Жаңақорған ауданы мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. "Қожакент ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 317 Жаңақорған ауданы мәслихатының шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
"1. Қожакент ауылдық округінің 2025 – 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекiтiлсiн:
1) кірістер – 392 585,3 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 19 353,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 657,0 мың теңге;
трансферттердің түсімі – 371 575,3 мың теңге;
2) шығындар – 395 875,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3290,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3290,1 мың теңге.".
аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы | Ғ.Жарқынбек |
| Жаңақорған ауданы мәслихатының 2025 жылғы 24 қыркүйектегі № 416 шешіміне қосымша Жаңақорған ауданы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 317 шешіміне 1-қосымша |
Қожакент ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | |||
Сыныбы | ||||
Ішкісыныбы | ||||
I. КІРІСТЕР | 392 585,3 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 19 353 | ||
01 | Табыс салығы | 5 478 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 5 478 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 13 828 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 478 | ||
3 | Жер салығы | 145 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 180 | ||
5 | Бірыңғайжерсалығы | 3 025 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 47 | ||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 47 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1 657 | ||
03 | Жер және материалдық емес активтерді сату | 1 657 | ||
1 | Жерді сату | 1 657 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 371 575,3 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 371 575,3 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 371 575,3 | ||
Фнкционалдық топ | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы, мың теңге | |||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
II. ШЫҒЫНДАР | 395 875,4 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 55 555 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 55 555 | ||
001 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51 696 | ||
032 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары | 3 859 | ||
07 | Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық | 38 197 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 197 | ||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 20 708 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 323 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 17 166,2 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 27 919 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27 614 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 27 614 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 305 | ||
028 | Жергілікті деңгейде денешынықтыру- сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу | 305 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 217 837,8 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 217 837,8 | ||
045 | Елді мекендер көшелеріндегі автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 214 837,8 | ||
13 | Басқалар | 56 366,4 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 366,4 | ||
057 | "Ауыл-Ел бесігі"жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 56 366,4 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
4. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 290,1 | |||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттіпайдалану) | 3 290,1 | |||
08 | Бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары | 3 290,1 | ||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 3 290,1 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 290,1 | ||
