Актюбинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение областного маслихата от 10 декабря 2025 года № 298 "Об областном бюджете на 2026-2028 годы" следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
1. Утвердить областной бюджет на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год, в следующих объемах:
1) доходы – 469 757 530,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 87 693 052,2 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 14 417 316,5 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 030 тысяч тенге;
специальным поступлениям – 20 410 000 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 347 236 131,9 тысяча тенге;
2) затраты – 470 820 672,1 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -19 979 666,7 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 11 037 863 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 31 017 529,7 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 500 000 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 500 000 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 18 416 525,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -18 416 525,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 9 021 287 тысяч тенге;
погашение займов – 30 677 955,7 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 240 143,5 тысячи тенге.
дополнить подпунктами 11), 12), 13) и 14) следующего содержания:
"11) организацию отлова и уничтожения бродячих собак и кошек;
12) временное содержание безнадзорных и бродячих животных;
13) идентификацию безнадзорных и бродячих животных;
14) вакцинацию и стерилизацию бродячих животных.";
дополнить пунктом 10-1. следующего содержания:
"10-1. Учесть в областном бюджете на 2026 год кредитование районных (города областного бюджета) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов.
Распределение указанных сумм кредитования определяется на основании постановления акимата области.";
2. Приложения 1, 2 и 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
|
Исполняющий обязанности председателя областного маслихата |
Н. МАХАМБЕТОВ |
| Приложение 1 к решению областного маслихата от 30 января 2026 года № 306 |
|
| Приложение 1 к решению областного маслихата от 10 декабря 2025 года № 298 |
Областной бюджет на 2026 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 469 757 530,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 87 693 052,2 | ||
03 | Социальный налог | 84 831 379,2 | ||
1 | Социальный налог | 84 831 379,2 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 861 673 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 440 000 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 421 362 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 311 | ||
2 | Неналоговые поступления | 14 417 316,5 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 3 847 106 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 446 216 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 106 188 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 3 294 702 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 982 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 982 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми изгосударственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 9 245 335 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми избюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан,за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды | 9 245 335 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 323 893,5 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 323 893,5 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 030 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 030 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 030 | ||
4 | Специальные поступления | 20 410 000 | ||
01 | Специальные поступления | 20 410 000 | ||
1 | Специальные поступления | 20 410 000 | ||
5 | Поступления трансфертов | 347 236 131,9 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 144 250 198,9 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 144 250 198,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 202 985 933 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 202 985 933 | ||
Функ. группа | Сумма (тыс. тенге) | ||||
Функ. подгруппа | |||||
Администратор | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 470 820 672,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 4 393 981 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 2 824 643 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 151 052 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 151 052 | |||
120 | Аппарат акима области | 2 075 948 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 596 847 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 4 479 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 79 235 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 395 387 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 195 872 | |||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 195 872 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 401 771 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 391 931 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 9 840 | |||
2 | Финансовая деятельность | 382 369 | |||
257 | Управление финансов области | 238 946 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 215 816 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 230 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 21 900 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 143 423 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 143 423 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 314 912 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 314 912 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 292 267 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 22 645 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 872 057 | |||
269 | Управление по делам религий области | 440 006 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 326 745 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 113 261 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 432 051 | |||
061 | Развитие объектов государственных органов | 432 051 | |||
02 | Оборона | 2 001 497 | |||
1 | Военные нужды | 342 742 | |||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 342 742 | |||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 92 181 | |||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 250 561 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1 658 755 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 989 304 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 989 304 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 606 842 | |||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 606 842 | |||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 62 609 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 62 609 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 16 250 285 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 16 250 285 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 15 723 792 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 14 945 864 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 4 325 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 773 603 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 952 | |||
005 | Развитие объектов органов внутренних дел | 3 952 | |||
774 | Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета | 522 541 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества | 442 374 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 80 167 | |||
04 | Образование | 286 160 158,4 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 39 237 200 | |||
261 | Управление образования области | 39 232 549 | |||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 5 455 797 | |||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 33 776 752 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 4 651 | |||
011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 4 651 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 205 565 024,4 | |||
261 | Управление образования области | 187 515 060,4 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 4 409 003 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 680 530 | |||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 9 362 646,4 | |||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 102 539 472 | |||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 58 347 029 | |||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 11 176 380 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 4 746 712 | |||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 4 746 712 | |||
