Жамбылский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Жамбылского областного маслихата "Об областном бюджете на 2026-2028 годы" от 12 декабря 2025 года №29-3 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"Утвердить областной бюджет Жамбылской области на 2026-2028 годы, согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 650 237 662 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 31 155 691 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 13 794 838 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 6 000 тысяч тенге;
специальные поступления – 8 472 237 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 596 808 896 тысяч тенге;
2) затраты – 651 610 401 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -16 047 625 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 15 005 100 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 31 052 725 тысяч тенге;
4) cальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета (профицит) – 14 674 892 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) – - 14 674 892 тысяч тенге.".
Приложение 1, 5 - к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2 - к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель областного маслихата | А. Нуралиев |
| Приложение № 1 к решению Жамбылского областного маслихата от 13 января 2026 года №30-2 |
| Приложение № 1 к решению Жамбылского областного маслихата от 12 декабря 2025 года №29-3 |
Областной бюджет на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тыс.тенге | |||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
I ДОХОДЫ | 650 237 662 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 31 155 691 | |||||
03 | Социальный налог | 29 864 638 | |||||
1 | Социальный налог | 29 864 638 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 291 053 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 397 053 | |||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 894 000 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 13 794 838 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 4 994 838 | |||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 38 000 | |||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 5 500 | |||||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 1 500 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 150 060 | |||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 4 799 778 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 8 800 000 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 8 800 000 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 6 000 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 000 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 000 | |||||
4 | Специальные поступления | 8 472 237 | |||||
01 | Специальные поступления | 8 472 237 | |||||
1 | Специальные поступления | 8 472 237 | |||||
5 | Поступления трансфертов | 596 808 896 | |||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 43 554 054 | |||||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 43 554 054 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 553 254 842 | |||||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 553 254 842 | |||||
Функциональная группа Наименование | сумма (тыс.тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
II ЗАТРАТЫ | 651 610 401 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 4 111 208 | |||||
110 | Аппарат маслихата области | 152 698 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 119 917 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 791 | |||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 29 990 | |||||
120 | Аппарат акима области | 2 148 224 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 585 983 | |||||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 000 | |||||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 552 241 | |||||
282 | Ревизионная комиссия области | 470 414 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 460 414 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 000 | |||||
747 | Управление информации и общественного развития области | 272 055 | |||||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 272 055 | |||||
257 | Управление финансов области | 382 690 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 344 648 | |||||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 500 | |||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 8 000 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 28 542 | |||||
718 | Управление государственных закупок области | 81 215 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 81 215 | |||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 272 769 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 272 769 | |||||
269 | Управление по делам религий области | 331 143 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 94 699 | |||||
004 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 9 900 | |||||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 226 544 | |||||
02 | Оборона | 1 467 327 | |||||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 557 196 | |||||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 196 860 | |||||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 360 336 | |||||
271 | Управление строительства области | 54 855 | |||||
002 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 54 855 | |||||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 566 692 | |||||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 364 000 | |||||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 202 692 | |||||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 288 584 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 147 062 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 141 522 | |||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 23 867 965 | |||||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 21 140 066 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 17 972 877 | |||||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 1 968 | |||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 3 165 221 | |||||
271 | Управление строительства области | 2 276 756 | |||||
003 | Развитие объектов органов внутренних дел | 2 263 571 | |||||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 13 185 | |||||
774 | Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета | 451 143 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества | 387 843 | |||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 63 300 | |||||
04 | Образование | 416 009 331 | |||||
261 | Управление образования области | 60 892 842 | |||||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 60 892 842 | |||||
261 | Управление образования области | 259 109 046 | |||||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 4 447 528 | |||||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 4 325 178 | |||||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 11 723 145 | |||||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 176 420 264 | |||||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 581 567 | |||||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 49 154 941 | |||||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 12 456 423 | |||||
271 | Управление строительства области | 5 642 680 | |||||
086 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 5 642 680 | |||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 10 385 486 | |||||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 9 692 987 | |||||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 692 499 | |||||
253 | Управление здравоохранения области | 2 022 641 | |||||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 2 022 641 | |||||
261 | Управление образования области | 26 984 536 | |||||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 26 984 536 | |||||
120 | Аппарат акима области | 61 854 | |||||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 61 854 | |||||
253 | Управление здравоохранения области | 105 863 | |||||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 105 863 | |||||
253 | Управление здравоохранения области | 259 660 | |||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 259 660 | |||||
261 | Управление образования области | 272 433 | |||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 272 433 | |||||
261 | Управление образования области | 16 272 288 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 1 388 158 | |||||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | 94 769 | |||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 3 209 418 | |||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 710 747 | |||||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 842 587 | |||||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 247 984 | |||||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 68 000 | |||||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 3 463 288 | |||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 807 248 | |||||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 5 289 | |||||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 434 800 | |||||
