Ескерту. 01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі – осы шешімнің 3-тармағымен.
Қазақстан Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 7-бабы 1-тармағының, 4) тармақшысына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшысына сәйкес, Ақкөл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2026-2028 жылдарға арналған Ақкөл ауданы Новорыбин ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 39 714,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 9 985,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 29 729,0 мың теңге;
2) шығындар – 39 714,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;
6) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 0,0 мың теңге.
2. 2026-2028 жылдарға арналған Новорыбин ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен субвенциялар қарастырылғаны ескерілсін:
2026 жыл – 29 729,0 мың тенге;
2027 жыл – 30 025,0 мың тенге;
2028 жыл – 29 594,0 мың тенге.
3. Осы шешiм 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.
| Ақкөл аудандық мәслихатының төрағасы | С.Абаханов |
| Ақкөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № С 52-6 шешіміне 1-қосымша |
2026 жылға арналған Новорыбин ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сома | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 39 714,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 9 985,0 | ||
01 | Табыс салығы | 2 750,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 2 750,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 330,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 145,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4 185,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 905,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2 905,0 | ||
10 | Тау-кен салығы | 1 850,0 | ||
15 | Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы | 1 055,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 29 729,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 29 729,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 29 729,0 | ||
Функционалдық топ |
Сома | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Шығындар | 39 714,0 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 27 434,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27 434,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 27 434,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 9 780,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 780,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 000,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 000,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 900,0 | ||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 880,0 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 500,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500,0 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500,0 | ||
III. Таза бюджеттiк кредит беру | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||
V. Бюджеттің тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0,0 | |||
| Ақкөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № С 52-6 шешіміне 2-қосымша |
2027 жылға арналған Новорыбин ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сома | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 40 314,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 10 289,0 | ||
01 | Табыс салығы | 2 889,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 2 889,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 349,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 155,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4 194,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 3 051,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 3 051,0 | ||
10 | Тау-кен салығы | 1 943,0 | ||
15 | Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы | 1 108,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 30 025,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 30 025,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 30 025,0 | ||
Функционалдық топ |
Сома | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Шығындар | 40 314,0 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 28 034,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 034,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 28 034,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 9 780,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 780,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 000,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 000,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 900,0 | ||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 880,0 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 500,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500,0 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500,0 | ||
III. Таза бюджеттiк кредит беру | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||
V. Бюджеттің тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0,0 | |||
| Ақкөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № С 52-6 шешіміне 3-қосымша |
2028 жылға арналған Новорыбин ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сома | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. КІРІСТЕР | 40 614,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 11 020,0 | ||
01 | Табыс салығы | 3 038,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 3 038,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 779,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 165,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 4 614,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 3 203,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 3 203,0 | ||
10 | Тау-кен салығы | 2 040,0 | ||
15 | Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы | 1 163,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 29 594,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 29 594,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 29 594,0 | ||
Функционалдық топ |
Сома | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Шығындар | 40 614,0 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 28 334,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 334,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 28 334,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 9 780,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 780,0 | ||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 000,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 000,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 900,0 | ||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 880,0 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 500,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 500,0 | ||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 500,0 | ||
III. Таза бюджеттiк кредит беру | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||
V. Бюджеттің тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0,0 | |||
