Примечание ИЗПИ!
Вводится в действие с 01.01.2026 в соответствии с п. 15 настоящего решения.
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Кодекса Республики Казахстан "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить областной бюджет на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 605 727 719,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 40 910 118,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 5 645 625,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 50 000,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 4 800 294,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 554 321 682,0 тысяч тенге;
2) затраты – 550 854 573,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -29 545 384,0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 11 243 500,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 40 788 884,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 84 418 530,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -84 418 530,0 тысяч тенге;
поступление займов – 11 243 500,0 тысяч тенге;
погашение займов – 95 662 030,0 тысяч тенге.
2. Определить нормативы распределения доходов в областной бюджет на 2026 год с бюджетов районов и города Кызылорды в следующих размерах:
1) по коду 103.101 "Социальный налог" с бюджетов районов и города Кызылорды – 100%;
3. Предусмотреть в областном бюджете на 2026 год объемы бюджетных изъятий из бюджета города Кызылорда в областной бюджет в сумме 22 876 722 тысяч тенге.
4. Предусмотреть в областном бюджете на 2026 год объемы субвенций, передаваемых из областного бюджета в районные бюджеты, в сумме 20 444 185 тысяч тенге, в том числе:
Аральский район | 3 092 241 тысяч тенге; |
Казалинский район | 5 799 772 тысяч тенге; |
Кармакшинский район | 4 105 450 тысяч тенге; |
Жалагашский район | 3 288 712 тысяч тенге; |
Шиелийский район | 914 862 тысяч тенге; |
Жанакорганский район | 3 243 148 тысяч тенге. |
5. Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и города Кызылорды на 2026 год за счет средств областного бюджета определяется в соответствии с постановлением акимата Кызылординской области на:
1) реализацию социального проекта "Проведение религиозно-просветительской работы среди населения области";
2) оказание социальной помощи для обучения студентов из числа семей социально уязвимых категорий населения по востребованным в регионе специальностям;
3) оказание социальной помощи для возмещения затрат сопровождающих лиц с инвалидностью, получающих услуги санаторно-курортного лечения;
4) обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью;
5) выплаты государственной адресной социальной помощи;
6) приобретение жилья;
7) капитальный и средний ремонт автомобильных дорог.
6. Распределение целевых трансфертов на развитие бюджетам районов и города Кызылорды на 2026 год за счет средств областного бюджета определяется в соответствии с постановлением акимата Кызылординской области на:
1) развитие системы газоснабжения;
2) развитие коммунального хозяйства;
3) развитие системы водоснабжения и водоотведения;
4) развитие сетей электроснабжения;
5) развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
6) развитие социальной инфраструктуры;
7) развитие транспортной инфраструктуры.
7. Распределение целевых трансфертов на развитие бюджетам районов и города Кызылорды на 2026 год за счет средств республиканского бюджета определяется в соответствии с постановлением акимата Кызылординской области на:
1) развитие газотранспортной системы;
2) увеличение водности поверхностных водных ресурсов.
8. Распределение бюджетных кредитов бюджетам районов и города Кызылорды на 2026 год за счет средств республиканского бюджета определяется в соответствии с постановлением акимата Кызылординской области на:
1) реализацию мер социальной поддержки специалистов.
9. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2026 год в сумме 1 028 121,0 тысяч тенге.
10. Утвердить лимит долга местного исполнительного органа области на 2026 год в сумме 264 965 165 тысяч тенге.
11. Утвердить лимит государственного обязательства по проектам государственно-частного партнерства местного исполнительного органа области на 2026 год в сумме 108 997 371 тысяч тенге.
12. Утвердить лимит государственных обязательств по договорам о строительстве "под ключ" местного исполнительного органа области на 2026 год в сумме 66 196 557 тысяч тенге.
13. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2026 год, согласно приложению 4.
14. Утвердить перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ согласно приложению 5.
15. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
|
Председатель Кызылординского областного маслихата |
М. Тлеумбетов |
| Приложение 1 к решению Кызылординского областного маслихата от " 9 " декабря 2025 года № 199 |
Областной бюджет на 2026 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1. Доходы | 605 727 719,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 40 910 118,0 | ||
03 | Социальный налог | 40 254 672,0 | ||
1 | Социальный налог | 40 254 672,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 655 446,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 432 138,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 223 308,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 5 645 625,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 5 353 588,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 125 400,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 144 000,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 5 084 188,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 650,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 650,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 24 200,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды | 24 200,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 266 187,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 266 187,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 50 000,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 50 000,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 50 000,0 | ||
4 | Специальные поступления | 4 800 294,0 | ||
01 | Специальные поступления | 4 800 294,0 | ||
1 | Специальные поступления | 4 800 294,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 554 321 682,0 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 22 876 722,0 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 22 876 722,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 531 444 960,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 531 444 960,0 | ||
Функциональная группа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
2. Затраты | 550 854 573,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 6 508 631,0 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 181 668,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 181 668,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 3 727 067,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 3 446 035,0 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 281 032,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 388 282,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 388 282,0 | ||
269 | Управление по делам религий области | 496 461,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 85 823,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 204 365,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 206 273,0 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 418 602,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 418 602,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 661 564,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью. | 659 847,0 | ||
021 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 717,0 | ||
718 | Управление государственных закупок области | 327 033,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 327 033,0 | ||
752 | Управление общественного развития области | 307 954,0 | ||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 307 954,0 | ||
02 | Оборона | 1 572 664,0 | ||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 1 210 934,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 99 153,0 | ||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 23 161,0 | ||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 151 078,0 | ||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 360 101,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 577 441,0 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 361 730,0 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 361 730,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 15 386 331,0 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 15 036 009,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 13 943 193,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 092 816,0 | ||
774 | Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета | 350 322,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества | 311 922,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 38 400,0 | ||
04 | Образование | 315 193 039,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 1 378 617,0 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 83 251,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 1 124 775,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 170 591,0 | ||
261 | Управление образования области | 301 433 526,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 948 749,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 179 280,0 | ||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | 372 104,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организациях образования | 2 804 756,0 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 4 535 223,0 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 186 833,0 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 874 592,0 | ||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 950 236,0 | ||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 68 000,0 | ||
025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | 21 382 444,0 | ||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 1 011 220,0 | ||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 6 906 562,0 | ||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 143 009 046,0 | ||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 358 545,0 | ||
085 | Обеспечение деятельности организаций образования города Байконур с казахским языком обучения | 4 438 015,0 | ||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 276 108,0 | ||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 8 137 018,0 | ||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 43 239 687,0 | ||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 43 070 492,0 | ||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 16 684 616,0 | ||
768 | Управление физической культуры, спорта и туризма области | 12 380 896,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 11 546 592,0 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 834 304,0 | ||
05 | Здравоохранение | 27 107 862,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 13 054 628,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 370 885,0 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 378 399,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 91 621,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 340 843,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 75 231,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 56 527,0 | ||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 85 000,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 916 061,0 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 77 852,0 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 4 731 982,0 | ||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи, субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 493 812,0 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 2 397 756,0 | ||
042 | Проведение медицинской организации мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 701,0 | ||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 2 037 958,0 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 1 500 000,0 | ||
031 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | 1 500 000,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 12 553 234,0 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 12 553 234,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 27 191 913,0 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 26 377 116,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 285 719,0 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 833 810,0 | ||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 2 194 218,0 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 688 354,0 | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 952 843,0 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 104 734,0 | ||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 151 761,0 | ||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 9 633,0 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 64 091,0 | ||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 1 218 210,0 | ||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 38 543,0 | ||
