РЕШИЛ:
1. Внести в решение областного маслихата "Об областном бюджете на 2022-2024 годы" от 9 декабря 2021 года № 80 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 25883) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 399 595 943,3 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 53 715 437,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 8 516 129 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 100 414 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 337 263 962,7 тысячи тенге;
2) затраты – 409 488 637,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 3 606 086,6 тысяч тенге, в том числе;
бюджетные кредиты – 15 191 782 тысячи тенге:
погашение бюджетных кредитов – 11 585 695,4 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе;
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -13 498 781,2 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 498 781,2 тысяча тенге, в том числе:
поступление займов – 10 852 282 тысячи тенге;
погашение займов – 11 210 596,4 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 13 857 095,6 тысяч тенге.".
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Установить на 2022 год распределение общей суммы поступлений от налогов в бюджеты районов и города Актобе в следующих размерах:
с 1 января 2022 года:
1) по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты: по городу Актобе – 38%, Байганинскому району – 50 %, Хромтаускому району – 55 %, Мугалжарскому району – 80 % и Айтекебийскому, Алгинскому, Иргизскому, Каргалинскому, Мартукскому, Темирскому, Уилскому, Хобдинскому, Шалкарскому районам по 100 %;
2) по социальному налогу: по городу Актобе – 38 %, Байганинскому району – 50 %, Хромтаускому району – 56 %, Мугалжарскому району – 80 % и Айтекебийскому, Алгинскому, Иргизскому, Каргалинскому, Мартукскому, Темирскому, Уилскому, Хобдинскому, Шалкарскому районам по 100 %;
3) по корпоративному подоходному налогу с юридических лиц, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора: по городу Актобе – 100 %, Байганинскому, Мугалжарскому районам по 50 %, Хромтаускому району – 60 % и Айтекебийскому, Алгинскому, Иргизскому, Каргалинскому, Мартукскому, Темирскому, Уилскому, Хобдинскому, Шалкарскому районам по 100 %;
4) по индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у источника выплаты, по индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты зачисляются полностью в бюджеты районов и города Актобе;";
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Учесть в областном бюджете на 2022 год поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета и Национального фонда Республики Казахстан:
1) на повышение должностных окладов сотрудникам органов внутренних дел;
2) на передачу функций охраны объектов в конкурентную среду;
3) на жилищные выплаты сотрудников специальных учреждений, конвойной службы, дежурных частей и центров оперативного управления, кинологических подразделений и помощников участковых инспекторов полиции;
4) на повышение заработной платы медицинских работников из числа гражданских служащих органов внутренних дел;
5) на субсидирование развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства;
6) на возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях;
7) на возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях;
8) на субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса;
9) на субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования;
10) на субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов;
11) на субсидирование возмещения расходов, понесенных национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса при реализации продовольственного зерна для регулирующего воздействия на внутренний рынок;
12) на субсидирование развития производства приоритетных культур;
13) на выплату государственной адресной социальной помощи;
14) на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях;
15) на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;
16) на услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам;
17) на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью;
18) на повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения;
19) на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
20) на увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования;
21) на доплату за проведение внеурочных мероприятий педагогам физической культуры государственных организаций дошкольного образования;
22) на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования;
23) на обеспечение охвата дошкольным воспитанием и обучением детей от трех до шести лет;
24) на увеличение оплаты труда медицинским работникам организаций дошкольного образования;
25) на реализацию подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования;
26) на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций образования, за исключением организаций дополнительного образования для взрослых;
27) на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций образования, за исключением организаций дополнительного образования для взрослых;
28) на доплату за проведение внеурочных мероприятий педагогам физической культуры государственных организаций среднего образования;
29) на доплату за степень магистра методистам методических центров (кабинетов) государственных организаций среднего образования;
30) на увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций образования, за исключением организаций дополнительного образования для взрослых;
31) на доплату за проведение внеурочных мероприятий педагогам физической культуры государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования;
32) на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования;
33) на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования;
34) на увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования;
35) на обеспечение молодежи бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям;
36) на размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием для детей из многодетных и малообеспеченных семей;
37) на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи со снижением нормативной учебной нагрузки педагогов государственных организаций среднего образования;
38) на проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемых на основании решения суда;
39) на материально-техническое оснащение организаций здравоохранения на местном уровне;
40) на возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенному на условиях финансового лизинга;
41) на закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов;
42) на пропаганду здорового образа жизни;
43) на реализацию мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД;
44) на увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального образования;
45) на повышение заработной платы работников организаций в области здравоохранения местных исполнительных органов;
46) на оказание медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы;
47) на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений;
48) на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего и дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта;
49) на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі";
50) на предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализаций новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса – 2025";
51) на повышение эффективности деятельности депутатов маслихата;
52) на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;
53) на обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов;
54) на развитие продуктивной занятости.
