Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 24 декабря 2025 года №330-46/8 "Об утверждении бюджета сельского округа Косшынырау на 2026-2028 годы" следующие изменения и дополнение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Косшынырау на 2026-2028 годы согласно приложениям 1,2,3, в том числе на 2026 год в следующем объеме:
1) доходы – 155 763,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 20 194,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 99,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 135 470,0 тысяч тенге;
2) расходы – 161 382,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование –0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 619,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 5 619,3 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;";
пункт 1 указанного решения дополнить строкой следующего содержания:
используемые остатки бюджетных средств – 5 619,3 тысяч тенге.".
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
|
Председатель Кызылординского городского маслихата |
И. Куттыкожаев |
| Приложение к решению Кызылординского городского маслихата от 4 февраля 2026 года №354-49/8 |
| Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2025 года №330-46/8 |
Бюджет сельского округа Косшынырау на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 155 763,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 20 194,0 | |||
01 | Подоходный налог | 6 141,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 141,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 14 007,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 135,0 | |||
3 | Земельный налог | 560,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 605,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 707,0 | |||
05 | Плата за польз. зем. участками | 46,0 | |||
3 | Плата за польз. зем. участками | 46,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 99,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 99,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 99,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 135 470,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 135 470,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 135 470,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 161 382,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 62 859,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 62 859,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 859,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 859,9 | |||
022 | Капитальные затраты государственного учреждение | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 57 078,6,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 57 078,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 078,6 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 44 751,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 345,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 982,6 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 41 070,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 40 853,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 853,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 40 853,0 | |||
2 | Спорт | 217,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 217,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 217,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 367,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 367,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 367,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 367,0 | |||
15 | Трансферты | 6,8 | |||
1 | Трансферты | 6,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6,8 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6,8 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -5 619,3 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 5 619,3 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 619,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 619,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 619,3 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 619,3 | |||
2 | Остаток бюджетных средств на конец отчетного периода | 0,0 | |||
02 | Остаток бюджетных средств на конец отчетного периода | 0,0 | |||
