Сноска. Вводится в действие с 01.01.2026 в соответствии с пунктом 11 настоящего решения.
В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 7, пунктом 2 статьи 85, статьей 87, статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Жамбылский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить областной бюджет Жамбылской области на 2026-2028 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 650 237 662 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 31 155 691 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 13 794 838 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 6 000 тысяч тенге;
специальные поступления – 8 472 237 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 596 808 896 тысяч тенге;
2) затраты – 645 243 661 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -16 047 625 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 15 005 100 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 31 052 725 тысяч тенге;
4) cальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета (профицит) – 21 041 626 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) – - 21 041 626 тысяч тенге.
2. Установить бюджетные изъятия из районого бюджета и бюджета города облатсного значения, столицы в областной бюджет на 2026 год в сумме 43 554 054 тысяч тенге, в том числе:
Байзакского района – 759 783 тысяч тенге;
Жамбылского района – 338 884 тысяч тенге;
Кордайского района – 5 182 317 тысяч тенге;
Меркенского района – 983 167 тысяч тенге;
Мойынкумского района – 1 424 663 тысяч тенге;
Сарысуского района – 718 102 тысяч тенге;
Шуского района – 4 188 754 тысяч тенге;
города Тараз – 29 958 384 тысяч тенге.
3. Установить бюджетные субвенции, передаваемые из областного бюджета в районные бюджеты и бюджет города на 2026 год в сумме 2 820 220 тысяч тенге, в том числе:
Жуалынскому району - 345 608 тысяч тенге;
Таласскому району - 2 290 247 тысяч тенге;
району Т.Рыскулова - 184 365 тысяч тенге.
4. Предусмотреть в областном бюджете на 2026 год за счет средств республиканского бюджета бюджетам районов и города Тараз целевые трансферты на развитие, распределение которых определяются на основании постановления акимата Жамбылской области.
5. В областном бюджете на 2026 год за счет средств областного бюджета бюджетам районов и города Тараз предусмотрены целевые текущие трансферты и трансферты на развитие, распределение которых определяются на основании постановления акимата Жамбылской области.
6. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2026 год в объеме 1 068 575 тысяч тенге.
7. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2026 год, согласно приложению 4.
8. Утвердить перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ согласно приложению 5.
9. Установить лимит долга местного исполнительного органа Жамбылской области на 2026 год в размере 292 997 766 тысяч тенге.
10. Установить лимит государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства местного исполнительного органа Жамбылской области на 2026 год в размере 130 944 486 тысяч тенге.
11. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель областного маслихата | А. Нуралиев |
| Приложение № 1 к решению Жамбылского областного маслихата от 12 декабря 2025 года № 29-3 |
Областной бюджет на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тыс.тенге | |||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I ДОХОДЫ | 650 237 662 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 31 155 691 | |||||
03 | Социальный налог | 29 864 638 | |||||
1 | Социальный налог | 29 864 638 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 291 053 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 397 053 | |||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 894 000 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 13 794 838 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 4 994 838 | |||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 38 000 | |||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 5 500 | |||||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 1 500 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 150 060 | |||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 4 799 778 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 8 800 000 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 8 800 000 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 6 000 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 000 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 000 | |||||
4 | Специальные поступления | 8 472 237 | |||||
01 | Специальные поступления | 8 472 237 | |||||
1 | Специальные поступления | 8 472 237 | |||||
5 | Поступления трансфертов | 596 808 896 | |||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 43 554 054 | |||||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 43 554 054 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 553 254 842 | |||||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 553 254 842 | |||||
Функциональная группа Наименование | сумма (тыс.тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II ЗАТРАТЫ | 645 243 661 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 4 084 900 | |||||
110 | Аппарат маслихата области | 152 698 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 119 917 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 791 | |||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 29 990 | |||||
120 | Аппарат акима области | 2 121 916 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 559 675 | |||||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 000 | |||||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 552 241 | |||||
282 | Ревизионная комиссия области | 470 414 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 460 414 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 000 | |||||
747 | Управление информации и общественного развития области | 272 055 | |||||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 272 055 | |||||
257 | Управление финансов области | 382 690 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 344 648 | |||||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 500 | |||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 8 000 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 28 542 | |||||
718 | Управление государственных закупок области | 81 215 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 81 215 | |||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 272 769 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 272 769 | |||||
269 | Управление по делам религий области | 331 143 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 94 699 | |||||
004 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 9 900 | |||||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 226 544 | |||||
02 | Оборона | 1 467 327 | |||||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 557 196 | |||||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 196 860 | |||||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 360 336 | |||||
271 | Управление строительства области | 54 855 | |||||
002 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 54 855 | |||||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 566 692 | |||||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 364 000 | |||||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 202 692 | |||||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 288 584 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 147 062 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 141 522 | |||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 23 867 965 | |||||
252 | Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы | 21 140 066 | |||||
001 | Облыс аумағында қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 17 972 877 | |||||
003 | Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу | 1 968 | |||||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 165 221 | |||||
271 | Управление строительства области | 2 276 756 | |||||
003 | Развитие объектов органов внутренних дел | 2 263 571 | |||||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 13 185 | |||||
774 | Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета | 451 143 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества | 387 843 | |||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 63 300 | |||||
04 | Образование | 418 895 637 | |||||
261 | Управление образования области | 60 892 842 | |||||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 60 892 842 | |||||
261 | Управление образования области | 259 109 046 | |||||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 4 447 528 | |||||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 4 325 178 | |||||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 11 723 145 | |||||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 176 420 264 | |||||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 581 567 | |||||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 49 154 941 | |||||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 12 456 423 | |||||
271 | Управление строительства области | 8 528 988 | |||||
086 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 8 528 988 | |||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 10 385 486 | |||||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 9 692 987 | |||||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 692 499 | |||||
253 | Управление здравоохранения области | 2 022 641 | |||||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 2 022 641 | |||||
261 | Управление образования области | 26 984 536 | |||||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 26 984 536 | |||||
120 | Аппарат акима области | 61 854 | |||||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 61 854 | |||||
253 | Управление здравоохранения области | 105 863 | |||||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 105 863 | |||||
253 | Управление здравоохранения области | 259 660 | |||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 259 660 | |||||
261 | Управление образования области | 272 433 | |||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 272 433 | |||||
261 | Управление образования области | 16 272 288 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 1 388 158 | |||||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | 94 769 | |||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 3 209 418 | |||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 710 747 | |||||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 842 587 | |||||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 247 984 | |||||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 68 000 | |||||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 3 463 288 | |||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 807 248 | |||||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 5 289 | |||||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 434 800 | |||||
271 | Управление строительства области | 34 000 000 | |||||
203 | Строительство биофармацевтического завода в Жамбылской области | 34 000 000 | |||||
05 | Здравоохранение | 17 318 782 | |||||
253 | Управление здравоохранения области | 3 353 396 | |||||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 297 475 | |||||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 20 000 | |||||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 2 073 972 | |||||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 1 712 | |||||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 960 237 | |||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 853 382 | |||||
031 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | 2 853 382 | |||||
271 | Управление строительства области | 214 626 | |||||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 214 626 | |||||
253 | Управление здравоохранения области | 2 782 973 | |||||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 782 973 | |||||
253 | Управление здравоохранения области | 625 818 | |||||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 625 818 | |||||
253 | Управление здравоохранения области | 105 726 | |||||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 105 726 | |||||
253 | Управление здравоохранения области | 7 382 861 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 281 941 | |||||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 354 997 | |||||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 40 199 | |||||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 206 000 | |||||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 88 000 | |||||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 6 190 988 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 220 736 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 25 770 199 | |||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 10 637 905 | |||||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 055 459 | |||||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 3 118 001 | |||||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 3 016 196 | |||||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 611 150 | |||||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 1 724 655 | |||||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 12 444 | |||||
076 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты | 100 000 | |||||
261 | Управление образования области | 1 003 413 | |||||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 722 663 | |||||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 213 042 | |||||
201 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | 67 708 | |||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 10 469 536 | |||||
068 | Программа занятости | 10 469 536 | |||||
261 | Управление образования области | 1 517 | |||||
084 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 1 517 | |||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 3 633 828 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 245 362 | |||||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 183 000 | |||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 479 368 | |||||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 155 767 | |||||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 34 662 | |||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 65 000 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 470 669 | |||||
