Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
"1. "Көктөбе ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 314 Жаңақорған ауданы мәслихатының шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
"1. Көктөбе ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде беітілсін:
1) кірістер – 101 390,6 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 2 078,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;
трансферттердің түсімдері – 99 312,6 мың теңге;
2) шығындар – 101 391,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0;
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -0,8 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру(профицитін пайдалану) – - 0,8 мың теңге.".
аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қантарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
|
Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы |
Ғ.Жарқынбек |
| Жаңақорған ауданы мәслихатының 2025 жылғы 12 желтоқсандағы № 459 шешіміне қосымша |
|
| Жаңақорған ауданы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 314 шешіміне 1-қосымша |
Көктөбе ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
I. КІРІСТЕР | 101 390,6 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 2 078,0 | ||
01 | Табыс салығы | 215,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 215,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1854,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 145,0 | ||
3 | Жер салығы | 22,0 | ||
4 | Жеке тұлғалардың көлік құралдарына салынатын салық | 1654 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 33,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 9,0 | ||
3 | Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем | 9,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 99 312,6 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 99 312,6 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 99 312,6 | ||
Фнкционалдық топ |
Сомасы, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
II. ШЫҒЫНДАР | 101 391,4 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39 795,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 795,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасызету жөніндегі қызметтер | 39 795,0 | ||
05 | Медициналық көмектiң басқа түрлерi | 29,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29,0 | ||
002 | Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру | 29,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 161,2 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 161,2 | ||
008 | Елді-мекендерде көшелерді жарықтандыру | 130,0 | ||
009 | Елді-мекендердің санитариясын қамтамасызету | 92,0 | ||
011 | Елді-мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 10 939,2 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 25 489,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25 184,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 25 184,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 305,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 305,0 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 24 916,4 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 916,4 | ||
045 | Елді-мекендердегі автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 26 916,4 | ||
15 | Трансферттер | 0,8 | ||
124 | Трансферттер | 0,8 | ||
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,8 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,8 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,8 | |||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0,8 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,8 | ||
Бюджет қаражатының қалдығы | 0,8 | |||
01 | Бюджет қаражатының қалдығы | 42,6 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 41,8 | ||
