О внесении изменений в решение Кызылординского областного маслихата от 9 декабря 2025 года № 199 "Об областном бюджете на 2026-2028 годы"

Новый

Решение Кызылординского областного маслихата от 28 августа 2026 года № 266

      Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского областного маслихата от 9 декабря 2025 года № 199 "Об областном бюджете на 2026-2028 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить областной бюджет на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 605 307 807,5 тысяч теңге, в том числе:

      налоговые поступления – 41 150 118,0 тысяч теңге;

      неналоговые поступления – 5 645 246,9 тысяч теңге;

      поступления от продажи основного капитала – 50 000,0 тысяч теңге;

      специальные поступления – 4 584 494,0 тысяч теңге;

      поступления трансфертов – 553 877 948,6 тысяч теңге;

      2) затраты – 603 169 636,2 тысяч теңге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 69 006 805,6 тысяч теңге;

      бюджетные кредиты – 109 112 972,0 тысяч теңге;

      погашение бюджетных кредитов – 40 106 166,4 тысяч теңге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 3 606 459,9 тысяч теңге;

      приобретение финансовых активов – 3 606 459,9 тысяч теңге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -70 475 094,2 тысяч теңге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 70 475 094,2 тысяч теңге;

      поступление займов – 109 112 972,0 тысяч теңге;

      погашение займов – 42 839 485,8 тысяч теңге;

      используемые остатки бюджетных средств – 4 201 608,0 тысяч теңге.";

      приложения 1, 4, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель Кызылординского областного маслихата М. Тлеумбетов

  Приложение 1 к решению
Кызылординского областного маслихата
от " 28 " августа 2026 года № 266

  Приложение 1 к решению
Кызылординского областного маслихата
от " 9 " декабря 2025 года № 199

Областной бюджет на 2026 год

Категория

Сумма,
тысяч теңге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

605 307 807,5

1



Налоговые поступления

41 150 118,0


03


Социальный налог

40 254 672,0



1

Социальный налог

40 254 672,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

895 446,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

432 138,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

463 308,0

2



Неналоговые поступления

5 645 246,9


01


Доходы от государственной собственности

5 377 409,9



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

125 400,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

144 000,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

5 108 009,9


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 650,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 650,0


06


Прочие неналоговые поступления

266 187,0



1

Прочие неналоговые поступления

266 187,0

3



Поступления от продажи основного капитала

50 000,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

50 000,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

50 000,0

4



Специальные поступления

4 584 494,0


01


Специальные поступления

4 584 494,0



1

Специальные поступления

4 584 494,0

5



Поступления трансфертов

553 877 948,6


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

23 064 649,6



2

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

23 064 649,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

530 813 299,0



1

Трансферты из республиканского бюджета

530 813 299,0

Функциональная группа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





2. Затраты

603 169 636,2

01



Государственные услуги общего характера

6 815 609,8


110


Аппарат маслихата области

193 883,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата области

193 883,0


120


Аппарат акима области

4 192 325,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима области

3 783 820,1



007

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 136,0



009

Обеспечение и проведение выборов акимов

404 369,5


265


Управление предпринимательства и промышленности области

338 698,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

338 698,0


269


Управление по делам религий области

377 471,2



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне

85 823,0



005

Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе

199 228,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

92 420,2


282


Ревизионная комиссия области

425 990,0



001

Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области

425 990,0


299


Управление экономики и финансов области

688 891,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью.

687 174,0



021

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 717,0


718


Управление государственных закупок области

309 888,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне

309 888,0


752


Управление общественного развития области

288 463,0



075

Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области

288 463,0

02



Оборона

6 310 021,8


773


Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области

4 262 819,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны

99 153,0



003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

21 755,0



004

Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба

141 606,9



005

Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба

366 756,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба

464 589,9



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

9 590,2



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

106 921,7



126

Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на расходы развития по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, устранению ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, общереспубликанского либо международного значения, а также в целях развития агломераций по ходатайству акимов областей, городов республиканского значения, столицы, а также по поручению Президента Республики Казахстан за счет целевых трансфертов из бюджетов областей, городов республиканского значения, столицы

3 052 447,0


287


Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета

1 065 793,6



002

Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений

698 393,0



004

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба

367 400,6


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

981 408,5



010

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

981 408,5

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

18 275 900,0


252


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета

17 900 331,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области

13 979 494,8



003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

5 536,0



006

Капитальные расходы государственного органа

3 915 300,2


774


Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета

375 569,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества

331 840,0



006

Капитальные расходы государственного органа

43 729,0

04



Образование

299 130 086,6


253


Управление здравоохранения области

1 455 917,0



003

Повышение квалификации и переподготовка кадров

160 551,0



043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

1 124 775,0



057

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся

170 591,0


261


Управление образования области

285 541 317,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

933 327,6



003

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам

2 178 664,1



004

Информатизация системы образования в государственных организациях образования

431 938,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организациях образования

2 804 756,0



006

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

4 343 164,2



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов

186 833,0



011

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

891 060,3



012

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

949 807,7



019

Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы

68 000,0



025

Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования

21 382 444,0



029

Методическое и финансовое сопровождение системы образования

1 011 153,8



055

Дополнительное образование для детей и юношества

6 431 615,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 687 552,8



082

Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования

142 790 193,3



083

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

330 089,0



085

Обеспечение деятельности организаций образования города Байконур с казахским языком обучения

4 437 947,1



087

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

276 108,0



200

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания

8 137 018,0



202

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

34 339 533,3



203

Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования

45 045 496,6



204

Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования

4 884 616,0


285


Управление физической культуры и спорта области

12 032 851,8



006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

11 199 052,2



007

Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования

833 799,6


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

100 000,0



069

Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования

100 000,0

05



Здравоохранение

29 628 037,6


253


Управление здравоохранения области

14 941 637,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения

402 370,0



006

Услуги по охране материнства и детства

378 399,0



007

Пропаганда здорового образа жизни

91 621,0



008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

340 843,0



016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

93 231,0



018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения

56 527,0



023

Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников

85 000,0



027

Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

1 725 930,0



029

Областные базы специального медицинского снабжения

77 852,0



033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

6 630 987,4



039

Оказание дополнительного объема медицинской помощи, субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы

493 812,0



041

Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей

2 526 406,0



042

Проведение медицинской организации мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда

701,0



050

Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга

2 037 958,0


256


Управление координации занятости и социальных программ области

1 000 000,0



031

Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами

1 000 000,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

13 686 400,2



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

13 686 400,2

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

26 415 519,0


256


Управление координации занятости и социальных программ области

25 570 445,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

289 776,7



002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

843 813,3



003

Социальная поддержка лиц с инвалидностью

3 271 663,0



013

Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

2 688 303,1



014

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах

952 843,0



015

Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

1 104 722,0



018

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

151 761,0



046

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

12 148,3



053

Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам

107 200,0



064

Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости

1 177 105,0



066

Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи

38 041,6



068

Программа занятости

11 147 144,6



069

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью

3 892,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

3 782 032,0


261


Управление образования области

746 456,4



015

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

389 879,4



037

Социальная реабилитация

157 284,0



084

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

116 443,0



092

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

82 850,0


276


Управление по защите прав детей области

46 361,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне

46 175,0



003

Капитальные расходы государственного органа

186,0


752


Управление общественного развития области

52 256,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

52 256,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

27 991 484,1


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

27 991 484,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

673 696,3



032

Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды

5 369 047,0



038

Развитие коммунального хозяйства

3 639 885,1



051

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 884 552,0



054

Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемые в частном жилищном фонде

