Ескерту. 01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 3-тармағымен.
"Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасы кодексінің 91-бабының 3-тармағына және "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
"1."Акүйік ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер –121 492,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 13 596,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;
трансферттердің түсімі – 107 896,0 мың теңге;
2) шығындар – 121 492,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0;
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –0".
2. Аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берілетін субвенция мөлшері 2026 жылға 103 196,0 мың теңге.
3. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы | Ғ. Жарқынбек |
| Жаңақорған ауданы мәслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы № 479 шешіміне 1 қосымша |
Ақүйік ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. КІРІСТЕР | 121 492,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 13 596,0 | ||
01 | Табыс салығы | 8 011,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 8 011,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 585,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 377,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5208,0 | ||
5 | Трансферттердің түсімдері | 107 896,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 107 896,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 107 896,0 | ||
Функционалдық топ |
Сомасы, мың | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
II. ШЫҒЫНДАР | 121492,0 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 59 063,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59 063,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз етужөніндегі қызметтер | 59 063,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 17 389,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 17 389,0 | ||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 6 194,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 341,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 10 854,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 45 040,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 718,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 44 718,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру- сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу | 322,0 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттіпайдалану) | 0 | |||
| Жаңақорған ауданы мәслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы № 479 шешіміне 2 қосымша |
Ақүйік ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. КІРІСТЕР | 121 158,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 14 962,0 | ||
01 | Табыс салығы | 8 174,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 8 174,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 788,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 400.0 | ||
3 | Жер салығы | 34,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 354,0 | ||
5 | Трансферттердің түсімдері | 106 196,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 106 196,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 106 196,0 | ||
Функционалдық топ |
Сомасы, мың | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
II. ШЫҒЫНДАР | 121 158,0 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 59 958.0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59 958.0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 59 958,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 13 294.0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 294.0 | ||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 1 864,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 361,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 11 505,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 47 470,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 46 129,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 47 129,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру- сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 341,0 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 0 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
6. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профициттіпайдалану) | 0 | |||
| Жаңақорған ауданы мәслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы № 479 шешіміне 3 қосымша |
Ақүйік ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. КІРІСТЕР | 124 767,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 15 833,0 | ||
01 | Табыс салығы | 8 664,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 8 664,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 169,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 424,0 | ||
3 | Жер салығы | 35,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 710,0 | ||
5 | Трансферттердің түсімдері | 108 934,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 108 934,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 108 934,0 | ||
Функционалдық топ |
Сомасы, мың | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
II. ШЫҒЫНДАР | 124 767,0 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 60 320,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 60 320,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 60 320,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 528,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 528,0 | ||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 1 950,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 383,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 12 195,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 49 919,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 558,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 49 558,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру- сауықтыру және спорттық ісшараларды өткізу | 361,0 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
6. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профициттіпайдалану) | 0 | |||
