Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. "Жаңақорған кентінің 2025– 2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2024 жылғы 25 желтоқсандағы Жаңақорған ауданы мәслихатының № 303 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін.
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
1. Жаңақорған кентінің 2025– 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер –1819050,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 489449,1 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 6612,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер– 110490,0 мың теңге;
трансферттер түсімдері – 1212296,7 мың теңге;
2) шығындар – 1900028,5 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -80978,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 80978,5 мың теңге.".
аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
3. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы | Ғ.Жарқынбек |
| Жаңақорған ауданы мәслихатының 2025 жылғы 24 қыркүйектегі № 406 шешіміне қосымша |
|
| Жаңақорған ауданы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 303 шешіміне 1-қосымша |
Жаңақорған кентінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | |||||
Сыныбы | ||||||
Ішкісыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
I. Түсімдер | 1 819 050,0 | |||||
1 | Салықтық түсімдер | 489 449,1 | ||||
01 | Табыс салығы | 334 854,3 | ||||
2 | Жеке табыс салығы | 334 854,3 | ||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 150 930,5 | ||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 4 650,0 | ||||
3 | Жер салығы | 3 250,0 | ||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 139 714,2 | ||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 316,3 | ||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 3 664,3 | ||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 821,1 | ||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 2 843,2 | ||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 6 814,2 | ||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 6 612,0 | ||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 6 612,0 | ||||
06 | Өзге де түсімдер | 202,2 | ||||
1 | Өзгеде түсімдер | 202,2 | ||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 110 490,0 | ||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 110 490,0 | ||||
1 | Жер сату | 110 490,0 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 1 212 296,7 | ||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 1 212 296,7 | ||||
3 | Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 1 212 296,7 | ||||
Функционалдық топ |
Сомасы, | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
II. Шығындар | 1 900 028,5 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 194 841,9 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 194 841,9 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 174 493,9 | ||||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары | 16 934,0 | ||||
032 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары | 3 414,0 | ||||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 610 092,9 | ||||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 610 092,9 | ||||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 107 419,0 | ||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 43 126,0 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 459 547,9 | ||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк | 48 363,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 363,0 | ||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 48 363,0 | ||||
12 | Көлік және коммуникация | 503 579,1 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 503 579,1 | ||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда , ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамассыз ету | 24 307,7 | ||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 479 271,4 | ||||
13 | Басқалар | 481 829,4 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 481 829,4 | ||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 481 829,4 | ||||
15 | Трансферттер | 61 322,2 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 61 322,2 | ||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған ) нысаналы трансферттерді қайтару | 24000,8 | ||||
050 | Бюджет саласындағы еңбекақы төлеу қорының өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы трансферттер | 37321,4 | ||||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | |||||
4. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -80978,5 | |||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 80978,5 | |||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 80978,5 | ||||
01 | Бюджет қаражатының қалдығы | 80978,5 | ||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 80978,5 | ||||