747 | Управление информации и общественного развития области | 24 000 | |||||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 24 000 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 313 041 | |||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 50 000 | |||||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 50 000 | |||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 32 263 041 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 224 933 | |||||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 5 277 445 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 901 533 | |||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 23 859 130 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 17 120 942 | |||||
740 | Управление культуры и развития языков области | 3 971 135 | |||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 712 332 | |||||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 690 818 | |||||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 567 985 | |||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 8 323 302 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 140 828 | |||||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 641 019 | |||||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 7 064 981 | |||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 650 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 468 091 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 6 733 | |||||
271 | Управление строительства области | 5 000 | |||||
018 | Развитие объектов архивов | 5 000 | |||||
740 | Управление культуры и развития языков области | 609 476 | |||||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 155 657 | |||||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 453 819 | |||||
747 | Управление информации и общественного развития области | 1 178 877 | |||||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 178 877 | |||||
759 | Управление цифровизации и архивов области | 2 150 138 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом | 1 371 343 | |||||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 740 179 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 38 616 | |||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 193 336 | |||||
021 | Регулирование туристской деятельности | 171 345 | |||||
044 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 21 991 | |||||
740 | Управление культуры и развития языков области | 187 836 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков | 165 762 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 125 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 16 949 | |||||
747 | Управление информации и общественного развития области | 501 842 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней, молодежной политики на местном уровне | 388 877 | |||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 110 758 | |||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 119 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 088 | |||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 6 387 219 | |||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 6 387 219 | |||||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 875 000 | |||||
071 | Развитие газотранспортной системы | 4 512 219 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 28 610 753 | |||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 14 650 203 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 788 058 | |||||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 410 000 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 139 | |||||
004 | Развитие информационно-маркетинговой системы сельского хозяйства | 33 526 | |||||
006 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 1 000 000 | |||||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 200 000 | |||||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 1 507 | |||||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 40 000 | |||||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 40 000 | |||||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 4 000 | |||||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 1 000 000 | |||||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 4 000 000 | |||||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 30 973 | |||||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 3 000 000 | |||||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 3 500 000 | |||||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 600 000 | |||||
719 | Управление ветеринарии области | 6 494 649 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 200 841 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 550 | |||||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 44 000 | |||||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 8 000 | |||||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 40 000 | |||||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 15 000 | |||||
012 | Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 70 000 | |||||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 18 312 | |||||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 4 166 373 | |||||
015 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 469 500 | |||||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 4 346 | |||||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 312 483 | |||||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 265 978 | |||||
040 | Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций | 30 000 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 144 266 | |||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 315 093 | |||||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 98 294 | |||||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 216 799 | |||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 6 701 815 | |||||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 6 701 815 | |||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 319 030 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 190 900 | |||||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 46 250 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 81 880 | |||||
251 | Управление земельных отношений области | 108 440 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 108 136 | |||||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 304 | |||||
719 | Управление ветеринарии области | 21 523 | |||||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 11 000 | |||||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 9 998 | |||||
035 | Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | 525 | |||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 23 811 371 | |||||
271 | Управление строительства области | 23 495 663 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 220 163 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 945 235 | |||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 18 330 265 | |||||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 208 613 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 202 008 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 605 | |||||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 107 095 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 107 095 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 21 640 240 | |||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 6 846 627 | |||||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 000 000 | |||||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 5 846 627 | |||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 14 793 613 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 197 486 | |||||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 609 587 | |||||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 3 273 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 816 976 | |||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 13 166 291 | |||||
13 | Прочие | 13 263 286 | |||||
271 | Управление строительства области | 3 993 921 | |||||
040 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | 3 993 921 | |||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 504 727 | |||||
005 | Поддержка субъектов предпринимательства | 123 979 | |||||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 380 748 | |||||
257 | Управление финансов области | 1 068 575 | |||||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 068 575 | |||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 882 640 | |||||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 1 882 640 | |||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 260 292 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 260 292 | |||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 209 792 | |||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 209 792 | |||||
271 | Управление строительства области | 3 378 474 | |||||
097 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 3 378 474 | |||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 964 865 | |||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 964 865 | |||||
14 | Обслуживание долга | 7 871 779 | |||||
257 | Управление финансов области | 7 871 779 | |||||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 7 671 779 | |||||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 200 000 | |||||
15 | Трансферты | 2 820 220 | |||||
257 | Управление финансов области | 2 820 220 | |||||
007 | Субвенции | 2 820 220 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | -16 047 625 | ||||||
Бюджетные кредиты | 15 005 100 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 15 005 100 | |||||
Сельское хозяйство | 13 500 000 | ||||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 13 500 000 | |||||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 7 000 000 | |||||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 6 500 000 | |||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 505 100 | |||||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 505 100 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Категория | Наименование | Сумма (тыс.тенге) | |||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 31 052 725 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 31 052 725 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 31 052 725 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 21 041 626 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -21 041 626 | ||||||
Категория | Наименование | Сумма (тыс.тенге) | |||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
8 | Поступления займов | 15 005 100 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 15 005 100 | |||||
2 | Договоры займа | 15 005 100 | |||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||
1 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тыс.тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
16 | Погашение займов | 36 046 726 | |||||
257 | Управление финансов области | 36 046 726 | |||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 20 403 590 | |||||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 15 643 136 | |||||
| Приложение № 2 к решению Жамбылского областного маслихата от 12 декабря 2025 года № 29-3 |
Областной бюджет на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тыс.тенге | |||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I ДОХОДЫ | 767 005 602 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 32 786 880 | |||||
03 | Социальный налог | 31 449 956 | |||||
1 | Социальный налог | 31 449 956 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 336 924 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 408 824 | |||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 928 100 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 13 806 977 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 5 006 977 | |||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 40 000 | |||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 6 000 | |||||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 2 000 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 159 200 | |||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 4 799 777 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 8 800 000 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 8 800 000 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 7 000 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 7 000 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 7 000 | |||||
4 | Специальные поступления, всего | 8 663 280 | |||||
1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 7 826 280 | |||||
2 | Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона, развитие его инфраструктуры | 770 000 | |||||
4 | Отчисления недропользователей на финансирование обучения казахстанских кадров | 67 000 | |||||
5 | Поступления трансфертов | 711 741 465 | |||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 60 969 975 | |||||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 60 969 975 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 650 771 490 | |||||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 650 771 490 | |||||
Функциональная группа Наименование | сумма (тыс.тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II ЗАТРАТЫ | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 750 542 572 | |||||
110 | Аппарат маслихата области | 4 738 755 | |||||
110 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 152 493 | ||||
110 | 005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 30 330 | ||||
120 | Аппарат акима области | 2 771 313 | |||||
120 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 586 475 | ||||
120 | 007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 500 | ||||
120 | 009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 1 174 338 | ||||
282 | Ревизионная комиссия области | 466 300 | |||||
282 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 466 300 | ||||
