Көксу ауданы мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Көксу ауданы мәслихатының "Көксу ауданының ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 206202 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-тармақтары жаңа редакцияда баяндалсын:
"1. 2025-2027 жылдарға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 772 385 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 439 143 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 333 242 мың теңге;
2) шығындар 788 154 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 15 769 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 15 769 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 15 769 мың теңге.";
"2. 2025-2027 жылдарға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5 және 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 100 360 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 35 015 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 65 345 мың теңге;
2) шығындар 104 228 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 868 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 868 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 868 мың теңге.";
"3. 2025-2027 жылдарға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 7, 8 және 9-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 155 222 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 62 486 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 92 736 мың теңге;
2) шығындар 158 270 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 048 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 048 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 048 мың теңге.";
"4. 2025-2027 жылдарға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11 және 12-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 150 658 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 32 799 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 117 859 мың теңге;
2) шығындар 152 761 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 103 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 103 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 103 мың теңге.";
"5. 2025-2027 жылдарға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 13, 14 және 15-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 190 249 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 58 724 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 131 525 мың теңге;
2) шығындар 193 683 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 434 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 434 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 434 мың теңге.";
"6. 2025-2027 жылдарға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 16, 17 және 18-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 63 296 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 14 741 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 48 555 мың теңге;
2) шығындар 64 298 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 002 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 002 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 002 мың теңге.";
"7. 2025-2027 жылдарға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 138 891 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 39 801 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 99 090 мың теңге;
2) шығындар 140 597 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 706 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 706 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 706 мың теңге.";
"8. 2025-2027 жылдарға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 22, 23 және 24-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 165 514 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 9 970 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 155 544 мың теңге;
2) шығындар 165 515 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 мың теңге.";
"9. 2025-2027 жылдарға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 25, 26 және 27-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 424 697 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 10 938 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 413 759 мың теңге;
2) шығындар 425 309 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 612 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 612 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 612 мың теңге.";
"10. 2025-2027 жылдарға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 28, 29 және 30-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 114 547 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 20 067 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 94 480 мың теңге;
2) шығындар 117 051 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 504 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 504 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 504 мың теңге.".
2. Көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28-қосымшалары тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Көксу ауданы мәслихатының төрағасы | Ж. Бейсенбай |
Көксу ауданы мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 43-180 шешіміне 1-қосымша | |
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 1-қосымша |
2025 жылға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
І. Кірістер | 772 385 | |||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 439 143 | ||||||||
01 | Табыс салығы | 285 000 | ||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 285 000 | ||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 152 996 | ||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2 745 | ||||||||
3 | Жер салығы | 1 358 | ||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 141 613 | ||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 7 280 | ||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 147 | ||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 651 | ||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 496 | ||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 333 242 | ||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 333 242 | ||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 333 242 | ||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
ІІ. Шығындар | 788 154 | |||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 76 239 | ||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 76 183 | ||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 76 183 | ||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 75 539 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 644 | ||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | ||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | ||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 278 772 | ||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 278 772 | |||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 278 772 | ||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 131 210 | |||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 11 032 | |||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 136 530 | |||||
12 | Көлік және коммуникация | 39 022 | ||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 39 022 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 022 | ||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 39 022 | ||||||||
13 | Басқалар | 246 276 | ||||||||
9 | Басқалар | 246 276 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 246 276 | ||||||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 246 276 | ||||||||
15 | Трансферттер | 147 845 | ||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 147 845 | |||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 147 845 | ||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 48 | ||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 147 797 | ||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||
Сыныбы | ||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -15 769 | |||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 15 769 | |||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 15 769 | ||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 15 769 | ||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 15 769 |
Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 43-180 шешіміне 2-қосымша | |
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 4-қосымша |
2025 жылға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
І. Кірістер | 100 360 | |||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 35 015 | ||||||||||
01 | Табыс салығы | 12 700 | ||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 12 700 | ||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 22 235 | ||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 376 | ||||||||||
3 | Жер салығы | 57 | ||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 15 528 | ||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 6 274 | ||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 80 | ||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 80 | ||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 65 345 | ||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 65 345 | ||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 65 345 | ||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
ІІ. Шығындар | 104 228 | |||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 54 876 | ||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 54 820 | ||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 820 | ||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 176 | ||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 644 | ||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | ||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 31 138 | ||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 31 138 | |||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 138 | ||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 11 709 | |||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 035 | |||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 17 394 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 3 500 | ||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 3 500 | ||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 500 | ||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 500 | ||||||||||
15 | Трансферттер | 14 714 | ||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 14 714 | |||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 714 | ||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 214 | ||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 14 500 | ||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||
Атауы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 868 | |||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 868 | |||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3 868 | ||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 868 | ||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 868 |
Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 43-180 шешіміне 3-қосымша | |
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 7-қосымша |
2025 жылға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
І. Кірістер | 155 222 | |||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 62 486 | ||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 28 052 | ||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 28 052 | ||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 28 895 | ||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 648 | ||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 128 | ||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 23 053 | ||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 5 066 | ||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 5 539 | ||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 5 539 | ||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 92 736 | ||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 92 736 | ||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 92 736 | ||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
ІІ. Шығындар | 158 270 | |||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 44 438 | ||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 44 382 | ||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 382 | ||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 738 | ||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 644 | ||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | ||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | ||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 99 327 | ||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 99 327 | |||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 99 327 | ||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 10 694 | |||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 10 251 | |||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 78 382 | |||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 500 | ||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 500 | ||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 500 | ||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 500 | ||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 13 005 | ||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 13 005 | |||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 005 | ||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 5 | ||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 13 000 | ||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 048 | |||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 048 | |||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3 048 | ||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 048 | ||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 048 |
Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 43-180 шешіміне 4-қосымша | |
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 10-қосымша |
2025 жылға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 150 658 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 32 799 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 11 980 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 11 980 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 20 040 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 440 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 197 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 14 024 | ||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 5 379 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 779 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 779 | ||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 117 859 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 117 859 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 117 859 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 152 761 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 75 929 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 75 873 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 75 873 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 75 229 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 40 081 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 40 081 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 081 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 13 139 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 035 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 24 907 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 500 | ||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 25 250 | ||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 25 250 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25 250 | ||||||||||||||||||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 25 250 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 10 001 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 10 001 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 001 | ||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 | ||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 10 000 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2 103 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 103 | |||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 103 | ||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 103 | ||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 103 |
Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 43-180 шешіміне 5-қосымша | |
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 13-қосымша |
2025 жылға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 190 249 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 58 724 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 30 143 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 30 143 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 25 890 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 270 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 114 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 18 460 | ||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 7 046 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 691 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 2 691 | ||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 131 525 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 131 525 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 131 525 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 193 683 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 75 921 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 75 865 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 75 865 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 75 221 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 101 259 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 101 259 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 101 259 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 79 834 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 767 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 18 658 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 15 003 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 15 003 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 003 | ||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 3 | ||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 15 000 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 434 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 434 | |||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3 434 | ||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 434 | ||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 434 |
Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 43-180 шешіміне 6-қосымша | |
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 16-қосымша |
2025 жылға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
І. Кірістер | 63 296 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 14 741 | |||||||
01 | Табыс салығы | 5 869 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 869 | |||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 756 | |||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 152 | |||||||
3 | Жер салығы | 20 | |||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 031 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 553 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 116 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 116 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 48 555 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 48 555 | |||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 48 555 | |||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
ІІ. Шығындар | 64 298 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 35 779 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 35 723 | |||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35 723 | |||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 079 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 644 | |||||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | |||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | |||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 20 017 | |||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 20 017 | ||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 017 | |||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 142 | ||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 035 | ||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 12 840 | ||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 500 | |||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 500 | |||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 500 | |||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 500 | |||||||
15 | Трансферттер | 7 002 | |||||||
15 | 1 | Трансферттер | 7 002 | ||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 002 | |||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2 | |||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 7 000 | |||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 002 | ||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 002 | ||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 002 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 002 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 002 |
Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 43-180 шешіміне 7-қосымша | |
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 19-қосымша |
2025 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 138 891 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 39 801 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 20 591 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 20 591 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 19 188 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 333 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 236 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 409 | ||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 8 210 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 22 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 22 | ||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 99 090 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 99 090 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 99 090 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 140 597 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 41 990 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 41 934 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 934 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 290 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 67 101 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 67 101 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 67 101 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 16 128 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 035 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 48 938 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 15 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 15 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 15 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 16 006 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 16 006 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16 006 | ||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 6 | ||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 16 000 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 706 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 706 | |||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 706 | ||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 706 | ||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 706 |
Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 43-180 шешіміне 8-қосымша | |
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 22-қосымша |
2025 жылға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 165 514 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 9 970 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 5 047 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 047 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 425 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 54 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 48 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 117 | ||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 206 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 498 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 498 | ||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 155 544 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 155 544 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 155 544 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 165 515 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 38 898 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 38 842 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 842 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 198 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 119 116 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 119 116 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 119 116 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 83 070 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 035 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 34 011 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 1 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 1 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 6 001 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 6 001 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 001 | ||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 | ||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 6 000 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 | ||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 |
Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 43-180 шешіміне 9-қосымша | |
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 25-қосымша |
2025 жылға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 424 697 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 10 938 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 827 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 827 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 748 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 78 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 9 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 900 | ||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 761 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 363 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 363 | ||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 413 759 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 413 759 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 413 759 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 425 309 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 32 253 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 32 194 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32 194 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31 550 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 59 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 59 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 378 047 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 378 047 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 378 047 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 696 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 635 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 371 716 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 9 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 9 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 9 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 5 509 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 5 509 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 509 | ||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 9 | ||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 500 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -612 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 612 | |||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 612 | ||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 612 | ||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 612 |
Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 43-180 шешіміне 10-қосымша | |
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 28-қосымша |
2025 жылға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Кіші сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
І. Кірістер | 114 547 | |||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 20 067 | ||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 5 635 | ||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 635 | ||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 14 080 | ||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 170 | ||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 54 | ||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 223 | ||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 7 633 | ||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 352 | ||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 352 | ||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 94 480 | ||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 94 480 | ||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 94 480 | ||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 117 051 | |||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 38 155 | ||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 38 099 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 099 | ||||||||||||||||||
01 | 1 | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 455 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 53 537 | ||||||||||||||||||||
07 | 3 | Елді-мекендерді көркейту | 53 537 | |||||||||||||||||||
07 | 3 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 53 537 | ||||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 206 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 16 106 | |||||||||||||||||
07 | 3 | 123 | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 34 225 | |||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 21 355 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 21 355 | ||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 355 | ||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 21 355 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 4 004 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | Трансферттер | 4 004 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 004 | ||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 4 | ||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 4 000 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2 504 | |||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 504 | |||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 504 | ||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 504 | ||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 504 |