Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата "О Кокпектинском районном бюджете на 2026-2028 годы" от 18 декабря 2025 года № 37-2 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 228 410,7 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 469 190,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 16 156,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 15 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 728 064,7 тысяч тенге;
2) затраты – 4 520 084,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 71 305,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 127 588,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 56 283,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 637 021,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -637 021,6 тысяч тенге:
поступление займов – 127 588,0 тысяч тенге;
погашение займов – 872 283,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 107 673,4 тысяч тенге.
приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Кокпектинского районного маслихата | Т. Сарманов |
| Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 8 апреля 2026 года № 42-6/1 Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 18 декабря 2025 года № 37-2 |
Районный бюджет на 2026 год
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
І. Доходы | 5 228 410,7 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 469 190,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 352 178,0 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 723 979,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 628 199,0 | |||
03 | Социальный налог | 5 224,0 | |||
1 | Социальный налог | 5 224,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 59 848,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 59 848,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 0,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 38 040,0 | |||
2 | Акцизы | 2 456,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 30 756,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 828,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 13 900,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 13 900,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 16 156,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 16 156,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 15 165,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 991,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | |||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые | 0,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды | 0,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 15 000,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 15 000,0 | |||
1 | Продажа земли | 15 000,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 3 728 064,7 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 0,0 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 0,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 728 064,7 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 728 064,7 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование |
Сумма | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 4 520 084,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 162 215,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 374 386,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 63 535,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 59 535,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 000,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 310 851,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 290 356,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 20 495,0 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 0,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 172 908,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 172 908,0 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в | 53 808,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 752,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 011,0 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 45 422,0 | |||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 33 933,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 36 982,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 51 708,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 51 708,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 50 828,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 880,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 563 213,7 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 63 396,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 63 396,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 499 817,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 111 379,7 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 388 438,0 | |||
02 | Оборона | 33 879,0 | |||
1 | Военные нужды | 21 470,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 21 470,0 | |||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской | 21 470,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 12 409,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 12 409,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 8 959,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 3 450,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 7 500,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 7 500,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 500,0 | |||
019 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 7 500,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 702 942,8 | |||
1 | Социальное обеспечение | 113 951,0 | |||
451 | Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения) | 113 951,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 113 951,0 | |||
2 | Социальная помощь | 410 754,8 | |||
451 | Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения) | 410 754,8 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 58 528,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 3 000,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 38 719,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 4 671,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 261 799,8 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 44 037,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 178 237,0 | |||
451 | Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения) | 178 237,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 55 960,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 513,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 1 055,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 114 909,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 650,0 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 3 150,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 439 138,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 303 660,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 303 660,0 | |||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 0,0 | |||
011 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 0,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 10 620,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 293 040,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 135 478,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 135 478,0 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 30 000,0 | |||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 0,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 105 478,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 0,0 | |||
029 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 725 855,1 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 312 261,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 312 261,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 312 261,0 | |||
2 | Спорт | 128 644,1 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 128 644,1 | |||
008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 96 724,1 | |||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 16 920,0 | |||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 15 000,0 | |||