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов определяется на основании постановления акимата области.";
пункт 12 изложить в новой редакции:
"12. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2022 год в сумме 259 301 тысяча тенге.".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
| Секретарь областного маслихата | А. Нугманов | 
| Приложение к решению  областного маслихата от 28 октября 2022 года № 156  | 
|
| Приложение 1 к решению  областного маслихата от 9 декабря 2021 года № 80  | 
Областной бюджет на 2022 год
Категория  | Сумма (тыс. тенге)  | |||
Класс  | ||||
Подкласс  | ||||
Наименование  | ||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 
I. Доходы  | 399 595 943,3  | |||
1  | Налоговые поступления  | 53 715 437,6  | ||
01  | Подоходный налог  | 26 050 976,6  | ||
1  | Корпоративный подоходный налог  | 550 000  | ||
2  | Индивидуальный подоходный налог  | 25 500 976,6  | ||
03  | Социальный налог  | 19 385 842  | ||
1  | Социальный налог  | 19 385 842  | ||
05  | Внутренние налоги на товары, работы и услуги  | 8 278 619  | ||
3  | Поступления за использование природных и других ресурсов  | 7 708 619  | ||
4  | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности  | 570 000  | ||
2  | Неналоговые поступления  | 8 516 129  | ||
01  | Доходы от государственной собственности  | 2 914 142  | ||
1  | Поступления части чистого дохода государственных предприятий  | 985 392  | ||
3  | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности  | 61 115  | ||
4  | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности  | 414  | ||
5  | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности  | 46 991  | ||
7  | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета  | 1 820 230  | ||
03  | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета  | 347  | ||
1  | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета  | 347  | ||
04  | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан  | 2 039 610  | ||
1  | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим  | 2 039 610  | ||
06  | Прочие неналоговые поступления  | 3 562 030  | ||
1  | Прочие неналоговые поступления  | 3 562 030  | ||
3  | Поступления от продажи основного капитала  | 100 414  | ||
01  | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями  | 100 414  | ||
1  | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями  | 100 414  | ||
4  | Поступления трансфертов  | 337 263 962,7  | ||
01  | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления  | 81 213 604,7  | ||
2  | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов  | 81 213 604,7  | ||
02  | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления  | 256 050 358  | ||
1  | Трансферты из республиканского бюджета  | 256 050 358  | ||
Функциональная группа  | Сумма (тыс. тенге)  | ||||
Функциональная подгруппа  | |||||
Администратор  | |||||
Программа  | |||||
Наименование  | |||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 
II. Затраты  | 409 488 637,9  | ||||
01  | Государственные услуги общего характера  | 4 768 094,1  | |||
1  | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления  | 2 519 433,9  | |||
110  | Аппарат маслихата области  | 204 892  | |||
001  | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области  | 164 152  | |||
003  | Капитальные расходы государственного органа  | 2 350  | |||
005  | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов  | 19 444  | |||
113  | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам  | 18 946  | |||
120  | Аппарат акима области  | 1 777 224,9  | |||
001  | Услуги по обеспечению деятельности акима области  | 1 322 770,9  | |||
004  | Капитальные расходы государственного органа  | 20 583  | |||
007  | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций  | 141 823  | |||
009  | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов  | 188 730  | |||
113  | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам  | 103 318  | |||
263  | Управление внутренней политики области  | 187 341  | |||
075  | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области  | 187 341  | |||
282  | Ревизионная комиссия области  | 349 976  | |||
001  | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области  | 333 421  | |||
003  | Капитальные расходы государственного органа  | 16 555  | |||
2  | Финансовая деятельность  | 1 463 036,2  | |||
257  | Управление финансов области  | 1 336 328,2  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью  | 210 740,7  | |||
009  | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим  | 780  | |||
013  | Капитальные расходы государственного органа  | 2 579  | |||
113  | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам  | 1 122 228,5  | |||
718  | Управление государственных закупок области  | 126 708  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне  | 123 708  | |||
003  | Капитальные расходы государственного органа  | 3 000  | |||
5  | Планирование и статистическая деятельность  | 252 007  | |||
258  | Управление экономики и бюджетного планирования области  | 252 007  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования  | 248 537  | |||
061  | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии  | 3 470  | |||
9  | Прочие государственные услуги общего характера  | 533 617  | |||