271 | Управление строительства области | 34 000 002 | |||||
203 | Строительство биофармацевтического завода в Жамбылской области | 34 000 002 | |||||
05 | Здравоохранение | 17 318 784 | |||||
253 | Управление здравоохранения области | 3 353 396 | |||||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 297 475 | |||||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 20 000 | |||||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 2 073 972 | |||||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 1 712 | |||||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 960 237 | |||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 853 384 | |||||
031 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | 2 853 384 | |||||
271 | Управление строительства области | 214 626 | |||||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 214 626 | |||||
253 | Управление здравоохранения области | 2 782 973 | |||||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 782 973 | |||||
253 | Управление здравоохранения области | 625 818 | |||||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 625 818 | |||||
253 | Управление здравоохранения области | 105 726 | |||||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 105 726 | |||||
253 | Управление здравоохранения области | 7 382 861 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 281 941 | |||||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 354 997 | |||||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 40 199 | |||||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 206 000 | |||||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 88 000 | |||||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 6 190 988 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 220 736 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 25 770 199 | |||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 10 637 905 | |||||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 055 459 | |||||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 3 118 001 | |||||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 3 016 196 | |||||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 611 150 | |||||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 1 724 655 | |||||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 12 444 | |||||
076 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты | 100 000 | |||||
261 | Управление образования области | 1 003 413 | |||||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 722 663 | |||||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 213 042 | |||||
201 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | 67 708 | |||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 10 469 536 | |||||
068 | Программа занятости | 10 469 536 | |||||
261 | Управление образования области | 1 517 | |||||
084 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 1 517 | |||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 3 633 828 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 245 362 | |||||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 183 000 | |||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 479 368 | |||||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 155 767 | |||||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 34 662 | |||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 65 000 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 470 669 | |||||
747 | Управление информации и общественного развития области | 24 000 | |||||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 24 000 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 500 031 | |||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 50 000 | |||||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 50 000 | |||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 28 450 031 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 224 933 | |||||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 4 221 955 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 901 533 | |||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 21 101 610 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 17 120 942 | |||||
740 | Управление культуры и развития языков области | 3 971 135 | |||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 712 332 | |||||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 690 818 | |||||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 567 985 | |||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 8 323 302 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 140 828 | |||||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 641 019 | |||||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 7 064 981 | |||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 650 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 468 091 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 6 733 | |||||
271 | Управление строительства области | 5 000 | |||||
018 | Развитие объектов архивов | 5 000 | |||||
740 | Управление культуры и развития языков области | 609 476 | |||||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 155 657 | |||||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 453 819 | |||||
747 | Управление информации и общественного развития области | 1 178 877 | |||||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 178 877 | |||||
759 | Управление цифровизации и архивов области | 2 150 138 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом | 1 371 343 | |||||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 740 179 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 38 616 | |||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 193 336 | |||||
021 | Регулирование туристской деятельности | 171 345 | |||||
044 | Субсидирование части затрат субъектов предприни-мательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 21 991 | |||||
740 | Управление культуры и развития языков области | 187 836 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков | 165 762 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 125 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 16 949 | |||||
747 | Управление информации и общественного развития области | 501 842 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней, молодежной политики на местном уровне | 388 877 | |||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 110 758 | |||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 119 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 088 | |||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 6 012 219 | |||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 500 000 | |||||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 500 000 | |||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 512 219 | |||||
071 | Развитие газотранспортной системы | 4 512 219 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 52 395 061 | |||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 26 355 199 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 788 058 | |||||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 410 000 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 139 | |||||
004 | Развитие информационно-маркетинговой системы сельского хозяйства | 33 526 | |||||
006 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 2 686 000 | |||||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 200 000 | |||||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 84 374 | |||||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 1 507 | |||||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 40 000 | |||||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 40 000 | |||||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 4 000 | |||||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 2 500 000 | |||||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 7 000 000 | |||||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 30 973 | |||||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 6 790 622 | |||||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 5 000 000 | |||||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 744 000 | |||||
719 | Управление ветеринарии области | 6 494 649 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 200 841 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 550 | |||||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 44 000 | |||||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 8 000 | |||||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 40 000 | |||||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 15 000 | |||||
012 | Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 70 000 | |||||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 18 312 | |||||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 4 166 373 | |||||
015 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 169 500 | |||||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 4 346 | |||||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 312 483 | |||||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 265 978 | |||||