768 | Управление физической культуры, спорта и туризма области | 13 303 252 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 12 349 873 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 953 379 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 28 756 075 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 2 188 291 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 2 188 291 | |||
261 | Управление образования области | 26 184 451 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 26 184 451 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 383 333 | |||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 383 333 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 37 624 | |||
120 | Аппарат акима области | 6 538 | |||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 6 538 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 31 086 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 31 086 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 579 891 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 358 657 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 358 657 | |||
261 | Управление образования области | 221 234 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 221 234 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 11 984 344 | |||
261 | Управление образования области | 11 984 344 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 979 930 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 1 475 189 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 533 878 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 675 702 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 490 807 | |||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 68 000 | |||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 2 184 640 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 258 019 | |||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2 595 | |||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 315 584 | |||
05 | Здравоохранение | 11 286 304 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 3 557 611 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 821 324 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 294 570 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 32 570 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 997 633 | |||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 496 551 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 1 180 502 | |||
031 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | 1 180 502 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 555 785 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 555 785 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 2 414 709 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 2 414 709 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 414 709 | |||
4 | Поликлиники | 246 379 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 246 379 | |||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 246 379 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 138 711 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 138 711 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 138 711 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 4 928 894 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 4 928 894 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 214 742 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 243 204 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 70 388 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 104 904 | |||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 185 000 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 4 110 656 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 15 803 564 | |||
1 | Социальное обеспечение | 6 891 038 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 4 339 507 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 883 889 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 240 644 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 927 940 | |||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 1 283 301 | |||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 3 733 | |||
261 | Управление образования области | 595 084 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 487 375 | |||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 107 709 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 956 447 | |||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 1 956 447 | |||
2 | Социальная помощь | 8 235 009 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 8 235 009 | |||
068 | Программа занятости | 8 235 009 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 677 517 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 588 239 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 322 815 | |||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 17 204 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 248 220 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 45 869 | |||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 45 869 | |||
276 | Управление по защите прав детей области | 43 409 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне | 43 409 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 449 859 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 82 532 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 82 532 | |||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 82 532 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 9 367 327 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 9 367 327 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 173 694 | |||
004 | Газификация населенных пунктов | 80 242 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 2 262 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 707 708 | |||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 1 484 129 | |||
051 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 139 953 | |||
056 | Субсидирование затрат субъектов естественных монополий на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций | 1 287 475 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 80 000 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 5 411 864 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 28 015 036 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 8 179 765 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 3 962 913 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 735 668 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 141 737 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 2 085 508 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 4 216 852 | |||
027 | Развитие объектов культуры | 4 216 852 | |||
2 | Спорт | 9 507 105 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 061 389 | |||
024 | Развитие объектов спорта | 1 061 389 | |||
768 | Управление физической культуры, спорта и туризма области | 8 445 716 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | 111 385 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 236 584 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 7 896 544 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 3 500 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 197 703 | |||
3 | Информационное пространство | 8 112 573 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 1 352 530 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 352 530 | |||
264 | Управление по развитию языков области | 155 549 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 86 651 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 68 299 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 599 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 959 851 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 543 713 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 416 138 | |||
743 | Управление цифровых технологий области | 5 644 643 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 5 443 040 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 201 603 | |||
4 | Туризм | 188 697 | |||
768 | Управление физической культуры, спорта и туризма области | 188 697 | |||
010 | Регулирование туристской деятельности | 165 706 | |||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 22 991 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 2 026 896 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 241 871 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 228 849 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 2 440 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 582 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 1 071 039 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 138 316 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 489 668 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 443 055 | |||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 713 986 | |||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 583 798 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 15 290 | |||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 114 898 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 3 149 350 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 3 149 350 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 3 149 350 | |||