269  | Управление по делам религий области  | 193 250  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне  | 139 808  | |||
005  | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе  | 53 442  | |||
288  | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области  | 340 367  | |||
061  | Развитие объектов государственных органов  | 340 367  | |||
02  | Оборона  | 1 478 132  | |||
1  | Военные нужды  | 316 977  | |||
120  | Аппарат акима области  | 316 977  | |||
010  | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности  | 85 701  | |||
011  | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба  | 231 276  | |||
2  | Организация работы по чрезвычайным ситуациям  | 1 161 155  | |||
120  | Аппарат акима области  | 36 355  | |||
012  | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба  | 12 370  | |||
014  | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба  | 23 985  | |||
287  | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета  | 1 095 140  | |||
002  | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений  | 723 332  | |||
004  | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба  | 371 808  | |||
288  | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области  | 29 660  | |||
010  | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций  | 24 182  | |||
016  | Проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территории от природных и стихийных бедствий  | 5 478  | |||
03  | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность  | 12 327 935  | |||
1  | Правоохранительная деятельность  | 12 327 935  | |||
252  | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета  | 12 320 935  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области  | 8 777 627  | |||
003  | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка  | 3 063  | |||
006  | Капитальные расходы государственного органа  | 3 540 245  | |||
288  | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области  | 7 000  | |||
005  | Развитие объектов органов внутренних дел  | 7 000  | |||
04  | Образование  | 184 076 365,6  | |||
1  | Дошкольное воспитание и обучение  | 24 690 250,5  | |||
261  | Управление образования области  | 24 690 250,5  | |||
081  | Дошкольное воспитание и обучение  | 4 715 691,5  | |||
202  | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования  | 19 974 559  | |||
2  | Начальное, основное среднее и общее среднее образование  | 134 375 297,1  | |||
261  | Управление образования области  | 123 929 010  | |||
003  | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам  | 2 762 185  | |||
006  | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования  | 1 303 075  | |||
055  | Дополнительное образование для детей и юношества  | 5 852 909  | |||
082  | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования  | 68 282 748  | |||
203  | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования  | 45 728 093  | |||
285  | Управление физической культуры и спорта области  | 6 591 642  | |||
006  | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту  | 6 081 620  | |||
007  | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования  | 510 022  | |||
288  | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области  | 3 854 645,1  | |||
012  | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования  | 3 695 743,5  | |||
069  | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования  | 158 901,6  | |||
4  | Техническое и профессиональное, послесреднее образование  | 10 979 139  | |||
253  | Управление здравоохранения области  | 696 043  | |||
043  | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования  | 696 043  | |||
261  | Управление образования области  | 10 283 096  | |||
024  | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования  | 10 283 096  | |||
5  | Переподготовка и повышение квалификации специалистов  | 1 961 871  | |||
120  | Аппарат акима области  | 5 300  | |||
019  | Обучение участников избирательного процесса  | 5 300  | |||
253  | Управление здравоохранения области  | 13 916  | |||
003  | Повышение квалификации и переподготовка кадров  | 13 916  | |||
261  | Управление образования области  | 1 942 655  | |||
052  | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек"  | 1 942 655  | |||
6  | Высшее и послевузовское образование  | 518 114  | |||
261  | Управление образования области  | 518 114  | |||
057  | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся  | 518 114  | |||
9  | Прочие услуги в области образования  | 11 551 694  | |||
261  | Управление образования области  | 11 551 694  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования  | 800 998  | |||
005  | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов государственных организациях образования  | 1 655 441  | |||
007  | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов  | 371 126  | |||
011  | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению  | 876 275  | |||
012  | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии  | 357 614  | |||
019  | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы  | 48 000  | |||
029  | Методическое и финансовое сопровождение системы образования  | 1 191 692  | |||
067  | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций  | 5 765 692  | |||
080  | Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов "EL UMITI"  | 217 048  | |||
