Об утверждении бюджета сельского округа Косшынырау на 2026-2028 годы

Обновленный

Решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2025 года № 330-46/8.

      Примечание ИЗПИ!
      Вводится в действие с 01.01.2026 в соответствии с п. 4 настоящего решения.

      В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет сельского округа Косшынырау на 2026-2028 годы согласно приложениям 1,2,3, в том числе на 2026 год в следующем объеме:

      1) доходы – 155 763,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 20 194,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 99,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 135 470,0 тысяч тенге;

      2) расходы – 161 382,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование –0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 619,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 5 619,3 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;";

      пункт 1 указанного решения дополнить строкой следующего содержания:

      используемые остатки бюджетных средств – 5 619,3 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 04.02.2026 № 354-49/8 (вводится в действие с 01.01.2026).

      2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету сельского округа Косшынырау в сумме на 2026 год – 135 470,0 тысяч тенге, на 2027 год – 138 333,0 тысяч тенге, на 2028 год – 140 957,0 тысяч тенге.

      3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Косшынырау на 2026 год согласно приложению 4.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель Кызылординского
городского маслихата
И. Куттыкожаев

  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года №330-46/8

Бюджет сельского округа Косшынырау на 2026 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 04.02.2026 № 354-49/8 (вводится в действие с 01.01.2026).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

155 763,0

1



Налоговые поступления

20 194,0


01


Подоходный налог

6 141,0



2

Индивидуальный подоходный налог

6 141,0


04


Hалоги на собственность

14 007,0



1

Hалоги на имущество

1 135,0



3

Земельный налог

560,0



4

Hалог на транспортные средства

11 605,0



5

Единый земельный налог

707,0


05


Плата за польз. зем. участками

46,0



3

Плата за польз. зем. участками

46,0

2



Неналоговые поступления

99,0


01


Доходы от государственной собственности

99,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

99,0

5



Поступления трансфертов

135 470,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

135 470,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

135 470,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование






2. Затраты

161 382,3

01




Государственные услуги общего характера

62 859,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

62 859,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 859,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 859,9




022

Капитальные затраты государственного учреждение

0,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

57 078,6,0


3



Благоустройство населенных пунктов

57 078,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 078,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

44 751,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 345,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 982,6

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

41 070,0


1



Деятельность в области культуры

40 853,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 853,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

40 853,0


2



Спорт

217,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

217,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

217,0

12




Транспорт и коммуникации

367,0


1



Автомобильный транспорт

367,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

367,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

367,0

15




Трансферты

6,8


1



Трансферты

6,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6,8




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

6,8





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-5 619,3





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

5 619,3

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

9




Используемые остатки бюджетных средств

5 619,3


01



Остатки бюджетных средств

5 619,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

5 619,3




01

Свободные остатки бюджетных средств

5 619,3



2


Остаток бюджетных средств на конец отчетного периода

0,0




02

Остаток бюджетных средств на конец отчетного периода

0,0


  Приложение 2 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года №330-46/8

Бюджет сельского округа Косшынырау на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

159 570,0

1



Налоговые поступления

21 133,0


01


Подоходный налог

6 448,0



2

Индивидуальный подоходный налог

6 448,0


04


Hалоги на собственность

14 639,0



1

Hалоги на имущество

1 182,0



3

Земельный налог

564,0



4

Hалог на транспортные средства

12 185,0



5

Единый земельный налог

708,0


05


Плата за польз. зем. участками

46,0



3

Плата за польз. зем. участками

46,0

2



Неналоговые поступления

104,0


01


Доходы от государственной собственности

104,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

104,0


4


Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, доплаты, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включенными и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора и Фонд компенсаций потерпевшим

0,0

5



Поступления трансфертов

138 333,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

138 333,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

138 333,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование






2. Затраты

159 570,0

01




Государственные услуги общего характера

63 553,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

63 553,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 553,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 553,0




022

Капитальные затраты государственного учреждение

0,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

54 022,0


3



Благоустройство населенных пунктов

54 022,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 022,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

46 989,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 412,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 621,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

41 610,0


1



Деятельность в области культуры

41 382,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 382,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

41 382,0


2



Спорт

228,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

228,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

228,0

12




Транспорт и коммуникации

385,0


1



Автомобильный транспорт

385,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

385,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

385,0

  Приложение 3 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года №330-46/8

Бюджет сельского округа Косшынырау на 2028 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

163 191,0

1



Налоговые поступления

22 125,0


01


Подоходный налог

6 770,0



2

Индивидуальный подоходный налог

6 770,0


04


Hалоги на собственность

15 309,0



1

Hалоги на имущество

1 238,0



3

Земельный налог

567,0



4

Hалог на транспортные средства

12 794,0



5

Единый земельный налог

710,0


05


Плата за польз. зем. участками

46,0



3

Плата за польз. зем. участками

46,0

2



Неналоговые поступления

109,0


01


Доходы от государственной собственности

109,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

109,0


4


Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, доплаты, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включенными и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора и Фонд компенсаций потерпевшим

0,0

5



Поступления трансфертов

140 957,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

140 957,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

140 957,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование






2. Затраты

163 191,0

01




Государственные услуги общего характера

64 015,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

64 015,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 015,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 015,0




022

Капитальные затраты государственного учреждение

0,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

56 723,0


3



Благоустройство населенных пунктов

56 723,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 723,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

49 338,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 483,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 902,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

42 048,0


1



Деятельность в области культуры

41 808,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 808,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

41 808,0


2



Спорт

240,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

240,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

240,0

12




Транспорт и коммуникации

405,0


1



Автомобильный транспорт

405,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

405,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

405,0

  Приложение 4 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года №330-46/8

Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Косшынырау на 2026 год

Наименование

Здравоохранение

Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.