071 | Развитие газотранспортной системы | 3 149 350 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 27 724 131 | |||
1 | Сельское хозяйство | 23 019 431 | |||
255 | Управление сельского хозяйства | 16 153 258 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 446 373 | |||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 400 000 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 000 | |||
006 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 383 000 | |||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 850 000 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 5 000 | |||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 3 850 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 540 000 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 46 760 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 6 231 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 500 000 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 4 318 248 | |||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 38 666 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 4 200 000 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 4 005 130 | |||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 400 000 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 6 866 173 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 205 565 | |||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 18 976 | |||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 26 143 | |||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 5 859 | |||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 90 000 | |||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 227 787 | |||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 2 987 029 | |||
015 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 086 000 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 4 100 | |||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 96 563 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 118 151 | |||
2 | Водное хозяйство | 332 188 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 232 188 | |||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 232 188 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 100 000 | |||
023 | Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения | 100 000 | |||
3 | Лесное хозяйство | 2 977 465 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 2 977 465 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 2 852 465 | |||
104 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях | 125 000 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 1 315 286 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 091 695 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 139 570 | |||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 62 743 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 889 382 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 223 591 | |||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 223 591 | |||
6 | Земельные отношения | 69 761 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 69 761 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 69 761 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 10 000 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 10 000 | |||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 10 000 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 9 910 291 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 9 910 291 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 9 796 329 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 198 409 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 373 910 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 6 224 010 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 113 962 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 113 962 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 32 469 741 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 793 508 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 5 793 508 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 251 767 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 236 306 | |||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 4 305 435 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 26 676 233 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 26 676 233 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 141 533 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 1 193 516 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 13 041 634 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 12 299 550 | |||
13 | Прочие | 4 392 406 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 600 000 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 600 000 | |||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 600 000 | |||
9 | Прочие | 3 792 406 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 9 563 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 9 563 | |||
257 | Управление финансов области | 2 264 498 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 2 264 498 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 255 000 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 255 000 | |||
261 | Управление образования области | 103 268 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 103 268 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 1 104 126 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 217 499 | |||
004 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 886 627 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 29 036 | |||
040 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | 29 036 | |||
768 | Управление физической культуры, спорта и туризма области | 26 915 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 26 915 | |||
14 | Обслуживание долга | 3 726 731 | |||
1 | Обслуживание долга | 3 726 731 | |||
257 | Управление финансов области | 3 726 731 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 3 585 459 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 141 272 | |||
15 | Трансферты | 16 087 337,7 | |||
1 | Трансферты | 16 087 337,7 | |||
257 | Управление финансов области | 16 087 337,7 | |||
007 | Субвенции | 13 570 208 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 096 866,2 | |||
017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 360 337,6 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 059 925,9 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | -19 979 666,7 | ||||
Бюджетные кредиты | 11 037 863 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 416 576 | |||
01 | Жилищное хозяйство | 416 576 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 416 576 | |||
087 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 416 576 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 10 621 287 | |||
1 | Сельское хозяйство | 9 300 000 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 9 300 000 | |||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 4 700 000 | |||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 4 600 000 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 321 287 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 321 287 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 321 287 | |||
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | Погашение бюджетных кредитов | 31 017 529,7 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 31 017 529,7 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 31 017 529 | ||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 0,7 | ||
Функ. группа | Сумма, тыс. тенге | ||||
Функ. подгруппа | |||||
Администратор | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 500 000 | ||||
Приобретение финансовых активов | 500 000 | ||||
13 | Прочие | 500 000 | |||
9 | Прочие | 500 000 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 500 000 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 500 000 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 18 416 525,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -18 416 525,2 | ||||
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Поступление займов | 9 021 287 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 9 021 287 | ||
2 | Договора займа | 9 021 287 | ||
Функ. группа | Сумма (тыс. тенге) | ||||
Функ. подгруппа | |||||
Администратор | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Погашение займов | 30 677 955,7 | |||