3 | Информационное пространство | 110 147,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 44 500,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 44 500,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 65 647,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 52 403,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 13 244,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
075 | Строительство сетей связи | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 174 803,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 85 926,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 45 559,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 37 867,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 2 500,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 88 877,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 84 292,0 | |||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 4 585,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 0,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 100 858,4 | |||
1 | Сельское хозяйство | 6 304,4 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)" | 6 304,4 | |||
028 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 6 304,4 | |||
6 | Земельные отношения | 57 123,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 57 123,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 57 123,0 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 0,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 37 431,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 37 431,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 37 431,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 12 000,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 12 000,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 12 000,0 | |||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 12 000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 549 744,7 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 519 082,7 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 519 082,7 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 74 724,4 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 39 648,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 404 710,3 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 30 662,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 30 662,0 | |||
024 | Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 0,0 | |||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 30 662,0 | |||
13 | Прочие | 35 118,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
055 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | 0,0 | |||
9 | Прочие | 35 118,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 35 118,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 35 118,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
077 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 211 822,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 211 822,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 211 822,0 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 211 822,0 | |||
15 | Трансферты | 539 010,4 | |||
1 | Трансферты | 539 010,4 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 539 010,4 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 10 401,4 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 0,0 | |||
038 | Субвенции | 528 609,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 71 305,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 127 588,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 127 588,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 127 588,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 127 588,0 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 127 588,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 56 283,0 | ||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 56 283,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 56 283,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 56 283,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 637 021,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -637 021,6 | ||||
Поступление займов | 127 588,0 | ||||
8 | Поступления займов | 127 588,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 127 588,0 | |||
2 | Договоры займа | 127 588,0 | |||
Погашение займов | 872 283,0 | ||||
16 | Погашение займов | 872 283,0 | |||
1 | Погашение займов | 872 283,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 872 283,0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 872 283,0 | |||
021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 0,0 | |||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 107 673,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 107 673,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 107 673,4 | |||
| Приложение 2 к решению Кокпектинского районного маслихата от 8 апреля 2026 года № 42-6/1 Приложение 4 к решению Кокпектинского районного маслихата от 18 декабря 2025 года № 37-2 |
Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2026 год
№ | Наименование |
Сумма |
1 | На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан, в том числе: | 114 909,0 |
на увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами | 75 562,0 | |
услуги индивидуального помощника | 9 047,0 | |
протезно-ортопедические, сурдотехнические, тифлотехнические средства, специальные средства передвижения (кресло-коляски), расширение технических вспомогательных (компенсаторных) средств, портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом | 13 500,0 | |
-санаторно-курортное лечение | 16 800,0 | |
2 | На выплату государственной адресной социальной помощи, в том числе: | 88 279,0 |
на выплату адресной социальной помощи | 75 835,0 | |
на гарантированный социальный пакет детям от 1 до 6 лет | 12 444,0 | |
3 | На социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан: | 22 223,0 |
участникам ВОВ, лиц с инвалидностью ВОВ, лицам приравненные к участникам и лиц с инвалидностью ВОВ, ЧАЭС, семьям военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, семьям воинов, погибших в Афганистане, Таджикистане, Карабахе | 10 135,0 | |
многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать героиня" и награжденные орденом "Материнская слава" 1, 2 степени и имеющим четыре и более совместно проживающих несовершеннолетних детей | 12 088,0 | |
4 | На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений | 50 957,0 |
5 | На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения | 91 208,0 |
6 | На повышение заработной платы государственных служащим | 84 401,0 |
7 | На введение дополнительных обязательных пенсионных взносов работодателя для работников бюджетной сферы | 34 141,0 |
8 | Целевые трансферты в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 401 710,3 |
Средний ремонт дороги "Улкенбокен-Кокжайык-Ульгулималшы" км 43-54 | 1 710,3 | |
Средний ремонт автомобильной дороги "Улкенбокен-Кокжайык-Ульгулималшы" км 28-43 | 400 000,0 | |
9 | Разработка и утверждение Планов по управлению пастбищами и их использованию в районе | 12 266,0 |
10 |
Берегоукрепительные и руслоочистительные работы | 37 743,0 |
11 |
Берегоукрепительные и руслоочистительные работы | 44 680,0 |
12 | Организация регулирования численности бродячих животных | 6 304,4 |
Итого | 988 821,7 |
| Приложение 3 к решению Кокпектинского районного маслихата от 8 апреля 2026 года № 42-6/1 Приложение 5 к решению Кокпектинского районного маслихата от 18 декабря 2025 года № 37-2 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2026 год
№ | Наименование |
Сумма |
1 | На развитие системы водоснабжения и водоотведения | 105 478,0 |
Строительство водопроводных сетей в селе Акой | 55 478,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Бигаш | 10 000,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Карамойыл | 10 000,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Мамай | 10 000,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Шариптогай | 10 000,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Шугылбай | 10 000,0 | |
2 | Целевые трансферты в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 71 580,0 |
Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция автомобильного моста в селе Кокпекты" | 21 580,0 | |
Реконструкция моста через реку Жузагаш на автомобильной дороге "Подъезд к селу Тассай" Кокпектинского района | 50 000,0 | |
Итого | 177 058,0 |