747 | Управление информации и общественного развития области | 276 646 | |||||
747 | 075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 276 646 | ||||
257 | Управление финансов области | 380 601 | |||||
257 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 350 559 | ||||
257 | 009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 500 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 28 542 | |||||
718 | Управление государственных закупок области | 81 774 | |||||
718 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 81 774 | ||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 277 185 | |||||
258 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 277 185 | ||||
269 | Управление по делам религий области | 332 443 | |||||
269 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 94 981 | ||||
269 | 005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 237 462 | ||||
02 | Оборона | 8 958 301 | |||||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 568 241 | |||||
773 | 003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 205 283 | ||||
773 | 004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 362 958 | ||||
271 | Управление строительства области | 2 000 000 | |||||
002 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 2 000 000 | |||||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 6 122 809 | |||||
287 | 002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 4 839 322 | ||||
287 | 004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 212 827 | ||||
287 | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 070 660 | ||||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 267 251 | |||||
773 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 148 610 | ||||
773 | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 118 641 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 30 107 551 | |||||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 28 334 129 | |||||
252 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 18 283 851 | ||||
252 | 003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 2 066 | ||||
252 | 006 | Капитальные расходы государственного органа | 10 048 212 | ||||
271 | Управление строительства области | 1 000 000 | |||||
271 | 003 | Развитие объектов органов внутренних дел | 1 000 000 | ||||
774 | Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета | 773 422 | |||||
774 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества | 773 422 | ||||
04 | Образование | 448 222 941 | |||||
261 | Управление образования области | 64 551 109 | |||||
261 | 200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 64 551 109 | ||||
261 | Управление образования области | 260 235 314 | |||||
261 | 003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 4 491 988 | ||||
261 | 006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 4 378 782 | ||||
261 | 055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 12 001 590 | ||||
261 | 082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 176 795 122 | ||||
261 | 083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 610 645 | ||||
261 | 203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 49 212 570 | ||||
261 | 204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 12 744 617 | ||||
271 | Управление строительства области | 27 326 729 | |||||
271 | 086 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 27 326 729 | ||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 10 398 764 | |||||
285 | 006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 9 695 838 | ||||
285 | 007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 702 926 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 2 512 598 | |||||
253 | 043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 2 512 598 | ||||
261 | Управление образования области | 29 496 482 | |||||
261 | 024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 29 496 482 | ||||
120 | Аппарат акима области | 64 947 | |||||
120 | 019 | Обучение участников избирательного процесса | 64 947 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 20 982 | |||||
253 | 003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 20 982 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 269 937 | |||||
253 | 057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 269 937 | ||||
261 | Управление образования области | 286 055 | |||||
261 | 057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 286 055 | ||||
261 | Управление образования области | 19 695 861 | |||||
261 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 1 410 071 | ||||
261 | 004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | 96 657 | ||||
261 | 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 3 369 889 | ||||
261 | 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 723 998 | ||||
261 | 011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 845 214 | ||||
261 | 012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 249 297 | ||||
261 | 019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 68 000 | ||||
261 | 029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 3 470 642 | ||||
261 | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8 000 000 | ||||
261 | 086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 5 553 | ||||
261 | 087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 456 540 | ||||
271 | Управление строительства области | 33 364 163 | |||||
203 | Строительство биофармацевтического завода в Жамбылской области | 33 364 163 | |||||
05 | Здравоохранение | 39 021 592 | |||||
253 | Управление здравоохранения области | 3 379 845 | |||||
253 | 006 | Услуги по охране материнства и детства | 338 853 | ||||
253 | 007 | Пропаганда здорового образа жизни | 30 602 | ||||
253 | 041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 2 226 430 | ||||
253 | 042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 2 251 | ||||
253 | 050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 781 709 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 705 546 | |||||
031 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | 2 705 546 | |||||
271 | Управление строительства области | 21 186 300 | |||||
271 | 038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 21 186 300 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 3 296 521 | |||||
253 | 027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 3 296 521 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 659 509 | |||||
253 | 039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 659 509 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 107 362 | |||||
253 | 029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 107 362 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 7 686 509 | |||||
253 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 248 609 | ||||
253 | 008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 373 434 | ||||
253 | 016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 42 209 | ||||
253 | 018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 206 102 | ||||
253 | 023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 92 400 | ||||
253 | 030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 320 | ||||
253 | 033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 6 478 511 | ||||
253 | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 244 924 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 35 242 849 | |||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 10 980 342 | |||||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 189 312 | |||||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 3 261 582 | |||||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 3 114 075 | |||||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 638 241 | |||||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 1 763 632 | |||||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 13 500 | |||||
261 | Управление образования области | 1 027 170 | |||||
261 | 015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 734 201 | ||||
261 | 092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 223 694 | ||||
261 | 201 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | 69 275 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 18 382 582 | |||||
068 | Программа занятости | 18 382 582 | |||||
261 | Управление образования области | 1 593 | |||||
261 | 084 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 1 593 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 4 827 162 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 228 552 | |||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 100 | |||||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 100 000 | |||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 508 498 | |||||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 63 520 | |||||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 89 214 | |||||
062 | Развитие системы квалификаций | 5 643 | |||||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 25 000 | |||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 250 000 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 555 635 | |||||
747 | Управление информации и общественного развития области | 24 000 | |||||
747 | 077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 24 000 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 65 991 634 | |||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 50 000 | |||||
279 | 054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 50 000 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 65 941 634 | |||||
279 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 199 596 | ||||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 3 425 918 | |||||
279 | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 926 459 | ||||
279 | 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 59 389 661 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 16 268 382 | |||||
740 | Управление культуры и развития языков области | 4 107 124 | |||||
740 | 005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 846 828 | ||||
740 | 007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 674 141 | ||||
740 | 008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 586 155 | ||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 7 795 458 | |||||
285 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 141 712 | ||||
285 | 002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 592 872 | ||||
285 | 003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 7 040 124 | ||||
285 | 005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 733 | ||||
285 | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 12 284 | ||||
285 | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 6 733 | ||||
740 | Управление культуры и развития языков области | 620 390 | |||||
740 | 002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 159 700 | ||||
740 | 009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 460 690 | ||||
747 | Управление информации и общественного развития области | 1 233 009 | |||||
747 | 007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 233 009 | ||||
759 | Управление цифровизации и архивов области | 1 653 158 | |||||
759 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом | 867 212 | ||||
759 | 003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 745 399 | ||||
759 | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 40 547 | ||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 173 103 | |||||
266 | 021 | Регулирование туристской деятельности | 151 112 | ||||
266 | 044 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 21 991 | ||||
740 | Управление культуры и развития языков области | 174 443 | |||||
740 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков | 151 260 | ||||
740 | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 234 | ||||
740 | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 16 949 | ||||
747 | Управление информации и общественного развития области | 511 697 | |||||
747 | 001 | Услуги по реализации государственной внутренней, молодежной политики на местном уровне | 397 241 | ||||
747 | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 112 139 | ||||
747 | 005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 175 | ||||
747 | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 142 | ||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 9 247 794 | |||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 9 247 794 | |||||
279 | 007 | Развитие теплоэнергетической системы | 926 005 | ||||
071 | Развитие газотранспортной системы | 8 321 789 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 28 554 320 | |||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 15 334 774 | |||||
255 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 814 724 | ||||
255 | 002 | Субсидирование развития семеноводства | 430 500 | ||||
255 | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 246 | ||||
255 | 006 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 1 050 000 | ||||
255 | 008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 210 000 | ||||
255 | 018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 1 582 | ||||
255 | 029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 42 000 | ||||
255 | 045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 42 000 | ||||
255 | 046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 4 200 | ||||
255 | 047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 1 050 000 | ||||
255 | 050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 4 200 000 | ||||
255 | 051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 32 522 | ||||
255 | 053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 3 150 000 | ||||
255 | 056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 3 675 000 | ||||
255 | 057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 630 000 | ||||
719 | Управление ветеринарии области | 5 795 536 | |||||
719 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 202 034 | ||||
719 | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 828 | ||||
719 | 008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 46 200 | ||||
719 | 009 | Организация санитарного убоя больных животных | 8 400 | ||||
