Қарасай аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Қарасай аудандық мәслихатының "Қарасай ауданының қала, ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 30-3 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-тармақтары жаңа редакцияда жазылсын:
"1. Қарасай ауданы Қаскелең қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 4 322 536 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 3 650 975 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 671 561 мың теңге;
2) шығындар 4 338 943 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 16 407 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 16 407 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 16 407 мың теңге.";
"2. Қарасай ауданы Жамбыл ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5, 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 569 986 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 473 944 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 96 042 мың теңге;
2) шығындар 575 340 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 5 354 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 5 354 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 5 354 мың теңге.";
"3. Қарасай ауданы Елтай ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 7, 8, 9-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 758 756 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 663 287 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 95 469 мың теңге;
2) шығындар 761 954 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 198 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 198 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтры 3 198 мың теңге.";
"4. Қарасай ауданы Жібек жолы ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11, 12-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 789 161 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 711 267 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 77 894 мың теңге;
2) шығындар 797 837 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 8 676 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 8 676 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 8 676 мың теңге.";
"5. Қарасай ауданы Райымбек ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 13, 14, 15-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 1 488 291 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 1 365 272 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 123 019 мың теңге;
2) шығындар 1 500 995 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 12 704 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 12 704 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 12 704 мың теңге.";
"6. Қарасай ауданы Бірінші май ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 16, 17, 18-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 210 204 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 144 110 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 66 094 мың теңге;
2) шығындар 211 311 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 107 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 107 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 107 мың теңге.";
"7. Қарасай ауданы Жандосов ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 19, 20, 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 379 517 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 314 524 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 64 993 мың теңге;
2) шығындар 379 618 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 101 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 101 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 101 мың теңге.";
"8. Қарасай ауданы Ұмтыл ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 22, 23, 24-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 623 788 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 566 008 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 57 780 мың теңге;
2) шығындар 625 393 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 605 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 605 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 605 мың теңге.";
"9. Қарасай ауданы Шамалған ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 25, 26, 27-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 814 300 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 690 682 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 123 618 мың теңге;
2) шығындар 819 405 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 5 105 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 5 105 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 5 105 мың теңге.";
"10. Қарасай ауданы Іргелі ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 28, 29, 30-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 1 991 220 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 1 887 919 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 103 301 мың теңге;
2) шығындар 1 992 116 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 896 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 896 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 896 мың теңге.";
"11. Қарасай ауданы Әйтей ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 31, 32, 33-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 538 704 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 321 429 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 217 275 мың теңге;
2) шығындар 542 829 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 4 125 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 4 125 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 4 125 мың теңге.";
2. Көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31-қосымшалары тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Қарасай аудандық мәслихатының төрағасы | Б. Айнабеков |
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 3 қарашадағы № 44-3 шешіміне 1-қосымша | |
| Қарасай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 30-3 шешіміне 1-қосымша |
Қаскелең қаласының 2025 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 4 322 536 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 3 650 975 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 2 711 948 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 711 948 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 921 857 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 54 603 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 50 596 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 813 796 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 862 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 17 170 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 1 383 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 15 787 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 671 561 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 671 561 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 671 561 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 4 338 943 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 410 163 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 410 163 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 410 163 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 400 363 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 9 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 342 914 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 342 914 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 342 914 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 125 359 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 50 842 | |||||||||||||||||||||||||||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 6 740 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 159 973 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 15 974 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 15 974 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 974 | |||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда,ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 15 974 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 3 569 892 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 3 569 892 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 569 892 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 2 180 388 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 1 389 497 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -16 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 16 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 16 407 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 16 407 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 16 407 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 3 қарашадағы № 44-3 шешіміне 2-қосымша | |
| Қарасай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 30-3 шешіміне 4-қосымша |
Жамбыл ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 569 986 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 473 944 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 312 714 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 312 714 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 156 852 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 7 732 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 7 422 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 141 223 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 4 378 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 4 269 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 96 042 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 96 042 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 96 042 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 575 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 74 851 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 74 851 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 74 851 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 65 051 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 9 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 61 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 61 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 61 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 26 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 25 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда,ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 20 378 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 20 378 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 378 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 20 378 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 412 611 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 412 611 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 412 611 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 314 876 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 97 731 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -5 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 5 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 5 354 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 5 354 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5 354 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5 354 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 3 қарашадағы № 44-3 шешіміне 3-қосымша | |
| Қарасай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 30-3 шешіміне 7-қосымша |
Елтай ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 758 756 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 663 287 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 432 373 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 432 373 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 219 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 18 315 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 17 917 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 177 541 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 5 377 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 11 764 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 1 344 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 10 420 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 95 469 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 95 469 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 95 469 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 761 954 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 76 888 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 76 888 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 76 888 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 67 088 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 9 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 75 873 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 75 873 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 75 873 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 35 873 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 15 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 25 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 12 126 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 12 126 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 126 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 12 126 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 597 067 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 597 067 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 597 067 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 291 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 305 809 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 3 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3 198 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 198 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 198 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 198 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 3 қарашадағы № 44-3 шешіміне 4-қосымша | |
| Қарасай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 30-3 шешіміне 10-қосымша |
Жібек жолы ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 789 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 711 267 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 455 090 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 455 090 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 249 772 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 14 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 8 228 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 221 215 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 5 511 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 6 405 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 518 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 5 887 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 77 894 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 77 894 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 77 894 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 797 837 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 104 410 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 104 410 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 104 410 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 94 663 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 9 747 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 45 429 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 45 429 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 429 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 14 137 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 13 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 18 012 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 21 653 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 21 653 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 653 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 21 653 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 626 345 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 626 345 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 626 345 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 367 728 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 258 611 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -8 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 8 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 8 676 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 8 676 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 8 676 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 8 676 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 3 қарашадағы № 44-3 шешіміне 5-қосымша | |
| Қарасай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 30-3 шешіміне 13-қосымша |