068 | Программа занятости | 12 049 276,0 | ||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 3 892,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 782 032,0 | ||
261 | Управление образования области | 762 541,0 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 405 964,0 | ||
037 | Социальная реабилитация | 157 284,0 | ||
084 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 116 443,0 | ||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 82 850,0 | ||
752 | Управление общественного развития области | 52 256,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 52 256,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 891 952,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 19 891 952,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 372 530,0 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 4 860 837,0 | ||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 3 622 858,0 | ||
051 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 884 552,0 | ||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемые в частном жилищном фонде | 73 944,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 9 077 231,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 23 050 838,0 | ||
752 | Управление общественного развития области | 1 989 349,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития | 395 913,0 | ||
006 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 422 429,0 | ||
009 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 042 137,0 | ||
010 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 128 870,0 | ||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 6 052 958,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 196 183,0 | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 237 565,0 | ||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 077 025,0 | ||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 2 394 187,0 | ||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 509 854,0 | ||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 611 169,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 26 975,0 | ||
768 | Управление физической культуры, спорта и туризма области | 4 069 271,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | 170 897,0 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 173 854,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 3 703 723,0 | ||
010 | Регулирование туристской деятельности | 3 803,0 | ||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 16 994,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 10 939 260,0 | ||
024 | Развитие объектов спорта | 10 939 260,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 673 357,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 673 357,0 | ||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 298 463,0 | ||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 374 894,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 40 755 653,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 8 290 621,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 230 008,0 | ||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 403 968,0 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 5 425 737,0 | ||
006 | Охрана животного мира | 94 394,0 | ||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | 10 701,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 2 125 813,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 6 847 586,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 183 965,0 | ||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 17 202,0 | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 30 281,0 | ||
012 | Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 142 325,0 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 84 614,0 | ||
014 | Провдение противоэпизоотических мероприятий | 4 205 686,0 | ||
015 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 788 500,0 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 4 648,0 | ||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 332 614,0 | ||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 55 982,0 | ||
035 | Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | 1 769,0 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 25 617 446,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 418 814,0 | ||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 193 743,0 | ||
005 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 900 000,0 | ||
008 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 290 000,0 | ||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 1 995 000,0 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 4 883,0 | ||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 514 278,0 | ||
043 | Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения | 9 966 399,0 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 5 260,0 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 2 834 187,0 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 1 882 168,0 | ||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 40 364,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 4 236 421,0 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 2 241 432,0 | ||
064 | Регулирование земельных отношений | 94 497,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 11 076 176,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 11 076 176,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 251 703,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 500 650,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 5 323 823,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 19 194 105,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 19 194 105,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 153 156,0 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 3 872 734,0 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 578 586,0 | ||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 205 997,0 | ||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 3 355 010,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 9 359 512,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 1 669 110,0 | ||
13 | Прочие | 9 540 237,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 1 897 058,0 | ||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 1 897 058,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 6 560,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 6 560,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 2 409 606,0 | ||
011 | Поддержка предпринимательской деятельности | 9 145,0 | ||
014 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 1 989 527,0 | ||
015 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | 337 084,0 | ||
082 | Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей | 73 850,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 3 687 104,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 3 687 104,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 1 028 121,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 028 121,0 | ||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 180 468,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 180 468,0 | ||
768 | Управление физической культуры, спорта и туризма области | 331 320,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 331 320,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 13 267 630,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 13 267 630,0 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 13 132 469,0 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 135 161,0 | ||
15 | Трансферты | 20 444 185,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 20 444 185,0 | ||
007 | Субвенции | 20 444 185,0 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | -29 545 384,0 | |||
Бюджетные кредиты | 11 243 500,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 11 243 500,0 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 9 600 000,0 | ||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 5 600 000,0 | ||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 4 000 000,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 1 643 500,0 | ||
009 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 643 500,0 | ||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 40 788 884,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 40 788 884,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 40 788 884,0 | ||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
7 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 84 418 530,0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -84 418 530,0 | |||
8 | Поступление займов | 11 243 500,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 11 243 500,0 | ||
2 | Договоры займа | 11 243 500,0 | ||
16 | Погашение займов | 95 662 030,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 95 662 030,0 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 86 072 372,0 | ||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 9 589 658,0 | ||
| Приложение 2 к решению Кызылординского областного маслихата от " 9 " декабря 2025 года № 199 |
Областной бюджет на 2027 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1. Доходы | 640 323 524,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 43 280 320,0 | ||
03 | Социальный налог | 42 596 762,0 | ||
1 | Социальный налог | 42 596 762,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 683 558,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 447 258,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 236 300,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1 889 761,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 312 360,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 132 924,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 144 000,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 035 436,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 749,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 749,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 25 652,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды | 25 652,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 550 000,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 550 000,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 52 500,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 52 500,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 52 500,0 | ||
4 | Специальные поступления | 5 088 312,0 | ||
01 | Специальные поступления | 5 088 312,0 | ||
1 | Специальные поступления | 5 088 312,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 590 012 631,0 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 43 130 437,0 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 43 130 437,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 546 882 194,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 546 882 194,0 | ||
Функциональная группа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
2. Затраты | 638 447 531,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 6 682 309,0 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 195 806,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 195 806,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 3 867 775,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 3 582 962,0 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 284 813,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 400 159,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 400 159,0 | ||
269 | Управление по делам религий области | 503 527,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 89 803,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 207 451,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 206 273,0 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 411 832,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 411 832,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 655 286,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью. | 653 569,0 | ||
021 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 717,0 | ||
718 | Управление государственных закупок области | 335 465,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 335 465,0 | ||
752 | Управление общественного развития области | 312 459,0 | ||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 312 459,0 | ||