73 944,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

1 147 117,3



114

Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам

15 203 242,4

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

25 032 123,1


752


Управление общественного развития области

1 773 298,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития

293 846,0



006

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

333 001,3



009

Услуги по проведению государственной информационной политики

1 136 681,0



010

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

9 770,0


273


Управление культуры, архивов и документации области

6 025 672,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом

199 427,1



005

Поддержка культурно-досуговой работы

910 087,0



007

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

1 139 000,3



008

Поддержка театрального и музыкального искусства

2 612 547,6



009

Обеспечение функционирования областных библиотек

520 057,4



010

Обеспечение сохранности архивного фонда

610 868,4



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

33 685,0


284


Управление туризма области

64 997,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма

44 200,0



004

Регулирование туристической деятельности

4 890,0



074

Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов

15 907,0


285


Управление физической культуры и спорта области

5 319 053,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

157 719,0



002

Проведение спортивных соревнований на областном уровне

247 054,0



003

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

3 698 389,6



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

1 215 891,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

9 376 750,8



024

Развитие объектов спорта

9 376 750,8


743


Управление цифровых технологий области

2 472 350,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области

885 633,5



008

Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий"

1 571 217,1



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

15 500,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

374 894,0


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

374 894,0



007

Развитие теплоэнергетической системы

0,0



050

Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона

374 894,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

43 888 713,7


254


Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области

8 796 279,7



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

240 555,5



002

Установление водоохранных зон и полос водных объектов

64 579,0



003

Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности

717 671,2



005

Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение

5 470 004,2



006

Охрана животного мира

104 636,0



022

Развитие объектов охраны окружающей среды

18 689,8



034

Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства

54 331,0



114

Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам

2 125 813,0


719


Управление ветеринарии области

6 845 817,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

183 965,0



009

Организация санитарного убоя больных животных

17 202,0



011

Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека

30 281,0



012

Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных

142 325,0



013

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

84 614,0



014

Провдение противоэпизоотических мероприятий

4 205 686,0



015

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 788 500,0



028

Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения

4 648,0



030

Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)

332 614,0



031

Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)

55 982,0


741


Управление сельского хозяйства и земельных отношений области

28 246 617,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне

570 261,0



002

Субсидирование развития семеноводства

193 743,0



005

Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов

1 155 000,0



008

Субсидирование развития производства приоритетных культур

290 000,0



014

Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям

1 995 000,0



018

Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)

4 883,0



029

Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур

514 278,0



043

Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения

9 966 399,0



046

Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов

5 260,0



047

Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)

3 378 187,0



050

Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях

1 882 168,0



051

Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса

40 364,0



053

Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства

3 096 647,0



056

Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования

5 059 930,0



064

Регулирование земельных отношений

94 497,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

48 249 444,7


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

48 053 405,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

290 111,1



003

Капитальные расходы государственного органа

15 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

39 474 990,3



114

Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам

8 273 304,3


724


Управление государственного архитектурно-строительного контроля области

196 039,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля

196 039,0

12



Транспорт и коммуникации

39 407 866,4


268


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

39 407 866,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций

161 587,9



002

Развитие транспортной инфраструктуры

3 806 360,9



003

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

578 586,0



005

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям

200 252,1



025

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов

3 355 010,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

16 915 761,9



114

Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам

14 390 307,6

13



Прочие

6 425 627,0


253


Управление здравоохранения области

6 560,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

6 560,0


265


Управление предпринимательства и промышленности области

2 072 522,0



011

Поддержка предпринимательской деятельности

9 145,0



014

Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства

1 989 527,0



082

Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей

73 850,0


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

3 687 104,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

3 687 104,0


285


Управление физической культуры и спорта области

331 320,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

331 320


299


Управление экономики и финансов области

328 121,0



012

Резерв местного исполнительного органа области

328 121,0

14



Обслуживание долга

4 115 371,9


299


Управление экономики и финансов области

4 115 371,9



004

Обслуживание долга местных исполнительных органов

3 980 210,9



016

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета

135 161,0

15



Трансферты

21 108 936,5


299


Управление экономики и финансов области

21 108 936,5



007

Субвенции

20 444 185,0



011

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

16 104,9



053

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

648 646,6




3. Чистое бюджетное кредитование

69 006 805,6




Бюджетные кредиты

109 112 972,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

97 869 472,0


288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области

97 869 472,0



007

Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

15 158 673,0



009

Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья

3 497 648,0



064

Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на приобретение жилья

79 213 151,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

11 243 500,0


741


Управление сельского хозяйства и земельных отношений области

9 600 000,0



087

Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения

5 600 000,0



092

Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе

4 000 000,0


299


Управление экономики и финансов области

1 643 500,0



009

Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов

1 643 500,0

6



Погашение бюджетных кредитов

40 106 166,4


01


Погашение бюджетных кредитов

40 106 166,4



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

40 102 645,9



2

Возврат сумм бюджетных кредитов

3 520,5




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

3 606 459,9




Приобретение финансовых активов

3 606 459,9

13



Прочие

3 606 459,9


268


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

70 000,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

70 000,0


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

3 536 459,9



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

3 536 459,9

7



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-70 475 094,2




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

70 475 094,2

8



Поступление займов

109 112 972,0


01


Внутренние государственные займы

109 112 972,0



1

Государственные эмиссионные ценные бумаги

97 869 472,0



2

Договоры займа

11 243 500,0

16



Погашение займов

42 839 485,8


299


Управление экономики и финансов области

42 839 485,8



008

Погашение долга местного исполнительного органа

32 787 511,9



015

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

10 048 453,4



018

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета

3 520,5

9



Используемые остатки бюджетных средств

4 201 608,0


01


Остатки бюджетных средств

4 201 608,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

4 201 608,0

  Приложение 2 к решению
Кызылординского областного маслихата
от " 28 " августа 2026 года № 266

  Приложение 4 к решению
Кызылординского областного маслихата
от " 9 " декабря 2025 года № 199

Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2026 год

Наименование

1

Образование:


Общеобразовательное обучение;


Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам;


Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования;


Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования;


Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования;


Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования.

2

Здравоохранение:


Услуги по охране материнства и детства;


Пропаганда здорового образа жизни;


Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения;


Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь;


Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов;


Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан;


Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы.

      Аббревиатура:

      "СПИД" - синдром приобретенного имунного дефицита.

  Приложение 3 к решению
Кызылординского областного маслихата
от " 28 " августа 2026 года № 266

  Приложение 5 к решению
Кызылординского областного маслихата
от " 9 " декабря 2025 года № 199

Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ

АБП

БП

Наименование

2026 год

2027 год

2028 год

110


Аппарат маслихата области





001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата области






Целевой индикатор:






Обеспечение деятельности областного маслихата

100%

100%

100%



Конечный результат:






Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций

100%

100%

100%

120


Аппарат акима области





001

Услуги по обеспечению деятельности акима области






Целевой индикатор:






Обеспечение деятельности акима области

100%

100%

100%



Конечный результат:






Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций

100%

100%

100%


009

Обеспечение и проведение выборов акимов






Целевой индикатор:






Обеспечение проведения выборов акимов

100%

100%

100%



Конечный результат:






Проведение выборов 8 акимов поселков и 21 акима сельских округов

100%

100%

100%

269


Управление по делам религии области





001

Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне






Целевой индикатор:






Реализация государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне

100%

100%

100%



Конечный результат:






Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций

100%

100%

100%


005

Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе






Целевой индикатор:






Организация религиозно-просветительской деятельности, %

100%

100%

100%



Конечный результат:






Реабилитация объектов профилактики, %





113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам






Целевой индикатор:






Организация религиозно-просветительской деятельности, %

100%

100%

100%



Конечный результат:






Реабилитация объектов профилактики, %

10%

10%

10%

282


Ревизионная комиссия области





001

Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области






Целевой индикатор:






Обеспечение деятельности ревизионной комиссии области

100%

100%

100%



Конечный результат:






Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций

100%

100%

100%

299


Управление экономики и финансов области





001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью.