040 | Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций | 30 000 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 144 266 | |||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 315 093 | |||||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 98 294 | |||||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 216 799 | |||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 11 729 312 | |||||
023 | Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения | 11 729 312 | |||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 7 051 815 | |||||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 6 701 815 | |||||
104 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях | 350 000 | |||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 319 030 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 190 900 | |||||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 46 250 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 81 880 | |||||
251 | Управление земельных отношений области | 108 440 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 108 136 | |||||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 304 | |||||
719 | Управление ветеринарии области | 21 523 | |||||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 11 000 | |||||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 9 998 | |||||
035 | Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | 525 | |||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 18 233 477 | |||||
271 | Управление строительства области | 17 917 769 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 220 163 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 945 235 | |||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 12 752 371 | |||||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 208 613 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 202 008 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 605 | |||||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 107 095 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 107 095 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 18 731 210 | |||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 4 550 350 | |||||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 000 000 | |||||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 3 550 350 | |||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 14 180 860 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 197 486 | |||||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 609 587 | |||||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 3 273 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 816 976 | |||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 12 553 538 | |||||
13 | Прочие | 11 380 646 | |||||
271 | Управление строительства области | 3 993 921 | |||||
040 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | 3 993 921 | |||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 504 727 | |||||
005 | Поддержка субъектов предпринимательства | 123 979 | |||||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 380 748 | |||||
257 | Управление финансов области | 1 068 575 | |||||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 068 575 | |||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 260 292 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 260 292 | |||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 209 792 | |||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 209 792 | |||||
271 | Управление строительства области | 3 378 474 | |||||
097 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 3 378 474 | |||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 964 865 | |||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 964 865 | |||||
14 | Обслуживание долга | 7 871 781 | |||||
257 | Управление финансов области | 7 871 781 | |||||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 7 671 779 | |||||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 200 002 | |||||
15 | Трансферты | 2 820 220 | |||||
257 | Управление финансов области | 2 820 220 | |||||
007 | Субвенции | 2 820 220 | |||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | -16 047 625 | ||||||
Бюджетные кредиты | 15 005 100 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 15 005 100 | |||||
Сельское хозяйство | 13 500 000 | ||||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 13 500 000 | |||||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 7 000 000 | |||||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 6 500 000 | |||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 505 100 | |||||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 505 100 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Категория | Наименование | Сумма (тыс.тенге) | |||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 31 052 725 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 31 052 725 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 31 052 725 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 14 674 892 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -14 674 892 | ||||||
Категория | Наименование | Сумма (тыс.тенге) | |||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
8 | Поступления займов | 15 005 100 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 15 005 100 | |||||
2 | Договоры займа | 15 005 100 | |||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 297 511 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 297 511 | |||||
1 | Остатки бюджетных средств | 2 297 511 | |||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тыс.тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
16 | Погашение займов | 31 977 503 | |||||
257 | Управление финансов области | 31 977 503 | |||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 16 334 367 | |||||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 15 643 136 | |||||
| Приложение № 2 к решению Жамбылского областного маслихата от 13 января 2026 года №30-2 |
| Приложение № 5 к решению Жамбылского областного маслихата от 12 декабря 2025 года №29-3 |
Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ
АБП | БП | Наименование | Плановый период | ||
2026 год | 2027 год | 2028 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
110 | Аппарат маслихата области | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | ||||
120 | Аппарат акима области | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | ||||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Конечный результат: | |||||
Обновление и техническое оснащение аппарата акима области материально-техническим оборудованием (приобретение оргтехники, мебели и др.) (%) | 100 | 100 | 100 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение функционирования областной и территориальных избирательных комиссий (комиссий) | 12 | 12 | 12 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | ||||
Конечный результат: | |||||
Организация электорального обучения членов избирательных комиссий всех уровней (человек) | 1569 | 1569 | 1569 | ||
251 | Управление земельных отношений области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | ||||
Конечный результат: | |||||
Проведение единой государственной политики в вопросах использования и охраны земельного фонда Жамбылской области. Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. (га) | 10000 | 10000 | 10000 | ||
010 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
Конечный результат: | |||||
Усиление материально-технической базы государственного органа в целях обеспечения деятельности управления, % | 100 | 100 | 100 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | ||||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень доверия граждан к органам внутренних дел, % | 80 | 81 | 82 | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень доверия граждан к органам внутренних дел, % | 80 | 81 | 82 | ||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Материально-техническое оснащение сотрудников областного аппарата ДП и его территориальных подразделений (%) | 87 | 91 | 95 | ||
Конечный результат: | |||||
Материально-техническое оснащение сотрудников областного аппарата ДП и его территориальных подразделений (%) | 87 | 91 | 95 | ||
253 | Управление здравоохранения области | ||||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Удовлетворение социально-экономических потребностей общества в квалифицированных специалистах со средним медицинским и фармацевтическим образованием и обеспечение государственным образовательным заказом по подготовке специалистов, % | 100 | 100 | 100 | ||
Процентр трудоустройства, % | 100 | 100 | 100 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Повышение квалификации и переподготовка кадров (% от плана) | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Медицинские и фармацевтические сотрудники, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки кадров один раз в пять лет, % | 100 | 100 | 100 | ||
Доля медицинских и фармацевтических сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации из общего числа средних медицинских работников, % | 3 | 3 | 3 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, % | 6,3 | 6,25 | 6,2 | ||
Конечный результат: | |||||
Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, % | 95,2 | 95,3 | 95,4 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Охрана материнства и детства (объект) | 1 | 1 | 1 | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень обеспечения доступности и своевременности оказания квалифицированной медицинской и педагогической помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям–инвалидам и детям с ограниченными возможностями | 100 | 100 | 100 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни, % | 36 | 41 | 42 | ||
Конечный результат: | |||||
Повышение информированности населения по вопросам охраны здоровья и профилактике заболеваний, % | 100 | 100 | 100 | ||
Увеличение продолжительности жизни, лет | 76,1 | 76,4 | 76,7 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Полное и своевременное обеспечение амбулаторных пациентов качественными лекарственными препаратами и специализированными лечебными продуктами отдельных категорий населения с генетическими или редкими и особыми заболеваниями с дорогостоящими лекарствами и специализированным питанием по специализированному меню разработанный генетиками индивидуально для обеспечения жизнедеятельности пациентов с редкими заболеваниями, % | 100 | 100 | 100 | ||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Закуп медикаментов для проведения медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля обеспеченных препаратами для химической кастрации в целях предупреждения состояния декомпенсации у лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения, % | 100 | 100 | 100 | ||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга, % | 100 | ||||
Конечный результат: | |||||
Оснащенность служб скорой медицинской помощи санитарным автотранспортом, % | 100 | ||||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами для иммунизации подлежащего контингента с охватом лиц из группы риска и не менее 20 % прикрепленного населения области не менее 95% | 100 | 100 | 100 | ||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Оказание медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы (объект) | 5 | 5 | 5 | ||
Конечный результат: | |||||
Повышение качества и доступности медицинской помощи лицам, содержащимся в учреждениях УИС, обеспечение оказания помощи в соответствии с установленными стандартами, % | 100 | 100 | 100 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень готовности материальных ценностей мобилизационного резерва к использованию при мобилизации, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение резерва лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при чрезвычайных ситуациях, % | 100 | 100 | 100 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | ||||
Конечный результат: | |||||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля новых зараженных ВИЧ в структуре выявления с парентеральным путем передачи | 19 | ||||
Конечный результат: | |||||
Охват населения обследованием на ВИЧ инфекцию | |||||
Выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения, % | 0,14 | ||||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение, % | 100 | ||||
Конечный результат: | |||||
Социальная защита пациентов, направленных на лечение за пределы места жительства для обеспечения доступности высокоспециализированной медицинской помощи пациентам на уровне 100% | 100 | ||||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения (объект) | 1 | ||||
Конечный результат: | |||||
Осуществление ведомственных статистических наблюдений в области здравоохранения с соблюдением требований статистической методологии и 100% обработка поступающей информации от медицинских организаций, % | 100 | ||||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень готовности материальных ценностей мобилизационного резерва к использованию при мобилизации, % | 100 | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение резерва лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при чрезвычайных ситуациях, % | 100 | ||||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, в том числе | |||||
город, % | |||||
СНП, % | |||||
Конечный результат: | |||||
Снижение уровня износа зданий медицинских организаций, % | 63,15 | ||||
Укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения, % | 92,4 | ||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | ||||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | ||||
Конечный результат: | |||||
Разработка ПСД на установление водоохранных зон и полос водных объектов (водные объекты) | 13 | 13 | 13 | ||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | ||||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | ||||
Конечный результат: | |||||
Выращивание посадочного материала в лесных питомниках (га) | 130 | 38 | 38 | ||
Вопроизводство пустынных лесов путем посева и посадки саксаула и прочих пескоукреплящих пород на территории гослесфонда (га) | 8948 | 8948 | 8948 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | ||||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | ||||
Конечный результат: | |||||
Онлайн-трансляции данных о текущем состоянии атмосферного воздуха и погодных условий | 1 | 1 | 1 | ||
Работы по изучению почвы | 1 | 1 | 1 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Конечный результат: | |||||
Материально-техническое оснащение лесных хозяйств (%) | 85 | 90 | 95 | ||
104 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Создание и расширение рыбного хозяйства, количество хозяйств | 10 | 10 | 10 | ||
Доля переработки рыбы, % | 27 | 27 | 27 | ||
Конечный результат: | |||||
Приобретение техники и оборудования, ед. | 8 | 8 | 8 | ||
Сумма кредитов за счет субсидирования ставки вознаграждения, выданных субъектам АПК, включая лизинг, % | 100 | 100 | 100 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Содержание аппарата управления согласно утвержденной штатной численности | 33 | 33 | 33 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение деятельности аппарата управления, включая затраты на оплату труда государственных служащих (согласно утвержденному лимиту штатных расписаний) и направление на социальное обеспечение, коммунальные, транспортные услуги, услуги связи, приобретение прочих товаров и оплату прочих услуг и работ и командировочные расходы. | 100 | 100 | 100 | ||
002 | Субсидирование развития семеноводства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Увеличение объем использования высокопродуктивных семян сортов и гибридов сельскохозяйственных культур | 8,7 % | 10,7 % | 13,0 % | ||
Конечный результат: | |||||
Элитные семена, тонн | 125,3 | 130,0 | 150,0 | ||
Семена 1 репродукции, тонн | 506,0 | 580,0 | 620,0 | ||
Семена гибридов первого поколения, посевная единица | 11 355,0 | 12 500,0 | 14 000,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Расходы на материально-техническое обеспечение (приобретение активов для деятельности государственных органов) | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение материально-техническим оборудованием сотрудников управления | 100 | 100 | 100 | ||
004 | Развитие информационно-маркетинговой системы сельского хозяйства | ||||
006 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Загрузка производственных мощностей перерабатывающих предприятий, расположенных в регионе, и обеспечение их отечественным сырьҰм, % | 55 | 60 | 65 | ||
Конечный результат: | |||||
Приоритетная культура, сданная на переработку, тыс.тонн | 44,4 | 46,8 | 49,0 | ||
Приоритетные овощные культуры, произведенные в закрытом грунте, гектар | 4,8 | 4,8 | 5,8 | ||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
План использование пестицидов предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов тыс. литр | 45,5 | 47,6 | 49,9 | ||
Конечный результат: | |||||
Объем приобретения субсидируемых пестицидов, тыс.литр | 42,5 | 44,6 | 46,9 | ||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | ||||
Целевой индикатор: | |||||
районы и территории, охватываемые государственной поддержкой, количество | 8 | 9 | 10 | ||
Конечный результат: | |||||
Объем потребляемой воды, тыс. м3 | 80,4 | 82,5 | 86,0 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Материально-техническое обеспечение (организация работ по обезвреживанию пестицидов (ядовитых химикатов) по мере необходимости), % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Обезвреживание тары, освобождҰнной от ядовитых химикатов, в целях охраны окружающей среды (по заявке), % | 100 | 100 | 100 | ||
023 | Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Ежегодная площадь внедрения водосберегающих технологий, тыс. га | 10,0 | 91,5 | 109,5 | ||
Конечный результат: | |||||
Общая площадь внедренных водосберегающих технологий, тыс.га | 76,5 | 103,5 | 136,5 | ||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | ||||
Целевой индикатор: | |||||
На основании данных, предоставленных методическим центром, на участках, где зафиксировано превышение экономического порога вредоносности вследствии распространения саранчовых вредителей, провести фитосанитарные мероприятия, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Проведение химической обработки против вредных организмов на соответствующей территории, тыс.га | 21,2 | 11,91 | 10,64 | ||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Увеличение удельного веса кондиционных семян с использованием семян проверенного качества | 95 % | 97 % | 99 % | ||