02 | Оборона | 3 195 106,0 | ||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 1 260 442,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 104 866,0 | ||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 24 320,0 | ||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 158 632,0 | ||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 366 311,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 606 313,0 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 1 934 664,0 | ||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 1 212 778,0 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 721 886,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 19 671 936,0 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 19 360 004,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 14 152 661,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 5 207 343,0 | ||
774 | Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета | 311 932,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества | 311 932,0 | ||
04 | Образование | 329 008 378,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 1 427 247,0 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 159 758,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 1 088 368,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 179 121,0 | ||
261 | Управление образования области | 312 650 768,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 965 596,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 207 763,0 | ||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | 390 709,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организациях образования | 2 176 778,0 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 4 512 292,0 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 196 175,0 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 881 781,0 | ||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 962 505,0 | ||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 71 400,0 | ||
025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | 24 328 085,0 | ||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 1 022 245,0 | ||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 5 770 608,0 | ||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 148 584 737,0 | ||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 375 715,0 | ||
085 | Обеспечение деятельности организаций образования города Байконур с казахским языком обучения | 4 495 082,0 | ||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 289 913,0 | ||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 11 683 463,0 | ||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 43 296 274,0 | ||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 43 368 964,0 | ||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 17 070 683,0 | ||
768 | Управление физической культуры, спорта и туризма области | 14 930 363,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 14 080 760,0 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 849 603,0 | ||
05 | Здравоохранение | 15 855 313,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 12 777 098,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 378 993,0 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 382 299,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 93 299,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 342 996,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 78 993,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 59 353,0 | ||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 85 000,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 575 570,0 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 78 961,0 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 5 701 141,0 | ||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи, субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 495 143,0 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 876 088,0 | ||
042 | Проведение медицинской организации мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 1 571,0 | ||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 1 627 691,0 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 1 500 000,0 | ||
031 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | 1 500 000,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 578 215,0 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 1 578 215,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 26 487 350,0 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 25 651 012,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 296 276,0 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 846 479,0 | ||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 1 253 714,0 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 728 030,0 | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 968 548,0 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 120 817,0 | ||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 135 451,0 | ||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 10 114,0 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 97 668,0 | ||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 1 274 739,0 | ||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 33 455,0 | ||
068 | Программа занятости | 11 222 182,0 | ||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 3 920,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 659 619,0 | ||
261 | Управление образования области | 784 082,0 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 414 816,0 | ||
037 | Социальная реабилитация | 160 008,0 | ||
084 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 122 265,0 | ||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 86 993,0 | ||
752 | Управление общественного развития области | 52 256,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 52 256,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 55 375 309,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 55 375 309,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 385 137,0 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 5 103 879,0 | ||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 4 591 806,0 | ||
051 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 372 075,0 | ||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемые в частном жилищном фонде | 77 641,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 42 844 771,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 16 121 310,0 | ||
752 | Управление общественного развития области | 2 008 240,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития | 407 877,0 | ||
006 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 425 119,0 | ||
009 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 042 670,0 | ||
010 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 132 574,0 | ||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 9 967 420,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 207 593,0 | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 5 083 723,0 | ||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 100 887,0 | ||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 2 431 233,0 | ||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 514 690,0 | ||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 619 345,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 9 949,0 | ||
768 | Управление физической культуры, спорта и туризма области | 4 145 650,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | 179 620,0 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 182 546,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 3 762 497,0 | ||
010 | Регулирование туристской деятельности | 3 993,0 | ||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 16 994,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 42 777 823,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 7 385 536,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 241 596,0 | ||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 410 074,0 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 5 515 875,0 | ||
006 | Охрана животного мира | 95 800,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 110 955,0 | ||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | 11 236,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 7 333 170,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 192 001,0 | ||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 18 062,0 | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 31 795,0 | ||
012 | Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 149 441,0 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 88 845,0 | ||
014 | Провдение противоэпизоотических мероприятий | 4 381 320,0 | ||
015 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 764 000,0 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 4 880,0 | ||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 349 245,0 | ||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 58 781,0 | ||
035 | Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | 1 857,0 | ||
040 | Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций | 292 943,0 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 28 059 117,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 409 007,0 | ||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 203 430,0 | ||
005 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 776 263,0 | ||
008 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 350 000,0 | ||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 2 024 476,0 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 5 127,0 | ||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 539 992,0 | ||
043 | Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения | 11 465 200,0 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 5 523,0 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 2 858 644,0 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 1 976 276,0 | ||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 42 382,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 4 448 242,0 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 2 829 825,0 | ||
064 | Регулирование земельных отношений | 124 730,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 46 863 757,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 46 863 757,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 259 807,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 6 280 781,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 40 323 169,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 48 962 170,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 48 962 170,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 158 518,0 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 548 058,0 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 607 515,0 | ||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 205 997,0 | ||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 9 439 774,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 15 437 389,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 22 564 919,0 | ||
13 | Прочие | 10 105 193,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 1 982 969,0 | ||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 1 982 969,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 2 530 085,0 | ||
011 | Поддержка предпринимательской деятельности | 9 602,0 | ||
014 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 2 089 003,0 | ||
015 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | 353 938,0 | ||
082 | Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей | 77 542,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 073 984,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 4 073 984,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 1 006 218,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 006 218,0 | ||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 186 412,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 186 412,0 | ||
768 | Управление физической культуры, спорта и туризма области | 325 525,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 325 525,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 1 858 683,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 1 858 683,0 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 1 667 683,0 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 191 000,0 | ||
15 | Трансферты | 15 482 894,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 15 482 894,0 | ||
007 | Субвенции | 15 482 894,0 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | -21 367 245,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 21 367 245,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 21 367 245,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 21 367 245,0 | ||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
7 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 23 243 238,0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -23 243 238,0 | |||
8 | Поступление займов | 0,0 | ||
