О внесении изменений в решение Жамбылского областного маслихата от 12 декабря 2025 года № 29-3 "Об областном бюджете на 2026-2028 годы"

Новый

Решение маслихата Жамбылской области от 6 февраля 2026 года № 31-2

      Жамбылский областной маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Жамбылского областного маслихата "Об областном бюджете на 2026-2028 годы" от 12 декабря 2025 года №29-3 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "Утвердить областной бюджет Жамбылской области на 2026-2028 годы, согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 650 237 662 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 31 155 691 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 13 794 838 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 6 000 тысяч тенге;

      специальные поступления – 8 472 237 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 596 808 896 тысяч тенге;

      2) затраты – 651 610 395 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -11 047 625 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 20 005 100 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 31 052 725 тысяч тенге;

      4) cальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 9 674 892 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) – - 9 674 892 тысяч тенге.".

      Приложение 1, 5 - к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2 - к настоящему решению.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Исполняющий обязанности председателя областного маслихата М. Шалкарбеков

  Приложение № 1 к решению
Жамбылского областного маслихата
от 6 февраля 2026 года № 31-2

  Приложение № 1 к решению
Жамбылского областного маслихата
от 12 декабря 2025 года №29-3

Областной бюджет на 2026 год

Категория

Наименование

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




I ДОХОДЫ

650 237 662

1



Налоговые поступления

31 155 691


03


Социальный налог

29 864 638



1

Социальный налог

29 864 638


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 291 053



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

397 053



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

894 000

2



Неналоговые поступления

13 794 838


01


Доходы от государственной собственности

4 994 838



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

38 000



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

5 500



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

1 500



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

150 060



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

4 799 778


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

8 800 000



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

8 800 000

3



Поступления от продажи основного капитала

6 000


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

6 000



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

6 000

4



Специальные поступления

8 472 237


01


Специальные поступления

8 472 237



1

Специальные поступления

8 472 237

5



Поступления трансфертов

596 808 896


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

43 554 054



2

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

43 554 054


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

553 254 842



1

Трансферты из республиканского бюджета

553 254 842

Функциональная группа Наименование

сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа

1

2

3




II ЗАТРАТЫ

651 610 395

01



Государственные услуги общего характера

4 111 208


110


Аппарат маслихата области

152 698



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата области

119 917



003

Капитальные расходы государственного органа

2 791



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

29 990


120


Аппарат акима области

2 148 224



001

Услуги по обеспечению деятельности акима области

1 585 983



007

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

10 000



009

Обеспечение и проведение выборов акимов

552 241


282


Ревизионная комиссия области

470 414



001

Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области

460 414



003

Капитальные расходы государственного органа

10 000


747


Управление информации и общественного развития области

272 055



075

Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области

272 055


257


Управление финансов области

382 690



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования

344 648



009

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 500



013

Капитальные расходы государственного органа

8 000



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

28 542


718


Управление государственных закупок области

81 215



001

Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне

81 215


258


Управление экономики и бюджетного планирования области

272 769



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

272 769


269


Управление по делам религий области

331 143



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне

94 699



004

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

9 900



005

Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе

226 544

02



Оборона

1 467 327


773


Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области

557 196



003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

196 860



004

Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба

360 336


271


Управление строительства области

54 855



002

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

54 855


287


Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета

566 692



002

Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений

364 000



004

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба

202 692


773


Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области

288 584



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны

147 062



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

141 522

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

23 867 965


252


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета

21 140 066



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области

17 972 877



003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

1 968



006

Капитальные расходы государственного органа

3 165 221


271


Управление строительства области

2 276 756



003

Развитие объектов органов внутренних дел

2 263 571



053

Строительство объектов общественного порядка и безопасности

13 185


774


Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета

451 143



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества

387 843



006

Капитальные расходы государственного органа

63 300

04



Образование

416 009 329


261


Управление образования области

60 892 842



200

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания

60 892 842


261


Управление образования области

259 109 046



003

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам

4 447 528



006

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

4 325 178



055

Дополнительное образование для детей и юношества

11 723 145



082

Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования

176 420 264



083

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

581 567



203

Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования

49 154 941



204

Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования

12 456 423


271


Управление строительства области

5 642 680



086

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

5 642 680


285


Управление физической культуры и спорта области

10 385 486



006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

9 692 987



007

Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования

692 499


253


Управление здравоохранения области

2 022 641



043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

2 022 641


261


Управление образования области

26 984 536



024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

26 984 536


120


Аппарат акима области

61 854



019

Обучение участников избирательного процесса

61 854


253


Управление здравоохранения области

105 863



003

Повышение квалификации и переподготовка кадров

105 863


253


Управление здравоохранения области

259 660



057

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся

259 660


261


Управление образования области

272 433



057

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся

272 433


261


Управление образования области

16 272 288



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

1 388 158



004

Информатизация системы образования в государственных организациях образования

94 769



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования

3 209 418



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов

710 747



011

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

1 842 587



012

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

247 984



019

Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы

68 000



029

Методическое и финансовое сопровождение системы образования

3 463 288



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 807 248



086

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

5 289



087

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

434 800


271


Управление строительства области

34 000 000



203

Строительство биофармацевтического завода в Жамбылской области

34 000 000

05



Здравоохранение

17 286 949


253


Управление здравоохранения области

3 353 396



006

Услуги по охране материнства и детства

297 475



007

Пропаганда здорового образа жизни

20 000



041

Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей

2 073 972



042

Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда

1 712



050

Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга

960 237


256


Управление координации занятости и социальных программ области

2 853 382



031

Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами

2 853 382


271


Управление строительства области

520 417



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

520 417


253


Управление здравоохранения области

2 782 973



027

Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

2 782 973


253


Управление здравоохранения области

625 818



039

Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы

625 818


253


Управление здравоохранения области

105 726



029

Областные базы специального медицинского снабжения

105 726


253


Управление здравоохранения области

7 045 237



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения

281 941



008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

354 997



016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

40 199



018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения

206 000



023

Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников

88 000



033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

5 853 364



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

220 736

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

25 770 199


256


Управление координации занятости и социальных программ области

10 637 905



002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

2 055 459



013

Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

3 118 001



014

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах

3 016 196



015

Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

611 150



064

Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости

1 724 655



069

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью

12 444



076

Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты

100 000


261


Управление образования области

1 003 413



015

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

722 663



092

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

213 042



201

Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях

67 708


256


Управление координации занятости и социальных программ области

10 469 536



068

Программа занятости

10 469 536


261


Управление образования области

1 517



084

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

1 517


256