Целевой индикатор:






Реализация государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью

100%

100%

100%



Конечный результат:






Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций

100%

100%

100%


004

Обслуживание долга местных исполнительных органов






Целевой индикатор:






Обеспечение своевременного исполнения обязательств местного исполнительного органа по ценным бумагам

100%

100%

100%



Конечный результат:






Своевременное осуществление платежей по выплате вознаграждений и прочих платежей, вытекающих из условий заимствования

100%

100%

100%


007

Субвенции






Целевой индикатор:






Исполнение общегосударственных расходов

100,0%

100,0%

100,0%



Конечный результат:






Уровень исполнения финансовых обязательств государства путем выплаты субвенции в местные бюджеты

100,0%

100,0%

100,0%


008

Погашение долга местного исполнительного органа






Целевой индикатор:






Обеспечение своевременного исполнения обязательств местного исполнительного органа по ценным бумагам

100%

100%

100%



Конечный результат:






Уровень выплаченных обязательств по ценным бумагам

100%

100%

100%


009

Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов






Целевой индикатор:






Доля обеспеченности специалистов социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, мерами социальной поддержки в виде бюджетных кредитов на приобретение или строительство жилья

100%

100%

100%



Конечный результат:






Доля обеспеченности специалистов социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, мерами социальной поддержки в виде бюджетных кредитов на приобретение или строительство жилья

100%

100%

100%


012

Резерв местного исполнительного органа области





015

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом






Целевой индикатор:






Обеспечение своевременного исполнения обязательств местного исполнительного органа по бюджетным кредитам

100%

100%

100%



Конечный результат:






Уровень выплаченных обязательств по бюджетным кредитам

100%

100%

100%


016

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета






Целевой индикатор:






Обеспечение своевременного исполнения финансовых обязательств области по бюджетным кредитам

100%

100%

100%



Конечный результат:






Своевременное осуществление платежей по выплате вознаграждений и прочих платежей, вытекающих из условий заимствования

100%

100%

100%


021

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим






Целевой индикатор:






Доля реализованных объектов областной собственности

100%

100%

100%



Конечный результат:






Удельный вес выставленных на торги объектов областной собственности

100%

100%

100%

718


Управление государственных закупок области





001

Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне






Целевой индикатор:






Реализация государственной политики в области государственных закупок на местном уровне

100%

100%

100%



Конечный результат:






Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций

100%

100%

100%

773


Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны






Целевой индикатор:






Реализация государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны

100%

100%

100%



Конечный результат:






Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций

100%

100%

100%


003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности






Целевой индикатор:






Обеспечение деятельности пунктов воинского призыва (сбора)

100%

100%

100%



Конечный результат:






Обеспечение областных (сборных) пунктов призыва лекарственными средствами, необходимым инвентарҰм, противопожарным, медицинским и хозяйственным имуществом, автотранспортом, а также средствами связи и охраны, чел

1800

1800

1800


004

Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба






Целевой индикатор:






Проведение военных сборов с военнообязанными территориальных войск и обеспечение материально-технической базы бригады территориальной обороны

100%

100%

100%



Конечный результат:






Повышение боевого потенциала территориальных войск, поддержка боевой и мобилизационной готовности, чел

102

102

102


005

Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба






Целевой индикатор:






Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба

100%

100%

100%



Конечный результат:






Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций

100%

100%

100%


006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба






Целевой индикатор:






Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба

58,5%

60,9%

63,4%



Конечный результат:






Проведение мероприятий по борьбе с болезнью Конго-Крымской геморрагической лихорадки

133

133

133



Ледовзрывные работы

100%

100%

100%



Закупка мешков для предотвращения наводнений, ед.

53 806

53 806

53 806



В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций аренда вертолета

100%

100%

100%

287


Территориальный орган уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемые из областного бюджета





002

Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений






Целевой индикатор:






Уровень укрепленности потенциала регионов противодействию ЧС природного и техногенного характера

60,0%

61,9%

75,6%



Конечный результат:






Количество необходимого капитального ремонта пожарных депо и спасательных станций

10%

25%

50%



Оснащенность регионов первочередными материально-техническими средствами для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ

74,3%

81,3%

88,5%


004

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба






Целевой индикатор:






Уровень укрепленности потенциала регионов по противодействию чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера

60,0%

61,9%

75,6%



Конечный результат:






Уровень оповещения населения регионов при угрозе чрезвычайной ситуации

33,7%

47%

60,4%



Погашение долгосрочных обязательств по программе финансового лизинга для приобретения специальных пожарных автомобилей

100%

100%

100%

252


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета





001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области






Целевой индикатор:






Уровень правонарушений на 10 тыс. Населения

60%

57%

55%



Уровень снижения насилия в отношении женщин и детей

10%

9,5%

9%



Конечный результат:






Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного исполнения возложенных обязательств и функций

100%

100%

100%


006

Капитальные расходы государственного органа






Целевой индикатор:






Оснащение и материально-техническое обеспечение органов внутренних дел

50,1%

57,6%

64,6%



Конечный результат:






Обеспечение органов внутренних дел современным и эффективным оборудованием и техническими средствами, что способствует повышению качества работы, безопасности и оперативности в выполнении служебных обязанностей, а также улучшению условий труда сотрудников

50,1%

57,6%

64,6%

774


Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета





001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества






Целевой индикатор:






Реализация государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества

100%

100%

100%



Конечный результат:






Наблюдение и контроль за передвижением лиц, состоящих на учете службы пробации

100%

100%

100%


006

Капитальные расходы государственного органа




261


Управление образования области





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования






Целевой индикатор:






Реализация государственной политики на местном уровне в области образования

100%

100%

100%



Конечный результат:






Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций

100%

100%

100%


003

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам






Целевой индикатор:






Специальное образование

100%

100%

100%



Конечный результат:






Полное обеспечение реализации и развития общего образования по специальным образовательным учебным программам

100%

100%

100%


004

Информатизация системы образования в государственных организациях образования






Целевой индикатор:






Информатизация системы образования

100%

100%

100%



Конечный результат:






100% информатизация системы образования в областных государственных образовательных учреждениях

100%

100%

100%


005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования






Целевой индикатор:






Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования

100%

100%

100%



Конечный результат:






Обеспечение учебниками учащихся 3,4,7,8,9 классов и детей, нуждающихся в специальном образовании, для государственных учреждений образования

100%

100%

100%


007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов






Целевой индикатор:






Мероприятия и конкурсы областного, районного (городского) масштабов

100%

100%

100%



Конечный результат:






Подготовка учащихся к участию в олимпиадах, спартакиадах, 100% обеспечение образовательной деятельности.