16 | Погашение займов | 23 243 238,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 23 243 238,0 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 12 889 149,0 | ||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 10 354 089,0 | ||
| Приложение 3 к решению Кызылординского областного маслихата от " 9 " декабря 2025 года № 199 |
Областной бюджет на 2028 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1. Доходы | 684 320 679,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 45 866 331,0 | ||
03 | Социальный налог | 45 152 567,0 | ||
1 | Социальный налог | 45 152 567,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 713 764,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 463 286,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 250 478,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1 890 306,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 278 261,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 140 899,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 144 000,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 993 362,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 854,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 854,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 27 191,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды | 27 191,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 583 000,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 583 000,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 55 125,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 55 125,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 55 125,0 | ||
4 | Специальные поступления | 5 393 610,0 | ||
01 | Специальные поступления | 5 393 610,0 | ||
1 | Специальные поступления | 5 393 610,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 631 115 307,0 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 45 859 074,0 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 45 859 074,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 585 256 233,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 585 256 233,0 | ||
Функциональная группа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
2. Затраты | 682 444 686,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 6 774 037,0 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 197 893,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 197 893,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 3 935 685,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 3 647 491,0 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 288 194,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 403 448,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 403 448,0 | ||
269 | Управление по делам религий области | 506 934,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 90 453,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 210 208,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 206 273,0 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 415 393,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 415 393,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 663 016,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью. | 661 299,0 | ||
021 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 717,0 | ||
718 | Управление государственных закупок области | 337 165,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 337 165,0 | ||
752 | Управление общественного развития области | 314 503,0 | ||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 314 503,0 | ||
02 | Оборона | 3 324 882,0 | ||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 1 306 526,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 105 916,0 | ||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 25 536,0 | ||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 166 564,0 | ||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 371 881,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 636 629,0 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 2 018 356,0 | ||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 1 314 028,0 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 704 328,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 20 081 564,0 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 19 769 622,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 14 301 912,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 5 467 710,0 | ||
774 | Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета | 311 942,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества | 311 942,0 | ||
04 | Образование | 333 878 841,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 1 453 027,0 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 167 744,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 1 097 206,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 188 077,0 | ||
261 | Управление образования области | 317 176 098,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 971 883,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 230 736,0 | ||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | 410 245,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организациях образования | 2 285 615,0 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 4 594 301,0 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 205 983,0 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 886 441,0 | ||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 972 930,0 | ||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 74 970,0 | ||
025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | 25 258 688,0 | ||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 1 030 752,0 | ||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 6 015 798,0 | ||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 150 392 328,0 | ||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 393 681,0 | ||
085 | Обеспечение деятельности организаций образования города Байконур с казахским языком обучения | 4 540 981,0 | ||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 304 409,0 | ||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 12 263 049,0 | ||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 43 324 522,0 | ||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 43 593 805,0 | ||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 17 424 981,0 | ||
768 | Управление физической культуры, спорта и туризма области | 15 249 716,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 14 384 055,0 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 865 661,0 | ||
05 | Здравоохранение | 15 859 806,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 12 941 566,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 381 751,0 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 385 828,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 94 845,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 344 717,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 82 942,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 62 321,0 | ||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 85 000,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 575 570,0 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 79 948,0 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 5 986 199,0 | ||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи, субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 495 806,0 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 919 895,0 | ||
042 | Проведение медицинской организации мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 2 844,0 | ||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 1 443 900,0 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 1 500 000,0 | ||
031 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | 1 500 000,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 418 240,0 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 1 418 240,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 27 113 741,0 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 26 256 098,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 298 255,0 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 855 472,0 | ||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 1 316 843,0 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 762 693,0 | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 982 604,0 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 132 908,0 | ||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 141 542,0 | ||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 10 620,0 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 103 040,0 | ||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 1 282 367,0 | ||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 29 039,0 | ||
068 | Программа занятости | 11 592 555,0 | ||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 4 116,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 744 044,0 | ||
261 | Управление образования области | 805 387,0 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 423 230,0 | ||
037 | Социальная реабилитация | 162 437,0 | ||
084 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 128 378,0 | ||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 91 342,0 | ||
752 | Управление общественного развития области | 52 256,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 52 256,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 66 634 664,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 66 634 664,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 394 960,0 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 5 359 073,0 | ||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 4 591 806,0 | ||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемые в частном жилищном фонде | 81 523,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 56 207 302,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 16 239 212,0 | ||
752 | Управление общественного развития области | 2 007 499,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития | 410 550,0 | ||
006 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 419 794,0 | ||
009 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 043 027,0 | ||
010 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 134 128,0 | ||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 10 013 386,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 209 710,0 | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 5 089 374,0 | ||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 113 815,0 | ||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 2 445 167,0 | ||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 518 654,0 | ||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 626 220,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 446,0 | ||
768 | Управление физической культуры, спорта и туризма области | 4 218 327,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | 181 256,0 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 191 673,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 3 824 212,0 | ||
010 | Регулирование туристской деятельности | 4 192,0 | ||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 16 994,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 43 990 023,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 7 538 177,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 243 499,0 | ||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 416 243,0 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 5 603 031,0 | ||
006 | Охрана животного мира | 97 104,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 166 502,0 | ||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | 11 798,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 5 804 545,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 193 164,0 | ||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 18 965,0 | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 33 385,0 | ||
012 | Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 156 913,0 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 93 287,0 | ||
014 | Провдение противоэпизоотических мероприятий | 4 565 736,0 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 5 124,0 | ||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 366 707,0 | ||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 61 724,0 | ||
035 | Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | 1 950,0 | ||
040 | Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций | 307 590,0 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 30 647 301,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 413 067,0 | ||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 213 601,0 | ||
005 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 1 080 700,0 | ||
008 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 353 994,0 | ||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 2 352 029,0 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 5 383,0 | ||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 566 992,0 | ||