086  | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей  | 4 825  | |||
087  | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей  | 262 983  | |||
05  | Здравоохранение  | 8 915 328,8  | |||
2  | Охрана здоровья населения  | 1 927 448,8  | |||
253  | Управление здравоохранения области  | 1 469 634  | |||
006  | Услуги по охране материнства и детства  | 214 115  | |||
007  | Пропаганда здорового образа жизни  | 22 574  | |||
041  | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей  | 146 515  | |||
042  | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда  | 746  | |||
050  | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга  | 1 085 684  | |||
288  | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области  | 457 814,8  | |||
038  | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения  | 457 814,8  | |||
3  | Специализированная медицинская помощь  | 2 761 918  | |||
253  | Управление здравоохранения области  | 2 761 918  | |||
027  | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения  | 2 761 918  | |||
4  | Поликлиники  | 43 389  | |||
253  | Управление здравоохранения области  | 43 389  | |||
039  | Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы  | 43 389  | |||
5  | Другие виды медицинской помощи  | 92 873  | |||
253  | Управление здравоохранения области  | 92 873  | |||
029  | Областные базы специального медицинского снабжения  | 92 873  | |||
9  | Прочие услуги в области здравоохранения  | 4 089 700  | |||
253  | Управление здравоохранения области  | 4 089 700  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения  | 163 929  | |||
008  | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан  | 82 028  | |||
016  | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение  | 43 751  | |||
018  | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения  | 66 782  | |||
023  | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников  | 75 250  | |||
033  | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения  | 3 657 960  | |||
06  | Социальная помощь и социальное обеспечение  | 14 628 123,5  | |||
1  | Социальное обеспечение  | 4 516 138,5  | |||
256  | Управление координации занятости и социальных программ области  | 1 586 862  | |||
002  | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания  | 793 244  | |||
013  | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания  | 785 998  | |||
014  | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах  | 7 620  | |||
261  | Управление образования области  | 441 021  | |||
015  | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей  | 291 904  | |||
092  | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям  | 149 117  | |||
288  | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области  | 2 488 255,5  | |||
039  | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения  | 2 488 255,5  | |||
9  | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения  | 10 111 985  | |||
256  | Управление координации занятости и социальных программ области  | 9 917 850  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения  | 238 627  | |||
018  | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях  | 89 146  | |||
044  | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне  | 4 827  | |||
067  | Капитальные расходы государственных подведомственных организаций  | 728 030  | |||
113  | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам  | 8 857 220  | |||
263  | Управление внутренней политики области  | 45 869  | |||
077  | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан  | 45 869  | |||
270  | Управление по инспекции труда области  | 148 266  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне  | 148 266  | |||
07  | Жилищно-коммунальное хозяйство  | 8 114 247,8  | |||
1  | Жилищное хозяйство  | 397 100  | |||
279  | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области  | 397 100  | |||
054  | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде  | 397 100  | |||
2  | Коммунальное хозяйство  | 7 717 147,8  | |||
279  | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области  | 7 717 147,8  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  | 178 111  | |||
004  | Газификация населенных пунктов  | 296 515  | |||
032  | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения  | 137 947  | |||
113  | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам  | 273 239  | |||
114  | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам  | 6 831 335,8  | |||
08  | Культура, спорт, туризм и информационное пространство  | 18 845 695,1  | |||
1  | Деятельность в области культуры  | 3 899 125  | |||
273  | Управление культуры, архивов и документации области  | 3 870 499  | |||
005  | Поддержка культурно-досуговой работы  | 1 686 374  | |||
007  | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним  | 791 954  | |||
008  | Поддержка театрального и музыкального искусства  | 1 392 171  | |||
288  | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области  | 28 626  | |||
027  | Развитие объектов культуры  | 28 626  | |||
2  | Спорт  | 10 580 506,3  | |||
285  | Управление физической культуры и спорта области  | 5 486 526,3  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта  | 72 288,3  | |||
002  | Проведение спортивных соревнований на областном уровне  | 42 767  | |||