Конечный результат: | |||||
Экспертиза качества семян, тонн | 87,0 | 87,1 | 87,2 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Районы, охватываемые для государственного учҰта и регистрации тракторов, их прицепов, самоходных сельскохозяйственных машин и механизмов | 11 | 11 | 11 | ||
Конечный результат: | |||||
Государственные регистрационные номерные знаки, штук | 550 | 1500 | 1500 | ||
Технические паспорта, штук | 550 | 1500 | 1500 | ||
Удостоверение тракториста-машиниста, штук | 500 | 500 | |||
Свидетельство о регистрации залога, штук | 500 | 500 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | ||||
Целевой индикатор: | |||||
План внесение по минеральному удобрению тыс.тонн | 109,7 | 131,6 | 144,3 | ||
Конечный результат: | |||||
Объем приобретения удобрений (за исключением органических), субсидируемых тыс.тонн | 12,6 | 13,1 | 13,7 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Привлечение инвестиции в основной капитал АПК, млн. тенге | 25 000 | 30 000 | 35 000 | ||
Конечный результат: | |||||
Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования и Приобретение приоритетных сельскохозяйственных машин и оборудования, шт | 895 | 995 | 1500 | ||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | ||||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Увеличение производства молока, % | 1,2 | 1,5 | 1,7 | ||
Увеличение производства мяса, % | 2,0 | 2,5 | 2,7 | ||
Конечный результат: | |||||
Приобретение отечественного племенного быка-производителя мясного и мясо-молочного направлений, голов | 2 130 | 2 200 | 2 450 | ||
Приобретение отечественного племенного маточного поголовья КРС мясного и мясо-молочного направлений, голов | 11 200 | 12 000 | 12 500 | ||
Приобретение импортного племенного маточного поголовья КРС мясного и мясо-молочного направлений, голов | 220 | 325 | 450 | ||
Удешевление затрат при выращивании племенного молодняка КРС мясного направления, голов | 10 345 | 11 200 | 12 454 | ||
Удешевление стоимости КРС мужской особи, тыс.тонн | 8,0 | 8,2 | 8,3 | ||
Приобретение отечественного племенного маточного поголовья КРС молочных пород, голов | 5 600 | 5 750 | 6 000 | ||
Приобретение импортного маточного поголовья КРС молочного направления, голов | 200 | 350 | 450 | ||
Удешевление стоимости производства молока, тыс. тонн | 35,0 | 38,2 | 40,1 | ||
Субсидирование стоимости услуг по искусственному осеменению маточного поголовья КРС, голов | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||
Приобретение семени племенного быка, доза | 1 200 | 1 450 | 2 000 | ||
Удешевление стоимости производства мяса курицы, тыс. тонн | 10,0 | 11,0 | 14,0 | ||
Приобретение суточного молодняка финальной формы яичного направления, тыс. голов | 75,0 | 92,0 | 105,0 | ||
Приобретение отечественных племенных овец, голов | 244 000 | 262 000 | 285 000 | ||
Удешевление затрат при выращивании племенного молодняка МРС, голов | 21 200 | 245 000 | 268 000 | ||
Удешевление стоимости МРС мужской особи, голов | 135 000 | 142 000 | 163 000 | ||
Приобретение племенных жеребцов-производителей продуктивного направления, голов | 25 | 36 | 42 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обновление сельхоз техники, % | 8 | 8,5 | 9 | ||
Конечный результат: | |||||
Субсидирование ставок вознаграждения по договорам займа, выданным финансовыми институтами, кол-во договоров | 3 522 | 3 622 | 3 672 | ||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | ||||
Целевой индикатор: | 1 500 | 2 775 | 2 875 | ||
Доля переработки молока, % | 41 | 41 | 41 | ||
Доля переработки мяса, % | 47 | 47 | 47 | ||
Доля переработки масличных культур, (подсолнух) % | 100 | 100 | 70 | ||
Конечный результат: | |||||
Производство сливочного масла, тонн | 900 | 1 416 | 1 416 | ||
Производство твердого сыра, тонн | 690 | 1 341 | 1 341 | ||
Производство сухого молока, тонн | 70 | 600 | 600 | ||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля покрытия потребности сельского населения в предоставлении микрокредитов и лизинга в рамках масштабирования проекта "Ауыл аманаты" (с нарастанием к предыдущему году), % | 41,9 | 54,0 | 70,1 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля покрытия потребности сельского населения в предоставлении микрокредитов и лизинга в рамках масштабирования проекта "Ауыл аманаты" (с нарастанием к предыдущему году), % | 41,5 | 53,4 | 69,4 | ||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Повышение экономической доступности факторов производства в сельском хозяйстве за счет насыщения внутреннего рынка и реализации проектов АПК по импортозамещению, а также обеспечение населения региона качественными и доступными продуктами питания через кредитование местных исполнительных органов для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса. | 6 | 3 | 3 | ||
Конечный результат: | |||||
Рост валового выпуска продукций сельского хозяйства в рамках программы кредитования в сфере агропромышленного комплекса (тиражирование опыта СКО) % | 100,1 | 100,3 | 100,3 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | ||||
031 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля лиц из числа активных пользователей Д и Е категории и безработных, за которых местными исполнительными органами уплачивающие взносы на ОСМС | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение своевременного и полного перечисления взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за лиц, относящихся к льготным категориям населения | 100 | 100 | 100 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Социальная поддержка и улучшение качества жизни инвалидов, пожилых граждан и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию в условиях стационара. | |||||
Конечный результат: | |||||
Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | 100 | 100 | 100 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Повышение эффективности предоставления услуг лицам с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями в медико-социальных учреждениях | |||||
Конечный результат: | |||||
Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | 100 | 100 | 100 | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Социальная поддержка и улучшение качества жизни инвалидов,путем оказания специальных социальных услуг в реабилитационных центрах | |||||
Конечный результат: | |||||
Доля лиц, обслуживаемых в условиях полустационара в государственном секторе | 31,0 | 30,5 | 30,5 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Повышение эффективности предоставления специальных социальных услуг детям -инвалидам с психоневрологическими патологиями в условиях стационара | |||||
Конечный результат: | |||||
Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | 100 | 100 | 100 | ||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Повышение уровня доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятости. | |||||
Конечный результат: | |||||
1) доля лиц, вовлеченных в продуктивную занятость, из числа зарегистрированных в органах занятости | 82,3 | 83,0 | 83,0 | ||
2) доля молодежи, трудоустроенной на постоянные рабочие места из числа обратившихся в карьерные центры | 47,8 | 48,5 | 48,5 | ||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Создание условий для молодежи стать полноценным участником экономических преобразований. | |||||
Конечный результат: | |||||
Уровень безработицы | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение организаций нижестоящего уровня целевыми трансфертами из областного бюджета целях реализации региональной политики в области занятости и социальных программ, улучшения качества предоставления социальных услуг и социальной помощи в Жамбылской области | |||||
Конечный результат: | |||||
Уровень безработицы | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||
076 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения через размещение государственного социального заказа неправительственным организациям. | |||||
Конечный результат: | |||||
Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора | 21 | 22 | 22 | ||
068 | Программа занятости | ||||
Целевой индикатор: | |||||
1) доля лиц, вовлеченных в продуктивную занятость, из числа зарегистрированных в органах занятости | 35834 чел | 35834 чел | 35834 чел | ||
2) доля молодежи, трудоустроенной на постоянные рабочие места из числа обратившихся в карьерные центры | 24263 чел | 30982 чел | 31355 чел | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень безработицы | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Повышение благосостояния и качества уровня жизни в целях реализации региональной политики в области занятости и социальных программ, улучшения качества предоставления социальных услуг и социальной помощи в Жамбылской области. | |||||
Конечный результат: | |||||
Повышение квалификации 6 специалистов | |||||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения через размещение государственного социального заказа неправительственным организациям. | |||||
Конечный результат: | |||||
Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора | 21 | 22 | 22 | ||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Повышение эффективности предоставления специальных социальных услуг лицам подвергшимся бытовому насилию и лицам попавшим в трудную жизненную ситуацию | |||||
Конечный результат: | |||||
Доля охваченных специальными социальными услугами лиц подвергшихся бытовому насилию и лиц попавших в трудную жизненную ситуацию из числа обратившихся | 100 | 100 | 100 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов,путем оказания услуг по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту | |||||
Конечный результат: | |||||
Удельный вес инвалидов с кохлеарными имплантами, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (из числа обратившихся за оказанием услуги инвалидов с кохлеарными имплантами) | 100 | 100 | 100 | ||
062 | Развитие системы квалификаций | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Вовлечение самозанятых, безработных и лиц без квалификации в продуктивную занятость посредством решения задач по национальному проекту по развитию предпринимательства по Жамбылской области через содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов | |||||
Конечный результат: | |||||
Уровень безработицы | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Создание условий для молодежи стать полноценным участником экономических преобразований. | |||||
Конечный результат: | |||||
Уровень безработицы | |||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Целевой индикатор: | |||||
укрепление в государственных учреждениях материально-технической базы | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение медико-социальных учреждений материально-технической базой | 100 | 100 | 100 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень охвата инвалидов и социально уязвимых слоҰв населения социальными услугами | |||||
Конечный результат: | |||||
1) Доля лиц с инвалидностью, обеспеченных гигиеническими средствами (из планируемого числа лиц с инвалидностью, нуждающихся в гигиенических средствах), одноразовыми катетерами для детей с диагнозом "Spina Bifida", а также санаторно-курортным лечением в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, составляет | 95,0 | 95,0 | 95,0 | ||
2)Доля трудоспособных получателей адресной социальной помощи (условной денежной помощи), трудоустроенных и вовлечҰнных в активные меры содействия занятости (в общей численности трудоспособных получателей УДП), составляет | 82,7 | 82,9 | 82,9 | ||
257 | Управление финансов области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | ||||
Конечный результат: | |||||
Функции по обеспечению исполнения областного бюджета и управлению имуществом, находящимся в коммунальной собственности области. | 100 | 100 | 100 | ||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | ||||
Конечный результат: | |||||
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 100 | 100 | 100 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
Конечный результат: | |||||
Материально-техническое оснащение управления финансов акимата области | 100 | 100 | 100 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение 100% перечисления целевых текущих трансфертов в нижестоящие бюджеты в соответствии с планами финансирования. | 100 | 100 | 100 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение исполнения постановлений акимата области о выделении средств из резерва местного исполнительного органа области | 100 | 100 | 100 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед "инвестором" по обслуживанию долга | 100 | 100 | 100 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед республиканским бюджетом по обслуживанию долга | 100 | 100 | 100 | ||
007 | Субвенции | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение перечисления бюджетных субвенций из областного бюджета нижестоящим бюджетам в соответствии с решениями областного маслихата об объемах трансфертов общего характера и областном бюджете на плановый период | 100 | 100 | 100 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед "инвестором" по погашению долга | 100 | 100 | 100 | ||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед республиканским бюджетом по погашению основного долга | 100 | 100 | 100 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | ||||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | ||||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | ||||
Конечный результат: | |||||
Количетсво обеспеченных специалистов социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских, округов, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, мерами социальной поддержки в виде бюджетных кредитов на приобретение или строительство жилья, чел | 152 | 143 | 127 | ||
261 | Управление образования области | ||||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет , % | 96,3 | 99 | 100 | ||
Доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества воспитания и обучения независимо от форм собственности, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень предшкольной подготовки детей , % | 92,4 | 93,8 | 95 | ||
Доля педагогов, имеющих профильное образование, от общего количества руководителей, методистов, воспитателей дошкольных организаций , % | 71,7 | 73 | 74,3 | ||
Доля педагогов дошкольных организаций, прошедших курсы повышения квалификации , % | 71,4 | 76,6 | 77,5 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | ||||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | ||||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | ||||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | ||||
Конечный результат: | |||||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | ||||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | ||||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | ||||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | ||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | ||||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | ||||
Конечный результат: | |||||
Доля школ, охваченных высокоскоростным Интернетом, % | 100 | 100 | 100 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | ||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | ||||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | ||||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | ||||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | ||||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, % | |||||
Город | 92,7 | 93,9 | 95,2 | ||
СНП | 67,6 | 68,7 | 69,8 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля школ, расположенных в типовых зданиях | 81,7 | 85,7 | 86,1 | ||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | ||||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | ||||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | ||||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | ||||
201 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | ||||
084 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | ||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | ||||
021 | Регулирование туристской деятельности | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения, млн. чел. | 0,25 | 0,26 | 0,27 | ||
Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, млн. чел. | 0,008 | 0,009 | 0,01 | ||
Конечный результат: | |||||
Увеличение номерного фонда, койко-мест | 7 895 | 8 120 | 8 200 | ||
044 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | ||||
Конечный результат: | |||||
Количество санитарно-гигиенических узлов подлежащие для субсидирования части затрат субъектов предпринимательства, для поддержания санитарного состояния привлекательных для туристов, ед | 26 | 26 | 26 | ||
005 | Поддержка субъектов предпринимательства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля ВДС МСП в ВРП, % | 25,8 | 26 | 26,4 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля ВДС МСП в ВРП, % | 8,3 | 8,5 | 8,6 | ||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | ||||
Конечный результат: | |||||
Оказание консультационных услуг по инвестиционным услугам предпринимателям, % | 100 | 100 | 100 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | ||||
269 | Управление по делам религий области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | ||||
004 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | ||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | ||||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог областного значения (км) | |||||
Конечный результат: | |||||
Приведение автомобильных дорог областного значения в нормативное техническое состояние | |||||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально-значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | ||||
Конечный результат: | |||||
Субсидирование социально-значимых автобусных маршрутов, ед. | 8 | 8 | 8 | ||
Субсидирование социально-значимых железнодорожных маршрутов, ед. | 3 | 3 | 3 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения (км) | 26,1 | 94,151 | 78,5 | ||
Конечный результат: | |||||
Приведение автомобильных дорог областного значения в нормативное техническое состояние | 99% | 99% | 99% | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения (км) | 25 | 45 | 50 | ||
Капитальный и средний ремонт внутрипоселковых дорог | 30 | 50 | 60 | ||