719 | 010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 42 000 | ||||
719 | 011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 15 750 | ||||
719 | 012 | Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 73 500 | ||||
719 | 013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 19 228 | ||||
719 | 014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 4 336 373 | ||||
015 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 269 500 | |||||
719 | 028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 4 563 | ||||
719 | 030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 328 107 | ||||
719 | 031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 292 574 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 151 479 | |||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 317 722 | |||||
254 | 002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 98 294 | ||||
254 | 003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 219 428 | ||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 6 733 502 | |||||
254 | 005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 6 733 502 | ||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 241 126 | |||||
254 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 192 564 | ||||
254 | 008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 48 562 | ||||
251 | Управление земельных отношений области | 109 061 | |||||
251 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 108 742 | ||||
251 | 010 | Капитальные расходы государственного органа | 319 | ||||
719 | Управление ветеринарии области | 22 599 | |||||
719 | 033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 11 550 | ||||
719 | 034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 10 498 | ||||
719 | 035 | Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | 551 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 14 022 745 | |||||
271 | Управление строительства области | 13 702 578 | |||||
271 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 225 220 | ||||
271 | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 916 402 | ||||
271 | 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 7 560 956 | ||||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 212 652 | |||||
272 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 205 717 | ||||
272 | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 935 | ||||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 107 515 | |||||
724 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 107 515 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 23 583 367 | |||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 6 649 207 | |||||
268 | 003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 067 850 | ||||
268 | 028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 5 581 357 | ||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 16 934 160 | |||||
268 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 207 688 | ||||
268 | 005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 644 792 | ||||
268 | 011 | Капитальные расходы государственного органа | 3 450 | ||||
268 | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 782 315 | ||||
268 | 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 15 295 915 | ||||
13 | Прочие | 16 816 551 | |||||
271 | Управление строительства области | 3 450 000 | |||||
271 | 040 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | 3 450 000 | ||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 582 463 | |||||
266 | 005 | Поддержка субъектов предпринимательства | 130 178 | ||||
266 | 008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 452 285 | ||||
257 | Управление финансов области | 1 107 931 | |||||
257 | 012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 107 931 | ||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 2 035 135 | |||||
258 | 003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 2 035 135 | ||||
2261 | Управление образования области | 7 397 047 | |||||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 7 397 047 | |||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 262 643 | |||||
266 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 262 643 | ||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 016 467 | |||||
268 | 096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 016 467 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 964 865 | |||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 964 865 | |||||
14 | Обслуживание долга | 7 871 779 | |||||
257 | Управление финансов области | 7 871 779 | |||||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 7 671 779 | |||||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 200 000 | |||||
15 | Трансферты | 1 894 011 | |||||
257 | Управление финансов области | 1 894 011 | |||||
007 | Субвенции | 1 894 011 | |||||
IІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -9 776 361 | ||||||
Бюджетные кредиты | 15 642 344 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 15 642 344 | |||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 14 150 000 | |||||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 10 400 000 | |||||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 3 750 000 | |||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 492 344 | |||||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 492 344 | |||||
Категория | Наименование | Сумма (тыс.тенге) | |||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 25 418 705 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 25 418 705 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 25 418 705 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 26 239 391 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -26 239 391 | ||||||
Категория | Наименование | Сумма (тыс.тенге) | |||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
7 | Поступления займов | 15 642 344 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 15 642 344 | |||||
2 | Договоры займа | 15 642 344 | |||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тыс.тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
16 | Погашение займов | 41 881 735 | |||||
257 | Управление финансов области | 41 881 735 | |||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 28 204 075 | |||||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 13 677 660 | |||||
| Приложение № 3 к решению Жамбылского областного маслихата от 12 декабря 2025 года № 29-3 |
Областной бюджет на 2028 год
Категория | Наименование | Сумма, тыс.тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
I ДОХОДЫ | 820 206 916 | |||||
1 | Налоговые поступления | 34 102 964 | ||||
03 | Социальный налог | 32 722 098 | ||||
1 | Социальный налог | 32 722 098 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 380 866 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 423 666 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 957 200 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 13 819 677 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 5 019 677 | ||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 42 000 | ||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 6 500 | ||||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 2 500 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 168 900 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 4 799 777 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 8 800 000 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 8 800 000 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 7 500 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 7 500 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 7 500 | ||||
4 | Специальные поступления, всего | 8 859 944 | ||||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 8 009 544 | |||||
Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона, развитие его инфраструктуры | 783 000 | |||||
Отчисления недропользователей на финансирование обучения казахстанских кадров | 67 400 | |||||
5 | Поступления трансфертов | 763 416 831 | ||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 85 479 511 | ||||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 85 479 511 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 677 937 320 | ||||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 677 937 320 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма (тыс.тенге) | |||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
II ЗАТРАТЫ | 820 344 977 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 4 733 925 | ||||
110 | Аппарат маслихата области | 154 734 | ||||
110 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 124 159 | |||
110 | 005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 30 575 | |||
120 | Аппарат акима области | 2 737 140 | ||||
120 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 614 615 | |||
120 | 007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 11 025 | |||
120 | 009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 1 111 500 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 472 480 | ||||
282 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 472 480 | |||
747 | Управление информации и общественного развития области | 281 465 | ||||
747 | 075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 281 465 | |||
257 | Управление финансов области | 386 624 | ||||
257 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 356 582 | |||
257 | 009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 500 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 28 542 | ||||
718 | Управление государственных закупок области | 82 362 | ||||
718 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 82 362 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 280 887 | ||||
258 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 280 887 | |||
269 | Управление по делам религий области | 338 233 | ||||
269 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 96 671 | |||
269 | 005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 241 562 | |||
02 | Оборона | 12 230 568 | ||||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 589 178 | ||||
773 | 003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 214 127 | |||
773 | 004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 375 051 | |||
271 | Управление строительства области | 4 400 000 | ||||
002 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 4 400 000 | ||||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 6 966 581 | ||||
287 | 002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 5 698 253 | |||
287 | 004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 223 468 | |||
287 | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 044 860 | |||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 274 809 | ||||
773 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 150 236 | |||
773 | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 124 573 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 30 436 582 | ||||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 29 163 025 | ||||
252 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 18 610 231 | |||
252 | 003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 2 170 | |||
252 | 006 | Капитальные расходы государственного органа | 10 550 624 | |||
271 | Управление строительства области | 500 000 | ||||
003 | Развитие объектов органов внутренних дел | 500 000 | ||||
774 | Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета | 773 557 | ||||
774 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества | 773 557 | |||
04 | Образование | 423 556 223 | ||||
261 | Управление образования области | 67 311 486 | ||||
261 | 200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 67 311 486 | |||
261 | Управление образования области | 265 510 665 | ||||
261 | 003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 4 538 495 | |||
261 | 006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 4 439 315 | |||
261 | 055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 12 293 879 | |||
261 | 082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 181 316 874 | |||
261 | 083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 641 177 | |||
261 | 203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 49 273 082 | |||
261 | 204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 13 007 843 | |||
271 | Управление строительства области | 25 291 531 | ||||
271 | 086 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 25 291 531 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 10 570 202 | ||||
285 | 006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 9 856 328 | |||
285 | 007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 713 874 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 2 671 856 | ||||
253 | 043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 2 671 856 | |||
261 | Управление образования области | 31 588 433 | ||||
261 | 024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 31 588 433 | |||
120 | Аппарат акима области | 68 194 | ||||
120 | 019 | Обучение участников избирательного процесса | 68 194 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 22 000 | ||||
253 | 003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 22 000 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 283 434 | ||||
253 | 057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 283 434 | |||
261 | Управление образования области | 300 358 | ||||
261 | 057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 300 358 | |||
261 | Управление образования области | 19 938 064 | ||||
261 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 1 433 006 | |||
261 | 004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | 98 641 | |||
261 | 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 3 538 384 | |||
261 | 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 737 910 | |||
261 | 011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 847 892 | |||
261 | 012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 250 669 | |||
261 | 019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 68 000 | |||
261 | 029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 3 478 364 | |||