043 | Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения | 13 398 542,0 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 5 799,0 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 3 180 992,0 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 2 075 090,0 | ||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 44 501,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 4 688 213,0 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 2 268 398,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 61 676 728,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 61 676 728,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 262 209,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 6 450 889,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 54 963 630,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 59 555 923,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 59 555 923,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 159 813,0 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 2 000 000,0 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 637 891,0 | ||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 205 997,0 | ||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 10 228 458,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 16 209 258,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 30 114 506,0 | ||
13 | Прочие | 10 737 793,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 2 072 464,0 | ||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 2 072 464,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 2 656 589,0 | ||
011 | Поддержка предпринимательской деятельности | 10 082,0 | ||
014 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 2 193 453,0 | ||
015 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | 371 635,0 | ||
082 | Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей | 81 419,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 460 570,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 4 460 570,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 1 064 107,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 064 107,0 | ||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 188 886,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 188 886,0 | ||
768 | Управление физической культуры, спорта и туризма области | 295 177,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 295 177,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 1 801 784,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 1 801 784,0 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 1 630 425,0 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 171 359,0 | ||
15 | Трансферты | 14 775 688,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 14 775 688,0 | ||
007 | Субвенции | 14 775 688,0 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | -10 943 583,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 10 943 583,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 10 943 583,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 10 943 583,0 | ||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
7 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 12 819 576,0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -12 819 576,0 | |||
8 | Поступление займов | 0,0 | ||
16 | Погашение займов | 12 819 576,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 12 819 576,0 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 2 538 646,0 | ||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 10 280 930,0 | ||
| Приложение 4 к решению Кызылординского областного маслихата от " 9 " декабря 2025 года № 199 |
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2026 год
Наименование |
Образование: |
Общеобразовательное обучение; |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам; |
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования; |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования; |
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования; |
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования. |
Здравоохранение: |
Услуги по охране материнства и детства; |
Пропаганда здорового образа жизни; |
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения; |
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь; |
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов; |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан; |
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы. |
| Приложение 5 к решению Кызылординского областного маслихата от " 9 " декабря 2025 года № 199 |
Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ
АБП | БП | Наименование | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
110 | Аппарат маслихата области | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение деятельности областного маслихата | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций | 100% | 100% | 100% | ||
120 | Аппарат акима области | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение деятельности акима области | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций | 100% | 100% | 100% | ||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Цифровизация региона, развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и поддержка инновационной экосистемы | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций | 100% | 100% | 100% | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение проведения выборов акимов | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Проведение выборов 8 акимов кентов и 21 акимов сельских округов | 100% | 100% | 100% | ||
269 | Управление по делам религий области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Реализация государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций | 100% | 100% | 100% | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Организация религиозно-просветительской деятельности, % | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Реабилитация объектов профилактики, % | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Организация религиозно-просветительской деятельности, % | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Реабилитация объектов профилактики, % | 10% | 10% | 10% | ||
282 | Ревизионная комиссия области | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение деятельности ревизионной комиссии области | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций | 100% | 100% | 100% | ||
299 | Управление экономики и финансов области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью. | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Реализация государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций | 100% | 100% | 100% | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение своевременного исполнения обязательств местного исполнительного органа по ценным бумагам | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Своевременное осуществление платежей по выплате вознаграждений и прочих платежей, вытекающих из условий заимствования | 100% | 100% | 100% | ||
007 | Субвенции | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Исполнение общегосударственных расходов | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень исполнения финансовых обязательств государства путем выплаты субвенции в местные бюджеты | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение своевременного исполнения обязательств местного исполнительного органа | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень выплаченных обязательств по ценным бумагам | 100% | 100% | 100% | ||
009 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля обеспеченности специалистов социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов прибываших для работы и проживания в сельские населенные пункты, мерами социальной поддержки в виде бюджетных кредитов на приобретение или строительство жилья | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Доля обеспеченности специалистов социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов прибываших для работы и проживания в сельские населенные пункты, мерами социальной поддержки в виде бюджетных кредитов на приобретение или строительство жилья | 100% | 100% | 100% | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | ||||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение своевременного исполнения обязательств местного исполнительного органа по бюджетным кредитам | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень выплаченных обязательств по бюджетным кредитам | 100% | 100% | 100% | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение своевременного исполнения финансовых обязательств области | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Своевременное осуществление платежей по выплате вознаграждений и прочих платежей, вытекающих из условий заимствования | 100% | 100% | 100% | ||
021 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля реализованных объектов областной собственности | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Удельный вес выставленных на торги объектов областной собственности | 100% | 100% | 100% | ||
718 | Управление государственных закупок области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Реализация государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций | 100% | 100% | 100% | ||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Реализация государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций | 100% | 100% | 100% | ||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение деятельности пунктов воинского призыва (сбора) | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение областных (сборных) пунктов призыва лекарственными средствами, необходимым инвентарҰм, противопожарным, медицинским и хозяйственным имуществом, автотранспортом, а также средствами связи и охраны, чел | 1800 | 1800 | 1800 | ||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Проведение военных сборов с военнообязанными территориальных войск и обеспечение материально-технической базы бригады территориальной обороны | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Повышение боевого потенциала территориальных войск, поддержка боевой и мобилизационной готовности", чел | 102 | 102 | 102 | ||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций | 100% | 100% | 100% | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 58,5% | 60,9% | 63,4% | ||
Конечный результат: | |||||
Проведение мероприятий по борьбе с болезнью Конго-Крымской геморрагической лихорадки | 133 | 133 | 133 | ||
Ледовзрывные работы | 100% | 100% | 100% | ||
Закупка мешков, предотвращения наводнений, ед. | 53 806 | 53 806 | 53 806 | ||
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций аренда вертолета | 100% | 100% | 100% | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | ||||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень укрепленности потенциала регионов противодействию ЧС природного и техногенного характера | 60,0% | 61,9% | 75,6% | ||
Конечный результат: | |||||
Количество необходимого капитального ремонта пожарных депо и спасательных станций | 10% | 25% | 50% | ||
Оснащенность регионов первочередными материально-техническими средствами для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ | 74,3% | 81,3% | 88,5% | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень укрепленности потенциала регионов противодействию чрезвычайной ситуаций природного и техногенного характера | 60,0% | 61,9% | 75,6% | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень оповещения населения регионов при угрозе чрезвычайной ситуаций | 33,7% | 47% | 60,4% | ||
Погашение долгосрочных обязательств по программе финансового лизинга для приобретения специальных пожарных автомобилей | 100% | 100% | 100% | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень правонарушений на 10 тыс. Населения | 60% | 57% | 55% | ||
Уровень снижения насилия в отношении женщин и детей | 10% | 9,5% | 9% | ||
Конечный результат: | |||||
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного исполнения возложенных обязательств и функций | 100% | 100% | 100% | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Оснащение материально-техническое обеспечение органов внутренних дел | 50,1% | 57,6% | 64,6% | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение органов внутренних дел современным и эффективным оборудованием и техническими средствами, что способствует повышению качества работы, безопасности и оперативности в выполнении служебных обязанностей, а также улучшению условий труда сотрудников | 50,1% | 57,6% | 64,6% | ||
774 | Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Реализация государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Наблюдение и контроль за передвижением лиц состоящих на учете пробации | 100% | 100% | 100% | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