город, км | 15 | 25 | 30 | ||
СНП, км | 15 | 30 | 30 | ||
Конечный результат: | |||||
Приведение автодорог районного значения в нормативное техническое состояние | 99% | 99% | 99% | ||
Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии | 91% | 93% | 95% | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Строительство и реконструкция внутрипоселковых и внутригородских автомобильных дорог (км) | 9 | 0 | 0 | ||
Конечный результат: | |||||
Увеличение доли улиц населенных пунктов в хорошем и удовлетворительном состоянии | 91% | 93% | 95% | ||
271 | Управление строительства области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | ||||
002 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспеченность инфраструктурой ЧС | 3 | 0 | 4 | ||
003 | Развитие объектов органов внутренних дел | ||||
Конечный результат: | |||||
Доведение до действующих норм положенности числа участковых пунктов полиции | 2 | 1 | 1 | ||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | ||||
086 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | ||||
Конечный результат: | |||||
Строительство объектов образования | 6 | 10 | 10 | ||
203 | Строительство биофармацевтического завода в Жамбылской области | ||||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | ||||
Конечный результат: | |||||
Строительство и реконструкция медицинских учреждений | 8 | 0 | 5 | ||
018 | Развитие объектов архивов | ||||
Конечный результат: | |||||
Строительство 52 культурных объектов | 1 | 0 | 0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение арендным жильем граждан из числа социально уязвимых слоев населения (приобретение), состоявщих на учете в местных исполнительных органах, кол-во семей | 344 | 382 | 360 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | ||||
040 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | ||||
097 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | ||||
Конечный результат: | |||||
Строительство 52 культурных объектов, Строительство спортивных объектов, Строительство и реконструкция медицинских учреждений | 7 | 0 | 0 | ||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | ||||
Конечный результат: | |||||
Осуществлять государственную политику в области архитектуры и градостроительства на местном уровне. Оплата труда, компенсационные и дополнительные денежные выплаты, расходы на командировки и служебные поездки работников внутри страны, заработная плата работников, работающих по договору, перечисление денег в Пенсионный фонд, социальное страхование, перечисление налогов и других обязательных платежей в бюджет. Приобретение информационных услуг. Приобретение товаров для хозяйственных нужд управления, в том числе: канцелярских товаров, горюче-смазочных материалов | 100 | 100 | 100 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Конечный результат: | |||||
Осуществление капитальных расходов подведомственных государственных учреждений и организаций. | 100 | 100 | 100 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | ||||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение граждан выплатой за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, ед. | 500 | 500 | 500 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | ||||
038 | Развитие коммунального хозяйства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Снижение износа электрических сетей, % | 75,7 | 75,5 | 75,3 | ||
Конечный результат: | |||||
Снижение износа электрических сетей, % | 75,7 | 75,5 | 75,3 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Конечный результат: | |||||
Проведение текущих ремонтных работ в селах-победителях конкурса "Үлгілі ауыл", ед | 3 | 3 | 3 | ||
Обеспечение стабильного теплоснабжения в отопительный сезон для 3-х городов области. | |||||
Жанатас(мазут, тонна) | 13 505 | 14 000 | 14 500 | ||
Каратау(газ, тыс м3) | 16 714 | 17 213 | 17 714 | ||
Шу(газ, тыс м3) | 5 515 | 5 565 | 5 590 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов по показателям: | |||||
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (город)", %: | 100 | 100 | 100 | ||
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (СНП)", %: | 100 | 100 | 100 | ||
Снижение износа теплоснабжения, % | 51,7 | 49,7 | 47,7 | ||
Обеспеченность централизованным газоснабжением, % | 92,2 | 92,9 | 93,3 | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов по показателям: | |||||
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (город)", %: | 100 | 100 | 100 | ||
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (СНП)", %: | 100 | 100 | 100 | ||
Строительство парков развлечений и отдыха (скверы/бульвары/сады для отдыхажителей) | 4 | 0 | 0 | ||
Снижение износа теплоснабжения,% | 51,7 | 49,7 | 47,7 | ||
Обеспеченность централизованным газоснабжением,% | 92,2 | 92,9 | 93,3 | ||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Снижение износа теплоснабжения, % | 51,7 | 49,7 | 47,7 | ||
Конечный результат: | |||||
Снижение износа теплоснабжения, % | 51,7 | 49,7 | 47,7 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | ||||
Конечный результат: | |||||
Проект "Строительство внешних сетей электроснабжения для золотоизвлекательной фабрики на месторождении "Гагаринское" в Кордайском районе", км | 45,3 | 0 | 0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | ||||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | ||||
Конечный результат: | |||||
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения , % | 44 | 46 | 48 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | ||||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | ||||
Конечный результат: | |||||
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения , % | 44 | 46 | 48 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | ||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
282 | Ревизионная комиссия области | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Затраты на обеспечение материально-техническим оборудованием (приобретение активов) , % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Доведение уровня обеспеченности материально - техническим оборудованием работников ревизионной комиссии ,%. | 100 | 100 | 100 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | ||||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение материально-технического оснащения департамента и подведомственных учреждений | 54,3 | 56,5 | 58,0 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение работников департамента связью и другими услугами. | 100 | 100 | 100 | ||
718 | Управление государственных закупок области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | ||||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | ||||
Конечный результат: | |||||
Осуществлять государственную политику в области архитектурно-стройтельного контроляи на местном уровне. Оплата труда, компенсационные и дополнительные денежные выплаты, расходы на командировки и служебные поездки работников внутри страны, заработная плата работников, работающих по договору, перечисление денег в пенсионный фонд, социальное страхование, перечисление налогов и других обязательных платежей в бюджет. Приобретение информационных услуг. Приобретение товаров для хозяйственных нужд управления, в том числе: канцелярских товаров, горюче-смазочных материалов , % | 100 | 100 | 100 | ||
719 | Управление ветеринарии области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
Конечный результат: | |||||
Приобретение комплект компьютеров (комплект) | 10,0 | ||||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | ||||
Конечный результат: | |||||
Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания (штук) | 240,0 | 251,0 | 262,0 | ||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | ||||
Конечный результат: | |||||
Транспортировка больных животных до предприятий переработки, (количество больных животных подлежащих забою) | 350 | 350 | 350 | ||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | ||||
Конечный результат: | |||||
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек (количество животных) | 20 000 | 21 000 | 22 000 | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | ||||
Конечный результат: | |||||
Возмещение владельцам стоимости МРС после убоя (количество скота) | 230 | 230 | 230 | ||
012 | Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | ||||
Конечный результат: | |||||
Проведение вакцинации против энзоотических болезней животных, (количество вакцинаций голов скота) | 776 313 | 776 313 | 776 313 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | ||||
Конечный результат: | |||||
Абонентско-техническое обслуживание программного продукта БД "Идентификация с/х животных", (количество точек ведения информационной системы для идентификации сельскохозяйственных животных) | 174 | 174 | 174 | ||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | ||||
Конечный результат: | |||||
Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике болезней с/х животных (количество манипуляций) | 21 696 465 | 21 696 465 | 21 696 465 | ||
015 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Конечный результат: | |||||
Приобретение зданий ветеринарных пунктов | 30 | ||||
Приобретение скотомогильников | 11 | 11 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | ||||
