О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 18 декабря 2025 года № 37-2 "О Кокпектинском районном бюджете на 2026-2028 годы"

Новый

Решение Кокпектинского районного маслихата области Абай от 8 апреля 2026 года № 42-6/1

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.

      Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата "О Кокпектинском районном бюджете на 2026-2028 годы" от 18 декабря 2025 года № 37-2 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 5 228 410,7 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 1 469 190,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 16 156,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 15 000,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 3 728 064,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 4 520 084,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 71 305,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 127 588,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 56 283,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 637 021,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -637 021,6 тысяч тенге:

      поступление займов – 127 588,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 872 283,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 107 673,4 тысяч тенге.

      приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель Кокпектинского районного маслихата Т. Сарманов

  Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 8 апреля 2026 года № 42-6/1
Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 18 декабря 2025 года № 37-2

Районный бюджет на 2026 год

Категория


Класс



Подкласс




Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

2

3

4

5




І. Доходы

5 228 410,7

1



Налоговые поступления

1 469 190,0


01


Подоходный налог

1 352 178,0



1

Корпоративный подоходный налог

723 979,0



2

Индивидуальный подоходный налог

628 199,0


03


Социальный налог

5 224,0



1

Социальный налог

5 224,0


04


Налоги на собственность

59 848,0



1

Налоги на имущество

59 848,0



5

Единый земельный налог

0,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

38 040,0



2

Акцизы

2 456,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

30 756,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

4 828,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

13 900,0



1

Государственная пошлина

13 900,0

2



Неналоговые поступления

16 156,0


01


Доходы от государственной собственности

16 156,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

15 165,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

991,0


03
 


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые
государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

15 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

15 000,0



1

Продажа земли

15 000,0



2

Продажа нематериальных активов

0,0

5



Поступления трансфертов

3 728 064,7


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

0,0



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

0,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 728 064,7



2

Трансферты из областного бюджета

3 728 064,7


Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

4 520 084,1

01




Государственные услуги общего характера

1 162 215,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

374 386,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

63 535,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

59 535,0




003

Капитальные расходы государственного органа

4 000,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

310 851,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

290 356,0




003

Капитальные расходы государственного органа

20 495,0




107

Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты

0,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

0,0


2



Финансовая деятельность

172 908,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

172 908,0




001

Услуги по реализации государственной политики в
области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

53 808,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 752,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 011,0




018

Капитальные расходы государственного органа

45 422,0




028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

33 933,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

36 982,0


5



Планирование и статистическая деятельность

51 708,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

51 708,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

50 828,0




004

Капитальные расходы государственного органа

880,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

563 213,7



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

63 396,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

63 396,0




007

Капитальные расходы государственного органа

0,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

499 817,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

111 379,7




003

Капитальные расходы государственного органа

0,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

388 438,0

02




Оборона

33 879,0


1



Военные нужды

21 470,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

21 470,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской
обязанности

21 470,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

12 409,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

12 409,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

8 959,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

3 450,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

7 500,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

7 500,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 500,0




019

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

7 500,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

702 942,8


1



Социальное обеспечение

113 951,0



451


Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)

113 951,0




005

Государственная адресная социальная помощь

113 951,0


2



Социальная помощь

410 754,8



451


Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)

410 754,8




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

58 528,0




006

Оказание жилищной помощи

3 000,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

38 719,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

4 671,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

261 799,8




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

44 037,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

178 237,0



451


Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)

178 237,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

55 960,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 513,0




021

Капитальные расходы государственного органа

1 055,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

114 909,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 650,0




094
 

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

3 150,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

439 138,0


1



Жилищное хозяйство

303 660,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

303 660,0




008

Организация сохранения государственного жилищного фонда

0,0




011

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

0,0




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

10 620,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

293 040,0


2



Коммунальное хозяйство

135 478,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

135 478,0




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

30 000,0




018

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

0,0




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

105 478,0


3



Благоустройство населенных пунктов

0,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




025

Освещение улиц в населенных пунктах

0,0




029

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

725 855,1


1



Деятельность в области культуры

312 261,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

312 261,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

312 261,0


2



Спорт

128 644,1



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

128 644,1




008

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

96 724,1




009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

16 920,0




010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

15 000,0


3



Информационное пространство

110 147,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

44 500,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

44 500,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

65 647,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

52 403,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

13 244,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




075

Строительство сетей связи

0,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

174 803,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

85 926,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

45 559,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

37 867,0




006

Капитальные расходы государственного органа

2 500,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

88 877,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

84 292,0




014

Капитальные расходы государственного органа

4 585,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

0,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

100 858,4


1



Сельское хозяйство

6 304,4



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)"