100%

100%

100%


011

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению






Целевой индикатор:






Охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией

100%

100%

100%



Конечный результат:






Обеспечение консультативного сопровождения 11964 детей с нарушениям речи и умственной отсталостью в обучении

100%

100%

100%


012

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии






Целевой индикатор:






Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков

100%

100%

100%



Конечный результат:






Подготовка новых педагогических технологий, применяемых в отношении различных групп детей с проблемами в развитии, обучении, общении и поведении, апробация и 100 % охват 302 детей

100%

100%

100%


015

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей






Целевой индикатор:






Доля воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от общего числа детей данной категории

100%

100%

100%



Конечный результат:






Обеспечение образования детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, осуществление профессиональной подготовки. Помощь в развитии личных способностей молодежи

100%

100%

100%


019

Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы






Целевой индикатор:






Присуждение грантов за высокие показатели

100%

100%

100%



Конечный результат:






Определение победителя гранта и 100% охват за высокие показатели работы учреждения

100%

100%

100%


025

Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования






Целевой индикатор:






Охват молодежи бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям

100%

100%

100%



Конечный результат:






Размещение государственного заказа в 25 колледжах (100%). Охват 17093 студентов с целью обеспечения социально- экономических потребностей общества высококвалифицированными рабочими специалистами

100%

100%

100%


029

Методическое и финансовое сопровождение системы образования






Целевой индикатор:






Методическое и финансовое сопровождение системы

100%

100%

100%



Конечный результат:






Проведение разъяснений по проведению методической работы среди 18000 (100%) учителей 8 методических центров и областного учебного центра, центра воспитания, спорта и дополнительного образования при 7 районных отделах образования и г. Кызылорда.

100%

100%

100%


037

Социальная реабилитация






Целевой индикатор:






Социальная реабилитация

100%

100%

100%



Конечный результат:






Оказание помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и их родителям или другим законным представителям, в среднем 20 детям социального и психологического возраста для выхода из этой ситуации.

100%

100%

100%


055

Дополнительное образование для детей и юношества






Целевой индикатор:






Охват детей дополнительным образованием

90,5%

90,9%

91,3%



Конечный результат:






Полное сопровождение дополнительного образования 31914 учащихся в образовательных учреждениях.

90,5%

90,9%

91,3%


082

Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования





083

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности






Целевой индикатор:






Подвоз учащихся до ближайшей школы

100%

100%

100%



Конечный результат:






Организация бесплатного подвоза и вывоза из ближайшей школы 5631 учащихся в сельской местности

100%

100%

100%


084

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов






Целевой индикатор:






Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте

100%

100%

100%



Конечный результат:






Рассмотрена социальная поддержка детей и воспитанников организаций образования, обучающихся по очной форме обучения, в виде льготного проезда в общественном транспорте

100%

100%

100%


085

Обеспечение деятельности организаций образования города Байконыр с казахским языком обучения





087

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей






Целевой индикатор:






Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты

100%

100%

100%



Конечный результат:






Ежемесячные денежные средства опекунам (попечителям) на содержание 532 детей-сирот (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в области. Обеспечение в размере 10 МРП на 1 ребенка в месяц

100%

100%

100%


092

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям






Целевой индикатор:






Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

100%

100%

100%



Конечный результат:






100 % обеспечение содержания 44 детей, переданных патронатным воспитателям.

100%

100%

100%


200

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания






Целевой индикатор:






Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет

100%

100%

100%



Конечный результат:






Непрерывная организация деятельности государственных детских садов

100%

100%

100%


202

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования






Целевой индикатор:






Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет

98,1%

99%

100%



Конечный результат:






На сегодняшнии день в области в 668 детских садах воспитываются 53406 детей (полный охват)

98,1%

99%

100%


203

Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования






Целевой индикатор:






Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA, оценка



408,0



Конечный результат:






Грамотность чтения



373,0



Математическая грамотность



434,0



Грамотность по естествознанию



418,0


204

Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования






Целевой индикатор:






'Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях

100%

100%

100%



Конечный результат:






Обеспечениев в области 39 частных школ,из них 7 филиалов.

100%

100%

100%

253


Управление здравоохранения области





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения






Целевой индикатор:






Реализация государственной политики на местном уровне в области здравоохранения

100%

100%

100%



Конечный результат:






Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций

100%

100%

100%


003

Повышение квалификации и переподготовка кадров






Целевой индикатор:






Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек

6,82

6,77

6,72



Конечный результат:






Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, на 10000 сельского населения

128,2

128,2

129,0


006

Услуги по охране материнства и детства






Целевой индикатор:






Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек

6,82

6,77

6,72



Конечный результат:






Обеспечение деятельности специализированного дома ребенка, %

100%

100%

100%


007

Пропаганда здорового образа жизни






Целевой индикатор:






Увеличение доли граждан Казахстана, ведущих здоровый образ жизни, %

26%

33%

34%



Конечный результат:






Снижение уровня риска преждевременной смертности в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых, онкологических, хронических респираторных заболеваний и диабета, %

14,73%

14,72%

14,7%


008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан






Целевой индикатор:






Увеличение доли граждан Казахстана, ведущих здоровый образ жизни, %

26%

33%

34%



Конечный результат:






Выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения

0,08

0,08

0,09


016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение






Целевой индикатор:






Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек

6,82

6,77

6,72



Конечный результат:






Предоставление бесплатного или льготного проезда гражданам Республики Казахстан за пределы населенного пункта постоянного проживания для получения высокотехнологичных медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, %

100%

100%

100%


018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения






Целевой индикатор:






Формирование статистических данных в области здравоохранения, %

100%

100%

100%



Конечный результат:






Получение информационно-аналитических услуг в сфере здравоохранения, количество

31

31

31


023

Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников






Целевой индикатор:






Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек

6,82

6,77

6,72



Конечный результат:






Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, на 10000 сельского населения

129,0

129,0

129,0


027

Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения






Целевой индикатор:






Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 100 человек

6,82

6,77

6,72



Конечный результат:






Доля целевой группы населения, охваченного иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, не менее 95%

95%

95%

95%


029

Областные базы специального медицинского снабжения






Целевой индикатор:






Степень готовности медицинских организаций к чрезвычайным ситуациям природно-техногенного характера, %

80%

85%

90%



Конечный результат:






Обеспечение деятельности базы специального медицинского снабжения, %

100%

100%

100%


033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения






Целевой индикатор:






Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов,%

70,1%

71,4%

72,6%



Конечный результат:






Охват населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью, %

5,8%

6,0%

6,2%


039

Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы






Целевой индикатор:






Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек

6,82%

6,77%

6,72%



Конечный результат:






Оказание медицинской и профилактической помощи военнослужащим призывного состава в рамках выполнения общих воинских обязанностей, осужденным гражданам, находящихся в исправительных учреждениях, обеспечение деятельности Call-центров, ситуационного центра, %

100%

100%

100%


041

Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей






Целевой индикатор:






Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек

6,82%

6,77%

6,72%



Конечный результат:






Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий отдельным категориям граждан, %

100%

100%

100%


042

Проведение мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда





043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования






Целевой индикатор:






Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек

6,82%

6,77%

6,72%



Конечный результат:






Доля выпускников по программам технического и профессионального, послесреднего образования, успешно прошедших независимую оценку знаний и навыков

99,0

99,0

99,0


050

Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующим сервисного обслуживания, приобретенным на условиях финансового лизинга






Целевой индикатор:






Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек

6,82%

6,77%

6,72%



Конечный результат:






Обеспечение лизинговых платежей по санитарному транспорту, %

100%

100%

100%


057

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся






Целевой индикатор:






Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов,%

70%

71,4%

72,6%



Конечный результат:






Охват населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью, %

5%

6%

6,2%


096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства






Целевой индикатор:






Достижение 100% уровня материально-технической базы и инфраструктуры объектов здравоохранения.