261 | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8 000 000 | |||
261 | 086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 5 831 | |||
261 | 087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 479 367 | |||
05 | Здравоохранение | 67 297 133 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 3 413 582 | ||||
253 | 006 | Услуги по охране материнства и детства | 343 483 | |||
253 | 007 | Пропаганда здорового образа жизни | 30 602 | |||
253 | 041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 2 333 867 | |||
253 | 042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 2 592 | |||
253 | 050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 703 038 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 769 076 | ||||
031 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | 2 769 076 | ||||
271 | Управление строительства области | 49 434 700 | ||||
271 | 038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 49 434 700 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 3 296 521 | ||||
253 | 027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 3 296 521 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 675 980 | ||||
253 | 039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 675 980 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 108 679 | ||||
253 | 029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 108 679 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 7 598 595 | ||||
253 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 255 131 | |||
253 | 008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 376 596 | |||
253 | 016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 44 319 | |||
253 | 018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 206 102 | |||
253 | 023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 100 000 | |||
253 | 030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 330 | |||
253 | 033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 6 353 192 | |||
253 | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 262 925 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 35 558 090 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 11 123 850 | ||||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 209 711 | ||||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 3 313 811 | ||||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 3 159 953 | ||||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 644 218 | ||||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 1 782 657 | ||||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 13 500 | ||||
261 | Управление образования области | 1 052 073 | ||||
261 | 015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 746 275 | |||
261 | 092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 234 879 | |||
261 | 201 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | 70 919 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 18 382 582 | ||||
068 | Программа занятости | 18 382 582 | ||||
261 | Управление образования области | 1 672 | ||||
261 | 084 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 1 672 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 4 973 913 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 229 744 | ||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 350 | ||||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 100 000 | ||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 517 232 | ||||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 66 696 | ||||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 94 566 | ||||
062 | Развитие системы квалификаций | 5 982 | ||||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 25 000 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 300 000 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 633 343 | ||||
747 | Управление информации и общественного развития области | 24 000 | ||||
747 | 077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 24 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 113 042 571 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 50 000 | ||||
279 | 054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 50 000 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 112 992 571 | ||||
279 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 201 342 | |||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 4 827 347 | ||||
279 | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 063 332 | |||
279 | 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 104 900 550 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 16 987 811 | ||||
740 | Управление культуры и развития языков области | 4 445 515 | ||||
740 | 005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 2 134 434 | |||
740 | 007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 713 650 | |||
740 | 008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 597 431 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 8 051 254 | ||||
285 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 142 640 | |||
285 | 002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 615 820 | |||
285 | 003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 7 271 344 | |||
285 | 005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 819 | |||
285 | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 12 898 | |||
285 | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 6 733 | |||
740 | Управление культуры и развития языков области | 629 645 | ||||
740 | 002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 162 075 | |||
740 | 009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 467 570 | |||
747 | Управление информации и общественного развития области | 1 289 845 | ||||
747 | 007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 289 845 | |||
759 | Управление цифровизации и архивов области | 1 689 709 | ||||
759 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом | 896 255 | |||
759 | 003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 750 880 | |||
759 | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 42 574 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 178 108 | ||||
266 | 021 | Регулирование туристской деятельности | 156 117 | |||
266 | 044 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 21 991 | |||
740 | Управление культуры и развития языков области | 177 694 | ||||
740 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков | 154 092 | |||
740 | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 653 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 16 949 | ||||
747 | Управление информации и общественного развития области | 526 041 | ||||
747 | 001 | Услуги по реализации государственной внутренней, молодежной политики на местном уровне | 406 921 | |||
747 | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 116 686 | |||
747 | 005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 234 | |||
747 | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 200 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 339 924 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 339 924 | ||||
071 | Развитие газотранспортной системы | 339 924 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 29 349 742 | ||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 16 088 776 | ||||
255 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 842 723 | |||
255 | 002 | Субсидирование развития семеноводства | 452 025 | |||
255 | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 358 | |||
255 | 006 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 1 102 500 | |||
255 | 008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 220 500 | |||
255 | 018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 1 662 | |||
255 | 029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 44 100 | |||
255 | 045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 44 100 | |||
255 | 046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 4 410 | |||
255 | 047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 1 102 500 | |||
255 | 050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 4 410 000 | |||
255 | 051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 34 148 | |||
255 | 053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 3 307 500 | |||
255 | 056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 3 858 750 | |||
255 | 057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 661 500 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 5 769 801 | ||||
719 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 203 289 | |||
719 | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 119 | |||
719 | 008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 48 510 | |||
719 | 009 | Организация санитарного убоя больных животных | 8 820 | |||
719 | 010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 44 100 | |||
719 | 011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 16 538 | |||
719 | 012 | Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 77 175 | |||
719 | 013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 20 189 | |||
719 | 014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 4 514 873 | |||
719 | 028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 4 791 | |||
719 | 030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 344 512 | |||
719 | 031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 321 832 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 159 053 | ||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 320 483 | ||||
254 | 002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 98 294 | |||
254 | 003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 222 189 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 6 791 937 | ||||
254 | 005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 6 791 937 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 245 301 | ||||
254 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 194 311 | |||
254 | 008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 50 990 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 109 714 | ||||
251 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 109 379 | |||
251 | 010 | Капитальные расходы государственного органа | 335 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 23 730 | ||||
719 | 033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 12 128 | |||
719 | 034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 11 023 | |||
719 | 035 | Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | 579 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 21 537 518 | ||||
271 | Управление строительства области | 21 212 605 | ||||
271 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 229 971 | |||
271 | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 6 004 506 | |||
271 | 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 14 978 128 | |||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 216 958 | ||||
272 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 209 676 | |||
272 | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7 282 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 107 955 | ||||
724 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 107 955 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 33 785 696 | ||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 6 750 040 | ||||
268 | 003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 121 242 | |||
268 | 028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 5 628 798 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 27 035 656 | ||||
268 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 212 590 | |||
268 | 005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 684 559 | |||
268 | 011 | Капитальные расходы государственного органа | 3 554 | |||
268 | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 805 785 | |||
268 | 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 25 329 168 | |||
13 | Прочие | 22 219 570 | ||||
271 | Управление строительства области | 8 050 000 | ||||
271 | 040 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | 8 050 000 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 611 587 | ||||
266 | 005 | Поддержка субъектов предпринимательства | 136 687 | |||
266 | 008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 474 900 | |||
257 | Управление финансов области | 1 139 650 | ||||
257 | 012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 139 650 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 2 035 135 | ||||
258 | 003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 2 035 135 | |||
261 | Управление образования области | 8 136 752 | ||||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 8 136 752 | ||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 265 112 | ||||
266 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 265 112 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 016 469 | ||||
268 | 096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 016 469 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 964 865 | ||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 964 865 | ||||
14 | Обслуживание долга | 7 871 779 | ||||
257 | Управление финансов области | 7 871 779 | ||||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 7 671 779 | ||||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 200 000 | ||||
15 | Трансферты | 1 397 845 | ||||
257 | Управление финансов области | 1 397 845 | ||||
007 | Субвенции | 1 397 845 | ||||
IІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -3 434 214 | |||||
Бюджетные кредиты | 19 068 221 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 19 068 221 | ||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 17 650 000 | ||||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 13 900 000 | ||||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 3 750 000 | ||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 418 221 | ||||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 418 221 | ||||