003  | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях  | 5 106 873  | |||
032  | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций  | 264 598  | |||
288  | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области  | 5 093 980  | |||
024  | Развитие объектов спорта  | 5 093 980  | |||
3  | Информационное пространство  | 2 062 148,1  | |||
263  | Управление внутренней политики области  | 693 000  | |||
007  | Услуги по проведению государственной информационной политики  | 693 000  | |||
264  | Управление по развитию языков области  | 126 789  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков  | 88 704  | |||
002  | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана  | 37 968  | |||
032  | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций  | 117  | |||
273  | Управление культуры, архивов и документации области  | 566 181  | |||
009  | Обеспечение функционирования областных библиотек  | 308 835  | |||
010  | Обеспечение сохранности архивного фонда  | 257 346  | |||
743  | Управление цифровых технологий области  | 676 178,1  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области  | 659 278,1  | |||
003  | Капитальные расходы государственного органа  | 16 900  | |||
4  | Туризм  | 275 963  | |||
275  | Управление предпринимательства области  | 275 963  | |||
009  | Регулирование туристской деятельности  | 275 963  | |||
9  | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства  | 2 027 952,7  | |||
263  | Управление внутренней политики области  | 451 063  | |||
001  | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне  | 341 957  | |||
003  | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики  | 99 473  | |||
005  | Капитальные расходы государственного органа  | 1 338  | |||
032  | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций  | 8 295  | |||
273  | Управление культуры, архивов и документации области  | 1 576 889,7  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом  | 130 246  | |||
003  | Капитальные расходы государственного органа  | 2 190  | |||
032  | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций  | 399 199  | |||
113  | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам  | 1 045 254,7  | |||
09  | Топливно-энергетический комплекс и недропользование  | 8 765 135  | |||
1  | Топливо и энергетика  | 843 359  | |||
279  | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области  | 843 359  | |||
081  | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов  | 843 359  | |||
9  | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования  | 7 921 776  | |||
279  | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области  | 7 921 776  | |||
071  | Развитие газотранспортной системы  | 7 921 776  | |||
10  | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения  | 29 581 897  | |||
1  | Сельское хозяйство  | 26 530 344  | |||
255  | Управление сельского хозяйства области  | 24 174 061  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства  | 255 378  | |||
002  | Субсидирование развития семеноводства  | 300 000  | |||
003  | Капитальные расходы государственного органа  | 14 631  | |||
006  | Субсидирование развития производства приоритетных культур  | 320 000  | |||
008  | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов  | 619 568  | |||
018  | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)  | 4 327  | |||
045  | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала  | 29 945  | |||
046  | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов  | 4 255  | |||
047  | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)  | 245 000  | |||
050  | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях  | 3 594 219  | |||
051  | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса  | 72 220  | |||
053  | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства  | 15 227 706  | |||
056  | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования  | 2 573 564  | |||
057  | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства  | 662 423  | |||
077  | Субсидирование возмещения расходов, понесенных национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса при реализации продовольственного зерна для регулирующего воздействия на внутренний рынок  | 250 825  | |||
719  | Управление ветеринарии области  | 2 347 590  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии  | 219 671  | |||
003  | Капитальные расходы государственного органа  | 12 307  | |||
008  | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания  | 26 642  | |||
009  | Организация санитарного убоя больных животных  | 22 000  | |||
010  | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек  | 43 569  | |||
011  | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека  | 118 543  | |||
013  | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных  | 187 554  | |||
014  | Проведение противоэпизоотических мероприятий  | 1 362 213  | |||
015  | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций  | 309 000  | |||
028  | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения  | 1 960  | |||
030  | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)  | 44 131  | |||
288  | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области  | 8 693  | |||
020  | Развитие объектов сельского хозяйства  | 8 693  | |||
2  | Водное хозяйство  | 79 822  | |||
