Талдықорған қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Талдықорған қалалық мәслихатының "Талдықорған қаласының ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2025 жылғы 10 қаңтардағы №31-182 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1, 2-тармақтары жаңа редакцияда баяндалсын:
"1. 2025-2027 жылдарға арналған Еркін ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 349 391 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 126 472 мың теңге;
трансферттер түсімі 222 919 мың теңге;
2) шығындар 365 022 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге; оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 15 631 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 15 631 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 15 631мың теңге.".
"2. 2025-2027 жылдарға арналған Өтенай ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5, 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 211 071 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 173 974 мың теңге;
трансферттер түсімі 37 097 мың теңге;
2) шығындар 253 795 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 42 724 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 42 724 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 42 724 мың теңге.".
2. Көрсетілген шешімнің 1, 4-қосымшалары осы шешімнің 1, 2-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Талдықорған қалалық мәслихатының төрағасы | Т.Ахажан |
| Талдықорған қалалық мәслихатының 2025 жылғы " 25" қарашадағы № 46-253 шешіміне 1-қосымша | |
| Талдықорған қалалық мәслихатының 2025 жылғы "10" қаңтар №31-182 шешіміне 1-қосымша |
2025 жылға арналған Еркін ауылдық округінің бюджеті
Санаты | ||||||||||||||||||||||||||
Сынып | Сомасы | |||||||||||||||||||||||||
Ішкі | сынып Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
I. Кірістер | 349 391 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 126 472 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Табыс салығы | 67 772 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 67 772 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Меншiкке салынатын салықтар | 58 700 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 8 300 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 2 712 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 47 688 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 222 919 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 222 919 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 222 919 | ||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | ||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы | |||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||
II. Шығындар | 365 022 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 131 999 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 131 999 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 131 999 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 128 653 | ||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 346 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 194 105 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 194 105 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 194 105 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 91 000 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 11 400 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 91 705 | ||||||||||||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 200 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Спорт | 2 200 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 200 | ||||||||||||||||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 2 200 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 36 718 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 36 718 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 718 | ||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 36 718 | ||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | ||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | Сомасы | |||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | ||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | Сомасы | |||||||||||||||||||||||||
Атауы | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||||||||||||
Сынып | Сомасы | |||||||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджеттің тапшылығы (профициті) | -15 631 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 15 631 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 15 631 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 15 631 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 15 631 | ||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | ||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы | |||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Талдықорған қалалық мәслихатының 2025 жылғы "25" қарашадағы № 46-253 шешіміне 2-қосымша | |
| Талдықорған қалалық мәслихатының 2025 жылғы "10" қаңтар № 31-182 шешіміне 4-қосымша |
2025 жылға арналған Өтенай ауылдық округінің бюджеті
Санаты | |||||||||||||||||||||
Сынып | Сомасы | ||||||||||||||||||||
Ішкі | сынып Атауы | (мың теңге) | |||||||||||||||||||
I. Кірістер | 211 071 | ||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 173 974 | |||||||||||||||||||
1 | Табыс салығы | 61 312 | |||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 61 312 | |||||||||||||||||||
4 | Меншiкке салынатын салықтар | 112 662 | |||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 16 100 | |||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 723 | |||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 95 839 | |||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 37 097 | |||||||||||||||||||
2 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 37 097 | |||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 37 097 | |||||||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы | ||||||||||||||||||||
Бағдарлама | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||
II. Шығындар | 253 795 | ||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 116 417 | |||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 116 417 | |||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 116 417 | |||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 113 328 | |||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 089 | |||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 87 116 | |||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 87 116 | |||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 87 116 | |||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 53 443 | |||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 10 496 | |||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 23 177 | |||||||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 563 | |||||||||||||||||||
2 | Спорт | 563 | |||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 563 | |||||||||||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 563 | |||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 49 699 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 49 699 | |||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 699 | |||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 44 699 | |||||||||||||||||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 5 000 | |||||||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||||||
Кіші функция | Сомасы | ||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||
Сынып | |||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | |||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||
1 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||
Бағдарлама | Сомасы | ||||||||||||||||||||
Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||||||||||||||||
Санаты | |||||||||||||||||||||
Сынып | Сомасы | ||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||
V. Бюджеттің тапшылығы (профициті) | -47 724 | ||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 47 724 | ||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 47 724 | |||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 47 724 | |||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 47 724 | |||||||||||||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||||||||||||
Кіші функция | |||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы | ||||||||||||||||||||
Бағдарлама | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||
Атауы | |||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||