Категория | Наименование | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 22 502 435 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 22 502 435 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 22 502 435 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | |||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | ||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | |||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 3 296 153 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -3 296 153 | |||||
Категория | Наименование | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
8 | Поступления займов | 19 068 221 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 19 068 221 | ||||
2 | Договоры займа | 19 068 221 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тыс.тенге | |||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
16 | Погашение займов | 22 364 374 | ||||
257 | Управление финансов области | 22 364 374 | ||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 10 000 000 | ||||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 12 364 374 | ||||
| Приложение № 4 к решению Жамбылского областного маслихата от 12 декабря 2025 года № 29-3 |
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2026 год
Функциональная группа | Наименование | ||
Администратор бюджетной программы | |||
Бюджетная программа | |||
04 | Образование | ||
261 | Управление образования области | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | ||
253 | Управление здравоохранения области | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | ||
05 | Здравоохранение | ||
253 | Управление здравоохранения области | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | ||
031 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | ||
| Приложение № 5 к решению Жамбылского областного маслихата от 12 декабря 2025 года № 29-3 |
Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ
АБП | БП | Наименование | Плановый период | ||
2026 год | 2027 год | 2028 год | |||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
110 | Аппарат маслихата области | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | ||||
120 | Аппарат акима области | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | ||||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Конечный результат: | |||||
Обновление и техническое оснащение аппарата акима области материально-техническим оборудованием (приобретение оргтехники, мебели и др.) (%) | 100 | 100 | 100 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение функционирования областной и территориальных избирательных комиссий (комиссий) | 12 | 12 | 12 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | ||||
Конечный результат: | |||||
Организация электорального обучения членов избирательных комиссий всех уровней (человек) | 1569 | 1569 | 1569 | ||
251 | Управление земельных отношений области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | ||||
Конечный результат: | |||||
Проведение единой государственной политики в вопросах использования и охраны земельного фонда Жамбылской области. Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. (га) | 10000 | 10000 | 10000 | ||
010 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
Конечный результат: | |||||
Усиление материально-технической базы государственного органа в целях обеспечения деятельности управления, % | 100 | 100 | 100 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | ||||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень доверия граждан к органам внутренних дел, % | 80 | 81 | 82 | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень доверия граждан к органам внутренних дел, % | 80 | 81 | 82 | ||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Материально-техническое оснащение сотрудников областного аппарата ДП и его территориальных подразделений (%) | 87 | 91 | 95 | ||
Конечный результат: | |||||
Материально-техническое оснащение сотрудников областного аппарата ДП и его территориальных подразделений (%) | 87 | 91 | 95 | ||
253 | Управление здравоохранения области | ||||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Удовлетворение социально-экономических потребностей общества в квалифицированных специалистах со средним медицинским и фармацевтическим образованием и обеспечение государственным образовательным заказом по подготовке специалистов, % | 100 | 100 | 100 | ||
Процентр трудоустройства, % | 100 | 100 | 100 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Повышение квалификации и переподготовка кадров (% от плана) | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Медицинские и фармацевтические сотрудники, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки кадров один раз в пять лет, % | 100 | 100 | 100 | ||
Доля медицинских и фармацевтических сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации из общего числа средних медицинских работников, % | 3 | 3 | 3 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, % | 6,3 | 6,25 | 6,2 | ||
Конечный результат: | |||||
Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, % | 95,2 | 95,3 | 95,4 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Охрана материнства и детства (объект) | 1 | 1 | 1 | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень обеспечения доступности и своевременности оказания квалифицированной медицинской и педагогической помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям–инвалидам и детям с ограниченными возможностями | 100 | 100 | 100 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни, % | 36 | 41 | 42 | ||
Конечный результат: | |||||
Повышение информированности населения по вопросам охраны здоровья и профилактике заболеваний, % | 100 | 100 | 100 | ||
Увеличение продолжительности жизни, лет | 76,1 | 76,4 | 76,7 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Полное и своевременное обеспечение амбулаторных пациентов качественными лекарственными препаратами и специализированными лечебными продуктами отдельных категорий населения с генетическими или редкими и особыми заболеваниями с дорогостоящими лекарствами и специализированным питанием по специализированному меню разработанный генетиками индивидуально для обеспечения жизнедеятельности пациентов с редкими заболеваниями, % | 100 | 100 | 100 | ||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Закуп медикаментов для проведения медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля обеспеченных препаратами для химической кастрации в целях предупреждения состояния декомпенсации у лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения, % | 100 | 100 | 100 | ||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга, % | 100 | ||||
Конечный результат: | |||||
Оснащенность служб скорой медицинской помощи санитарным автотранспортом, % | 100 | ||||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами для иммунизации подлежащего контингента с охватом лиц из группы риска и не менее 20 % прикрепленного населения области не менее 95% | 100 | 100 | 100 | ||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Оказание медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы (объект) | 5 | 5 | 5 | ||
Конечный результат: | |||||
Повышение качества и доступности медицинской помощи лицам, содержащимся в учреждениях УИС, обеспечение оказания помощи в соответствии с установленными стандартами, % | 100 | 100 | 100 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень готовности материальных ценностей мобилизационного резерва к использованию при мобилизации, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение резерва лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при чрезвычайных ситуациях, % | 100 | 100 | 100 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | ||||
Конечный результат: | |||||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля новых зараженных ВИЧ в структуре выявления с парентеральным путем передачи | 19 | ||||
Конечный результат: | |||||
Охват населения обследованием на ВИЧ инфекцию | |||||
Выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения, % | 0,14 | ||||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение, % | 100 | ||||
Конечный результат: | |||||
Социальная защита пациентов, направленных на лечение за пределы места жительства для обеспечения доступности высокоспециализированной медицинской помощи пациентам на уровне 100% | 100 | ||||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения (объект) | 1 | ||||
Конечный результат: | |||||
Осуществление ведомственных статистических наблюдений в области здравоохранения с соблюдением требований статистической методологии и 100% обработка поступающей информации от медицинских организаций, % | 100 | ||||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень готовности материальных ценностей мобилизационного резерва к использованию при мобилизации, % | 100 | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение резерва лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при чрезвычайных ситуациях, % | 100 | ||||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, в том числе | |||||
город, % | |||||
СНП, % | |||||
Конечный результат: | |||||
Снижение уровня износа зданий медицинских организаций, % | 63,15 | ||||
Укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения, % | 92,4 | ||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | ||||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | ||||
Конечный результат: | |||||
Разработка ПСД на установление водоохранных зон и полос водных объектов (водные объекты) | 13 | 13 | 13 | ||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | ||||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | ||||
Конечный результат: | |||||
Выращивание посадочного материала в лесных питомниках (га) | 130 | 38 | 38 | ||
Вопроизводство пустынных лесов путем посева и посадки саксаула и прочих пескоукреплящих пород на территории гослесфонда (га) | 8948 | 8948 | 8948 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | ||||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | ||||
Конечный результат: | |||||
Онлайн-трансляции данных о текущем состоянии атмосферного воздуха и погодных условий | 1 | 1 | 1 | ||
Работы по изучению почвы | 1 | 1 | 1 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Конечный результат: | |||||
Материально-техническое оснащение лесных хозяйств (%) | 85 | 90 | 95 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | ||||
002 | Субсидирование развития семеноводства | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
004 | Развитие информационно-маркетинговой системы сельского хозяйства | ||||
006 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | ||||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | ||||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | ||||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | ||||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | ||||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | ||||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | ||||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | ||||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | ||||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | ||||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | ||||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | ||||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | ||||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | ||||
031 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля лиц из числа активных пользователей Д и Е категории и безработных, за которых местными исполнительными органами уплачивающие взносы на ОСМС | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение своевременного и полного перечисления взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за лиц, относящихся к льготным категориям населения | 100 | 100 | 100 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Социальная поддержка и улучшение качества жизни инвалидов, пожилых граждан и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию в условиях стационара. | |||||
Конечный результат: | |||||
Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | 100 | 100 | 100 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Повышение эффективности предоставления услуг лицам с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями в медико-социальных учреждениях | |||||
Конечный результат: | |||||
Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | 100 | 100 | 100 | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Социальная поддержка и улучшение качества жизни инвалидов,путем оказания специальных социальных услуг в реабилитационных центрах | |||||
Конечный результат: | |||||
Доля лиц, обслуживаемых в условиях полустационара в государственном секторе | 31,0 | 30,5 | 30,5 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Повышение эффективности предоставления специальных социальных услуг детям -инвалидам с психоневрологическими патологиями в условиях стационара | |||||
Конечный результат: | |||||
Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | 100 | 100 | 100 | ||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Повышение уровня доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятости. | |||||
Конечный результат: | |||||
1) доля лиц, вовлеченных в продуктивную занятость, из числа зарегистрированных в органах занятости | 82,3 | 83,0 | 83,0 | ||
2) доля молодежи, трудоустроенной на постоянные рабочие места из числа обратившихся в карьерные центры | 47,8 | 48,5 | 48,5 | ||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Создание условий для молодежи стать полноценным участником экономических преобразований. | |||||
Конечный результат: | |||||
Уровень безработицы | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение организаций нижестоящего уровня целевыми трансфертами из областного бюджета целях реализации региональной политики в области занятости и социальных программ, улучшения качества предоставления социальных услуг и социальной помощи в Жамбылской области | |||||
Конечный результат: | |||||
Уровень безработицы | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||
076 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения через размещение государственного социального заказа неправительственным организациям. | |||||
Конечный результат: | |||||
Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора | 21 | 22 | 22 | ||
068 | Программа занятости | ||||
Целевой индикатор: | |||||