Управление координации занятости и социальных программ области

3 633 828



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

245 362



018

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

183 000



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

479 368



053

Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам

155 767



066

Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи

34 662



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

65 000



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

2 470 669


747


Управление информации и общественного развития области

24 000



077

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

24 000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

28 783 698


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

50 000



054

Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде

50 000


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

28 733 698



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

224 933



038

Развитие коммунального хозяйства

4 221 955



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

2 901 533



114

Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам

21 385 277

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

16 652 942


740


Управление культуры и развития языков области

3 971 135



005

Поддержка культурно-досуговой работы

1 712 332



007

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

690 818



008

Поддержка театрального и музыкального искусства

1 567 985


285


Управление физической культуры и спорта области

8 323 302



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

140 828



002

Проведение спортивных соревнований на областном уровне

641 019



003

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

7 064 981



005

Капитальные расходы государственного органа

1 650



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

468 091



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

6 733


271


Управление строительства области

5 000



018

Развитие объектов архивов

5 000


740


Управление культуры и развития языков области

609 476



002

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

155 657



009

Обеспечение функционирования областных библиотек

453 819


747


Управление информации и общественного развития области

1 178 877



007

Услуги по проведению государственной информационной политики

1 178 877


759


Управление цифровизации и архивов области

1 682 138



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом

903 343



003

Обеспечение сохранности архивного фонда

740 179



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

38 616


266


Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области

193 336



021

Регулирование туристской деятельности

171 345



044

Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов

21 991


740


Управление культуры и развития языков области

187 836



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков

165 762



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 125



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

16 949


747


Управление информации и общественного развития области

501 842



001

Услуги по реализации государственной внутренней, молодежной политики на местном уровне

388 877



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

110 758



005

Капитальные расходы государственного органа

1 119



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 088

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

6 228 385


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

1 500 000



007

Развитие теплоэнергетической системы

1 500 000


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

4 728 385



071

Развитие газотранспортной системы

4 728 385

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

52 395 061


255


Управление сельского хозяйства области

26 355 199



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

788 058



002

Субсидирование развития семеноводства

410 000



003

Капитальные расходы государственного органа

2 139



004

Развитие информационно-маркетинговой системы сельского хозяйства

33 526



006

Субсидирование развития производства приоритетных культур

2 686 000



008

Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов

200 000



014

Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям

84 374



018

Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)

1 507



029

Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур

40 000



045

Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала

40 000



046

Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов

4 000



047

Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)

2 500 000



050

Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях

7 000 000



051

Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса

30 973



053

Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства

6 790 622



056

Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования

5 000 000



057

Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства

744 000


719


Управление ветеринарии области

6 494 649



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

200 841



003

Капитальные расходы государственного органа

5 550



008

Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания

44 000



009

Организация санитарного убоя больных животных

8 000



011

Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека

15 000



012

Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных

70 000



013

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

18 312



014

Проведение противоэпизоотических мероприятий

4 166 373



015

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 169 500



028

Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения

4 346



030

Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)

312 483



031

Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)

265 978



040

Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций

30 000



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

184 266


254


Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области

315 093



002

Установление водоохранных зон и полос водных объектов

98 294



003

Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности

216 799


255


Управление сельского хозяйства области

11 729 312



023

Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения

11 729 312


254


Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области

7 051 815



005

Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение

6 701 815



104

Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях

350 000


254


Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области

319 030



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

190 900



008

Мероприятия по охране окружающей среды

46 250



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

81 880


251


Управление земельных отношений области

108 440



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области

108 136



010

Капитальные расходы государственного органа

304


719


Управление ветеринарии области

21 523



033

Идентификация безнадзорных и бродячих животных

11 000



034

Вакцинация и стерилизация бродячих животных

9 998



035

Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения

525

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

18 233 477


271


Управление строительства области

17 917 769



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

220 163



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

4 945 235



114

Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам

12 752 371


272


Управление архитектуры и градостроительства области

208 613



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

202 008



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 605


724


Управление государственного архитектурно-строительного контроля области

107 095



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля

107 095

12



Транспорт и коммуникации

18 731 210


268


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

4 550 350



003

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 000 000



028

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

3 550 350


268


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

14 180 860



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций

197 486



005

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям

609 587



011

Капитальные расходы государственного органа

3 273



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

816 976



114

Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам

12 553 538

13



Прочие

11 380 646


271


Управление строительства области

3 993 921



040

Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков

3 993 921


266


Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области

504 727



005

Поддержка субъектов предпринимательства

123 979



008

Поддержка предпринимательской деятельности

380 748


257


Управление финансов области

1 068 575



012

Резерв местного исполнительного органа области

1 068 575


266


Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области

260 292



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности

260 292


268


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

1 209 792



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

1 209 792


271


Управление строительства области

3 378 474



097

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

3 378 474


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

964 865



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

964 865

14



Обслуживание долга

7 871 779


257


Управление финансов области

7 871 779



004

Обслуживание долга местных исполнительных органов

7 671 779



016

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета

200 000

15



Трансферты

2 820 220


257


Управление финансов области

2 820 220



007

Субвенции

2 820 220




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

-11 047 625




Бюджетные кредиты

20 005 100

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 000 000


271


Управление строительства области

5 000 000



009

Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья

5 000 000

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

15 005 100




Сельское хозяйство

13 500 000


255


Управление сельского хозяйства области

13 500 000



087

Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения

7 000 000



092

Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе

6 500 000


258


Управление экономики и бюджетного планирования области

1 505 100



007

Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов

1 505 100

Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Категория

Наименование

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3

6



Погашение бюджетных кредитов

31 052 725


1


Погашение бюджетных кредитов

31 052 725



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

31 052 725

Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

9 674 892




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-9 674 892

Категория

Наименование

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3

8



Поступления займов

20 005 100


01


Внутренние государственные займы

20 005 100



1

Государственные эмиссионные ценные бумаги

5 000 000



2

Договоры займа

15 005 100

9



Используемые остатки бюджетных средств

2 297 511


01


Остатки бюджетных средств

2 297 511



1

Остатки бюджетных средств

2 297 511

Функциональная группа Наименование

Сумма, тыс.тенге

Администратор бюджетных программ

Программа

1

2

3

16



Погашение займов

31 977 503


257


Управление финансов области

31 977 503



008

Погашение долга местного исполнительного органа

16 334 367



015

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

15 643 136

  Приложение № 2 к решению
Жамбылского областного маслихата
от 6 февраля 2026 года №31-2

  Приложение № 5 к решению
Жамбылского областного маслихата
от 12 декабря 2025 года №29-3

Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ

АБП

БП

Наименование

Плановый период

2026 год

2027 год

2028 год

1

2

3

5

6

7

110


Аппарат маслихата области





001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата области





003

Капитальные расходы государственного органа





005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов




120


Аппарат акима области





001

Услуги по обеспечению деятельности акима области





007

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Конечный результат:






Обновление и техническое оснащение аппарата акима области материально-техническим оборудованием (приобретение оргтехники, мебели и др.) (%)

100

100

100


009

Обеспечение и проведение выборов акимов






Конечный результат:






Обеспечение функционирования областной и территориальных избирательных комиссий (комиссий)

12

12

12


019

Обучение участников избирательного процесса






Конечный результат:






Организация электорального обучения членов избирательных комиссий всех уровней (человек)

1569

1569

1569

251


Управление земельных отношений области





001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области






Конечный результат:






Проведение единой государственной политики в вопросах использования и охраны земельного фонда Жамбылской области. Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. (га)

10000

10000

10000


010

Капитальные расходы государственного органа






Конечный результат:






Усиление материально-технической базы государственного органа в целях обеспечения деятельности управления, %

100

100

100

252


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета





001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области





003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка






Целевой индикатор:






Уровень доверия граждан к органам внутренних дел, %

80

81

82



Конечный результат:






Уровень доверия граждан к органам внутренних дел, %

80

81

82


006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары






Целевой индикатор:






Материально-техническое оснащение сотрудников областного аппарата ДП и его территориальных подразделений (%)

87

91

95



Конечный результат:






Материально-техническое оснащение сотрудников областного аппарата ДП и его территориальных подразделений (%)

87

91

95

253


Управление здравоохранения области





043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования






Целевой индикатор:






Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования, %

100

100

100



Конечный результат:






Удовлетворение социально-экономических потребностей общества в квалифицированных специалистах со средним медицинским и фармацевтическим образованием и обеспечение государственным образовательным заказом по подготовке специалистов, %

100

100

100



Процентр трудоустройства, %

100

100

100


003

Повышение квалификации и переподготовка кадров






Целевой индикатор:






Повышение квалификации и переподготовка кадров (% от плана)

100

100

100



Конечный результат:






Медицинские и фармацевтические сотрудники, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки кадров один раз в пять лет, %

100

100

100



Доля медицинских и фармацевтических сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации из общего числа средних медицинских работников, %

3

3

3


057

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся






Целевой индикатор:






Снижение стандартизованного коэффициента смертности, %

6,3

6,25

6,2



Конечный результат:






Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, %

95,2

95,3

95,4


006

Услуги по охране материнства и детства






Целевой индикатор:






Охрана материнства и детства (объект)

1

1

1



Конечный результат:






Уровень обеспечения доступности и своевременности оказания квалифицированной медицинской и педагогической помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям–инвалидам и детям с ограниченными возможностями

100

100

100


007

Пропаганда здорового образа жизни






Целевой индикатор:






Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни, %

36

41

42



Конечный результат:






Повышение информированности населения по вопросам охраны здоровья и профилактике заболеваний, %

100

100

100



Увеличение продолжительности жизни, лет

76,1

76,4

76,7


041

Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей






Целевой индикатор:






Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей, %

100

100

100



Конечный результат:






Полное и своевременное обеспечение амбулаторных пациентов качественными лекарственными препаратами и специализированными лечебными продуктами отдельных категорий населения с генетическими или редкими и особыми заболеваниями с дорогостоящими лекарствами и специализированным питанием по специализированному меню разработанный генетиками индивидуально для обеспечения жизнедеятельности пациентов с редкими заболеваниями, %

100

100

100


042

Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда






Целевой индикатор:






Закуп медикаментов для проведения медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда, %

100

100

100



Конечный результат:






Доля обеспеченных препаратами для химической кастрации в целях предупреждения состояния декомпенсации у лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения, %

100

100

100


050

Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга






Целевой индикатор:






Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга, %

100





Конечный результат:






Оснащенность служб скорой медицинской помощи санитарным автотранспортом, %

100




027

Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения






Целевой индикатор:






Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения, %

100

100

100



Конечный результат:






Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами для иммунизации подлежащего контингента с охватом лиц из группы риска и не менее 20 % прикрепленного населения области не менее 95%

100

100

100


039

Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы






Целевой индикатор:






Оказание медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы (объект)

5

5

5



Конечный результат:






Повышение качества и доступности медицинской помощи лицам, содержащимся в учреждениях УИС, обеспечение оказания помощи в соответствии с установленными стандартами, %

100

100

100


029

Областные базы специального медицинского снабжения






Целевой индикатор:






Уровень готовности материальных ценностей мобилизационного резерва к использованию при мобилизации, %

100

100

100



Конечный результат:






Обеспечение резерва лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при чрезвычайных ситуациях, %

100

100

100


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения






Конечный результат:





008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан






Целевой индикатор:






Доля новых зараженных ВИЧ в структуре выявления с парентеральным путем передачи

19





Конечный результат:






Охват населения обследованием на ВИЧ инфекцию






Выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения, %

0,14




016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение






Целевой индикатор:






Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение, %

100





Конечный результат:






Социальная защита пациентов, направленных на лечение за пределы места жительства для обеспечения доступности высокоспециализированной медицинской помощи пациентам на уровне 100%

100




018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения






Целевой индикатор:






Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения (объект)

1





Конечный результат:






Осуществление ведомственных статистических наблюдений в области здравоохранения с соблюдением требований статистической методологии и 100% обработка поступающей информации от медицинских организаций, %

100




023

Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников






Целевой индикатор:






Уровень готовности материальных ценностей мобилизационного резерва к использованию при мобилизации, %

100





Конечный результат:






Обеспечение резерва лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при чрезвычайных ситуациях, %

100




033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения






Целевой индикатор:






Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, в том числе






город, %






СНП, %






Конечный результат:






Снижение уровня износа зданий медицинских организаций, %

63,15





Укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения, %

92,4



254


Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области





002

Установление водоохранных зон и полос водных объектов






Конечный результат:






Разработка ПСД на установление водоохранных зон и полос водных объектов (водные объекты)

13

13

13


003

Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности





005

Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение






Конечный результат:






Выращивание посадочного материала в лесных питомниках (га)

130

38

38



Вопроизводство пустынных лесов путем посева и посадки саксаула и прочих пескоукреплящих пород на территории гослесфонда (га)

8948

8948

8948


001

Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне





008

Мероприятия по охране окружающей среды






Конечный результат:






Онлайн-трансляции данных о текущем состоянии атмосферного воздуха и погодных условий

1

1

1



Работы по изучению почвы

1

1

1


032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Конечный результат:






Материально-техническое оснащение лесных хозяйств (%)

85

90

95


104

Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях






Целевой индикатор:






Создание и расширение рыбного хозяйства, количество хозяйств

10

10

10



Доля переработки рыбы, %

27

27

27



Конечный результат:






Приобретение техники и оборудования, ед.