1 | Погашение займов | 30 677 955,7 | |||
257 | Управление финансов области | 30 677 955,7 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 21 147 888 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 9 530 067 | |||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 0,7 | |||
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 240 143,5 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 240 143,5 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 240 143,5 | ||
| Приложение 2 к решению областного маслихата от 30 января 2026 года № 306 |
|
| Приложение 2 к решению областного маслихата от 10 декабря 2025 года № 298 |
Областной бюджет на 2027 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 582 031 792 | |||
1 | Налоговые поступления | 90 717 925 | ||
03 | Социальный налог | 88 462 322 | ||
1 | Социальный налог | 88 462 322 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 255 603 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 707 401 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 547 863 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 339 | ||
2 | Неналоговые поступления | 12 955 051 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 209 171 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 490 392 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 116 701 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 602 078 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 080 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 080 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 10 744 800 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 10 744 800 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 133 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 133 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 133 | ||
4 | Специальные поступления | 21 246 810 | ||
01 | Специальные поступления | 21 246 810 | ||
1 | Специальные поступления | 21 246 810 | ||
5 | Поступления трансфертов | 457 110 873 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 165 912 162 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 165 912 162 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 291 198 711 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 291 198 711 | ||
Функ. группа | Сумма (тыс. тенге) | ||||
Функ. подгруппа | |||||
Администратор | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 583 606 947 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 4 680 289 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 3 654 125 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 152 110 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 152 110 | |||
120 | Аппарат акима области | 2 919 109 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 512 116 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 1 406 993 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 184 477 | |||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 184 477 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 398 429 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 398 429 | |||
2 | Финансовая деятельность | 364 933 | |||
257 | Управление финансов области | 219 755 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 218 464 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 291 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 145 178 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 145 178 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 299 844 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 299 844 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 288 653 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 11 191 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 361 387 | |||
269 | Управление по делам религий области | 361 387 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 246 885 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 114 502 | |||
02 | Оборона | 11 339 917 | |||
1 | Военные нужды | 348 060 | |||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 348 060 | |||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 95 800 | |||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 252 260 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 10 991 857 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 9 423 698 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 8 358 798 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 1 064 900 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 504 779 | |||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 1 504 779 | |||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 63 380 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 63 380 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 21 006 756 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 21 006 756 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 20 540 662 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 14 219 753 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 4 325 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 6 316 584 | |||
774 | Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета | 466 094 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества | 442 374 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 23 720 | |||
04 | Образование | 309 557 307 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 45 193 816 | |||
261 | Управление образования области | 43 443 816 | |||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 10 193 776 | |||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 33 250 040 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 750 000 | |||
011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 1 750 000 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 217 267 106 | |||
261 | Управление образования области | 193 560 351 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 4 026 633 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 788 733 | |||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 8 663 148 | |||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 106 645 148 | |||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 61 016 759 | |||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 11 419 930 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 10 748 776 | |||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 9 998 776 | |||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 750 000 | |||
768 | Управление физической культуры, спорта и туризма области | 12 957 979 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 11 984 922 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 973 057 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 30 037 834 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 957 049 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 1 957 049 | |||
261 | Управление образования области | 28 080 785 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 28 080 785 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 36 264 | |||
120 | Аппарат акима области | 6 864 | |||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 6 864 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 29 400 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 29 400 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 684 757 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 383 268 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 383 268 | |||
261 | Управление образования области | 301 489 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 301 489 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 16 337 530 | |||
261 | Управление образования области | 16 337 530 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 985 687 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 1 571 076 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 607 253 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 675 282 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 534 630 | |||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 79 662 | |||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 2 188 411 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8 358 194 | |||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 3 455 | |||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 333 880 | |||
05 | Здравоохранение | 18 048 029 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 13 553 957 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 324 851 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 294 648 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 32 570 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 997 633 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 1 168 697 | |||