1) доля лиц, вовлеченных в продуктивную занятость, из числа зарегистрированных в органах занятости | 35834 чел | 35834 чел | 35834 чел | ||
2) доля молодежи, трудоустроенной на постоянные рабочие места из числа обратившихся в карьерные центры | 24263 чел | 30982 чел | 31355 чел | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень безработицы | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Повышение благосостояния и качества уровня жизни в целях реализации региональной политики в области занятости и социальных программ, улучшения качества предоставления социальных услуг и социальной помощи в Жамбылской области. | |||||
Конечный результат: | |||||
Повышение квалификации 6 специалистов | |||||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения через размещение государственного социального заказа неправительственным организациям. | |||||
Конечный результат: | |||||
Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора | 21 | 22 | 22 | ||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Повышение эффективности предоставления специальных социальных услуг лицам подвергшимся бытовому насилию и лицам попавшим в трудную жизненную ситуацию | |||||
Конечный результат: | |||||
Доля охваченных специальными социальными услугами лиц подвергшихся бытовому насилию и лиц попавших в трудную жизненную ситуацию из числа обратившихся | 100 | 100 | 100 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов,путем оказания услуг по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту | |||||
Конечный результат: | |||||
Удельный вес инвалидов с кохлеарными имплантами, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (из числа обратившихся за оказанием услуги инвалидов с кохлеарными имплантами) | 100 | 100 | 100 | ||
062 | Развитие системы квалификаций | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Вовлечение самозанятых, безработных и лиц без квалификации в продуктивную занятость посредством решения задач по национальному проекту по развитию предпринимательства по Жамбылской области через содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов | |||||
Конечный результат: | |||||
Уровень безработицы | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Создание условий для молодежи стать полноценным участником экономических преобразований. | |||||
Конечный результат: | |||||
Уровень безработицы | |||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Целевой индикатор: | |||||
укрепление в государственных учреждениях материально-технической базы | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение медико-социальных учреждений материально-технической базой | 100 | 100 | 100 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень охвата инвалидов и социально уязвимых слоҰв населения социальными услугами | |||||
Конечный результат: | |||||
1) Доля лиц с инвалидностью, обеспеченных гигиеническими средствами (из планируемого числа лиц с инвалидностью, нуждающихся в гигиенических средствах), одноразовыми катетерами для детей с диагнозом "Spina Bifida", а также санаторно-курортным лечением в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, составляет | 95,0 | 95,0 | 95,0 | ||
2)Доля трудоспособных получателей адресной социальной помощи (условной денежной помощи), трудоустроенных и вовлечҰнных в активные меры содействия занятости (в общей численности трудоспособных получателей УДП), составляет | 82,7 | 82,9 | 82,9 | ||
257 | Управление финансов области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | ||||
Конечный результат: | |||||
Функции по обеспечению исполнения областного бюджета и управлению имуществом, находящимся в коммунальной собственности области. | 100 | 100 | 100 | ||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | ||||
Конечный результат: | |||||
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 100 | 100 | 100 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
Конечный результат: | |||||
Материально-техническое оснащение управления финансов акимата области | 100 | 100 | 100 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение 100% перечисления целевых текущих трансфертов в нижестоящие бюджеты в соответствии с планами финансирования. | 100 | 100 | 100 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение исполнения постановлений акимата области о выделении средств из резерва местного исполнительного органа области | 100 | 100 | 100 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед "инвестором" по обслуживанию долга | 100 | 100 | 100 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед республиканским бюджетом по обслуживанию долга | 100 | 100 | 100 | ||
007 | Субвенции | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение перечисления бюджетных субвенций из областного бюджета нижестоящим бюджетам в соответствии с решениями областного маслихата об объемах трансфертов общего характера и областном бюджете на плановый период | 100 | 100 | 100 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед "инвестором" по погашению долга | 100 | 100 | 100 | ||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед республиканским бюджетом по погашению основного долга | 100 | 100 | 100 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | ||||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | ||||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | ||||
Конечный результат: | |||||
Количетсво обеспеченных специалистов социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских, округов, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, мерами социальной поддержки в виде бюджетных кредитов на приобретение или строительство жилья, чел | 152 | 143 | 127 | ||
261 | Управление образования области | ||||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет , % | 96,3 | 99 | 100 | ||
Доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества воспитания и обучения независимо от форм собственности, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень предшкольной подготовки детей , % | 92,4 | 93,8 | 95 | ||
Доля педагогов, имеющих профильное образование, от общего количества руководителей, методистов, воспитателей дошкольных организаций , % | 71,7 | 73 | 74,3 | ||
Доля педагогов дошкольных организаций, прошедших курсы повышения квалификации , % | 71,4 | 76,6 | 77,5 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | ||||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | ||||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | ||||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | ||||
Конечный результат: | |||||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | ||||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | ||||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | ||||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | ||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | ||||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | ||||
Конечный результат: | |||||
Доля школ, охваченных высокоскоростным Интернетом, % | 100 | 100 | 100 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | ||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | ||||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | ||||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | ||||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | ||||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, % | |||||
Город | 92,7 | 93,9 | 95,2 | ||
СНП | 67,6 | 68,7 | 69,8 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля школ, расположенных в типовых зданиях | 81,7 | 85,7 | 86,1 | ||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | ||||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | ||||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | ||||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | ||||
201 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | ||||
084 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | ||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | ||||
021 | Регулирование туристской деятельности | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения, млн. чел. | 0,25 | 0,26 | 0,27 | ||
Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, млн. чел. | 0,008 | 0,009 | 0,01 | ||
Конечный результат: | |||||
Увеличение номерного фонда, койко-мест | 7 895 | 8 120 | 8 200 | ||
044 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | ||||
Конечный результат: | |||||
Количество санитарно-гигиенических узлов подлежащие для субсидирования части затрат субъектов предпринимательства, для поддержания санитарного состояния привлекательных для туристов, ед | 26 | 26 | 26 | ||
005 | Поддержка субъектов предпринимательства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля ВДС МСП в ВРП, % | 25,8 | 26 | 26,4 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля ВДС МСП в ВРП, % | 8,3 | 8,5 | 8,6 | ||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | ||||
Конечный результат: | |||||
Оказание консультационных услуг по инвестиционным услугам предпринимателям, % | 100 | 100 | 100 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | ||||
269 | Управление по делам религий области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | ||||
004 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | ||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | ||||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог областного значения (км) | |||||
Конечный результат: | |||||
Приведение автомобильных дорог областного значения в нормативное техническое состояние | |||||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально-значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | ||||
Конечный результат: | |||||
Субсидирование социально-значимых автобусных маршрутов, ед. | 8 | 8 | 8 | ||
Субсидирование социально-значимых железнодорожных маршрутов, ед. | 3 | 3 | 3 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения (км) | 26,1 | 94,151 | 78,5 | ||
Конечный результат: | |||||
Приведение автомобильных дорог областного значения в нормативное техническое состояние | 99% | 99% | 99% | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения (км) | 25 | 45 | 50 | ||
Капитальный и средний ремонт внутрипоселковых дорог | 30 | 50 | 60 | ||
город, км | 15 | 25 | 30 | ||
СНП, км | 15 | 30 | 30 | ||
Конечный результат: | |||||
Приведение автодорог районного значения в нормативное техническое состояние | 99% | 99% | 99% | ||
Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии | 91% | 93% | 95% | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Строительство и реконструкция внутрипоселковых и внутригородских автомобильных дорог (км) | 9 | 0 | 0 | ||
Конечный результат: | |||||
Увеличение доли улиц населенных пунктов в хорошем и удовлетворительном состоянии | 91% | 93% | 95% | ||
271 | Управление строительства области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | ||||
002 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспеченность инфраструктурой ЧС | 3 | 0 | 4 | ||
003 | Развитие объектов органов внутренних дел | ||||
Конечный результат: | |||||
Доведение до действующих норм положенности числа участковых пунктов полиции | 2 | 1 | 1 | ||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | ||||
086 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | ||||
Конечный результат: | |||||
Строительство объектов образования | 6 | 10 | 10 | ||
203 | Строительство биофармацевтического завода в Жамбылской области | ||||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | ||||
Конечный результат: | |||||
Строительство и реконструкция медицинских учреждений | 8 | 0 | 5 | ||
018 | Развитие объектов архивов | ||||
Конечный результат: | |||||
Строительство 52 культурных объектов | 1 | 0 | 0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение арендным жильем граждан из числа социально уязвимых слоев населения (приобретение), состоявщих на учете в местных исполнительных органах, кол-во семей | 344 | 382 | 360 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | ||||
040 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | ||||
097 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | ||||
Конечный результат: | |||||
Строительство 52 культурных объектов, Строительство спортивных объектов, Строительство и реконструкция медицинских учреждений | 7 | 0 | 0 | ||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | ||||
Конечный результат: | |||||
Осуществлять государственную политику в области архитектуры и градостроительства на местном уровне. Оплата труда, компенсационные и дополнительные денежные выплаты, расходы на командировки и служебные поездки работников внутри страны, заработная плата работников, работающих по договору, перечисление денег в Пенсионный фонд, социальное страхование, перечисление налогов и других обязательных платежей в бюджет. Приобретение информационных услуг. Приобретение товаров для хозяйственных нужд управления, в том числе: канцелярских товаров, горюче-смазочных материалов | 100 | 100 | 100 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Конечный результат: | |||||
Осуществление капитальных расходов подведомственных государственных учреждений и организаций. | 100 | 100 | 100 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | ||||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение граждан выплатой за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, ед. | 500 | 500 | 500 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | ||||
038 | Развитие коммунального хозяйства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Снижение износа электрических сетей, % | 75,7 | 75,5 | 75,3 | ||
Конечный результат: | |||||
Снижение износа электрических сетей, % | 75,7 | 75,5 | 75,3 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Конечный результат: | |||||
Проведение текущих ремонтных работ в селах-победителях конкурса "Үлгілі ауыл", ед | 3 | 3 | 3 | ||
Обеспечение стабильного теплоснабжения в отопительный сезон для 3-х городов области. | |||||
Жанатас(мазут, тонна) | 13 505 | 14 000 | 14 500 | ||
Каратау(газ, тыс м3) | 16 714 | 17 213 | 17 714 | ||
Шу(газ, тыс м3) | 5 515 | 5 565 | 5 590 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов по показателям: | |||||
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (город)", %: | 100 | 100 | 100 | ||
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (СНП)", %: | 100 | 100 | 100 | ||
