | 8 544,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 8 544,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 613,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 298,0 | ||
3 | Жер салығы | 410,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 905,0 | ||
5 | Трансферттердің түсімдері | 78 299,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 78 299,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 78 299,0 | ||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
II. ШЫҒЫНДАР | 93 456,0 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 54 306,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 306,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 306,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 214,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 214,0 | ||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 1 508,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 383,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 10 323,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 26 937,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 26 575,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 26 575,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру- сауықтыру және спорттық ісшараларды өткізу | 361,0 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
6. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профициттіпайдалану) | 0 | |||
