Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. "2025-2027 жылдарға арналған Қызылөзек ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 235-33/7 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2025-2027 жылдарға арналған Қызылөзек ауылдық округінің бюджеті 1,2,3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 713 212,6 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер –13 631,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0;
трансферттердің түсімдері – 699 481,6 мың теңге;
2) шығындар – 713 414,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -301,8 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 301,8 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0.
бюджет қаражатының пайдаланылатын пайдаланылатын қалдықтары –
301,8 мың теңге."
Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
|
Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы |
И. Құттықожаев |
| Қызылорда қалалық мәслихатының 2025 жылғы 29 қыркүйектегі № 301-42/7 шешіміне қосымша |
|
| Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 235-33/7 шешіміне 1-қосымша |
2025 жылға арналған Қызылөзек ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы, | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 713 112,6 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 13 631,0 | |||
01 | Табыс салығы | 3 500,0 | |||
2 | Жеке табыссалығы | 3 500,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 131,0 | |||
2 | Мүлiкке салынатын салықтар | 180,0 | |||
3 | Жерсалығы | 251,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салына тынсалық | 9 700,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 699 481,6 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 699 481,6 | |||
3 | Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 699 481,6 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Кіші бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 713 414,4 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 69 787,9 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 69 787,9 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 69 787,9 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 64 588,7 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 5 199,2 | |||
05 | Денсаулық сақтау | 69,0 | |||
9 | Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер | 69,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 69,0 | |||
002 | Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру | 69,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 22 737,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 22 737,0 | |||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 737,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15 483,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 969,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 6 285,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 34 098,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 33 914,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 33 914,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалысжұмысын қолдау | 33 914,0 | |||
2 | Спорт | 184,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 184,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде денешынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 184,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 89 664,3 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 89 664,3 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 89 664,3 | |||
012 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау | 85 012,8 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 137,0 | |||
045 | Аудандықмаңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдықокругтерде автомобиль жолдарынкүрделіжәнеорташажөндеу | 514,5 | |||
13 | Басқалар | 497 021,8 | |||
9 | Басқалар | 497 021,8 | |||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 497 021,8 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елдімекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 3 920,0 | |||
057 | "Ауыл-Ел" бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 383 207,8 | |||
058 | "Ауыл-Ел" бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 109 894,0 | |||
15 | Трансферттер | 36,4 | |||
1 | Трансферттер | 36,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36,4 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 36,4 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -301,8 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитінпайдалану) | 301,8 | ||||
Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 301,8 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 301,8 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 301,8 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 301,8 | |||