8

8

8



Сумма кредитов за счет субсидирования ставки вознаграждения, выданных субъектам АПК, включая лизинг, %

100

100

100

255


Управление сельского хозяйства области





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства






Целевой индикатор:






Содержание аппарата управления согласно утвержденной штатной численности

33

33

33



Конечный результат:






Обеспечение деятельности аппарата управления, включая затраты на оплату труда государственных служащих (согласно утвержденному лимиту штатных расписаний) и направление на социальное обеспечение, коммунальные, транспортные услуги, услуги связи, приобретение прочих товаров и оплату прочих услуг и работ и командировочные расходы.

100

100

100


002

Субсидирование развития семеноводства






Целевой индикатор:






Увеличение объем использования высокопродуктивных семян сортов и гибридов сельскохозяйственных культур

8,7 %

10,7 %

13,0 %



Конечный результат:






Элитные семена, тонн

125,3

130,0

150,0



Семена 1 репродукции, тонн

506,0

580,0

620,0



Семена гибридов первого поколения, посевная единица

11 355,0

12 500,0

14 000,0


003

Капитальные расходы государственного органа






Целевой индикатор:






Расходы на материально-техническое обеспечение (приобретение активов для деятельности государственных органов)

100

100

100



Конечный результат:






Обеспечение материально-техническим оборудованием сотрудников управления

100

100

100


004

Развитие информационно-маркетинговой системы сельского хозяйства





006

Субсидирование развития производства приоритетных культур






Целевой индикатор:






Загрузка производственных мощностей перерабатывающих предприятий, расположенных в регионе, и обеспечение их отечественным сырьҰм, %

55

60

65



Конечный результат:






Приоритетная культура, сданная на переработку, тыс.тонн

44,4

46,8

49,0



Приоритетные овощные культуры, произведенные в закрытом грунте, гектар

4,8

4,8

5,8


008

Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов






Целевой индикатор:






План использование пестицидов предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов тыс. литр

45,5

47,6

49,9



Конечный результат:






Объем приобретения субсидируемых пестицидов, тыс.литр

42,5

44,6

46,9


014

Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям






Целевой индикатор:






районы и территории, охватываемые государственной поддержкой, количество

8

9

10



Конечный результат:






Объем потребляемой воды, тыс. м3

80,4

82,5

86,0


018

Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)






Целевой индикатор:






Материально-техническое обеспечение (организация работ по обезвреживанию пестицидов (ядовитых химикатов) по мере необходимости), %

100

100

100



Конечный результат:






Обезвреживание тары, освобождҰнной от ядовитых химикатов, в целях охраны окружающей среды (по заявке), %

100

100

100


023

Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения






Целевой индикатор:






Ежегодная площадь внедрения водосберегающих технологий, тыс. га

10,0

91,5

109,5



Конечный результат:






Общая площадь внедренных водосберегающих технологий, тыс.га

76,5

103,5

136,5


029

Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур






Целевой индикатор:






На основании данных, предоставленных методическим центром, на участках, где зафиксировано превышение экономического порога вредоносности вследствии распространения саранчовых вредителей, провести фитосанитарные мероприятия, %

100

100

100



Конечный результат:






Проведение химической обработки против вредных организмов на соответствующей территории, тыс.га

21,2

11,91

10,64


045

Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала






Целевой индикатор:






Увеличение удельного веса кондиционных семян с использованием семян проверенного качества

95 %

97 %

99 %



Конечный результат:






Экспертиза качества семян, тонн

87,0

87,1

87,2


046

Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов






Целевой индикатор:






Районы, охватываемые для государственного учҰта и регистрации тракторов, их прицепов, самоходных сельскохозяйственных машин и механизмов

11

11

11



Конечный результат:






Государственные регистрационные номерные знаки, штук

550

1500

1500



Технические паспорта, штук

550

1500

1500



Удостоверение тракториста-машиниста, штук


500

500



Свидетельство о регистрации залога, штук


500

500


047

Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)






Целевой индикатор:






План внесение по минеральному удобрению тыс.тонн

109,7

131,6

144,3



Конечный результат:






Объем приобретения удобрений (за исключением органических), субсидируемых тыс.тонн

12,6

13,1

13,7


050

Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях






Целевой индикатор:






Привлечение инвестиции в основной капитал АПК, млн. тенге

25 000

30 000

35 000



Конечный результат:






Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования и Приобретение приоритетных сельскохозяйственных машин и оборудования, шт

895

995

1500


051

Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса





053

Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства






Целевой индикатор:






Увеличение производства молока, %

1,2

1,5

1,7



Увеличение производства мяса, %

2,0

2,5

2,7



Конечный результат:






Приобретение отечественного племенного быка-производителя мясного и мясо-молочного направлений, голов

2 130

2 200

2 450



Приобретение отечественного племенного маточного поголовья КРС мясного и мясо-молочного направлений, голов

11 200

12 000

12 500



Приобретение импортного племенного маточного поголовья КРС мясного и мясо-молочного направлений, голов

220

325

450



Удешевление затрат при выращивании племенного молодняка КРС мясного направления, голов

10 345

11 200

12 454



Удешевление стоимости КРС мужской особи, тыс.тонн

8,0

8,2

8,3



Приобретение отечественного племенного маточного поголовья КРС молочных пород, голов

5 600

5 750

6 000



Приобретение импортного маточного поголовья КРС молочного направления, голов

200

350

450



Удешевление стоимости производства молока, тыс. тонн

35,0

38,2

40,1



Субсидирование стоимости услуг по искусственному осеменению маточного поголовья КРС, голов

2,0

2,5

3,0



Приобретение семени племенного быка, доза

1 200

1 450

2 000



Удешевление стоимости производства мяса курицы, тыс. тонн

10,0

11,0

14,0



Приобретение суточного молодняка финальной формы яичного направления, тыс. голов

75,0

92,0

105,0



Приобретение отечественных племенных овец, голов

244 000

262 000

285 000



Удешевление затрат при выращивании племенного молодняка МРС, голов

21 200

245 000

268 000



Удешевление стоимости МРС мужской особи, голов

135 000

142 000

163 000



Приобретение племенных жеребцов-производителей продуктивного направления, голов

25

36

42


056

Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования






Целевой индикатор:






Обновление сельхоз техники, %

8

8,5

9



Конечный результат:






Субсидирование ставок вознаграждения по договорам займа, выданным финансовыми институтами, кол-во договоров

3 522

3 622

3 672


057

Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства






Целевой индикатор:

1 500

2 775

2 875



Доля переработки молока, %

41

41

41



Доля переработки мяса, %

47

47

47



Доля переработки масличных культур, (подсолнух) %

100

100

70



Конечный результат:






Производство сливочного масла, тонн

900

1 416

1 416



Производство твердого сыра, тонн

690

1 341

1 341



Производство сухого молока, тонн

70

600

600


087

Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения






Целевой индикатор:






Доля покрытия потребности сельского населения в предоставлении микрокредитов и лизинга в рамках масштабирования проекта "Ауыл аманаты" (с нарастанием к предыдущему году), %

41,9

54,0

70,1



Конечный результат:






Доля покрытия потребности сельского населения в предоставлении микрокредитов и лизинга в рамках масштабирования проекта "Ауыл аманаты" (с нарастанием к предыдущему году), %

41,5

53,4

69,4


092

Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе






Целевой индикатор:






Повышение экономической доступности факторов производства в сельском хозяйстве за счет насыщения внутреннего рынка и реализации проектов АПК по импортозамещению, а также обеспечение населения региона качественными и доступными продуктами питания через кредитование местных исполнительных органов для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.

6

3

3



Конечный результат:






Рост валового выпуска продукций сельского хозяйства в рамках программы кредитования в сфере агропромышленного комплекса (тиражирование опыта СКО) %

100,1

100,3

100,3

256


Управление координации занятости и социальных программ области





031

Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами






Целевой индикатор:






Доля лиц из числа активных пользователей Д и Е категории и безработных, за которых местными исполнительными органами уплачивающие взносы на ОСМС

100

100

100



Конечный результат:






Обеспечение своевременного и полного перечисления взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за лиц, относящихся к льготным категориям населения

100

100

100


002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания






Целевой индикатор:






Социальная поддержка и улучшение качества жизни инвалидов, пожилых граждан и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию в условиях стационара.






Конечный результат:






Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)

100

100

100


013

Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания






Целевой индикатор:






Повышение эффективности предоставления услуг лицам с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями в медико-социальных учреждениях






Конечный результат:






Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)

100

100

100


014

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах






Целевой индикатор:






Социальная поддержка и улучшение качества жизни инвалидов,путем оказания специальных социальных услуг в реабилитационных центрах






Конечный результат:






Доля лиц, обслуживаемых в условиях полустационара в государственном секторе

31,0

30,5

30,5


015

Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания






Целевой индикатор:






Повышение эффективности предоставления специальных социальных услуг детям -инвалидам с психоневрологическими патологиями в условиях стационара






Конечный результат:






Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)

100

100

100


064

Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости






Целевой индикатор:






Повышение уровня доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятости.






Конечный результат:






1) доля лиц, вовлеченных в продуктивную занятость, из числа зарегистрированных в органах занятости

82,3

83,0

83,0



2) доля молодежи, трудоустроенной на постоянные рабочие места из числа обратившихся в карьерные центры

47,8

48,5

48,5


066

Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи






Целевой индикатор:






Создание условий для молодежи стать полноценным участником экономических преобразований.






Конечный результат:






Уровень безработицы

5,1

5,1

5,1


069

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью






Целевой индикатор:






Обеспечение организаций нижестоящего уровня целевыми трансфертами из областного бюджета целях реализации региональной политики в области занятости и социальных программ, улучшения качества предоставления социальных услуг и социальной помощи в Жамбылской области






Конечный результат:






Уровень безработицы

5,1

5,1

5,1


076

Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты






Целевой индикатор:






Повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения через размещение государственного социального заказа неправительственным организациям.






Конечный результат:






Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора

21

22

22


068

Программа занятости






Целевой индикатор:






1) доля лиц, вовлеченных в продуктивную занятость, из числа зарегистрированных в органах занятости

35834 чел

35834 чел

35834 чел



2) доля молодежи, трудоустроенной на постоянные рабочие места из числа обратившихся в карьерные центры

24263 чел

30982 чел

31355 чел



Конечный результат:






Уровень безработицы

5,1

5,1

5,1


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения






Целевой индикатор:






Повышение благосостояния и качества уровня жизни в целях реализации региональной политики в области занятости и социальных программ, улучшения качества предоставления социальных услуг и социальной помощи в Жамбылской области.






Конечный результат:






Повышение квалификации 6 специалистов





018

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях






Целевой индикатор:






Повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения через размещение государственного социального заказа неправительственным организациям.






Конечный результат:






Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора

21

22

22


028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия






Целевой индикатор:






Повышение эффективности предоставления специальных социальных услуг лицам подвергшимся бытовому насилию и лицам попавшим в трудную жизненную ситуацию






Конечный результат:






Доля охваченных специальными социальными услугами лиц подвергшихся бытовому насилию и лиц попавших в трудную жизненную ситуацию из числа обратившихся

100

100

100


053

Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам






Целевой индикатор:






Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов,путем оказания услуг по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту






Конечный результат:






Удельный вес инвалидов с кохлеарными имплантами, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (из числа обратившихся за оказанием услуги инвалидов с кохлеарными имплантами)

100

100

100


062

Развитие системы квалификаций






Целевой индикатор:






Вовлечение самозанятых, безработных и лиц без квалификации в продуктивную занятость посредством решения задач по национальному проекту по развитию предпринимательства по Жамбылской области через содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов






Конечный результат:






Уровень безработицы

5,1

5,1

5,1


066

Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи






Целевой индикатор:






Создание условий для молодежи стать полноценным участником экономических преобразований.






Конечный результат:






Уровень безработицы





067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Целевой индикатор:






укрепление в государственных учреждениях материально-технической базы

100

100

100



Конечный результат:






Обеспечение медико-социальных учреждений материально-технической базой

100

100

100


113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам






Целевой индикатор:






Уровень охвата инвалидов и социально уязвимых слоҰв населения социальными услугами






Конечный результат:






1) Доля лиц с инвалидностью, обеспеченных гигиеническими средствами (из планируемого числа лиц с инвалидностью, нуждающихся в гигиенических средствах), одноразовыми катетерами для детей с диагнозом "Spina Bifida", а также санаторно-курортным лечением в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, составляет

95,0

95,0

95,0



2)Доля трудоспособных получателей адресной социальной помощи (условной денежной помощи), трудоустроенных и вовлечҰнных в активные меры содействия занятости (в общей численности трудоспособных получателей УДП), составляет

82,7

82,9

82,9

257


Управление финансов области





001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования






Конечный результат:






Функции по обеспечению исполнения областного бюджета и управлению имуществом, находящимся в коммунальной собственности области.