6 304,4




028

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

6 304,4


6



Земельные отношения

57 123,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

57 123,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

57 123,0




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

0,0




007

Капитальные расходы государственного органа

0,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

37 431,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

37 431,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

37 431,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

12 000,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

12 000,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

12 000,0




005

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

12 000,0

12




Транспорт и коммуникации

549 744,7


1



Автомобильный транспорт

519 082,7



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

519 082,7




022

Развитие транспортной инфраструктуры

74 724,4




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

39 648,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

404 710,3


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

30 662,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

30 662,0




024

Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

0,0




039

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

30 662,0

13




Прочие

35 118,0


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

0,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства

0,0


9



Прочие

35 118,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

35 118,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

35 118,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0

14




Обслуживание долга

211 822,0


1



Обслуживание долга

211 822,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

211 822,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

211 822,0

15




Трансферты

539 010,4


1



Трансферты

539 010,4



452


Отдел финансов района (города областного значения)

539 010,4




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

10 401,4




007

Бюджетные изъятия

0,0




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

0,0




038

Субвенции

528 609,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,0





III. Чистое бюджетное кредитование

71 305,0





Бюджетные кредиты

127 588,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

127 588,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

127 588,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

127 588,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

127 588,0





Погашение бюджетных кредитов

56 283,0


6



Погашение бюджетных кредитов

56 283,0



01


Погашение бюджетных кредитов

56 283,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

56 283,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

13




Прочие

0,0


9



Прочие

0,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

637 021,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-637 021,6





Поступление займов

127 588,0


8



Поступления займов

127 588,0



01


Внутренние государственные займы

127 588,0




2

Договоры займа

127 588,0





Погашение займов

872 283,0

16




Погашение займов

872 283,0


1



Погашение займов

872 283,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

872 283,0




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

872 283,0




021

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

0,0


9



Используемые остатки бюджетных средств

107 673,4



01


Остатки бюджетных средств

107 673,4




1

Свободные остатки бюджетных средств

107 673,4

  Приложение 2 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 8 апреля 2026 года № 42-6/1
Приложение 4 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 18 декабря 2025 года № 37-2

Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2026 год

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан, в том числе:

114 909,0

на увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами

75 562,0

услуги индивидуального помощника

9 047,0

протезно-ортопедические, сурдотехнические, тифлотехнические средства, специальные средства передвижения (кресло-коляски), расширение технических вспомогательных (компенсаторных) средств, портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом

13 500,0

-санаторно-курортное лечение

16 800,0

2

На выплату государственной адресной социальной помощи, в том числе:

88 279,0

на выплату адресной социальной помощи

75 835,0

на гарантированный социальный пакет детям от 1 до 6 лет

12 444,0

3

На социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан:

22 223,0

участникам ВОВ, лиц с инвалидностью ВОВ, лицам приравненные к участникам и лиц с инвалидностью ВОВ, ЧАЭС, семьям военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, семьям воинов, погибших в Афганистане, Таджикистане, Карабахе

10 135,0

многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать героиня" и награжденные орденом "Материнская слава" 1, 2 степени и имеющим четыре и более совместно проживающих несовершеннолетних детей

12 088,0

4

На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений

50 957,0

5

На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения

91 208,0

6

На повышение заработной платы государственных служащим

84 401,0

7

На введение дополнительных обязательных пенсионных взносов работодателя для работников бюджетной сферы

34 141,0

8

Целевые трансферты в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

401 710,3

Средний ремонт дороги "Улкенбокен-Кокжайык-Ульгулималшы" км 43-54

1 710,3

Средний ремонт автомобильной дороги "Улкенбокен-Кокжайык-Ульгулималшы" км 28-43

400 000,0

9

Разработка и утверждение Планов по управлению пастбищами и их использованию в районе

12 266,0

10

Берегоукрепительные и руслоочистительные работы
на реке Кокпекты в селе Кокпекты

37 743,0

11

Берегоукрепительные и руслоочистительные работы
на реке Талменка в селе Преображенка

44 680,0

12

Организация регулирования численности бродячих животных

6 304,4


Итого

988 821,7

  Приложение 3 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 8 апреля 2026 года № 42-6/1
Приложение 5 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 18 декабря 2025 года № 37-2

Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2026 год

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

На развитие системы водоснабжения и водоотведения

105 478,0

Строительство водопроводных сетей в селе Акой

55 478,0

Строительство водопроводных сетей в селе Бигаш

10 000,0

Строительство водопроводных сетей в селе Карамойыл

10 000,0

Строительство водопроводных сетей в селе Мамай

10 000,0

Строительство водопроводных сетей в селе Шариптогай

10 000,0

Строительство водопроводных сетей в селе Шугылбай

10 000,0

2

Целевые трансферты в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

71 580,0

Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция автомобильного моста в селе Кокпекты"

21 580,0

Реконструкция моста через реку Жузагаш на автомобильной дороге "Подъезд к селу Тассай" Кокпектинского района

50 000,0


Итого

177 058,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.