Шахтинск қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Шахтинск қалалық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 384/16 "2025-2027 жылдарға арналған Шахтинск қаласының Долинка, Новодолинский, Шахан кенттерінің бюджеті туралы" шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
кіріспе келесі редакцияда жазылсын:
"Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына, Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексіне сәйкес Шахтинск қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:";
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2025-2027 жылдарға арналған Шахтинск қаласы Долинка, Новодолинский, Шахан кенттерінің бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 1 023 196 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 103 210 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 45 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 500 мың теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 919 441 мың теңге;
2) шығындар – 1 065 668 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге:
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджеттің дефициті (профициті ) – -42 472 мың теңге;
6) бюджет дефицитін (профицитін пайдалану) қаржыландыру – 42 472 мың теңге:
қарыздар түсімдері – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланылған қалдықтары – 42 472 мың теңге.
көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4 қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.".
2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.
| Шахтинск қалалық мәслихатының төрағасы | Ж. Мамерханова |
| Шахтинск қалалық мәслихатының 2025 жылғы 1 қазандағы № 441/22 шешіміне 1 қосымша |
|
| Шахтинск қалалық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 384/16 шешіміне 1 қосымша |
2025 жылға арналған кенттер бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 1 023 196 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 103 210 | ||
01 | Табыс салығы | 39 471 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 39 471 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 63 504 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 920 | ||
3 | Жер салығы | 2 305 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 60 279 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 235 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 235 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 45 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 45 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 45 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 500 | ||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 500 | ||
1 | Жерді сату | 500 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 919 441 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 919 441 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 919 441 | ||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ШЫҒЫСТАР | 1 065 668 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 239 281 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 239 281 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 239 281 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 238 400 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 881 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 484 518 | |||
3 | Елді-мекендерді абаттандыру | 484 518 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 484 518 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 221 877 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 11 712 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 250 929 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 000 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 2 000 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 000 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 2 000 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 328 373 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 328 373 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 328 373 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 328 373 | |||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 10 720 | |||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 10 720 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 720 | |||
042 | Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 10 720 | |||
15 | Трансферттер | 776 | |||
1 | Трансферттер | 776 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 776 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 776 | |||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО | 0 | ||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
V. БЮДЖЕТ тапшылығы (профициті) | -42 472 | |||
VI. БЮДЖЕТ тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 42 472 | |||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Қарыздар түсімі | 0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 42 472 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 42 472 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 42 472 | ||
| Шахтинск қалалық мәслихатының2025 жылғы 1 қазандағы № 441/22 шешіміне 2 қосымша |
|
| Шахтинск қалалық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 384/16 шешіміне 4 қосымша |
2025 жылға арналған Шахан кенті бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 358 240 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 35 350 | ||
01 | Табыс салығы | 13 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 13 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 22 320 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 250 | ||
3 | Жер салығы | 70 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 22 000 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 30 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 30 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 40 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 40 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 40 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 322 850 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 322 850 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 322 850 | ||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ШЫҒЫСТАР | 371 242 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 76 342 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 76 342 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 76 342 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 75 912 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 430 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 115 100 | |||
3 | Елді-мекендерді абаттандыру | 115 100 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 115 100 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 48 737 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 66 363 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 173 268 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 173 268 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 173 268 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 173 268 | |||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 6 530 | |||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 6 530 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 530 | |||
042 | Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 6 530 | |||
15 | Трансферттер | 2 | |||
1 | Трансферттер | 2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2 | |||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО | 0 | ||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
V. БЮДЖЕТ тапшылығы (профициті) | -13 002 | |||
VI. БЮДЖЕТ тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 13 002 | |||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Қарыздар түсімі | 0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 13 002 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 13 002 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 13 002 | ||
| Шахтинск қалалық мәслихатының 2025 жылғы 1 қазандағы № 441/22 шешіміне 3 қосымша |
|
| Шахтинск қалалық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 384/16 шешіміне 7 қосымша |
2025 жылға арналған Долинка кенті бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 304 211 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 24 760 | ||
01 | Табыс салығы | 7 771 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 7 771 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 16 954 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 370 | ||
3 | Жер салығы | 235 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 16 349 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 35 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 35 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 5 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 5 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 5 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 500 | ||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 500 | ||
1 | Жерді сату | 500 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 278 946 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 278 946 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 278 946 | ||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ШЫҒЫСТАР | 314 346 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 90 253 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 90 253 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 90 253 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 89 802 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 451 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 182 653 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 182 653 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 182 653 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 94 114 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 5 397 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 83 142 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 40 951 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 40 951 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 951 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 40 951 | |||
15 | Трансферттер | 489 | |||
1 | Трансферттер | 489 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 489 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 489 | |||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО | 0 | ||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
V. БЮДЖЕТ тапшылығы (профициті) | -10 135 | |||
VI. БЮДЖЕТ тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 10 135 | |||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Қарыздар түсімі | 0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 10 135 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 10 135 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 10 135 | ||
| Шахтинск қалалық мәслихатының 2025 жылғы 1 қазандағы № 441/22 шешіміне 4 қосымша |
|
| Шахтинск қалалық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 384/16 шешіміне 10 қосымша |
2025 жылға арналған Новодолинский кенті бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 360 745 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 43 100 | ||
01 | Табыс салығы | 18 700 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 18 700 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 24 230 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 300 | ||
3 | Жер салығы | 2 000 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 21 930 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 170 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 170 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 317 645 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 317 645 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 317 645 | ||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ШЫҒЫСТАР | 380 080 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 72 686 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 72 686 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72 686 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 72 686 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 186 765 | |||
3 | Елді-мекендерді абаттандыру | 186 765 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 186 765 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 79 026 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 6 315 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 101 424 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 000 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 2 000 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 000 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 2 000 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 114 154 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 114 154 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 114 154 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 114 154 | |||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 4 190 | |||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 4 190 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 190 | |||
042 | Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 4 190 | |||
15 | Трансферттер | 285 | |||
1 | Трансферттер | 285 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 285 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 285 | |||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 0 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО | 0 | ||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
V. БЮДЖЕТ тапшылығы (профициті) | -19 335 | |||
VI. БЮДЖЕТ тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 19 335 | |||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Қарыздар түсімі | 0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 19 335 | ||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 19 335 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 19 335 | ||