100

100

100


009

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим






Конечный результат:






Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

100

100

100


013

Капитальные расходы государственного органа






Конечный результат:






Материально-техническое оснащение управления финансов акимата области

100

100

100


113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам






Конечный результат:






Обеспечение 100% перечисления целевых текущих трансфертов в нижестоящие бюджеты в соответствии с планами финансирования.

100

100

100


012

Резерв местного исполнительного органа области






Конечный результат:






Обеспечение исполнения постановлений акимата области о выделении средств из резерва местного исполнительного органа области

100

100

100


004

Обслуживание долга местных исполнительных органов






Конечный результат:






Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед "инвестором" по обслуживанию долга

100

100

100


016

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета






Конечный результат:






Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед республиканским бюджетом по обслуживанию долга

100

100

100


007

Субвенции






Конечный результат:






Обеспечение перечисления бюджетных субвенций из областного бюджета нижестоящим бюджетам в соответствии с решениями областного маслихата об объемах трансфертов общего характера и областном бюджете на плановый период

100

100

100


008

Погашение долга местного исполнительного органа






Конечный результат:






Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед "инвестором" по погашению долга

100

100

100


015

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом






Конечный результат:






Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед республиканским бюджетом по погашению основного долга

100

100

100

258


Управление экономики и бюджетного планирования области





001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования





003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов





007

Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов






Конечный результат:






Количетсво обеспеченных специалистов социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских, округов, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, мерами социальной поддержки в виде бюджетных кредитов на приобретение или строительство жилья, чел

152

143

127

261


Управление образования области





200

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания






Целевой индикатор:






Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет , %

96,3

99

100



Доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества воспитания и обучения независимо от форм собственности, %

100

100

100



Конечный результат:






Уровень предшкольной подготовки детей , %

92,4

93,8

95



Доля педагогов, имеющих профильное образование, от общего количества руководителей, методистов, воспитателей дошкольных организаций , %

71,7

73

74,3



Доля педагогов дошкольных организаций, прошедших курсы повышения квалификации , %

71,4

76,6

77,5


003

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам





006

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования





055

Дополнительное образование для детей и юношества





082

Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования






Конечный результат:





083

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности





203

Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования





204

Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования





024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования





057

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования





004

Информатизация системы образования в государственных организациях образования






Конечный результат:






Доля школ, охваченных высокоскоростным Интернетом, %

100

100

100


005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования





007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов





011

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению





012

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии





019

Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы





029

Методическое и финансовое сопровождение системы образования





067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Целевой индикатор:






Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, %






Город

92,7

93,9

95,2



СНП

67,6

68,7

69,8



Конечный результат:






Доля школ, расположенных в типовых зданиях

81,7

85,7

86,1


086

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей





087

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей





015

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей





092

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям





201

Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях





084

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов




266


Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области





021

Регулирование туристской деятельности






Целевой индикатор:






Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения, млн. чел.

0,25

0,26

0,27



Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, млн. чел.

0,008

0,009

0,01



Конечный результат:






Увеличение номерного фонда, койко-мест

7 895

8 120

8 200


044

Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов






Конечный результат:






Количество санитарно-гигиенических узлов подлежащие для субсидирования части затрат субъектов предпринимательства, для поддержания санитарного состояния привлекательных для туристов, ед

26

26

26


005

Поддержка субъектов предпринимательства






Целевой индикатор:






Доля ВДС МСП в ВРП, %

25,8

26

26,4



Конечный результат:






Доля ВДС МСП в ВРП, %

8,3

8,5

8,6


008

Поддержка предпринимательской деятельности






Конечный результат:






Оказание консультационных услуг по инвестиционным услугам предпринимателям, %

100

100

100


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности




269


Управление по делам религий области





001

Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне





004

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций





005

Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе




268


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области 





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций





002

Развитие транспортной инфраструктуры






Целевой индикатор:






Строительство и реконструкция автомобильных дорог областного значения (км)






Конечный результат:






Приведение автомобильных дорог областного значения в нормативное техническое состояние





005

Субсидирование пассажирских перевозок по социально-значимым межрайонным (междугородним) сообщениям






Конечный результат:






Субсидирование социально-значимых автобусных маршрутов, ед.

8

8

8



Субсидирование социально-значимых железнодорожных маршрутов, ед.

3

3

3


028

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры






Целевой индикатор:






Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения (км)

26,1

94,151

78,5



Конечный результат:






Приведение автомобильных дорог областного значения в нормативное техническое состояние

99%

99%

99%


113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам






Целевой индикатор:






Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения (км)

25

45

50



Капитальный и средний ремонт внутрипоселковых дорог

30

50

60



город, км

15

25

30



СНП, км

15

30

30



Конечный результат:






Приведение автодорог районного значения в нормативное техническое состояние

99%

99%

99%



Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии

91%

93%

95%


114

Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам






Целевой индикатор:






Строительство и реконструкция внутрипоселковых и внутригородских автомобильных дорог (км)

9

0

0



Конечный результат:






Увеличение доли улиц населенных пунктов в хорошем и удовлетворительном состоянии

91%

93%

95%

271


Управление строительства области





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства





002

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций






Конечный результат:






Обеспеченность инфраструктурой ЧС

3

0

4


003

Развитие объектов органов внутренних дел






Конечный результат:






Доведение до действующих норм положенности числа участковых пунктов полиции

2

1

1


009

Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья






Конечный результат:






Вввод в эксплуатацию кредитных квартир до конца года

200




053

Строительство объектов общественного порядка и безопасности





086

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования






Конечный результат:






Строительство объектов образования

6

10

10


203

Строительство биофармацевтического завода в Жамбылской области





038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения






Конечный результат:






Строительство и реконструкция медицинских учреждений

8

0

5


018

Развитие объектов архивов






Конечный результат:






Строительство 52 культурных объектов

1

0

0


113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам






Конечный результат:






Обеспечение арендным жильем граждан из числа социально уязвимых слоев населения (приобретение), состоявщих на учете в местных исполнительных органах, кол-во семей

344

382

360


114

Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам





040

Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков





097

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"






Конечный результат:






Строительство 52 культурных объектов, Строительство спортивных объектов, Строительство и реконструкция медицинских учреждений

7

0

0

272


Управление архитектуры и градостроительства области





001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне






Конечный результат:






Осуществлять государственную политику в области архитектуры и градостроительства на местном уровне. Оплата труда, компенсационные и дополнительные денежные выплаты, расходы на командировки и служебные поездки работников внутри страны, заработная плата работников, работающих по договору, перечисление денег в Пенсионный фонд, социальное страхование, перечисление налогов и других обязательных платежей в бюджет. Приобретение информационных услуг. Приобретение товаров для хозяйственных нужд управления, в том числе: канцелярских товаров, горюче-смазочных материалов

100

100

100


032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Конечный результат:






Осуществление капитальных расходов подведомственных государственных учреждений и организаций.