100%





Конечный результат:






Достижение 100% уровня материально-технической базы и инфраструктуры объектов здравоохранения.

100%



256


Управление координации занятости и социальных программ области





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения






Целевой индикатор:






Реализация государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

100%

100%

100%



Конечный результат:






Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций

100%

100%

100%


002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания






Целевой индикатор:






Предоставление специальных социальных услуг, %

100%

100%

100%



Конечный результат:






Функционирование деятельности центра оказания специальных социальных услуг №1, %

100%

100%

100%


003

Социальная поддержка лиц с инвалидностью






Целевой индикатор:






Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности (по области)

5%

4,8%

4,7%



Конечный результат:






Обеспечение техническими вспомогательными средствами и услугами реабилитации, из числа обратившихся, %

100%

100%

100%


013

Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания






Целевой индикатор:






Предоставление специальных социальных услуг, %

100%

100%

100%



Конечный результат:






Функционирование деятельности центра оказания специальных социальных услуг №2, Казалинского центра оказания специальных услуг, %

100%

100%

100%


014

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах






Целевой индикатор:






Предоставление специальных социальных услуг, %

100%

100%

100%



Конечный результат:






Функционирование деятельности реабилитационного центра для инвалидов, %

100%

100%

100%


015

Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания






Целевой индикатор:






Предоставление специальных социальных услуг, %

100%

100%

100%



Конечный результат:






Функционирование деятельности детского центра оказания специальных социальных услуг, %

100%

100%

100%


018

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях






Целевой индикатор:






Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности (по области)

5%

4,8%

4,7%



Конечный результат:






Обеспечение размещения социального заказа в направительственных организациях, %

100%

100%

100%


031

Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами






Целевой индикатор:






Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности (по области)

5%

4,8%

4,7%



Конечный результат:






Обеспечение выплат взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование в фонд социального медицинского страхования для безработных и категории Д, Е, %

100%

100%

100%


046

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан






Целевой индикатор:






Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности (по области)

5%

4,8%

4,7%



Конечный результат:






Обеспечение техническими вспомогательными средствами и услугами реабилитации, из числа обратившихся, %

100%

100%

100%


053

Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам






Целевой индикатор:






Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности (по области)

5%

4,8%

4,7%



Конечный результат:






Обеспечение замены и настройки речевых процессоров к кохлеарным имплантам, %

100%

100%

100%


064

Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости






Целевой индикатор:






Уровень безработицы, %

4,8%

4,8%

4,8%



Конечный результат:






Количество трудоустроенных граждан, в том числе молодежи, тыс.человек

22278, в том числе молодежь 15084

22278, в том числе молодежь 19261

22278, в том числе молодежь 19494


066

Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи

38 543,0

33 455,0

29 039,0



Целевой индикатор:






Уровень безработицы, %

4,8%

4,8%

4,8%



Конечный результат:






Сопровождение возврата предоставленных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи, %

100%

100%

100%


068

Программа занятости






Целевой индикатор:






Уровень безработицы, %

4,8%

4,8%

4,8%



Конечный результат:






Количество трудоустроенных граждан, в том числе молодежи, тыс.человек

22278, в том числе молодежь 15084

22278, в том числе молодежь 19261

22278, в том числе молодежь 19494


069

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью






Целевой индикатор:






Уровень безработицы, %

4,8%

4,8%

4,8%



Конечный результат:






Обеспечение условий для трудоустройства лиц с инвалидностью, %

100%

100%

100%


113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам






Целевой индикатор:






Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности (по области)

5%

4,8%

4,7%



Конечный результат:






Обеспечение социальной помощи отдельным категориям граждан, %

100%

100%

100%

276


Управление по защите прав детей области





001

Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне






Целевой индикатор:






Обеспечение деятельности ревизионной комиссии области

100%

100%

100%



Конечный результат:






Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций

100%

100%

100%

279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства






Целевой индикатор:






Реализация государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

100%

100%

100%



Конечный результат:






Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций

100%

100%

100%


007

Развитие теплоэнергетической системы






Целевой индикатор:






Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов






Город

95,3%

96,4%

97,3%



Село

70,1%

71,4%

72,6%



Конечный результат:






Снижение износа электрических сетей

54%

56%

58%


032

Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения






Целевой индикатор:






Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов






Город

95,3%

96,4%

97,3%



Село

70,1%

71,4%

72,6%



Конечный результат:






Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения, %

100%

100%

100%


038

Развитие коммунального хозяйства






Целевой индикатор:






Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов






Город

95,3%

96,4%

97,3%



Село

70,1%

71,4%

72,6%



Конечный результат:






Снижение износа сетей теплоснабжения

37%

34%

32%



Снижение износа электрических сетей

54%

56%

58%


050

Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона






Целевой индикатор:






Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов






Город

95,3%

96,4%

97,3%



Село

70,1%

71,4%

72,6%



Конечный результат:






Снижение износа сетей теплоснабжения %

32%

34%

37%


051

Развитие системы водоснабжения и водоотведения






Целевой индикатор:






Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов






Город

95,3%

96,4%

97,3%



Село

70,1%

71,4%

72,6%



Конечный результат:






Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения

100%

100%

100%


054

Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемые в частном жилищном фонде

73 944,0

77 641,0

81 523,0



Целевой индикатор:






Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов






Город

95,3%

96,4%

97,3%



Село

70,1%

71,4%

72,6%



Конечный результат:






Обеспеченность жильем по отдельным категориям граждан, семья

530

530

530


065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц






Целевой индикатор:






Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов






Город

95,3%

96,4%

97,3%



Село

70,1%

71,4%

72,6%



Конечный результат:






Снижение износа электрических сетей

54%

56%

58%


096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства






Целевой индикатор:






Оказание услуг по содержанию и реконструкции систем наружного освещения и озеленению и благоустройству города Кызылорда

100%

100%

100%



Конечный результат:






Обеспечение надежной, высокоэффективной и бесперебойной работы системы наружного освещения в городе Кызылорда и снижение уровня загрязняющих веществ в воздухе на 15-20%

100%

100%

100%


114

Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам






Целевой индикатор:






Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов






Город

95,3%

96,4%

97,3%



Село

70,1%

71,4%

72,6%



Конечный результат:






Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения

100%

100%

100%



Обеспеченность населения газоснабжением

85%

85%

85,3%



Обеспеченность жителей города качественными и современными местами отдыха

100%

100%

100%

752


Управление общественного развития области





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития






Целевой индикатор:






Реализация государственной политики на местном уровне в области общественного развития

100%

100%

100%



Конечный результат:






Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций

100%

100%

100%



Целевой индикатор:






Обеспечение и реализация государственной политики на местном уровне в области общественного развития

100

100

100



Конечный результат:






Уровень удовлетворенности населения реализуемой политикой в сферах культуры, информации, молодежной и семейной политики, межконфессионального согласия, межэтнических отношений ,%

73,1

73,5

73,7


006

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики






Целевой индикатор:






Обеспечение и реализация мероприятий в сфере молодежной политики

100

100

100



Конечный результат:






Уровень удовлетворенности населения мерами государственной молодежной и семейной политики, %

49,9

50,0

50,0


009

Услуги по проведению государственной информационной политики






Целевой индикатор:






Обеспечение и размещение государственного информационного запроса через республиканские, местные телеканалы и печатные СМИ, а также интернет-ресурсы, %

100

100

100



Конечный результат:






Обеспечение населения освещением государственной политики в средствах массовой информации, %'

100,0

100,0

100,0


010

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана






Целевой индикатор:






Доля населения, владеющего государственным языком, %

93

93,5

94



Конечный результат:






Обеспечение и развитие государственного языка и других языков народа Казахстана, %

100

100

100


050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан






Целевой индикатор:






Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью, %

100

100

100



Конечный результат:






Обеспечение сурдопереводом новостных телепередач на местных телеканалах, минут

12 270

12 270

12 270


075

Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области






Целевой индикатор:






Уровень удовлетворенности населения реализуемой политикой в сферах культуры, информации, молодежной и семейной политики, межконфессионального согласия, межэтнических отношений ,%

73,1

73,5

73,7



Конечный результат:






Обеспечение и развитие деятельности Ассамблеи народа Казахстана области, %

100

100

100

273


Управление культуры, архивов и документации области





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом






Целевой индикатор:






Реализация государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом

100%

100%

100%



Конечный результат:






Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций

100%

100%

100%


005

Поддержка культурно-досуговой работы






Целевой индикатор:






Осуществление предоставления услуг в культурной сфере. %

100

100

100



Конечный результат:






Обеспечение и поддержка культурных организаций, предоставляющих культурно-досуговые работы, %

100

100

100


007

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним






Целевой индикатор:






Обеспечение и сохранение культурного наследия,%

100

100

100



Конечный результат:






Обеспечение количества посетителей музеев, на 1000 человек, %

152,0

152,1

152,2


008

Поддержка театрального и музыкального искусства






Целевой индикатор:






Обеспечение и подержка театра и музыкального творчества ,%

100

100

100



Конечный результат:






Посещаемость концертов на 1000 человек, %

65,0

65,6

66,3



Посещаемость театров на 1000 человек, %

98,4

98,6

98,8


009

Обеспечение функционирования областных библиотек






Целевой индикатор:






Обеспечение функционирования библиотек, %

100

100

100



Конечный результат:






Обеспечение количества посетителей библиотеки на 1000 человек , %

300,1

300,2

300,3


010

Обеспечение сохранности архивного фонда






Целевой индикатор:






Увеличение доли оцифрованных документов в государственных архивах, %

40

40

40



Конечный результат:






Обеспечение деятельности архивных учреждений, %

100

100

100


032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Целевой индикатор:






Обеспечение творческого развития и доступности исторических и культурных ценностей, %

100

100

100



Конечный результат:






Обеспечение обновления книжного фонда библиотечной сети области, %

100

100

100

284


Управление туризма области





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма






Целевой индикатор:






Реализация государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

100%

100%

100%



Конечный результат:






Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций

100%

100%

100%


004

Регулирование туристской деятельности






Целевой индикатор:






Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, млн человек

2,8

3

3,5



Конечный результат:






Обеспечение и развитие туризма и туристической деятельности, %

100

100

100


074

Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов






Целевой индикатор:






Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, млн человек

2,8

3

3,5



Конечный результат:






Обеспечение и развитие туризма и туристской деятельности, %

100

100

100

285


Управление физической культуры и спорта области





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта






Целевой индикатор:






Реализация государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

100%

100%

100%



Конечный результат:






Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций

100%

100%

100%


002

Проведение спортивных соревнований на областном уровне






Целевой индикатор:






Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения'

44

46

48



Конечный результат:






Обеспечение и проведение спортивных соревнований на областном уровне, %

100

100

100


003

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях






Целевой индикатор:






Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения'

44

46

48



Конечный результат:






Обеспечение и подготовка членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях, %

100

100

100


006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту






Целевой индикатор:






Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения'

44

46

48



Конечный результат:






Обеспечение и поддержка развития физической культуры и спорта для детей и юношества, %

100

100

100


007

Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования






Целевой индикатор:






Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения'

44

46

48



Конечный результат:






Обеспечение и подготовка выпускников-спортсменов в специализированных школах-интернатах и колледжах, %

100

100

100


096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства






Целевой индикатор:






Создание условий для проведения учебно-тренировочных процессов по спортивным занятиям

100%

100%

100%



Конечный результат:






Доля детей, обеспеченных возможностью заниматься спортом круглогодично

100%

100%

100%


113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам






Целевой индикатор:






Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения

44

46

48



Конечный результат:






Обеспечение и поддержка развития физической культуры и спорта для детей и юношества, %

100

100

100

254


Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области





001

Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне






Целевой индикатор:






Реализация государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

100%

100%

100%



Конечный результат:






Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций

100%

100%

100%


002

Установление водоохранных зон и полос водных объектов






Целевой индикатор:






Установление водоохранных зон и полос водных объектов, количество проектов

1





Конечный результат:






Установление водоохранных зон и полос водных объектов, количество проектов

1




003

Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности






Целевой индикатор:






Полное и эффективное освоение в течение года бюджетных средств, выделенных управлению для реализации государственной политики на местном уровне в области охраны окружающей
среды, то есть своевременное и полное перечисление заработной платы работников учреждения, налоговых и неналоговых платежей в бюджет в соответствии с действующим законодательством, возмещение затрат за служебные командировки, проведение расходов на материально-техническое и программное обеспечение управления в целях обеспечения бесперебойной работы аппарата управления. Кроме того, в настоящее время КГУ "Арна" Управления имеет 227 водохозяйственных объектов. Из них 4 водохранилища (Кольтоган, Кыраш, Манап, Кумсай), 194 канала и 14 защитных дамб. При этом из-за низкого технического состояния около 80% водохозяйственных объектов, находящихся на балансе учреждения, требуют осуществления реконструкции или ежегодного текущего ремонта.

100%

100%

100%



Конечный результат:






Улучшение экологической обстановки на территории области позволит оказать положительное влияние на окружающую среду, окажет большую помощь населению в заготовке кормов.

100%

100%

100%


005

Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение






Целевой индикатор:






Полное и эффективное освоение в течение года бюджетных средств, выделенных для реализации государственной политики на местном уровне в области охраны окружающей среды, то есть своевременное и полное перечисление заработной платы работников учреждения, налоговых и неналоговых платежей в бюджет в соответствии с действующим законодательством, возмещение затрат за служебные командировки, проведение расходов на материально-техническое и программное обеспечение управления в целях обеспечения бесперебойной работы государственного учреждения. При этом механическая посадка составляет 6,3 га, лесопосадка - 3,2 га, проведение новых пожарных полос - 498 га, уход за пожарными полосами - 6005 га, организация временных питомников - 102 га.

100%

100%

100%



Конечный результат:






Будут достигнуты положительные результаты в увеличении лесистости территории области, озеленении населенных пунктов, создании и расширении зеленых зон, развитии плантационного выращивания древесных пород, рациональном использовании лесных ресурсов.