Райымбек ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 1 488 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1 365 272 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 840 290 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 840 290 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 503 673 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 38 631 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 12 727 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 451 209 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 106 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 21 309 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 20 947 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 123 019 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 123 019 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 123 019 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 1 500 995 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 103 039 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 103 039 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 103 039 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 93 239 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 9 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 92 585 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 92 585 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 92 585 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 33 085 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 28 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 31 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 25 537 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 25 537 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25 537 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 25 537 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 1 279 834 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 1 279 834 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 279 834 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 819 921 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 459 909 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -12 704 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 12 704 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 12 704 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 12 704 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 12 704 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 12 704 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 3 қарашадағы № 44-3 шешіміне 6-қосымша | |
| Қарасай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 30-3 шешіміне 16-қосымша |
Бірінші май ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 210 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 144 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 83 339 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 83 339 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 60 430 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 1 948 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 58 141 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 66 094 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 66 094 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 66 094 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 211 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 65 910 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 65 910 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 910 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 56 159 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 9 751 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 46 727 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 46 727 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 46 727 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 8 927 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 27 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 4 912 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 4 912 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 912 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 4 912 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 93 762 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 93 762 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 93 762 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 50 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 43 475 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 1 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 107 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 107 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 107 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 107 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 3 қарашадағы № 44-3 шешіміне 7-қосымша | |
| Қарасай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 30-3 шешіміне 19-қосымша |
Жандосов ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 379 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 314 524 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 201 050 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 201 050 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 112 209 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 7 463 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 3 799 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 92 585 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 8 362 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 265 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 1 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 64 993 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 64 993 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 64 993 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 379 618 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 75 129 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 75 129 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 75 129 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 65 378 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 9 751 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 43 890 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 43 890 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 890 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 18 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 880 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 16 010 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 7 281 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 7 281 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 281 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 7 281 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 253 318 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 253 318 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 253 318 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 150 390 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 102 922 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Карасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 3 қарашадағы № 44-3 шешіміне 8-қосымша | |
| Карасай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 30-3 шешіміне 22-қосымша |
Ұмтыл ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 623 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 566 008 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 403 169 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 403 169 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 158 350 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 8 056 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 4 191 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 145 964 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 4 489 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 4 451 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 57 780 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 57 780 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 57 780 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 625 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 77 686 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 77 686 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 77 686 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 67 926 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 9 760 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 39 980 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 39 980 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 980 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 12 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 8 980 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 19 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 4 694 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 4 694 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 694 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 4 694 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 503 033 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 503 033 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 503 033 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 236 984 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 266 044 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 1 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 605 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 605 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 605 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 605 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 3 қарашадағы № 44-3 шешіміне 9-қосымша | |
| Қарасай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 30-3 шешіміне 25-қосымша |
Шамалған ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 814 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 690 682 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 466 067 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 466 067 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 222 271 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 8 459 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 4 756 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 207 907 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 149 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 344 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 1 872 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 123 618 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 123 618 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 123 618 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 819 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 96 075 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 96 075 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 96 075 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 82 067 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 14 008 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 94 581 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 94 581 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 94 581 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 29 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 19 581 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 46 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 12 712 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 12 712 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 712 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 12 712 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 616 037 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 616 037 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 616 037 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 351 776 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 264 256 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -5 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 5 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 5 105 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 5 105 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5 105 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5 105 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 3 қарашадағы № 44-3 шешіміне 10-қосымша | |
| Қарасай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 30-3 шешіміне 28-қосымша |
Іргелі ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 1 991 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 1 887 919 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 488 984 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 488 984 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 389 811 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 19 917 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 23 382 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 345 132 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 380 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 9 124 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 1 414 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 7 710 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 103 301 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 103 301 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 103 301 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 1 992 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 94 604 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 94 604 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 94 604 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 84 853 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 9 751 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 65 335 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 65 335 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 65 335 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 17 622 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 10 530 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 37 183 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 18 079 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 18 079 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 079 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 18 079 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 1 814 098 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 1 814 098 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 814 098 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 1 031 599 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 782 493 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -896 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 896 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 896 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 896 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 896 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Қарасай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 3 қарашадағы № 44-3 шешіміне 11-қосымша | |
| Қарасай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 30-3 шешіміне 31-қосымша |
Әйтей ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
І. Кірістер | 538 704 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 321 429 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 210 329 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 210 329 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 110 178 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 2 413 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 5 660 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 98 281 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3 824 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 922 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 778 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 217 275 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 217 275 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 217 275 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Шығындар | 542 829 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 90 189 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 90 189 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 90 189 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 80 438 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 9 751 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 115 570 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 115 570 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 115 570 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 41 700 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 24 870 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 49 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 67 675 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 67 675 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 67 675 | |||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда,ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 67 675 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 10 708 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Басқалар | 10 708 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 708 | |||||||||||||||||||||||||||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 10 708 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 258 687 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 258 687 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 258 687 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджеттік алып коюлар | 100 612 | |||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 158 070 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы Атауы | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -4 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 4 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 4 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 4 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Сомасы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама Атауы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