100

100

100

279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области





054

Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде






Конечный результат:






Обеспечение граждан выплатой за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, ед.

500

500

500


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства





038

Развитие коммунального хозяйства






Целевой индикатор:






Снижение износа электрических сетей, %

75,7

75,5

75,3



Конечный результат:






Снижение износа электрических сетей, %

75,7

75,5

75,3


113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам






Конечный результат:






Проведение текущих ремонтных работ в селах-победителях конкурса "Үлгілі ауыл", ед

3

3

3



Обеспечение стабильного теплоснабжения в отопительный сезон для 3-х городов области.






Жанатас(мазут, тонна)

13 505

14 000

14 500



Каратау(газ, тыс м3)

16 714

17 213

17 714



Шу(газ, тыс м3)

5 515

5 565

5 590


114

Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам






Целевой индикатор:






Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов по показателям:






Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (город)", %:

100

100

100



Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (СНП)", %:

100

100

100



Снижение износа теплоснабжения, %

51,7

49,7

47,7



Обеспеченность централизованным газоснабжением, %

92,2

92,9

93,3



Конечный результат:






Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов по показателям:






Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (город)", %:

100

100

100



Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (СНП)", %:

100

100

100



Строительство парков развлечений и отдыха (скверы/бульвары/сады для отдыхажителей)

4

0

0



Снижение износа теплоснабжения,%

51,7

49,7

47,7



Обеспеченность централизованным газоснабжением,%

92,2

92,9

93,3


007

Развитие теплоэнергетической системы






Целевой индикатор:






Снижение износа теплоснабжения, %

51,7

49,7

47,7



Конечный результат:






Снижение износа теплоснабжения, %

51,7

49,7

47,7


096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства






Конечный результат:






Проект "Строительство внешних сетей электроснабжения для золотоизвлекательной фабрики на месторождении "Гагаринское" в Кордайском районе", км

45,3

0

0

285


Управление физической культуры и спорта области





006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту






Конечный результат:






Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения , %

44

46

48


007

Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта





002

Проведение спортивных соревнований на областном уровне






Конечный результат:






Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения , %

44

46

48


003

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях





005

Капитальные расходы государственного органа





032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций





113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам




282


Ревизионная комиссия области





001

Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области





003

Капитальные расходы государственного органа






Целевой индикатор:






Затраты на обеспечение материально-техническим оборудованием (приобретение активов) , %

100

100

100



Конечный результат:






Доведение уровня обеспеченности материально - техническим оборудованием работников ревизионной комиссии ,%.

100

100

100

287


Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета





002

Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений






Конечный результат:






Обеспечение материально-технического оснащения департамента и подведомственных учреждений

54,3

56,5

58,0


004

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба






Конечный результат:






Обеспечение работников департамента связью и другими услугами.

100

100

100

718


Управление государственных закупок области





001

Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне




724


Управление государственного архитектурно-строительного контроля области





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля






Конечный результат:






Осуществлять государственную политику в области архитектурно-стройтельного контроляи на местном уровне. Оплата труда, компенсационные и дополнительные денежные выплаты, расходы на командировки и служебные поездки работников внутри страны, заработная плата работников, работающих по договору, перечисление денег в пенсионный фонд, социальное страхование, перечисление налогов и других обязательных платежей в бюджет. Приобретение информационных услуг. Приобретение товаров для хозяйственных нужд управления, в том числе: канцелярских товаров, горюче-смазочных материалов , %

100

100

100

719


Управление ветеринарии области





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии





003

Капитальные расходы государственного органа






Конечный результат:






Приобретение комплект компьютеров (комплект)

10,0




008

Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания






Конечный результат:






Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания (штук)

240,0

251,0

262,0


009

Организация санитарного убоя больных животных






Конечный результат:






Транспортировка больных животных до предприятий переработки, (количество больных животных подлежащих забою)

350

350

350


010

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек






Конечный результат:






Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек (количество животных)


21 000

22 000


011

Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека






Конечный результат:






Возмещение владельцам стоимости МРС после убоя (количество скота)

230

230

230


012

Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных






Конечный результат:






Проведение вакцинации против энзоотических болезней животных, (количество вакцинаций голов скота)

776 313

776 313

776 313


013

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных






Конечный результат:






Абонентско-техническое обслуживание программного продукта БД "Идентификация с/х животных", (количество точек ведения информационной системы для идентификации сельскохозяйственных животных)

174

174

174


014

Проведение противоэпизоотических мероприятий






Конечный результат:






Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике болезней с/х животных (количество манипуляций)

21 696 465

21 696 465

21 696 465


015

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Конечный результат:






Приобретение зданий ветеринарных пунктов

30





Приобретение скотомогильников

11

11



028

Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения






Конечный результат:






Транспортировка ветеринарных препаратов (количество доз)

16 363 661

16 363 661

16 363 661


030

Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)






Конечный результат:






Закуп ветеринарных препаратов против энзоотических болезней животных, (Тейлериоз, мыт лошади, сальмонеллез лошади, МҰМ против вакцины, дозы)

776 313

776 313

776 313


031

Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)






Конечный результат:






Приобретение изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации, (количество бирок)

2 300 088

2 530 086

2 783 094


033

Идентификация безнадзорных и бродячих животных






Конечный результат:






Идентификация безнадзорных и бродячих животных (количество животных)

1 200

1 200

1 200


034

Вакцинация и стерилизация бродячих животных






Конечный результат:






Вакцинация и стерилизация бродячих животных (количество животных)

1 200

1 200

1 200


035

Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения






Конечный результат:






Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения (количество животных)

500

500

500


040

Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций






Конечный результат:






Закуп автомашины (рефрижератор), (штук)

1




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам






Конечный результат:






Для закупки вакцины (парисар, ципэк, дуэт порошок) для нейтрализации Крымско-Конго геморрагической лихорадки (процент)

100%

100%

100%



Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек (количество животных)

20 000



740


Управление культуры и развития языков области





005

Поддержка культурно-досуговой работы






Конечный результат:






Развитие и популяризация народного творчества, организация культурно-досуговой деятельности, проведение праздничных мероприятий, отмечаемых в Республике Казахстан, концертов, айтысов, выставок народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства, а также обеспечение 100% освоения средств, выделенных на проведение указанных мероприятий. %

100,0

100,0

100,0


007

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним






Конечный результат:






Суть музейной деятельности заключается в обеспечении сохранности, изучения и публичной демонстрации музейных предметов и музейных коллекций, осуществлении функций культурного просвещения и научных исследований, обеспечении широкого ознакомления с историко-культурным наследием Республики Казахстан, охране, восстановлении, учҰте, консервации и реставрации исторических и культурных памятников, а также в обеспечении 100% освоения средств, выделенных на проведение указанных мероприятий. %

100,0

100,0

100,0


008

Поддержка театрального и музыкального искусства






Конечный результат:






Суть концертного учреждения заключается в публичном исполнении произведений литературы и искусства и популяризации художественных коллективов и отдельных исполнителей, организации концертов отдельных исполнителей, создании спектаклей и театрализованных представлений и демонстрации их населению. Увеличение среднего числа посетителей театров, концертных заведений за счет расширения и углубления международных культурных отношений. 100% освоение выделенных средств в целях выполнения вышеуказанных мероприятий. %

100,0

100,0

100,0


002

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана






Целевой индикатор:






Доля населения, владеющего государственным языком, %

91,0

91,5

92,0



Конечный результат:






Увеличится доля населения, владеющего государственным языком

91,0

91,5

92,0


009

Обеспечение функционирования областных библиотек






Конечный результат:






Предметом деятельности библиотеки является обслуживание пользователей библиотеки, организация библиотечного, информационного и информационно-библиографического обслуживания, научное и методическое обеспечение развития библиотек. Доведение числа посетителей, читателей библиотек до 232,3 тыс. человек путем обновления библиотечной системы, внедрения информационных технологий, пополнения книжного фонда. Обеспечение 100% освоения выделенных средств в целях выполнения вышеуказанных мероприятий.

100,0

100,0

100,0


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков






Конечный результат:






Реализация государственной политики в сфере культуры и развития языков. Принятие мер, направленных на возрождение, сохранение, развитие и распространение культуры населения Жамбылской области, а также обеспечение свободного и равного доступа к культурным ценностям.

100,0

100,0

100,0


032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Конечный результат:






100% освоение выделенных средств в целях осуществления государственных функций, полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг, укрепления материально-технической базы государственных учреждений.

100,0

100,0

100,0


113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам






Конечный результат:






За счет трансфертов из республиканского бюджета государственным организациям культуры на фонд оплаты труда, текущий и капитальный ремонт работников 10 районных коммунальных учреждений и местного бюджета

100,0

100,0

100,0

747


Управление информации и общественного развития области





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития





003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики






Целевой индикатор:






Организация досуговых мероприятий для молодежи области, ед.

50

50

50



Организация мероприятий для молодежи категорий NEET, ед.

12

13

14



Конечный результат:






Доля молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков, %

6,7

6,6

6,5



Количество трудоустроенной молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), чел.

300

350

400



Количество молодежи, которым оказана психологическая помощь и предоставлена бесплатная консультация (в возрасте от 15 до 35 лет), чел.

1200

1450

1600


007

Услуги по проведению государственной информационной политики






Целевой индикатор:






Информационное освещение деятельности главы государства и местных исполнительных органов, исполнения ежегодного Послания Президента и государственных программ (количество материалов)

5000

6000

7000



Конечный результат:






Количество привлеченных республиканских и региональных СМИ для реализаций государственной информационной политики

45

47

50



Количество брифингов с участием представителей государственных органов по информационному освещению государственных программ и проектов, поручений Главы государства

180

190

200


077

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан






Целевой индикатор:






Уровень обеспечения доступа лиц с инвалидностью к информации путем сопровождения трансляции новостных телепередач сурдопереводом от общего объема передач, в %

4,76

4,76

4,76



Конечный результат:






Доля обеспечению сурдопереводом выпусков новостей на государственном и русском языках о событиях в стране и в ЖО с выходом не менее 4 раза в сутки, а также телепрограмм прямого эфира на важные общественно-политические темы, в % , в том числе:

99,3

99,3

99,3



- охват сурдопереводом эфирного вещания программ телеканала территории Жамбылской области (АО РТРК "JAMBYL"), в %

99,3

99,3

99,3


075

Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области






Целевой индикатор:






Доля населения, оценивающего состояние межэтнических отношений как стабильное и благоприятное, в %

80

80,5

81



Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление межэтнических отношений и профилактику межэтнической напряженности в регионе, ед.

1020

1050

1100



Конечный результат:






Сохранение стабильного уровня положительной оценки межэтнических отношений на уровне не ниже 97% к концу периода реализации, в %

80

80,5

81



Обеспечение стабильного ежегодного проведения не менее 1000 мероприятий, ед.

1020

1050

1100

759


Управление цифровизации и архивов области





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом






Конечный результат:






Рост ИФО отрасли "Информация и связь" к предыдущему году, %

110,5

111,5

112,5


003

Обеспечение сохранности архивного фонда






Целевой индикатор:






Количество оцифрованных архивных документов, ед.хр.

12000

12500

13000



Конечный результат:






Количество документов, хранящихся в государственных архивах, ед.хр.

1009762

1024762

1034762


032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций




773


Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области





003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности






Конечный результат:






Исполнение всеобщей воинской обязанности (призывники)

2400

2500

2600


004

Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба






Конечный результат:






Подготовка территориальной обороны (военнообязанные)

78

78

78


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны





032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Конечный результат:






Количество подведомственных государственных учреждений и организаций, охватываемых капитальными расходами, ед

3

3

3



Текущий ремонт помешений (кол. объектов)

3

0

0

774


Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета





001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества






Конечный результат:






Содержание аппарата служб пробации (единиц/человек)

75

75

75


006

Капитальные расходы государственного органа






Материально-техническое обеспечение служб пробации (компьютеры) (%)

45





Материально-техническое обеспечение служб пробации (планшет) (%)

100




Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.