100%

100%

100%


006

Охрана животного мира

94 394,0

95 800,0

97 104,0



Целевой индикатор:






Предупреждение и пресечение правонарушений в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, усиление мер по борьбе с незаконной охотой, незаконным рыболовством, предупреждение, пресечение и охрана животного мира на территории области

100%

100%

100%



Конечный результат:






Профилактика правонарушений в области охраны, воспроизводства и использования животного мира

100%

100%

100%


032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций





034

Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства






Целевой индикатор:






Развитие рыбного хозяйства Республики Казахстан В рамках Программы на 2021-2030 годы по Кызылординской области в 2026 году планируется выполнить индикативные показатели по выращиванию 1426 тонн рыбы. В целях выполнения данных показателей будет осуществляться стимулирование (через субсидирование) рыбоводных хозяйств и развитие рыбного хозяйства. Предполагается, что эти средства пойдут на частичное удешевление затрат на закуп 60,0 тонн пород карпа и их гибридов, реализуемых через торговые сети хозяйств, занимающихся товарным рыбоводством в регионе.

100%

100%

100%



Конечный результат:






Развитие рыбного хозяйства Республики Казахстан В рамках Программы на 2021-2030 годы по Кызылординской области будет способствовать выполнению индикативных показателей выращивания 16 000 тонн рыбы к 2030 году. В регионе будут расти объемы рыбохозяйственной продукции, увеличиваться объемы экспорта рыбной продукции, создаваться дополнительные рабочие места.

100%

100%

100%


114

Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам




719


Управление ветеринарии области





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии






Целевой индикатор:






Реализация государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

100%

100%

100%



Конечный результат:






Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций

100%

100%

100%


009

Организация санитарного убоя больных животных






Целевой индикатор:






50 (перевозка)

100%

100%

100%



Конечный результат:






Согласно плану, образцы крови, взятые у 1 713,9 тысяч животных (601,5 тысяч крупного рогатого скота, 1 061,0 тысяч овец, 49,6 тысяч верблюдов, 0,1 тысячи свиней, 1,7 тысячи собак), будут доставлены на перерабатывающее предприятие, с которым заключен меморандум, по результатам диагностических исследований в ветеринарных лабораториях

100%

100%

100%


011

Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека






Целевой индикатор:






250 (хозяева)

100%

100%

100%



Конечный результат:






Конечный результат:Компенсация владельцам больных животных, выявленных в ветеринарных лабораториях по результатам диагностических анализов образцов крови, взятых у 601,5 тыс. голов скота и 1061,0 тыс. голов крупного рогатого скота.

100%

100%

100%


012

Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных






Целевой индикатор:






6 видов заболеваний

100%

100%

100%



Конечный результат:






Конечный результат:В целях предотвращения экзоотических заболеваний животных сельскохозяйственным животным будет введено 836,9 тысяч доз профилактической вакцинации.

100%

100%

100%


013

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных






Целевой индикатор:






6 мероприятий

100%

100%

100%



Конечный результат:






Будет идентифицировано и внесено в базу данных 367,6 тысяч сельскохозяйственных животных.

100%

100%

100%


014

Проведение противоэпизоотических мероприятий






Целевой индикатор:






Вакцинация от 12 различных заболеваний, транспортировка образцов крови для диагностического анализа на 2 различных заболевания.

100%

100%

100%



Конечный результат:






Для предотвращения 12 особо опасных заболеваний животных заранее вводят 6 235,7 тысяч доз ветеринарных препаратов, а также собирают и транспортируют 1 742,4 тысячи образцов крови для диагностических исследований.

100%

100%

100%


015

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Целевой индикатор:






Приобретение 73 скотомогильников

100%

100%

100%



Конечный результат:






В сельских районах будут созданы стандартные по размеру кладбища для захоронения скота, предназначенные для утилизации туш животных и биологических отходов.

100%

100%

100%


028

Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения






Целевой индикатор:






Перевозка-7

100%

100%

100%



Конечный результат:






Для поддержания эпизоотической стабильности в регионе будет доставлено 6 235,7 тысяч доз ветеринарных препаратов, выделенных из республиканского бюджета.

100%

100%

100%


030

Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)






Целевой индикатор:






6 препаратов

100%

100%

100%



Конечный результат:






Будет закуплено 836,9 тысяч доз ветеринарных препаратов для профилактики 6 различных эндемических заболеваний животных.

100%

100%

100%


031

Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)

55 982,0

58 781,0

61 724,0



Целевой индикатор:






2 государственные закупки

100%

100%

100%



Конечный результат:






Для идентификации сельскохозяйственных животных будет закуплено 459,1 тысячи ушных бирок.

100%

100%

100%


040

Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций






Целевой индикатор:






Приобретение 27 автомобилей

100%

100%

100%



Конечный результат:






Приобретение специальных автомашин

100%

100%

100%

741


Управление сельского хозяйства и земельных отношений области





001

Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне






Реализация государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне

100%

100%

100%



Конечный результат:






Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций

100%

100%

100%


002

Субсидирование развития семеноводства






Целевой индикатор:






Субсидирование высоко репродуктивных сортов семянного материала, тн

1237,7

1 230,0

1 322,0



Конечный результат:






повышение доли элитных сортов семян, %

5,3

7,3

9,7


005

Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов






Целевой индикатор:






Субсидирование пестицидов, л

82,6

69,5

90,1



Конечный результат:






проведение химической обработки посевных площадей,%

100

100

100


008

Субсидирование развития производства приоритетных культур






Целевой индикатор:






Субсидирование приоритетных культур, тн

4,3

4,8

5,3



Конечный результат:






Диверсификация сельхозкультур

5,3

5,5

5,8


014

Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям






Целевой индикатор:






Субсидирование поливной воды, куб м

2 985,9

2 966,3

3 037,7



Конечный результат:






Повышение продукции, млрд. теңге

234,8

251,7

264,0


018

Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)






Целевой индикатор:






Обезвреживание тары пестицидов, штук

1 890,0

1 890,0

1 890,0



Конечный результат:






Полное обеспечение мероприятий по обезвреживанию тары,%

100,0

100,0

100,0


029

Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур






Целевой индикатор:






проведение химической обработки против вредных организмов, га

55,3

55,3

55,3



Конечный результат:






Обеспечения проведения химической обработки против вредных организмов, %

100,0

100,0

100,0


043

Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения






Целевой индикатор:






увеличение посевных площадей, применяющих водосберегающие технологии

24 900,0

28 660,0

33 497,0



Конечный результат:






увеличение посевных площадей, пользующих водосберегающие технологии, %

100,0

100,0

100,0


046

Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов






Целевой индикатор:






обеспечение документами сельхозтехники, шт

2 714,0

2 714,0

2 714,0



Конечный результат:






обеспечение документами сельхозтехники, %

100,0

100,0

100,0


056

Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования






Целевой индикатор:






Количество субсидируемых проектов, ед

20

30

30



Конечный результат:






обеспечение потребности субсидирования, %

100,0

100,0

100,0


064

Регулирование земельных отношений






Целевой индикатор:






инвентаризация поливных угодий, количество проектов

1

1




Конечный результат:






обеспечение инвентаризации поливных угодий, %

100,0

100,0

100,0


087

Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения






Целевой индикатор:






микрокредитование сельского населения, единиц

305,0





Конечный результат:






обеспечение микрокредитования, %

100,0




092

Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе






Целевой индикатор:






Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, количество проектов

3





Конечный результат:






обеспечение микрокредитования проектов, %

100,0



288


Управление строительства, архитектуры и градостроительства области





001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне






Целевой индикатор:






Реализация государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

100%

100%

100%



Конечный результат:






Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций

100%

100%

100%


010

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций






Целевой индикатор:






Обеспечение материально-технической базы бригады территориальной обороны

100%

100%

100%



Конечный результат:






Укрепление материальной-технической базы

100%

100%

100%


024

Развитие объектов спорта






Целевой индикатор:






Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов






город (область)

95,3%

96,4%

97,3%



село (область)

70,1%

71,4%

72,6%



Конечный результат:






Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения

44%

46%

48%


038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения






Целевой индикатор:






Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов






город (область)

95,3%

96,4%

97,3%



село (область)

70,1%

71,4%

72,6%



Конечный результат:






Охват населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью

5,8

6,0

6,2


113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам






Целевой индикатор:






город (область)

95,3%

96,4%

97,3%



село (область)

70,1%

71,4%

72,6%



Конечный результат:






Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, тыс.кв.м

720,1

729,4

738,7


114

Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам






Целевой индикатор:






Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов






город (область)

95,3%

96,4%

97,3%



село (область)

70,1%

71,4%

72,6%



Конечный результат:






Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения

44%

46%

48%



Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, тыс.кв.м

720,1

729,4

738,7



Количество модернизированных объектов культуры, в том числе в отдаленных районах, кол-во

2



268


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций






Целевой индикатор:






Реализация государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций

100%

100%

100%



Конечный результат:






Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций

100%

100%

100%


002

Развитие транспортной инфраструктуры






Целевой индикатор:






Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов






Город

95,3

96,4

97,3



Село

70,1

71,4

72,6



Конечный результат:






Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии

96,0

96,5

97,5


003

Обеспечение функционирования автомобильных дорог






Целевой индикатор:






Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов






Город

95,3

96,4

97,3



Село

70,1

71,4

72,6



Конечный результат:






Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии

96,0

96,5

97,5


005

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям






Целевой индикатор:






Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов

96,0

96,5

97,5



Город

95,3

96,4

97,3



Село

70,1

71,4

72,6



Конечный результат:






Обеспечение пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям, направление

10,0

10,0

10,0


025

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов






Целевой индикатор:






Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов






Город

95,3

96,4

97,3



Село

70,1

71,4

72,6



Конечный результат:






Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии

96,0

96,5

97,5


113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам






Целевой индикатор:






Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов






Город

95,3

96,4

97,3



Село

70,1

71,4

72,6



Конечный результат:






Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии

96,0

96,5

97,5


114

Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам






Целевой индикатор:






Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов






Город

95,3

96,4

97,3



Село

70,1

71,4

72,6



Конечный результат:






Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии

93,5

95,0

96,0

265


Управление предпринимательства и промышленности области





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности






Реализация государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

100%

100%

100%



Конечный результат:






Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций

100%

100%

100%


011

Поддержка предпринимательской деятельности






Целевой индикатор:






проведение мероприятий по развитию предпринимательства, количество

2

2

2



Конечный результат:






обеспечение проведения запланированных мероприятий, %

100,0

100,0

100,0


014

Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства






Целевой индикатор:






Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства, количество проектов

40,0

50,0

60,0



Конечный результат:






Обеспечение государственной поддержкой субъектов предпринимательства

100,0

100,0

100,0


015

Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства






Целевой индикатор:






Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства, количество проектов

95

100

105



Конечный результат:






Обеспечение частичного гарантирования кредитов субъектов предпринимательства, %

100,0

100,0

100,0


082

Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей






Целевой индикатор:






Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства, количество грантов

15

15

16



Конечный результат:






Обеспечение предоставлении государственных грантов субъектам предпринимательства, %

100,0

100,0

100,0

724


Управление государственного архитектурно-строительного контроля области





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля






Целевой индикатор:






Реализация государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля

100%

100%

100%



Конечный результат:






Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций

100%

100%

100%

743


Управление цифровых технологий области





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области






Целевой индикатор:






Реализация государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области

100%

100%

100%



Конечный результат:






Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций

100%

100%

100%


008

Обеспечение деятельности коммунального государственного учреждения "Центр информационных технологий"






Целевой индикатор:






Цифровизация региона, развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и поддержка инновационной экосистемы

100%

100%

100%



Конечный результат:






Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций

100%

100%

100%

      Аббревиатура:

      "АБП" - администратор бюджетных программ;

      "БП" - бюджетная программа;

      "ЧС" - чрезвычайная ситуация;

      "МРП" - месячный расчетный показатель;

      "СПИД" - синдром приобретенного имунного дефицита;

      "ВИЧ" - вирус иммунодефицита человека;

      "СМИ" - средства массовой информации;

      "КГУ" - коммунальное государственное учреждение.

  Приложение 4 к решению
Кызылординского областного маслихата
от " 28 " августа 2026 года № 266

  Приложение 6 к решению
Кызылординского областного маслихата
от " 9 " декабря 2025 года № 199

Перечень проектов строительства "под ключ" по Кызылординской области

      тыс. теңге

Наименование проекта

Общая стоимость

В том числе:

Источник финансирования

2026 год

2027 год

2028 год

Проведение комплекса работ по проектированию, закупкам и реализации (строительству и (или) реконструкции), предполагаемых к финансированию за счет бюджетных средств (ЕРС)

1

Проектирование и строительство дорог и инфраструктуры к специальной экономической зоны "Коркыт ата"

32 057 525,68

3 789 455,64

22 736 733,85

5 531 336,19

Местный бюджет

2

Строительство центра инновационного творчества в микрорайоне Аль-Фараби города Кызылорда

6 894 472,76

100 000,00

6 794 472,76


Местный бюджет

3

Строительство многофункционального центра развития детско-юношеского спорта и активного отдыха в городе Кызылорда

11 440 454,63

200 000,00

11 240 454,63


Местный бюджет

4

Реновация улично-дорожной инфраструктуры города Кызылорда

5 402 629,43

100 000,00

5 302 629,43


Местный бюджет

5

Строительство драматического театра расположенного на территории Президентского парка в городе Кызылорда

34 463 251,40

34 463 251,40



Другие источники

6

Строительство моста через реку Сырдарья по улице Токтыбаева в городе Кызылорда

16 354 547,60

2 000 000,00

7 177 273,80

7 177 273,80

Другие источники

7

Строительство поликлиники на 400 посещений в смену в пос. Тасбугет г. Кызылорда Кызылординской области

12 322 050,00

20 000,00

5 000 000,00

7 302 050,00

Республиканский бюджет

8

Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей населенных пунктов Сунак ата, Енбек, Екпинди, Кожамберды и Такыркол Жанакорганского района Кызылординской области

4 296 902,27

20 000,00

4 276 902,30


Республиканский бюджет Местный бюджет

9

Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей населенных пунктов Актобе, Акжар, Турмаганбет и Алдашбай ахун Кармакшинского района Кызылординской области

5 745 118,08

20 000,00

5 725 118,08


Республиканский бюджет Местный бюджет


Всего:

128 976 951,85

40 712 707,04

68 253 584,85

20 010 659,99



Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.