Ескелді аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Ескелді аудандық мәслихатының "Ескелді ауданының ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2025 жылғы 6 қаңтардағы № 39-119 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-тармақтары жаңа редакцияда баяндалсын:
1. 2025-2027 жылдарға арналған Алдабергенов ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 140 145 мың теңге:
салықтық түсімдер 44 816 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 95 329 мың теңге;
2) шығындар 144 133 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 988 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 988 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 988 мың теңге.
2. 2025-2027 жылдарға арналған Ақын Сара ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5, 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 81 346 мың теңге:
салықтық түсімдер 14 473 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 66 873 мың теңге;
2) шығындар 82 808 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 462 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 462 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 462 мың теңге.
3. 2025-2027 жылдарға арналған Бақтыбай ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 7, 8, 9-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 137 061 мың теңге:
салықтық түсімдер 100 640 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 36 421 мың теңге;
2) шығындар 156 080 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 19 019 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 19 019 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 19 019 мың теңге.
4. 2025-2027 жылдарға арналған Қарабұлақ ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11, 12-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 832 487 мың теңге:
салықтық түсімдер 382 919 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 449 568 мың теңге;
2) шығындар 863 291 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 30 804 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 30 804 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 30 804 мың теңге.
5. 2025-2027 жылдарға арналған Қаратал ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 13, 14, 15-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 62 198 мың теңге:
салықтық түсімдер 20 595 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 41 603 мың теңге;
2) шығындар 62 832 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 634 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 634 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 634 мың теңге.
6. 2025-2027 жылдарға арналған Төлеңгіт ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 16, 17, 18-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 52 013 мың теңге:
салықтық түсімдер 21 616 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 30 397 мың теңге;
2) шығындар 54 565 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 552 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 552 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 552 мың теңге.
7. 2025-2027 жылдарға арналған Сырымбет ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 19, 20, 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 67 729 мың теңге:
салықтық түсімдер 17 342 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 50 387 мың теңге;
2) шығындар 68 525 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 796 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 796 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 796 мың теңге.
8. 2025-2027 жылдарға арналған Қайнарлы ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 22, 23, 24-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 58 894 мың теңге:
салықтық түсімдер 12 220 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 46 674 мың теңге;
2) шығындар 60 224 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 330 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 330 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 330 мың теңге.
9. 2025-2027 жылдарға арналған Қоңыр ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 25, 26, 27-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 58 664 мың теңге:
салықтық түсімдер 14 057 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 44 607 мың теңге;
2) шығындар 60 164 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 500 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 500 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 500 мың теңге.
10. 2025-2027 жылдарға арналған Көкжазық ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 28, 29, 30-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 68 979 мың теңге:
салықтық түсімдер 29 384 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 39 595 мың теңге;
2) шығындар 73 122 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 4 143 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру(профицитін пайдалану) 4 143 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 4 143 мың теңге.
11. 2025-2027 жылдарға арналған Жалғызағаш ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 31, 32, 33-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 64 145 мың теңге:
салықтық түсімдер 9 613 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 54 532 мың теңге;
2) шығындар 64 306 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 161 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 161 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 161 мың теңге.
2. Көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31-қосымшалары тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Мәслихат төрағасы | Қ. Сатанов |
| Ескелді аудандық мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 54-159 шешіміне 1 қосымша | |
| Ескелді аудандық мәслихатының 2025 жылғы 6 қаңтардағы №39-119 шешіміне 1-қосымша |
2025 жылға арналған Алдабергенов ауылдық округінің бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Кірістер | 140 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 44 816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 15 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 15 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 28 771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 19 796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 8 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 95 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 95 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 95 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.Шығындар | 144 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 57 781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 57 781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 57 781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 56 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 1 536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 60 596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 60 596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 60 596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 35 967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 2 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 22 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 22 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 22 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 22 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 3 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 3 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 3 988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3 988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 3 988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ескелді аудандық мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 54-159 шешіміне 2 қосымша | |
| Ескелді аудандық мәслихатының 2025 жылғы 6 қаңтардағы №39-119 шешіміне 4-қосымша |
2025 жылға арналған Ақын Сара ауылдық округінің бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Кірістер | 81 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 14 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 5 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 66 873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 66 873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 66 873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.Шығындар | 82 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 52 818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 52 818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 10 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 24 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 24 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 19 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 1 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4 036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 3 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 3 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 1 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ескелді аудандық мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 54-159 шешіміне 3 қосымша | |
| Ескелді аудандық мәслихатының 2025 жылғы 6 қаңтардағы №39-119 шешіміне 7-қосымша |
2025 жылға арналған Бақтыбай ауылдық округінің бюджеті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Кірістер | 137 061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 100 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 41 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 41 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 58 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 42 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 14 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 36 421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 36 421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 36 421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.Шығындар | 156 080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 68 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 68 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 68 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 66 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 2 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 51 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 51 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 31 987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 5 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 14 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 24 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 24 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 24 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 11 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 11 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 10 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -19 019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 19 019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 19 019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 19 019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 19 019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ескелді аудандық мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 54-159 шешіміне 4 қосымша | |
| Ескелді аудандық мәслихатының 2025 жылғы 6 қаңтардағы №39-119 шешіміне 10-қосымша |
2025 жылға арналған Қарабұлақ ауылдық округінің бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Кірістер | 832 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 382 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 225 617 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 225 617 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 155 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 2 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 134 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 16 688 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 449 568 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 449 568 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 449 568 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
