Талдықорған қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Талдықорған қалалық мәслихатының "Талдықорған қаласының ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2025 жылғы 10 қаңтардағы № 31-182 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1, 2-тармақтары жаңа редакцияда баяндалсын:
"1. 2025-2027 жылдарға арналған Еркін ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 318 019 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 95 100 мың теңге;
трансферттер түсімі 222 919 мың теңге;
2) шығындар 333 650 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 15 631 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 15 631 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 15 631 мың теңге.".
"2. 2025-2027 жылдарға арналған Өтенай ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5, 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 211 071 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 173 974 мың теңге;
трансферттер түсімі 37 097 мың теңге;
2) шығындар 338 795 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 127 724 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 127 724 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 127 724 мың теңге.".
2. Көрсетілген шешімнің 1, 4-қосымшалары осы шешімнің 1, 2-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Талдықорған қалалық мәслихатының төрағасы | Т.Ахажан |
Талдықорған қалалық мәслихатының 2025 жылғы "13" маусымдағы № 38-214 шешіміне 1-қосымша | |
Талдықорған қалалық мәслихатының 2025 жылғы "10" қаңтардағы № 31-182 шешіміне 1-қосымша |
2025 жылға арналған Еркін ауылдық округінің бюджеті
Санаты | ||||||||||||||||||||
Сынып | Сомасы | |||||||||||||||||||
Ішкі | сынып Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||
I. Кірістер | 318 019 | |||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 95 100 | ||||||||||||||||||
1 | Табыс салығы | 36 400 | ||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 36 400 | ||||||||||||||||||
4 | Меншiкке салынатын салықтар | 58 700 | ||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 9 000 | ||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 3 653 | ||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 46 047 | ||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 222 919 | ||||||||||||||||||
2 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 222 919 | ||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 222 919 | ||||||||||||||||||
Функционалдық топ | ||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы | |||||||||||||||||||
Бағдарлама | (мың теңге) | |||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
II. Шығындар | 333 650 | |||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 100 627 | ||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 100 627 | ||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 100 627 | ||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 98 327 | ||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 300 | ||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 194 105 | ||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 194 105 | ||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 194 105 | ||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 91 000 | ||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 11 400 | ||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 91 705 | ||||||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 200 | ||||||||||||||||||
2 | Спорт | 2 200 | ||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 200 | ||||||||||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 2 200 | ||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 36 718 | ||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 36 718 | ||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 718 | ||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 36 718 | ||||||||||||||||||
Функционалдық топ | ||||||||||||||||||||
Кіші функция | Сомасы | |||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | (мың теңге) | |||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||
1 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||
Функционалдық топ | ||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||
Бағдарлама | Сомасы | |||||||||||||||||||
Атауы | (мың теңге) | |||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||||||
Сынып | Сомасы | |||||||||||||||||||
Ішкі сынып | (мың теңге) | |||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
V. Бюджеттің тапшылығы (профициті) | -15 631 | |||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 15 631 | |||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 15 631 | ||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 15 631 | ||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 15 631 | ||||||||||||||||||
Функционалдық топ | ||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы | |||||||||||||||||||
Бағдарлама | (мың теңге) | |||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 |
Талдықорған қалалық мәслихатының 2025 жылғы "13" маусымдағы № 38-214 шешіміне 2-қосымша | |
Талдықорған қалалық мәслихатының 2025 жылғы "10" қаңтардағы № 31-182 шешіміне 4-қосымша |
2025 жылға арналған Өтенай ауылдық округінің бюджеті
Санаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сынып | Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі | сынып Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
I. Кірістер | 211 071 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 173 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Табыс салығы | 33 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 33 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Меншiкке салынатын салықтар | 140 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 16 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 723 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 123 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 37 097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 37 097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 37 097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Шығындар | 338 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 95 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 95 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 95 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 91 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 185 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 185 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 185 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 54 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 10 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 120 014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Спорт | 2 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 2 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 56 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 56 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 51 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сынып | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сынып | Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сынып | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджеттің тапшылығы (профициті) | -127 724 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 127 724 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 127 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 127 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 127 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 |