Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
Абайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджете Абайского района на 2026 -2028 годы" от 18 декабря 2025 года № 35/5-VІІІ следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1.Утвердить районный бюджет Абайского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1)доходы – 4 702 993,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 220 691, тысяч тенге;
неналоговые поступления – 19 685,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 511,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0 тенге;
поступления трансфертов – 2 462 106,9 тысяч тенге;
2)затраты – 4 527 769,9 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 33 413,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 103 800,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 70 387,0 тысяч тенге;
4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 13 000,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 13 000,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5)дефицит (профицит) бюджета – 128 811,0 тысяч тенге;
6)ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
7)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 128 811,0 тысяч тенге;
поступление займов – 103 800,0 тысяч тенге;
погашение займов – 572 493,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 339 882 тысяч тенге.";
приложения 1, 4 к указанному решению изложить в редакции согласно приложеним 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель маслихата Абайского района | М. Нұрсұлтанұлы |
| Приложение 1 к решению Абайского районного маслихата от 10 апреля 2026 года № 38/11-VIІI Приложение 1 к решению Абайского районного маслихата от 18 декабря 2025 года № 35/5-VIІI |
Районный бюджет на 2026 год
| Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Специфика | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
І. ДОХОДЫ | 4 702 993,9 | |||||
1 | Налоговые поступления | 2 220 691,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 1 995 458,0 | ||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 1 510 690,0 | ||||
11 | Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организации нефтяного сектора | 1 510 690,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 484 768,0 | ||||
01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 453 968,0 | ||||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 30 800,0 | ||||
05 | Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты | 0 | ||||
03 | Социальный налог | 7 243,0 | ||||
1 | Социальный налог | 7 243,0 | ||||
01 | Социальный налог | 7 243,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 172 000,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 172 000,0 | ||||
01 | Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 172 000,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 34 790,0 | ||||
2 | Акцизы | 1 150,0 | ||||
84 | Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, произведенных на территории Республики Казахстан | 1 150,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 32 200,0 | ||||
15 | Плата за пользование земельными участками | 32 200,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 440,0 | ||||
02 | Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности | 529,0 | ||||
29 | Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет | 911,0 | ||||
34 | Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности | 0 | ||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 11 200,0 | ||||
1 | Государственная пошлина | 11 200,0 | ||||
26 | Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет | 11 200,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 19 685,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 10 775,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 10 000,0 | ||||
09 | Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 000,0 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 775,0 | ||||
06 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям | 24,0 | ||||
13 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам | 751,0 | ||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 760,0 | ||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 760,0 | ||||
02 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 760,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 590,0 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 1 590,0 | ||||
14 | Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 160,0 | ||||
18 | Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам | 1 430,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 6 560,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 6 560,0 | ||||
09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 6 560,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 511,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 11,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 11,0 | ||||
02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0 | ||||
07 | Поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда | 11,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 500,0 | ||||
1 | Продажа земли | 500,0 | ||||
01 | Поступления от продажи земельных участков | 500,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | ||||
02 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 0 | ||||
4 | Специальные поступления | 0 | ||||
01 | Специальные поступления | 0 | ||||
1 | Специальные поступления | 0 | ||||
01 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0 | ||||
5 | Поступления трансфертов | 2 462 106,9 | ||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 53,5 | ||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 53,5 | ||||
02 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 53,5 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 462 053,4 | ||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2462053,4 | ||||
01 | Целевые текущие трансферты | 507257,5 | ||||
02 | Целевые трансферты на развитие | 89580,9 | ||||
03 | Субвенции | 1865215,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
ІІ. ЗАТРАТЫ | 4 527 769,9 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 549 428,8 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 500 903,3 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 67 452,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 66 252,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 200,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 433 451,3 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 356 558,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 11 072,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 65 821,3 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 515,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 515,0 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогооблажения | 515,0 | ||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 048 010,5 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 122 074,5 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 121 372,5 | ||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 702,0 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 925 936,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 271 434,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 550,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 652 952,0 | ||||
02 | Оборона | 22 500,0 | ||||
1 | Военные нужды | 18 000,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 18 000,0 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 18 000,0 | ||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 4 500,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 4 500,0 | ||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 4 500,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 604 305,1 | ||||
1 | Социальное обеспечение | 106 399,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 106 399,0 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 106 399,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 430 821,1 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 430 821,1 | ||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 73 871,0 | ||||