II.Шығындар | 863 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 109 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 109 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 109 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 105 702 | |||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 3 646 | |||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 604 744 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 604 744 | |||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 604 744 | |||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 90 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 10 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 503 497 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 70 806 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 70 806 | |||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 70 806 | |||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 33 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 37 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 78 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 78 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 78 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 78392 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -30 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 30 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 30 804 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 30 804 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 30 804 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ескелді аудандық мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 54-159 шешіміне 5 қосымша | |
| Ескелді аудандық мәслихатының 2025 жылғы 6 қаңтардағы №39-119 шешіміне 13-қосымша |
2025 жылға арналған Қаратал ауылдық округінің бюджеті | ||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||
I. Кірістер | 62 198 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 20 595 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 6 068 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 6 068 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 14 188 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 425 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 025 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 699 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 339 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 339 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 41 603 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 41 603 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 41 603 | ||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||
II.Шығындар | 62 832 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 44 381 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 44 381 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 381 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 381 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 13 540 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 13 540 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 540 | ||||||||||||||||||||||||||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 801 | ||||||||||||||||||||||||||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 1 449 | ||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 11 290 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 108 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 2 108 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 108 | ||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 108 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 2 803 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 2 803 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 803 | ||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 2 800 | ||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -634 | |||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 634 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 634 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 634 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 634 | ||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ескелді аудандық мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 54-159 шешіміне 6 қосымша | |
| Ескелді аудандық мәслихатының 2025 жылғы 6 қаңтардағы №39-119 шешіміне 16-қосымша |
2025 жылға арналған Төлеңгіт ауылдық округінің бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Кірістер | 52 013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 21 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 16 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 5 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 30 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 30 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 30 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.Шығындар | 54 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 40 721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 12 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 7 642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 1 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 3 076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 2 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 2 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ескелді аудандық мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 54-159 шешіміне 7 қосымша | |
| Ескелді аудандық мәслихатының 2025 жылғы 6 қаңтардағы №39-119 шешіміне 19-қосымша |
2025 жылға арналған Сырымбет ауылдық округінің бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Кірістер | 67 729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 17 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 7 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 7 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 50 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 50 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 50 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.Шығындар | 68 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 43 657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 43 657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 22 739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 22 739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 17 988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4 011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 1 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 1 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ескелді аудандық мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 54-159 шешіміне 8 қосымша | |
| Ескелді аудандық мәслихатының 2025 жылғы 6 қаңтардағы №39-119 шешіміне 22-қосымша |
2025 жылға арналған Қайнарлы ауылдық округінің бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Кірістер | 58 894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 12 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 46 674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 46 674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 46 674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.Шығындар | 60 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 40 885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 17 094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 17 094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 17 094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 11 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 1 035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 1 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 1 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ескелді аудандық мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 54-159 шешіміне 9 қосымша | |
| Ескелді аудандық мәслихатының 2025 жылғы 6 қаңтардағы №39-119 шешіміне 25-қосымша |
2025 жылға арналған Қоңыр ауылдық округінің бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Кірістер | 58 664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 14 057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 44 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 44 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 44 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.Шығындар | 60 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 43 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 43 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 11 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 4 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 5 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 3 706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 3 706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 2 005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 2 005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 1 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ескелді аудандық мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 54-159 шешіміне 10 қосымша | |
| Ескелді аудандық мәслихатының 2025 жылғы 6 қаңтардағы №39-119 шешіміне № 28 қосымша |
2025 жылға арналған Көкжазық ауылдық округінің бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Кірістер | 68 979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 29 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 11 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 11 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 16 666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 9 939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 6 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 39 595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 39 595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 39 595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.Шығындар | 73 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 54 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 54 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 10 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 4 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 5 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 7 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 7 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 4 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 4 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 4 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 4 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ескелді аудандық мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 54-159 шешіміне 11 қосымша | |
| Ескелді аудандық мәслихатының 2025 жылғы 6 қаңтардағы №39-119 шешіміне 31-қосымша |
2025 жылға арналған Жалғызағаш ауылдық округінің бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Кірістер | 64 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 9 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 54 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 54 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 54 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.Шығындар | 64 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39 026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар | 39 026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 24 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 24 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 18 010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 5 533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iшкi сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының қалдықтары | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