031 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | 1 168 697 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 11 060 409 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 11 060 409 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 2 259 500 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 2 259 500 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 259 500 | |||
4 | Поликлиники | 247 593 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 247 593 | |||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 247 593 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 139 719 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 139 719 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 139 719 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 1 847 260 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 847 260 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 192 080 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 243 285 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 70 388 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 110 149 | |||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 185 000 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 1 046 358 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 13 343 171 | |||
1 | Социальное обеспечение | 5 070 242 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 4 473 340 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 879 308 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 270 956 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 944 042 | |||
064 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 1 376 421 | |||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 2 613 | |||
261 | Управление образования области | 596 902 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 503 682 | |||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 93 220 | |||
2 | Социальная помощь | 7 827 981 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 7 827 981 | |||
068 | Программа занятости | 7 827 981 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 444 948 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 353 266 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 272 794 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 46 326 | |||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 34 146 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 45 869 | |||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 45 869 | |||
276 | Управление по защите прав детей области | 45 813 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне | 45 813 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 660 978 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 117 673 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 117 673 | |||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 117 673 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 25 543 305 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 25 543 305 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 160 086 | |||
004 | Газификация населенных пунктов | 574 900 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 750 171 | |||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 3 084 293 | |||
051 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 424 102 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 20 000 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 20 529 753 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 41 217 613 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 9 249 188 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 4 308 387 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 737 095 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 214 946 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 2 356 346 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 4 940 801 | |||
027 | Развитие объектов культуры | 4 940 801 | |||
2 | Спорт | 22 185 156 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 13 913 540 | |||
024 | Развитие объектов спорта | 13 913 540 | |||
768 | Управление физической культуры, спорта и туризма области | 8 271 616 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | 107 805 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 77 811 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 6 700 600 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 385 400 | |||
3 | Информационное пространство | 7 879 227 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 1 389 635 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 389 635 | |||
264 | Управление по развитию языков области | 151 304 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 80 683 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 70 621 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 973 672 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 558 531 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 415 141 | |||
743 | Управление цифровых технологий области | 5 364 616 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 5 364 616 | |||
4 | Туризм | 196 698 | |||
768 | Управление физической культуры, спорта и туризма области | 196 698 | |||
010 | Регулирование туристской деятельности | 173 707 | |||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 22 991 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 1 707 344 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 227 646 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 227 646 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 804 576 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 135 417 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 255 259 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 413 900 | |||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 675 122 | |||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 558 190 | |||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 116 932 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2 799 860 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 2 799 860 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 799 860 | |||
071 | Развитие газотранспортной системы | 2 799 860 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 33 387 004 | |||
1 | Сельское хозяйство | 29 343 282 | |||
255 | Управление сельского хозяйства | 23 897 426 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 342 026 | |||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 400 000 | |||
006 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 800 000 | |||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 850 000 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 5 000 | |||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 3 850 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 450 000 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 46 760 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 6 231 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 605 000 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 6 300 000 | |||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 38 666 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 7 319 645 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 6 130 248 | |||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 600 000 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 5 445 856 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 207 981 | |||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 18 976 | |||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 26 143 | |||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 92 250 | |||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 120 000 | |||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 227 787 | |||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 2 987 029 | |||
015 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 610 500 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 4 100 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 44 743 | |||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 106 347 | |||
2 | Водное хозяйство | 382 020 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 132 020 | |||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 132 020 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 250 000 | |||
023 | Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения | 250 000 | |||
3 | Лесное хозяйство | 2 991 096 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 2 991 096 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 2 866 096 | |||
104 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях | 125 000 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 558 451 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 558 451 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 143 016 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 415 435 | |||