254  | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области  | 79 822  | |||
003  | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности  | 79 822  | |||
3  | Лесное хозяйство  | 1 055 683  | |||
254  | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области  | 1 055 683  | |||
005  | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение  | 1 055 683  | |||
4  | Рыбное хозяйство  | 7 038  | |||
254  | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области  | 7 038  | |||
034  | Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства  | 7 038  | |||
5  | Охрана окружающей среды  | 1 892 901  | |||
254  | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области  | 472 399  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне  | 114 774  | |||
008  | Мероприятия по охране окружающей среды  | 341 880  | |||
013  | Капитальные расходы государственного органа  | 5 745  | |||
032  | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций  | 10 000  | |||
288  | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области  | 1 420 502  | |||
022  | Развитие объектов охраны окружающей среды  | 1 420 502  | |||
9  | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений  | 16 109  | |||
719  | Управление ветеринарии области  | 16 109  | |||
032  | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных  | 10 608  | |||
033  | Идентификация безнадзорных и бродячих животных  | 611  | |||
034  | Вакцинация и стерилизация бродячих животных  | 4 883  | |||
035  | Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения  | 7  | |||
11  | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность  | 18 791 024,3  | |||
2  | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность  | 18 791 024,3  | |||
288  | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области  | 18 697 897,3  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне  | 240 777  | |||
003  | Капитальные расходы государственного органа  | 12 590  | |||
004  | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов  | 179 217  | |||
113  | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам  | 15 000  | |||
114  | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам  | 18 250 313,3  | |||
724  | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области  | 93 127  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля  | 93 127  | |||
12  | Транспорт и коммуникации  | 32 866 763,1  | |||
1  | Автомобильный транспорт  | 8 463 621  | |||
268  | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области  | 8 463 621  | |||
002  | Развитие транспортной инфраструктуры  | 4 379 875  | |||
003  | Обеспечение функционирования автомобильных дорог  | 1 203 449  | |||
028  | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры  | 2 880 297  | |||
9  | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций  | 24 403 142,1  | |||
268  | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области  | 24 403 142,1  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций  | 130 738  | |||
005  | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям  | 444 618  | |||
113  | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам  | 17 655 372  | |||
114  | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам  | 6 172 414,1  | |||
13  | Прочие  | 10 384 853,6  | |||
1  | Регулирование экономической деятельности  | 233  | |||
288  | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области  | 233  | |||
040  | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков  | 233  | |||
3  | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции  | 2 203 587,3  | |||
254  | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области  | 111 200  | |||
104  | Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях  | 111 200  | |||
275  | Управление предпринимательства области  | 1 414 730  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства  | 108 571  | |||
005  | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"  | 119 000  | |||
008  | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"  | 1 072 117  | |||
015  | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"  | 85 131  | |||
032  | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций  | 8 911  | |||
082  | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"  | 21 000  | |||
288  | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области  | 677 657,3  | |||
051  | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"  | 677 657,3  | |||
9  | Прочие  | 8 181 033,3  | |||
253  | Управление здравоохранения области  | 1 695 701  | |||
058  | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"  | 87 840  | |||
096  | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства  | 1 607 861  | |||
257  | Управление финансов области  | 259 301  | |||
012  | Резерв местного исполнительного органа области  | 259 301  | |||
258  | Управление экономики и бюджетного планирования области  | 81 407,3  | |||
003  | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов  | 81 407,3  | |||
261  | Управление образования области  | 1 079 232  | |||
079  | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"  | 975 964  | |||
096  | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства  | 103 268  | |||
279  | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области  | 116 653  | |||
096  | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства  | 116 653  | |||
