Ескерту. 01.01.2025 жылдан бастап қолданысқа енгізіледі осы шешімнің 3 тармағымен.
"Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасы кодексінің 9-1-бабының 2-тармағына және "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабының 1-тармағының 1)тармақшасына сәйкес Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Жаманбай батыр ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер –504 826,5 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 12 925 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 654 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 513 мың теңге;
трансферттердің түсімі – 490 734,5 мың теңге;
2) шығындар – 511 642,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0;
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 6 816,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 6 816,1 мың теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 24.10.2025 № 429 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.2. Аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетін берілетін субвенция мөлшері 2025 жылға 109 360 мың теңге.
3. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы | Ғ.Жарқынбек |
| Жаңақорған ауданы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы №310 шешіміне 1 қосымша |
Жаманбай батыр ауылдық округінің 2025жылға рналған бюджеті
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 24.10.2025 № 429 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты |
Сомасы, | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. КІРІСТЕР | 504 826,5 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 12 925,0 | ||
01 | Табыс салығы | 2 963,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 2 963,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 940,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 592,0 | ||
3 | Жерсалығы | 41,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 695,0 | ||
5 | Біріңғай жер салығы | 612,0 | ||
05 | Тауарларға жұмыстарға және көрсетілген қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 22,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін төлем | 22,0 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 654,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 132,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 132,0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 522,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 522,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 513,0 | ||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 513,0 | ||
1 | Жерді сату | 513,0 | ||
4 | Трансферттердіңтүсімдері | 490 734,5 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 490 734,5 | ||
3 | Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінентрансферттер | 490 734,5 | ||
Функционалдық топ |
Сомасы, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
II. ШЫҒЫНДАР | 511 642,6 | |||
01 | Жалпысипаттағымемлекеттiкқызметтер | 51 706,0 | ||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 706,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51 706,0 | ||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 111 004,3 | ||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 111 004,3 | ||
008 | Елдімекендердекөшелердіжарықтандыру | 92 798,3 | ||
009 | Елдімекендердіңсанитариясынқамтамасызету | 312,0 | ||
011 | Елдімекендердіабаттандыру мен көгалдандыру | 17 894,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк | 54 750,0 | ||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 445,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 54 445,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 305,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде денешынықтыру-сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу | 305,0 | ||
12 | Көлік және коммуникация | 212 822,1 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 212 822,1 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 212 822,1 | ||
13 | Басқалар | 81 360,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 81 360,0 | ||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 81 360,0 | ||
15 | Трансферттер | 0,2 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,2 | ||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,2 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -6 816,1 | |||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 6 816,1 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 6 816,1 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 6 816,1 | ||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 6 816,1 | ||
02 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 0 | ||
| Жаңақорған аудандық мәслихатының 2024 жылғы ______сессиясының № 310 шешіміне 2-қосымша |
Жаманбай батыр ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. КІРІСТЕР | 124 429 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 12 118 | ||
01 | Табыс салығы | 2 205 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 2 205 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 783 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 622 | ||
3 | Жер салығы | 43 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 910 | ||
5 | Біріңғай жер салығы | 208 | ||
05 | Тауарларға жұмыстарға және көрсетілген қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 13 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін төлем | 13 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 117 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 117 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 117 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 112 311 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 112 311 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 112 311 | ||
Функционалдық топ |
Сомасы | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
II. ШЫҒЫНДАР | 124 429 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 51 095 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 095 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51 095 | ||
07 | Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық | 17 178 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 17 178 | ||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 2 944 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 328 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 13 906 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 56 156 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 55 836 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 55 836 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 320 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене-шынықтыру сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 320 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | |||
| Жаңақорған ауданы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 310 шешіміне 3 қосымша |
Жаманбай батыр ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. КІРІСТЕР | 128 082 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 12 600 | ||
01 | Табыс салығы | 2 315 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 2 315 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 271 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 653 | ||
3 | Жер салығы | 45 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 9 355 | ||
5 | Біріңғай жер салығы | 218 | ||
05 | Тауарларға жұмыстарға және көрсетілген қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 14 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін төлем | 14 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 123 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 123 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 123 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 115 359 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 115 359 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 115 359 | ||
Функционалдық топ |
Сомасы, | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
II. ШЫҒЫНДАР | 128 082 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 52 199 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 199 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 52 199 | ||
07 | Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық | 18 036 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 036 | ||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 3 091 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 344 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 14 601 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 57 847 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 57 511 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 57 511 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 336 | ||
028 | Жергілікті деңгейде дене-шынықтыру сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 336 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 0 | |||