Конечный результат: | |||||
Транспортировка ветеринарных препаратов (количество доз) | 16 363 661 | 16 363 661 | 16 363 661 | ||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | ||||
Конечный результат: | |||||
Закуп ветеринарных препаратов против энзоотических болезней животных, (Тейлериоз, мыт лошади, сальмонеллез лошади, МҰМ против вакцины, дозы) | 776 313 | 776 313 | 776 313 | ||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | ||||
Конечный результат: | |||||
Приобретение изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации, (количество бирок) | 2 300 088 | 2 530 086 | 2 783 094 | ||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | ||||
Конечный результат: | |||||
Идентификация безнадзорных и бродячих животных (количество животных) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | ||||
Конечный результат: | |||||
Вакцинация и стерилизация бродячих животных (количество животных) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
035 | Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | ||||
Конечный результат: | |||||
Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения (количество животных) | 500 | 500 | 500 | ||
040 | Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций | ||||
Конечный результат: | |||||
Закуп автомашины (рефрижератор), (штук) | 1 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Конечный результат: | |||||
Для закупки вакцины (парисар, ципэк, дуэт порошок) для нейтрализации Крымско-Конго геморрагической лихорадки (процент) | 100% | 100% | 100% | ||
740 | Управление культуры и развития языков области | ||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | ||||
Конечный результат: | |||||
Развитие и популяризация народного творчества, организация культурно-досуговой деятельности, проведение праздничных мероприятий, отмечаемых в Республике Казахстан, концертов, айтысов, выставок народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства, а также обеспечение 100% освоения средств, выделенных на проведение указанных мероприятий. % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | ||||
Конечный результат: | |||||
Суть музейной деятельности заключается в обеспечении сохранности, изучения и публичной демонстрации музейных предметов и музейных коллекций, осуществлении функций культурного просвещения и научных исследований, обеспечении широкого ознакомления с историко-культурным наследием Республики Казахстан, охране, восстановлении, учҰте, консервации и реставрации исторических и культурных памятников, а также в обеспечении 100% освоения средств, выделенных на проведение указанных мероприятий. % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | ||||
Конечный результат: | |||||
Суть концертного учреждения заключается в публичном исполнении произведений литературы и искусства и популяризации художественных коллективов и отдельных исполнителей, организации концертов отдельных исполнителей, создании спектаклей и театрализованных представлений и демонстрации их населению. Увеличение среднего числа посетителей театров, концертных заведений за счет расширения и углубления международных культурных отношений. 100% освоение выделенных средств в целях выполнения вышеуказанных мероприятий. % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля населения, владеющего государственным языком, % | 91,0 | 91,5 | 92,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Увеличится доля населения, владеющего государственным языком | 91,0 | 91,5 | 92,0 | ||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | ||||
Конечный результат: | |||||
Предметом деятельности библиотеки является обслуживание пользователей библиотеки, организация библиотечного, информационного и информационно-библиографического обслуживания, научное и методическое обеспечение развития библиотек. Доведение числа посетителей, читателей библиотек до 232,3 тыс. человек путем обновления библиотечной системы, внедрения информационных технологий, пополнения книжного фонда. Обеспечение 100% освоения выделенных средств в целях выполнения вышеуказанных мероприятий. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков | ||||
Конечный результат: | |||||
Реализация государственной политики в сфере культуры и развития языков. Принятие мер, направленных на возрождение, сохранение, развитие и распространение культуры населения Жамбылской области, а также обеспечение свободного и равного доступа к культурным ценностям. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Конечный результат: | |||||
100% освоение выделенных средств в целях осуществления государственных функций, полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг, укрепления материально-технической базы государственных учреждений. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Конечный результат: | |||||
За счет трансфертов из республиканского бюджета государственным организациям культуры на фонд оплаты труда, текущий и капитальный ремонт работников 10 районных коммунальных учреждений и местного бюджета | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
747 | Управление информации и общественного развития области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития | ||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Организация досуговых мероприятий для молодежи области, ед. | 50 | 50 | 50 | ||
Организация мероприятий для молодежи категорий NEET, ед. | 12 | 13 | 14 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков, % | 6,7 | 6,6 | 6,5 | ||
Количество трудоустроенной молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), чел. | 300 | 350 | 400 | ||
Количество молодежи, которым оказана психологическая помощь и предоставлена бесплатная консультация (в возрасте от 15 до 35 лет), чел. | 1200 | 1450 | 1600 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Информационное освещение деятельности главы государства и местных исполнительных органов, исполнения ежегодного Послания Президента и государственных программ (количество материалов) | 5000 | 6000 | 7000 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество привлеченных республиканских и региональных СМИ для реализаций государственной информационной политики | 45 | 47 | 50 | ||
Количество брифингов с участием представителей государственных органов по информационному освещению государственных программ и проектов, поручений Главы государства | 180 | 190 | 200 | ||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспечения доступа лиц с инвалидностью к информации путем сопровождения трансляции новостных телепередач сурдопереводом от общего объема передач, в % | 4,76 | 4,76 | 4,76 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля обеспечению сурдопереводом выпусков новостей на государственном и русском языках о событиях в стране и в ЖО с выходом не менее 4 раза в сутки, а также телепрограмм прямого эфира на важные общественно-политические темы, в % , в том числе: | 99,3 | 99,3 | 99,3 | ||
- охват сурдопереводом эфирного вещания программ телеканала территории Жамбылской области (АО РТРК "JAMBYL"), в % | 99,3 | 99,3 | 99,3 | ||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля населения, оценивающего состояние межэтнических отношений как стабильное и благоприятное, в % | 80 | 80,5 | 81 | ||
Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление межэтнических отношений и профилактику межэтнической напряженности в регионе, ед. | 1020 | 1050 | 1100 | ||
Конечный результат: | |||||
Сохранение стабильного уровня положительной оценки межэтнических отношений на уровне не ниже 97% к концу периода реализации, в % | 80 | 80,5 | 81 | ||
Обеспечение стабильного ежегодного проведения не менее 1000 мероприятий, ед. | 1020 | 1050 | 1100 | ||
759 | Управление цифровизации и архивов области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом | ||||
Конечный результат: | |||||
Рост ИФО отрасли "Информация и связь" к предыдущему году, % | 110,5 | 111,5 | 112,5 | ||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Количество оцифрованных архивных документов, ед.хр. | 12000 | 12500 | 13000 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество документов, хранящихся в государственных архивах, ед.хр. | 1009762 | 1024762 | 1034762 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | ||||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | ||||
Конечный результат: | |||||
Исполнение всеобщей воинской обязанности (призывники) | 2400 | 2500 | 2600 | ||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | ||||
Конечный результат: | |||||
Подготовка территориальной обороны (военнообязанные) | 78 | 78 | 78 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Конечный результат: | |||||
Количество подведомственных государственных учреждений и организаций, охватываемых капитальными расходами, ед | 3 | 3 | 3 | ||
Текущий ремонт помешений (кол. объектов) | 3 | 0 | 0 | ||
774 | Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества | ||||
Конечный результат: | |||||
Содержание аппарата служб пробации (единиц/человек) | 75 | 75 | 75 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
Материально-техническое обеспечение служб пробации (компьютеры) (%) | 45 | ||||
Материально-техническое обеспечение служб пробации (планшет) (%) | 100 | ||||