261 | Управление образования области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Реализация государственной политики на местном уровне в области образования | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций | 100% | 100% | 100% | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Специальное образование | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Воспитанников по реализации и развитию общего образования по специальным образовательным учебным программам 100% | 100% | 100% | 100% | ||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Информатизация системы образования | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
100% информатизация системы образования в областных государственных образовательных учреждениях-297 школ | 100% | 100% | 100% | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организациях образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организациях образования | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение учебниками учащихся 3,4,7,8,9 классов и детей, нуждающихся в специальном образовании для государственных учреждений образования. | 100% | 100% | 100% | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA, оценка | 408,0 | ||||
Конечный результат: | |||||
Грамотность чтения | 373,0 | ||||
Математическая грамотность | 434,0 | ||||
Естественнонаучная грамотность | 418,0 | ||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабо | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Подготовка учащихся к участию в олимпиадах, спартакиадах, 100% обеспечение образовательной деятельности. | 100% | 100% | 100% | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение консультативного соправождения 11964 детей с нарущениям речи и умственной отсталостью в обучение | 100% | 100% | 100% | ||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Подготовка новых педагогических технологий, применяемых в отношении различных групп детей с проблемами в развитии, обучении, общении и поведении, апробация и 100 %. охват 302 детей | 100% | 100% | 100% | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля воспитанников организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от общего числа детей данной категории | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение образования детей и подростков, оставшихся без попечения родителей,осуществление профиссиональной подготовки. Помощь в развитии личных способностей создании условии для адаптации молодежи к общественному правлению | 100% | 100% | 100% | ||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Присуждение грантов за высокие показатели | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Определение победителя гранта и 100% охват за высокие показатели работы учреждения | 100% | 100% | 100% | ||
025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Охват молодежи бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностями | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Размещение государственного закзаа в 25 колледжах (100%). охват 17093 студентов,с целью обеспечения социально экономических потребности общества высококвалифицированными рабочими специалистами | 100% | 100% | 100% | ||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Методическое и финансовое сопровождение системы | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Проведение разъяснений по проведению методической работы среди 18000 (100%) учителей 8 методических центров и областного учебного центра, центра воспитания, спорта и дополнительного образования при 7 районных отделах образования и г. Кызылорда. | 100% | 100% | 100% | ||
037 | Социальная реабилитация | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Социальная реабилитация | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Оказание помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и их родителям или другим законным представителям, в среднем 20 детям социального и психологического возраста для выхода из этой ситуации. | 100% | 100% | 100% | ||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Охват детей дополнительным образованием | 90,5% | 90,9% | 91,3% | ||
Конечный результат: | |||||
Полное сопровождение дополнительного образования 31914 учащихся в образовательных учереждениях. | 90,5% | 90,9% | 91,3% | ||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA, оценка | 408,0 | ||||
Конечный результат: | |||||
Грамотность чтения | 373,0 | ||||
Математическая грамотность | 434,0 | ||||
Естественнонаучная грамотность | 418,0 | ||||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Подвоз учащихся до ближайшей школы | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Организация бесплатного подвоза и вывоза из ближайшей школы 5631 учащихся в сельской местности | 100% | 100% | 100% | ||
084 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Рассмотрена социальная поддержка детей и воспитанников организаций образования, обучающихся по очной форме обучения, в виде льготного проезда в общественном транспорте | 100% | 100% | 100% | ||
085 | Обеспечение деятельности организаций образования города Байконур с казахским языком обучения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA, оценка | 408,0 | ||||
Конечный результат: | |||||
Грамотность чтения | 373,0 | ||||
Математическая грамотность | 434,0 | ||||
Естественнонаучная грамотность | 418,0 | ||||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Ежемесячные денежные средства опекунам (попечителям) на содержание 532 детей-сирот (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в области. Обеспечение в размере 10 МРП на 1 ребенка в месяц | 100% | 100% | 100% | ||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
100 % обеспечение содержания 44 детей, переданных патронатным воспитателям. | 100% | 100% | 100% | ||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Непрерывная организация деятельности государственных детских садов | 100% | 100% | 100% | ||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет | 98,1% | 99% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
На сегодняшнии день в области 668 детских садах воспитываются 53406 детей полный охват | 98,1% | 99% | 100% | ||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA, оценка | 408,0 | ||||
Конечный результат: | |||||
Грамотность чтения | 373,0 | ||||
Математическая грамотность | 434,0 | ||||
Естественнонаучная грамотность | 418,0 | ||||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечениев в области 39 частных школ,из них 7 филиалов | 100% | 100% | 100% | ||
253 | Управление здравоохранения области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций | 100% | 100% | 100% | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек | 6,82 | 6,77 | 6,72 | ||
Конечный результат: | |||||
Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, на 10000 сельского населения | 129,0 | 128,2 | 128,2 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек | 6,82 | 6,77 | 6,72 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение деятельности специализированного дом ребенка, % | 100% | 100% | 100% | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Увеличение доли граждан Казахстана, ведущих здоровый образ жизни, % | 26% | 33% | 34% | ||
Конечный результат: | |||||
Снижение уровня риска преждевременной смертности в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых, онкологических, хронических респираторных заболеваний и диабета, % | 14,73% | 14,72% | 14,7% | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Увеличение доли граждан Казахстана, ведущих здоровый образ жизни, % | 26% | 33% | 34% | ||
Конечный результат: | |||||
Выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения | 0,08 | 0,08 | 0,09 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек | 6,82 | 6,77 | 6,72 | ||
Конечный результат: | |||||
Предоставление бесплатного или льготного проезда гражданам Республики Казахстан за пределы населенного пункта постоянного проживания для получения высокотехнологичных медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, % | 100% | 100% | 100% | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Формирование статистических данных в области здравоохранения, % | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Получение информационно-аналитических услуг в сфере здравоохранения, количество | 31 | 31 | 31 | ||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек | 6,82 | 6,77 | 6,72 | ||
Конечный результат: | |||||
Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, на 10000 сельского населения | 129,0 | 128,2 | 128,2 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 100 человек | 6,82 | 6,77 | 6,72 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля целевой группы населения, охваченного иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, не менее 95% | 95% | 95% | 95% | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Степень готовности медицинских организаций к чрезвычайным ситуациям природно-техногенного характера, % | 80% | 85% | 90% | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение деятельности базы специального медицинского снабжения, % | 100% | 100% | 100% | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов,% | 70,1% | 71,4% | 72,6% | ||
Конечный результат: | |||||
Охват населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью, % | 5,8% | 6,0% | 6,2% | ||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи, субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек | 6,82% | 6,77% | 6,72% | ||
Конечный результат: | |||||
Оказание медицинской и профилактической помощи военнослужащим призывного состава в рамках выполнения общих воинских обязанностей, осужденным гражданам, находящихся в исправительных учреждениях, обеспечение деятельности Call-центров, ситуационного центра, % | 100% | 100% | 100% | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек | 6,82% | 6,77% | 6,72% | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий, отдельным категориям граждан, % | 100% | 100% | 100% | ||
042 | Проведение медицинской организации мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | ||||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек | 6,82% | 6,77% | 6,72% | ||
Конечный результат: | |||||
Доля выпускников по программам технического и профессионального, послесреднего образования, успешно прошедших независимую оценку знаний и навыков | 99,0 | 99,0 | 99,0 | ||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек | 6,82% | 6,77% | 6,72% | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение лизинговых платежей по санитарному транспорту, % | 100% | 100% | 100% | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов,% | 70% | 71,4% | 72,6% | ||
Конечный результат: | |||||
Охват населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью, % | 5% | 6% | 6,2% | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Достижение 100% уровня материально-технической базы и инфраструктуры объектов здравоохранения. | 100% | ||||
Конечный результат: | |||||
Достижение 100% уровня материально-технической базы и инфраструктуры объектов здравоохранения. | 100% | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Реализация государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций | 100% | 100% | 100% | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Предоставление специальных социальных услуг, % | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Функционирование деятельности центра оказания специальных социальных услуг №1, % | 100% | 100% | 100% | ||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности (по области) | 5% | 4,8% | 4,7% | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение техническими вспомогательными средствами и услугами реабилитации, из числа обратившихся, % | 100% | 100% | 100% | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Предоставление специальных социальных услуг, % | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Функционирование деятельности центра оказания специальных социальных услуг №2, Казалинского центра оказания специальных услуг, % | 100% | 100% | 100% | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Предоставление специальных социальных услуг, % | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Функционирование деятельности реабилитационного центра для инвалидов, % | 100% | 100% | 100% | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Предоставление специальных социальных услуг, % | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Функционирование деятельности детского центра оказания специальных социальных услуг, % | 100% | 100% | 100% | ||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности (по области) | 5% | 4,8% | 4,7% | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение размещения социального заказа в направительственных организациях, % | 100% | 100% | 100% | ||