006 | Оказание жилищной помощи | 2 500,0 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 66 434,0 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 6 228,0 | ||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 208 540,1 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 73 248,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 67 085,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 56 585,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 47 554,0 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 000,0 | ||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 1 753,7 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 277,3 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10 500,0 | ||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 10 500,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 325 708,9 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 26 500,0 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 26 500,0 | ||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 26 500,0 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 299 208,9 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 299 208,9 | ||||
013 | Развитие коммунального хозяйства | 3 800,0 | ||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 128 597,0 | ||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 166 811,9 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 891 540,9 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 574 755,9 | ||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 574 755,9 | ||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 574 755,9 | ||||
2 | Спорт | 38 091,0 | ||||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 38 091,0 | ||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 13 261,0 | ||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 24 830,0 | ||||
3 | Информационное пространство | 124 470,0 | ||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 124 470,0 | ||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 15 715,0 | ||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 107 700,0 | ||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 055,0 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 154 224,0 | ||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 113 304,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 51 743,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 760,0 | ||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 55 331,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 470,0 | ||||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 40 920,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | 38 814,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 106,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 120 641,4 | ||||
1 | Сельское хозяйство | 3 659,4 | ||||
806 | Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения) | 3 659,4 | ||||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 3 659,4 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 116 982,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 30 625,0 | ||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 30 625,0 | ||||
806 | Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения) | 86 357,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства | 85 037,0 | ||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 1 320,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 338 274,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 331 554,0 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 331 554,0 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 32 254,0 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 299 300,0 | ||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 6 720,0 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 720,0 | ||||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 6 720,0 | ||||
13 | Прочие | 32 354,0 | ||||
9 | Прочие | 32 354,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 28 703,0 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 28 703,0 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 651,0 | ||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 3 651,0 | ||||
14 | Обслуживание долга | 241 892,0 | ||||
1 | Обслуживание долга | 241 892,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 241 892,0 | ||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 241 892,0 | ||||
15 | Трансферты | 401 124,8 | ||||
1 | Трансферты | 401 124,8 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 401 124,8 | ||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 197,7 | ||||
038 | Субвенции | 400 927,0 | ||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,1 | ||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 33 413,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 103 800,0 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 103 800,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 103 800,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 103 800,0 | ||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 103 800,0 | ||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 70 387,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 70 387,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 70 387,0 | ||||
06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям | 21 644,0 | ||||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 48 743,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 13 000,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 13 000,0 | |||||
13 | Прочие | 13 000,0 | ||||
9 | Прочие | 13 000,0 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 13 000 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 13 000,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 128 811,0 | |||||
VІ. Ненефняной дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||
VІI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -128 811,0 | |||||
8 | Поступления займов | 103 800,0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 103 800,0 | ||||
2 | Договоры займа | 103 800,0 | ||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 103 800,0 | ||||
16 | Погашение займов | 572 493,0 | ||||
1 | Погашение займов | 572 493,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 572 493,0 | ||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 572 493,0 | ||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 339 882,0 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 339 882,0 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 339 882,0 | ||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 339 882,0 | ||||
| Приложение 2 к решению Абайского районного маслихата от 10 апреля 2026 года № 38/11-VIІI Приложение 4 к решению Абайского районного маслихата от 18 декабря 2025 года № 35/5-VIІI |
Распределение сумм целевых трансфертов бюджетам сельских округов
| Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
Всего | 718 773,3 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 718 773,3 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 65 821,3 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 65 821,3 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 65 821,3 | ||||
Аппарат акима Карауылского сельского округа | 16 013,4 | |||||
Аппарат акима Кенгирбай биского сельского округа | 8 983,4 | |||||
Аппарат акима Кокбайского сельского округа | 5 391,0 | |||||
Аппарат акима Кундыздинского сельского округа | 3 684,0 | |||||
Аппарат акима Архатского сельского округа | 5 322,0 | |||||
Аппарат акима Каскабулакского сельского округа | 5 356,0 | |||||
Аппарат акима Саржалского сельского округа | 8 253,1 | |||||
Аппарат акима Токтамысского сельского округа | 8 238,0 | |||||
Аппарат акима Медеуского сельского округа | 4 ,580,4 | |||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 652 952,0 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 652 952,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 652 952,0 | ||||
Аппарат акима Карауылского сельского округа | 291 105,5 | |||||
Аппарат акима Кенгирбай биского сельского округа | 46 045,8 | |||||
Аппарат акима Кундыздинского сельского округа | 63 465,7 | |||||
Аппарат акима Архатского сельского округа | 28 153,9 | |||||
Аппарат акима Каскабулакского сельского округа | 32 501,1 | |||||
Аппарат акима Саржалского сельского округа | 52 504,0 | |||||
Аппарат акима Токтамысского сельского округа | 53 419,8 | |||||
Аппарат акима Медеуского сельского округа | 30 581,4 | |||||