Снижение износа теплоснабжения, % | 51,7 | 49,7 | 47,7 | ||
Обеспеченность централизованным газоснабжением, % | 92,2 | 92,9 | 93,3 | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов по показателям: | |||||
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (город)", %: | 100 | 100 | 100 | ||
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (СНП)", %: | 100 | 100 | 100 | ||
Строительство парков развлечений и отдыха (скверы/бульвары/сады для отдыхажителей) | 4 | 0 | 0 | ||
Снижение износа теплоснабжения,% | 51,7 | 49,7 | 47,7 | ||
Обеспеченность централизованным газоснабжением,% | 92,2 | 92,9 | 93,3 | ||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Снижение износа теплоснабжения, % | 51,7 | 49,7 | 47,7 | ||
Конечный результат: | |||||
Снижение износа теплоснабжения, % | 51,7 | 49,7 | 47,7 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | ||||
Конечный результат: | |||||
Проект "Строительство внешних сетей электроснабжения для золотоизвлекательной фабрики на месторождении "Гагаринское" в Кордайском районе", км | 45,3 | 0 | 0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | ||||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | ||||
Конечный результат: | |||||
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения , % | 44 | 46 | 48 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | ||||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | ||||
Конечный результат: | |||||
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения , % | 44 | 46 | 48 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | ||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
282 | Ревизионная комиссия области | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Затраты на обеспечение материально-техническим оборудованием (приобретение активов) , % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Доведение уровня обеспеченности материально - техническим оборудованием работников ревизионной комиссии ,%. | 100 | 100 | 100 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | ||||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение материально-технического оснащения департамента и подведомственных учреждений | 54,3 | 56,5 | 58,0 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение работников департамента связью и другими услугами. | 100 | 100 | 100 | ||
718 | Управление государственных закупок области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | ||||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | ||||
Конечный результат: | |||||
Осуществлять государственную политику в области архитектурно-стройтельного контроляи на местном уровне. Оплата труда, компенсационные и дополнительные денежные выплаты, расходы на командировки и служебные поездки работников внутри страны, заработная плата работников, работающих по договору, перечисление денег в пенсионный фонд, социальное страхование, перечисление налогов и других обязательных платежей в бюджет. Приобретение информационных услуг. Приобретение товаров для хозяйственных нужд управления, в том числе: канцелярских товаров, горюче-смазочных материалов , % | 100 | 100 | 100 | ||
719 | Управление ветеринарии области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
Конечный результат: | |||||
Приобретение комплект компьютеров (комплект) | 10,0 | ||||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | ||||
Конечный результат: | |||||
Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания (штук) | 240,0 | 251,0 | 262,0 | ||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | ||||
Конечный результат: | |||||
Транспортировка больных животных до предприятий переработки, (количество больных животных подлежащих забою) | 350 | 350 | 350 | ||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | ||||
Конечный результат: | |||||
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек (количество животных) | 20 000 | 21 000 | 22 000 | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | ||||
Конечный результат: | |||||
Возмещение владельцам стоимости МРС после убоя (количество скота) | 230 | 230 | 230 | ||
012 | Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | ||||
Конечный результат: | |||||
Проведение вакцинации против энзоотических болезней животных, (количество вакцинаций голов скота) | 776 313 | 776 313 | 776 313 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | ||||
Конечный результат: | |||||
Абонентско-техническое обслуживание программного продукта БД "Идентификация с/х животных", (количество точек ведения информационной системы для идентификации сельскохозяйственных животных) | 174 | 174 | 174 | ||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | ||||
Конечный результат: | |||||
Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике болезней с/х животных (количество манипуляций) | 21 696 465 | 21 696 465 | 21 696 465 | ||
015 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Конечный результат: | |||||
Приобретение зданий ветеринарных пунктов | 30 | ||||
Приобретение скотомогильников | 11 | 11 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | ||||
Конечный результат: | |||||
Транспортировка ветеринарных препаратов (количество доз) | 16 363 661 | 16 363 661 | 16 363 661 | ||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | ||||
Конечный результат: | |||||
Закуп ветеринарных препаратов против энзоотических болезней животных, (Тейлериоз, мыт лошади, сальмонеллез лошади, МҰМ против вакцины, дозы) | 776 313 | 776 313 | 776 313 | ||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | ||||
Конечный результат: | |||||
Приобретение изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации, (количество бирок) | 2 300 088 | 2 530 086 | 2 783 094 | ||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | ||||
Конечный результат: | |||||
Идентификация безнадзорных и бродячих животных (количество животных) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | ||||
Конечный результат: | |||||
Вакцинация и стерилизация бродячих животных (количество животных) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
035 | Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | ||||
Конечный результат: | |||||
Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения (количество животных) | 500 | 500 | 500 | ||
040 | Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций | ||||
Конечный результат: | |||||
Закуп автомашины (рефрижератор), (штук) | 1 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Конечный результат: | |||||
Для закупки вакцины (парисар, ципэк, дуэт порошок) для нейтрализации Крымско-Конго геморрагической лихорадки (процент) | 100% | 100% | 100% | ||
740 | Управление культуры и развития языков области | ||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | ||||
Конечный результат: | |||||
Развитие и популяризация народного творчества, организация культурно-досуговой деятельности, проведение праздничных мероприятий, отмечаемых в Республике Казахстан, концертов, айтысов, выставок народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства, а также обеспечение 100% освоения средств, выделенных на проведение указанных мероприятий. % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | ||||
Конечный результат: | |||||
Суть музейной деятельности заключается в обеспечении сохранности, изучения и публичной демонстрации музейных предметов и музейных коллекций, осуществлении функций культурного просвещения и научных исследований, обеспечении широкого ознакомления с историко-культурным наследием Республики Казахстан, охране, восстановлении, учҰте, консервации и реставрации исторических и культурных памятников, а также в обеспечении 100% освоения средств, выделенных на проведение указанных мероприятий. % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | ||||
Конечный результат: | |||||
Суть концертного учреждения заключается в публичном исполнении произведений литературы и искусства и популяризации художественных коллективов и отдельных исполнителей, организации концертов отдельных исполнителей, создании спектаклей и театрализованных представлений и демонстрации их населению. Увеличение среднего числа посетителей театров, концертных заведений за счет расширения и углубления международных культурных отношений. 100% освоение выделенных средств в целях выполнения вышеуказанных мероприятий. % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля населения, владеющего государственным языком, % | 91,0 | 91,5 | 92,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Увеличится доля населения, владеющего государственным языком | 91,0 | 91,5 | 92,0 | ||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | ||||
Конечный результат: | |||||
Предметом деятельности библиотеки является обслуживание пользователей библиотеки, организация библиотечного, информационного и информационно-библиографического обслуживания, научное и методическое обеспечение развития библиотек. Доведение числа посетителей, читателей библиотек до 232,3 тыс. человек путем обновления библиотечной системы, внедрения информационных технологий, пополнения книжного фонда. Обеспечение 100% освоения выделенных средств в целях выполнения вышеуказанных мероприятий. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков | ||||
Конечный результат: | |||||
Реализация государственной политики в сфере культуры и развития языков. Принятие мер, направленных на возрождение, сохранение, развитие и распространение культуры населения Жамбылской области, а также обеспечение свободного и равного доступа к культурным ценностям. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Конечный результат: | |||||
100% освоение выделенных средств в целях осуществления государственных функций, полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг, укрепления материально-технической базы государственных учреждений. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Конечный результат: | |||||
За счет трансфертов из республиканского бюджета государственным организациям культуры на фонд оплаты труда, текущий и капитальный ремонт работников 10 районных коммунальных учреждений и местного бюджета | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
747 | Управление информации и общественного развития области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития | ||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Организация досуговых мероприятий для молодежи области, ед. | 50 | 50 | 50 | ||
Организация мероприятий для молодежи категорий NEET, ед. | 12 | 13 | 14 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков, % | 6,7 | 6,6 | 6,5 | ||
Количество трудоустроенной молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), чел. | 300 | 350 | 400 | ||
Количество молодежи, которым оказана психологическая помощь и предоставлена бесплатная консультация (в возрасте от 15 до 35 лет), чел. | 1200 | 1450 | 1600 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Информационное освещение деятельности главы государства и местных исполнительных органов, исполнения ежегодного Послания Президента и государственных программ (количество материалов) | 5000 | 6000 | 7000 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество привлеченных республиканских и региональных СМИ для реализаций государственной информационной политики | 45 | 47 | 50 | ||
Количество брифингов с участием представителей государственных органов по информационному освещению государственных программ и проектов, поручений Главы государства | 180 | 190 | 200 | ||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспечения доступа лиц с инвалидностью к информации путем сопровождения трансляции новостных телепередач сурдопереводом от общего объема передач, в % | 4,76 | 4,76 | 4,76 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля обеспечению сурдопереводом выпусков новостей на государственном и русском языках о событиях в стране и в ЖО с выходом не менее 4 раза в сутки, а также телепрограмм прямого эфира на важные общественно-политические темы, в % , в том числе: | 99,3 | 99,3 | 99,3 | ||
- охват сурдопереводом эфирного вещания программ телеканала территории Жамбылской области (АО РТРК "JAMBYL"), в % | 99,3 | 99,3 | 99,3 | ||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля населения, оценивающего состояние межэтнических отношений как стабильное и благоприятное, в % | 80 | 80,5 | 81 | ||
Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление межэтнических отношений и профилактику межэтнической напряженности в регионе, ед. | 1020 | 1050 | 1100 | ||
Конечный результат: | |||||
Сохранение стабильного уровня положительной оценки межэтнических отношений на уровне не ниже 97% к концу периода реализации, в % | 80 | 80,5 | 81 | ||
Обеспечение стабильного ежегодного проведения не менее 1000 мероприятий, ед. | 1020 | 1050 | 1100 | ||
759 | Управление цифровизации и архивов области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом | ||||
Конечный результат: | |||||
Рост ИФО отрасли "Информация и связь" к предыдущему году, % | 110,5 | 111,5 | 112,5 | ||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Количество оцифрованных архивных документов, ед.хр. | 12000 | 12500 | 13000 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество документов, хранящихся в государственных архивах, ед.хр. | 1009762 | 1024762 | 1034762 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | ||||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | ||||
Конечный результат: | |||||
Исполнение всеобщей воинской обязанности (призывники) | 2400 | 2500 | 2600 | ||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | ||||
Конечный результат: | |||||
Подготовка территориальной обороны (военнообязанные) | 78 | 78 | 78 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Конечный результат: | |||||
Количество подведомственных государственных учреждений и организаций, охватываемых капитальными расходами, ед | 3 | 3 | 3 | ||
Текущий ремонт помешений (кол. объектов) | 3 | 0 | 0 | ||
774 | Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества | ||||
Конечный результат: | |||||
Содержание аппарата служб пробации (единиц/человек) | 75 | 75 | 75 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
Материально-техническое обеспечение служб пробации (компьютеры) (%) | 45 | ||||
Материально-техническое обеспечение служб пробации (планшет) (%) | 100 | ||||