031 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности (по области) | 5% | 4,8% | 4,7% | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение выплат взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование в фонд социального медицинского страхования для безработных и категории Д, Е, % | 100% | 100% | 100% | ||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности (по области) | 5% | 4,8% | 4,7% | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение техническими вспомогательными средствами и услугами реабилитации, из числа обратившихся, % | 100% | 100% | 100% | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности (по области) | 5% | 4,8% | 4,7% | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение замены и настройки речевых процессоров к кохлеарным имплантам, % | 100% | 100% | 100% | ||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень безработицы, % | 4,8% | 4,8% | 4,8% | ||
Конечный результат: | |||||
Количество трудоустроенных граждан, в том числе молодежи, тыс.человек | 22278, в том числе молодежь 15084 | 22278, в том числе молодежь 19261 | 22278, в том числе молодежь 19494 | ||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 38 543,0 | 33 455,0 | 29 039,0 | |
Целевой индикатор: | |||||
Уровень безработицы, % | 4,8% | 4,8% | 4,8% | ||
Конечный результат: | |||||
Сопровождение возврата предоставленных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи, % | 100% | 100% | 100% | ||
068 | Программа занятости | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень безработицы, % | 4,8% | 4,8% | 4,8% | ||
Конечный результат: | |||||
Количество трудоустроенных граждан, в том числе молодежи, тыс.человек | 22278, в том числе молодежь 15084 | 22278, в том числе молодежь 19261 | 22278, в том числе молодежь 19494 | ||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень безработицы, % | 4,8% | 4,8% | 4,8% | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение условий для трудоустройства лиц с инвалидностью, % | 100% | 100% | 100% | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности (по области) | 5% | 4,8% | 4,7% | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение социальной помощи отдельным категориям граждан, % | 100% | 100% | 100% | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Реализация государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций | 100% | 100% | 100% | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов | |||||
Город | 95,3% | 96,4% | 97,3% | ||
Село | 70,1% | 71,4% | 72,6% | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения, % | 100% | 100% | 100% | ||
038 | Развитие коммунального хозяйства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов | |||||
Город | 95,3% | 96,4% | 97,3% | ||
Село | 70,1% | 71,4% | 72,6% | ||
Конечный результат: | |||||
Снижение износа сетей теплоснабжения | 37% | 34% | 32% | ||
Снижение износа электрических сетей | 58% | 56% | 54% | ||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов | |||||
Город | 95,3% | 96,4% | 97,3% | ||
Село | 70,1% | 71,4% | 72,6% | ||
Конечный результат: | |||||
Снижение износа электрических сетей | 58% | 56% | 54% | ||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов | |||||
Город | 95,3% | 96,4% | 97,3% | ||
Село | 70,1% | 71,4% | 72,6% | ||
Конечный результат: | |||||
Снижение износа сетей теплоснабжения % | 37% | 34% | 32% | ||
051 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов | |||||
Город | 95,3% | 96,4% | 97,3% | ||
Село | 70,1% | 71,4% | 72,6% | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения | 100% | 100% | 100% | ||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемые в частном жилищном фонде | 73 944,0 | 77 641,0 | 81 523,0 | |
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов | |||||
Город | 95,3% | 96,4% | 97,3% | ||
Село | 70,1% | 71,4% | 72,6% | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспеченность жильем по отдельным категориям граждан, семья | 530 | 530 | 530 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Оказание услуг по содержанию и реконструкции систем наружного освещения и озеленению и благоустройству города Кызылорда | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение надежной, высокоэффективной и бесперебойной работы системы наружного освещения в городе Кызылорда и снижение уровня згрязняющих веществ в воздухе на 15-20% | 100% | 100% | 100% | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов | |||||
Город | 95,3% | 96,4% | 97,3% | ||
Село | 70,1% | 71,4% | 72,6% | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения | 100% | 100% | 100% | ||
Обеспеченность населения газоснабжением | 85% | 85% | 85,3% | ||
Обеспеченность жителей города качественными и современными местами отдыха | 100% | 100% | 100% | ||
752 | Управление общественного развития области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Реализация государственной политики на местном уровне в области общественного развития | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций | 100% | 100% | 100% | ||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение и реализация государственной политики на местном уровне в области общественного развития | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень удовлетворенности населением реализуемой политикой в сферах культуры, информации, молодежной и семейной политики, межконфессионального согласия, межэтнических отношений ,% | 73,1 | 73,5 | 73,7 | ||
006 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение и реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень удовлетворенности населением мер государственной молодежной и семейной политики, % | 49,9 | 50,0 | 50,0 | ||
009 | Услуги по проведению государственной информационной политики | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение и размещение государственного информационного запроса через республиканские, местные телеканалы и печатные СМИ, а также интернет-ресурсы, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение населения освещением государственной политики в средставх массовой информации, %' | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
010 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля населения, владеющего государственным языком, % | 93 | 93,5 | 94 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение и развитие государственного языка и других языков народа Казахстана, % | 100 | 100 | 100 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение сурдопереводом новостных телепередачи на местных телеканалах, минут | 12 270 | 12 270 | 12 270 | ||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень удовлетворенности населением реализуемой политикой в сферах культуры, информации, молодежной и семейной политики, межконфессионального согласия, межэтнических отношений ,% | 73,1 | 73,5 | 73,7 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение и развитие деятельности Ассамблеи народа Казахстана области, % | 100 | 100 | 100 | ||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Реализация государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций | 100% | 100% | 100% | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Осуществление предоставление услуг в культурной сфере. % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение и поддержка культурных организации, предоставляющих культурно-досуговые работы, % | 100 | 100 | 100 | ||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение и сохранение культурного наследия,% | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение количество посетителей музеев на 1000 человек, % | 152,0 | 152,1 | 152,2 | ||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение и подержка театра и музыкального творчества ,% | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Посещаемость концертов на 1000 человек, % | 65,0 | 65,6 | 66,3 | ||
Посещаемость театров на 1000 человек, % | 98,4 | 98,6 | 98,8 | ||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение функционирования библиотек, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение количество посетителей библиотеки на 1000 человек , % | 300,1 | 300,2 | 300,3 | ||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Увеличение доли оцифрованных документов в государственных архивах, % | 40 | 40 | 40 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение деятельности архивных учреждений, % | 100 | 100 | 100 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение творческого развития и доступности исторических и культурных ценностей, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение обновления книжного фонда библиотечной сети области, % | 100 | 100 | 100 | ||
768 | Управление физической культуры, спорта и туризма области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Реализация государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций | 100% | 100% | 100% | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения' | 44 | 46 | 48 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение и проведение спортивных соревнований на областном уровне, % | 100 | 100 | 100 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения' | 44 | 46 | 48 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение и подготовка членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях, % | 100 | 100 | 100 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения' | 44 | 46 | 48 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение и поддержка развития физической культуры и спорта для детей и юношества, % | 100 | 100 | 100 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения' | 44 | 46 | 48 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение и подготовка выпускников-спортсменов в специализированных школ-интернат колледжей, % | 100 | 100 | 100 | ||
010 | Регулирование туристской деятельности | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, млн человек | 2,8 | 3 | 3,5 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение и развитие туризма и туристической деятельности, % | 100 | 100 | 100 | ||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, млн человек | 2,8 | 3 | 3,5 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение и развитие туризма и туристической деятельности, % | 100 | 100 | 100 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Создание условий для проведения учебно-тренировочных процессов по спортивным занятиям | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Доля детей, обеспеченных возможностью заниматься спортом круглогодично | 100% | 100% | 100% | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Реализация государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций | 100% | 100% | 100% | ||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Полное и эффективное освоение в течение года бюджетных средств, выделенных управлению для реализации государственной политики на местном уровне в области охраны окружающей среды", то есть своевременное и полное перечисление заработной платы работников учреждения, налоговых и неналоговых платежей в бюджет в соответствии с действующим законодательством, возмещение затрат за служебные командировки, проведение расходов на материально-техническое и программное обеспечение управления в целях обеспечения бесперебойной работы аппарата управления. Кроме того, в настоящее время в КГУ "Арна" Управления приобретено 227 водохозяйственных объектов на балансе 1 263,23 км. Из них приняты 4 водохранилища (Кольтоган, Кыраш, Манап, Кумсай) протяженностью 8,77 км, 194 канала протяженностью 1151,87 км, 92,59 км 12 штук водосбросов и 14 штук защитных дамб 7,78 км. При этом из-за низкого технического состояния около 80% водохозяйственных объектов, находящихся на балансе учреждения, требуют осуществления реставрационных или ежегодных текущих ремонтов. | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Улучшение экологической обстановки на территории области позволит оказать положительное влияние на окружающую среду, окажет большую помощь населению в заготовке кормов. | 100% | 100% | 100% | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | ||||
Целевой индикатор: | |||||
"Полное и эффективное освоение в течение года бюджетных средств, выделенных для реализации государственной политики на местном уровне в области охраны окружающей среды", то есть своевременное и полное перечисление заработной платы работников учреждения, налоговых и неналоговых платежей в бюджет в соответствии с действующим законодательством, возмещение затрат за служебные командировки, проведение расходов на материально-техническое и программное обеспечение управления в целях обеспечения бесперебойной работы государственного учреждения. При этом механическая посадка составляет 6,3 га, лесопосадка - 3,2 га, проведение новых пожарных полос - 498 га, уход за пожарными полосами - 6005 га, организация временных питомников - 102 га. | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
"Будут достигнуты положительные результаты в увеличении лесистости территории области, озеленении населенных пунктов, создании и расширении зеленых зон, развитии плантационного выращивания древесных пород, рациональном использовании лесных ресурсов. | 100% | 100% | 100% | ||