280  | Управление индустриально-инновационного развития области  | 386 154  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности  | 177 035  | |||
003  | Капитальные расходы государственного органа  | 75  | |||
005  | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности  | 209 044  | |||
285  | Управление физической культуры и спорта области  | 400 624  | |||
096  | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства  | 400 624  | |||
288  | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области  | 4 161 961  | |||
093  | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"  | 4 161 961  | |||
14  | Обслуживание долга  | 2 026 935  | |||
1  | Обслуживание долга  | 2 026 935  | |||
257  | Управление финансов области  | 2 026 935  | |||
004  | Обслуживание долга местных исполнительных органов  | 2 021 393  | |||
016  | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета  | 5 542  | |||
15  | Трансферты  | 53 918 108  | |||
1  | Трансферты  | 53 918 108  | |||
257  | Управление финансов области  | 53 918 108  | |||
007  | Субвенции  | 38 084 000  | |||
011  | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов  | 68 531,2  | |||
017  | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов  | 274 403,3  | |||
024  | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства  | 10 241 911  | |||
053  | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан  | 5 249 262,5  | |||
III. Чистое бюджетное кредитование  | 3 606 086,6  | ||||
Бюджетные кредиты  | 15 191 782  | ||||
7  | Жилищно-коммунальное хозяйство  | 7 480 699  | |||
1  | Жилищное хозяйство  | 7 480 699  | |||
263  | Управление внутренней политики области  | 300 000  | |||
012  | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления жилищных займов  | 300 000  | |||
279  | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области  | 1 415 086  | |||
087  | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов  | 1 415 086  | |||
288  | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области  | 5 765 613  | |||
009  | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья  | 5 765 613  | |||
10  | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения  | 7 211 083  | |||
1  | Сельское хозяйство  | 3 023 758  | |||
255  | Управление сельского хозяйства области  | 3 023 758  | |||
078  | Кредитование для микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах  | 3 023 758  | |||
9  | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений  | 4 187 325  | |||
258  | Управление экономики и бюджетного планирования области  | 647 825  | |||
007  | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов  | 647 825  | |||
275  | Управление предпринимательства области  | 3 539 500  | |||
017  | Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары  | 3 539 500  | |||
13  | Прочие  | 500 000  | |||
3  | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции  | 500 000  | |||
275  | Управление предпринимательства области  | 500 000  | |||
010  | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики  | 500 000  | |||
Категория  | Сумма (тыс. тенге)  | |||
Класс  | ||||
Подкласс  | ||||
Наименование  | ||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 
5  | Погашение бюджетных кредитов  | 11 585 695,4  | ||
01  | Погашение бюджетных кредитов  | 11 585 695,4  | ||
1  | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета  | 10 888 837  | ||
2  | Возврат сумм бюджетных кредитов  | 696 858,4  | ||
Функциональная группа  | Сумма, тыс. тенге  | ||||
Функциональная подгруппа  | |||||
Администратор  | |||||
Программа  | |||||
Наименование  | |||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами  | 0  | ||||
Приобретение финансовых активов  | 0  | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета  | -13 498 781,2  | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета  | 13 498 781,2  | ||||
Категория  | Сумма (тыс. тенге)  | |||
Класс  | ||||
Подкласс  | ||||
Наименование  | ||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 
7  | Поступление займов  | 10 852 282  | ||
01  | Внутренние государственные займы  | 10 852 282  | ||
1  | Государственные эмиссионные ценные бумаги  | 5 765 613  | ||
2  | Договора займа  | 5 086 669  | ||
Функциональная группа  | Сумма (тыс. тенге)  | ||||
Функциональная подгруппа  | |||||
Администратор  | |||||
Программа  | |||||
Наименование  | |||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 
16  | Погашение займов  | 11 210 596,4  | |||
1  | Погашение займов  | 11 210 596,4  | |||
257  | Управление финансов области  | 11 210 596,4  | |||
008  | Погашение долга местного исполнительного органа  | 2 000 000  | |||
015  | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом  | 8 513 738  | |||
018  | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета  | 59,4  | |||
057  | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан  | 696 799  | |||
Категория  | Сумма (тыс. тенге)  | |||
Класс  | ||||
Подкласс  | ||||
Наименование  | ||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 
8  | Используемые остатки бюджетных средств  | 13 857 095,6  | ||
01  | Остатки бюджетных средств  | 13 857 095,6  | ||
1  | Свободные остатки бюджетных средств  | 13 857 095,6  | ||
Свободные остатки бюджетных средств  | 13 857 095,6  | |||
          
          