006 | Охрана животного мира | 94 394,0 | 95 800,0 | 97 104,0 | |
Целевой индикатор: | |||||
Предупреждение и пресечение правонарушений в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, усиление мер по борьбе с незаконной охотой, незаконным рыболовством, предупреждение, пресечение и охрана животного мира на территории области | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Профилактика правонарушений в области охраны, воспроизводства и использования животного мира | 100% | 100% | 100% | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
"Развитие рыбного хозяйства Республики Казахстан" В рамках Программы на 2021-2030 годы по Кызылординской области в 2026 году планируется выполнить индикативные показатели по выращиванию 1426 тонн рыбы. В целях выполнения данных показателей стимулирование (через субсидирование) рыбоводных хозяйств и развитие рыбного хозяйства. Предполагается, что эти средства пойдут на частичное удешевление затрат на закуп 60,0 тонн пород карпа и их гибридов, реализуемых через торговые сети хозяйств, занимающихся товарным рыбоводством в регионе. | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
"Развитие рыбного хозяйства Республики Казахстан" В рамках Программы на 2021-2030 годы по Кызылординской области в 2030 году будет способствовать выполнению индикативных показателей выращивания 16 000 тонн рыбы. В регионе будут расти объемы рыбохозяйственной продукции, увеличиваться объемы экспорта рыбной продукции, создаваться дополнительные рабочие места. | 100% | 100% | 100% | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | ||||
719 | Управление ветеринарии области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Реализация государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций | 100% | 100% | 100% | ||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | ||||
Целевой индикатор: | |||||
50 (перевозка) | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Согласно плану, образцы крови, взятые у 1 713,9 тысяч животных (601,5 тысяч крупного рогатого скота, 1 061,0 тысяч овец, 49,6 тысяч верблюдов, 0,1 тысячи свиней, 1,7 тысячи собак), будут доставлены на перерабатывающее предприятие, с которым заключен меморандум, по результатам диагностических исследований в ветеринарных лабораториях" | 100% | 100% | 100% | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | ||||
Целевой индикатор: | |||||
250 (хозяева) | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Конечный результат:Компенсация владельцам больных животных, выявленных в ветеринарных лабораториях по результатам диагностических анализов образцов крови, взятых у 601,5 тыс. голов скота и 1061,0 тыс. голов крупного рогатого скота. | 100% | 100% | 100% | ||
012 | Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | ||||
Целевой индикатор: | |||||
6 видов заболевании | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Конечный результат:В целях предотвращения энзоотиских заболеваний животных сельскохозяйственным животным будет введено 836,9 тысяч доз профилактической вакцинации. | 100% | 100% | 100% | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | ||||
Целевой индикатор: | |||||
6 мероприятия | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Будет идентифицировано и внесено в базу данных 367,6 тысяч сельскохозяйственных животных. | 100% | 100% | 100% | ||
014 | Провдение противоэпизоотических мероприятий | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Вакцинация от 12 различных заболеваний, транспортировка образцов крови для диагностического анализа на 2 различных заболевания. | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Для предотвращения 12 особо опасных заболеваний животных заранее вводят 6 235,7 тысяч доз ветеринарных препаратов, а также собирают и транспортируют 1 742,4 тысячи образцов крови для диагностических исследований. | 100% | 100% | 100% | ||
015 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Целевой индикатор: | |||||
73 приобретение скатомогильников | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
В сельских районах будут созданы стандартные по размеру кладбища для захоронения скота, предназначенные для утилизации туш животных и биологических отходов. | 100% | 100% | 100% | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
7 перевозка | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Для поддержания эпизоотической стабильности в регионе будет доставлено 6 235,7 тысяч доз ветеринарных препаратов, выделенных из республиканского бюджета. | 100% | 100% | 100% | ||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | ||||
Целевой индикатор: | |||||
6 препарат | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Будет закуплено 836,9 тысяч доз ветеринарных препаратов для профилактики 6 различных эндемических заболеваний животных. | 100% | 100% | 100% | ||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 55 982,0 | 58 781,0 | 61 724,0 | |
Целевой индикатор: | |||||
2 государственный закуп | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Для идентификации сельскохозяйственных животных будет закуплено 459,1 тысячи ушных бирок. | 100% | 100% | 100% | ||
035 | Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
— идентификация 1845 голов собак, 638 — идентификация 638 голов кошек. | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | 100% | 100% | 100% | ||
040 | Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций | ||||
Целевой индикатор: | |||||
27 приобретение автомобилей | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Приобритение специальных автомашин | 100% | 100% | 100% | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | ||||
Реализация государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций | 100% | 100% | 100% | ||
002 | Субсидирование развития семеноводства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Субсидирование высоко репродуктивных сортов семянного материала, тн | 1237,7 | 1 230,0 | 1 322,0 | ||
Конечный результат: | |||||
повышение доли элитных сортов семян, % | 5,3 | 7,3 | 9,7 | ||
005 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Субсидирование пестицидов, л | 82,6 | 69,5 | 90,1 | ||
Конечный результат: | |||||
проведение химической обработки посевных площадей,% | 100 | 100 | 100 | ||
008 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Субсидирование приоритетных культур, тн | 4,3 | 4,8 | 5,3 | ||
Конечный результат: | |||||
диверсификация сельхоз культур | 5,3 | 5,5 | 5,8 | ||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Субсидирование поливной воды, куб м | 2 985,9 | 2 966,3 | 3 037,7 | ||
Конечный результат: | |||||
Повышение продукции, млрд. тенге | 234,8 | 251,7 | 264,0 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обезвреживание тары пестицидов, штук | 1 890,0 | 1 890,0 | 1 890,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Полное обеспечение мероприятий по обезвреживанию тары,% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | ||||
Целевой индикатор: | |||||
проведение химической обработки протиив вредных организмов, га | 55,3 | 55,3 | 55,3 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечения проведении химической обработки против вредных организмов, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
043 | Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
увеличение посевных площадей применяющих водосберегающих технологий | 24 900,0 | 28 660,0 | 33 497,0 | ||
Конечный результат: | |||||
увеличение посевных площадей пользующих водосберегающие технологий, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
обеспечение документами сельхозтехники, шт | 2 714,0 | 2 714,0 | 2 714,0 | ||
Конечный результат: | |||||
обеспечение документами сельхозтехники, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Количество субсидируемых проектов, ед | 20 | 30 | 30 | ||
Конечный результат: | |||||
обеспечение потребности субсидирования, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
064 | Регулирование земельных отношений | ||||
Целевой индикатор: | |||||
инвентаризация поливных угодий, кол-во проектов | 1 | 1 | |||
Конечный результат: | |||||
обеспечение инвентаризации поливных угодий, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
микрокредитования сельского населения, единиц | 305,0 | ||||
Конечный результат: | |||||
обеспечения микрокредитования, % | 100,0 | ||||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, кол-во проектов | 3 | ||||
Конечный результат: | |||||
обеспечения микрокредитования проектов, % | 100,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Реализация государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций | 100% | 100% | 100% | ||
024 | Развитие объектов спорта | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов | |||||
город (область) | 95,3% | 96,4% | 97,3% | ||
село (область) | 70,1% | 71,4% | 72,6% | ||
Конечный результат: | |||||
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения | 44% | 46% | 48% | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов | |||||
город (область) | 95,3% | 96,4% | 97,3% | ||
село (область) | 70,1% | 71,4% | 72,6% | ||
Конечный результат: | |||||
Охват населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью | 5,8 | 6,0 | 6,2 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
город (область) | 95,3% | 96,4% | 97,3% | ||
село (область) | 70,1% | 71,4% | 72,6% | ||
Конечный результат: | |||||
Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, тыс.кв.м | 720,1 | 729,4 | 738,7 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов | |||||
город (область) | 95,3% | 96,4% | 97,3% | ||
село (область) | 70,1% | 71,4% | 72,6% | ||
Конечный результат: | |||||
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения | 44% | 46% | 48% | ||
Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, тыс.кв.м | 720,1 | 729,4 | 738,7 | ||
Количество модернизированных объектов культуры, в том числе в отдаленных районах, кол-во | 2 | ||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Реализация государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций | 100% | 100% | 100% | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов | |||||
Город | 95,3 | 96,4 | 97,3 | ||
Село | 70,1 | 71,4 | 72,6 | ||
Конечный результат: | |||||
Увеличение доли внутренных дорог в хорошем и удовлетварительном состоянии | 96,0 | 96,5 | 97,5 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов | |||||
Город | 95,3 | 96,4 | 97,3 | ||
Село | 70,1 | 71,4 | 72,6 | ||
Конечный результат: | |||||
Увеличение доли внутренных дорог в хорошем и удовлетварительном состоянии | 96,0 | 96,5 | 97,5 | ||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов | 96,0 | 96,5 | 97,5 | ||
Город | 95,3 | 96,4 | 97,3 | ||
Село | 70,1 | 71,4 | 72,6 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям, направление | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов | |||||
Город | 95,3 | 96,4 | 97,3 | ||
Село | 70,1 | 71,4 | 72,6 | ||
Конечный результат: | |||||
Увеличение доли внутренных дорог в хорошем и удовлетварительном состоянии | 96,0 | 96,5 | 97,5 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов | |||||
Город | 95,3 | 96,4 | 97,3 | ||
Село | 70,1 | 71,4 | 72,6 | ||
Конечный результат: | |||||
Увеличение доли внутренных дорог в хорошем и удовлетварительном состоянии | 96,0 | 96,5 | 97,5 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов | |||||
Город | 95,3 | 96,4 | 97,3 | ||
Село | 70,1 | 71,4 | 72,6 | ||
Конечный результат: | |||||
Увеличение доли внутренных дорог в хорошем и удовлетварительном состоянии | 93,5 | 95,0 | 96,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | ||||
Реализация государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций | 100% | 100% | 100% | ||
011 | Поддержка предпринимательской деятельности | ||||
Целевой индикатор: | |||||
проведение мероприятий по развитию предпринимательства, кол-во | 2 | 2 | 2 | ||
Конечный результат: | |||||
обеспечение проведении запланированных мероприятий, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
014 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Колитчество проектов субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства, единиц | 40,0 | 50,0 | 60,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечения государственной поддержкой субъектов предпринимательства | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
015 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства, кол-во проектов | 95 | 100 | 105 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение частичного гарантирования кредитов субъектов предпринимательства, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
082 | Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства, кол-во грантов | 15 | 15 | 16 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение предоставлении государственных грантов субъектам предпринимательства, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Реализация государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций | 100% | 100% | 100% |