6 | Земельные отношения | 70 395 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 70 395 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 70 395 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 41 760 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 41 760 | |||
032 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 27 000 | |||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 11 360 | |||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 3 400 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 11 623 932 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 11 623 932 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 11 509 399 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 200 792 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 233 589 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 7 075 018 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 114 533 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 114 533 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 56 478 324 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 17 407 324 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 17 407 324 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 6 500 000 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 236 306 | |||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 9 671 018 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 39 071 000 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 39 071 000 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 142 342 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 1 106 568 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 12 464 212 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 25 357 878 | |||
13 | Прочие | 24 101 416 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 600 000 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 600 000 | |||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 600 000 | |||
9 | Прочие | 23 501 416 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 8 413 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 8 413 | |||
257 | Управление финансов области | 2 466 377 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 2 466 377 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 20 012 026 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 115 000 | |||
008 | Расходы на новые инициативы | 19 897 026 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 1 009 987 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 221 360 | |||
004 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 788 627 | |||
768 | Управление физической культуры, спорта и туризма области | 4 613 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 4 613 | |||
14 | Обслуживание долга | 2 046 846 | |||
1 | Обслуживание долга | 2 046 846 | |||
257 | Управление финансов области | 2 046 846 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 1 891 419 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 155 427 | |||
15 | Трансферты | 8 315 505 | |||
1 | Трансферты | 8 315 505 | |||
257 | Управление финансов области | 8 315 505 | |||
007 | Субвенции | 8 315 505 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | -11 501 790 | ||||
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | Погашение бюджетных кредитов | 11 501 790 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 11 501 790 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 11 501 790 | ||
Функ. группа | Сумма, тыс. тенге | ||||
Функ. подгруппа | |||||
Администратор | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 494 800 | ||||
Приобретение финансовых активов | 494 800 | ||||
13 | Прочие | 494 800 | |||
9 | Прочие | 494 800 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 494 800 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 494 800 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 9 431 835 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -9 431 835 | ||||
Функ. группа | Сумма (тыс. тенге) | ||||
Функ. подгруппа | |||||
Администратор | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Погашение займов | 9 431 835 | |||
1 | Погашение займов | 9 431 835 | |||
257 | Управление финансов области | 9 431 835 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 9 431 835 | |||
| Приложение 3 к решению областного маслихата от 30 января 2026 года № 306 |
|
| Приложение 5 к решению областного маслихата от 10 декабря 2025 года № 298 |
Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ
АБП | БП | Н а и м е н о в а н и е | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
110 | Аппарат маслихата области | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | ||||
120 | Аппарат акима области | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности, % | 100 | ||||
Конечный результат: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности, % | 100 | ||||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности, % | 100 | ||||
Конечный результат: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности, % | 100 | ||||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Доля избирательных участков обеспеченных необходимыми условиями для проведения выборов акимов в соответствии с законодательством, % | 100 | 100 | 100 | ||
Доля выборов акимов, проведенных в установленные законодательством сроки, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Готовность избирательных участков к проведению выборов акимов, % | 100 | 100 | 100 | ||
Проведение выборов в соответствии с календарным планом и нормативными актами, % | 100 | 100 | 100 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Количество проведенных обучающих мероприятий в год, по 1 семинару | 1 | 1 | 1 | ||
Количество обученных членов комиссий в год, не менее 52 ед. | 52 | 52 | 52 | ||
Конечный результат: | |||||
Повышение уровня знаний и компетенций членов избирательных комиссий в вопросах организации и проведения выборов, % | 100 | 100 | 100 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности, % | 100 | ||||
Конечный результат: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности, % | 100 | ||||
257 | Управление финансов области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | ||||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение своевременного исполнения финансовых обязательств местного исполнительного органа, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Своеврменное осуществление платежей по выплате вознаграждений и прочих платежей, вытекающих из условий заимствования, % | 100 | 100 | 100 | ||
007 | Субвенции | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение перечисления бюджетных субвенций из областного бюджета нижестоящим бюджетам в соответствии с решениями областного маслихата об объемах трансфертов общего характера и областном бюджете на плановый период, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение перечисления бюджетных субвенций из областного бюджета нижестоящим бюджетам в соответствии с решениями областного маслихата об объемах трансфертов общего характера и областном бюджете на плановый период, % | 100 | 100 | 100 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение своевременного исполнения финансовых обязательств местного исполнительного органа, % | 100 | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств по погашению долга, % | 100 | ||||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Исполнение плана приватизации, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Проведение оценки объекта приватизации, ед. | 78 | 78 | 78 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение своевременного исполнения финансовых обязательств местного исполнительного органа, % | 100 | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение своевременного исполнения финансовых обязательств местного исполнительного органа, % | 100 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | ||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности, % | 100 | ||||
Конечный результат: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности, % | 100 | ||||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение своевременного исполнения финансовых обязательств местного исполнительного органа, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед республиканским бюджетом по погашению основного долга, % | 100 | 100 | 100 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение своевременного исполнения финансовых обязательств местного исполнительного органа, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Своеврменное осуществление платежей по выплате вознаграждений и прочих платежей, вытекающих из условий заимствования, % | 100 | 100 | 100 | ||
017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение своевременного исполнения финансовых обязательств местного исполнительного органа, % | 100 | ||||
Конечный результат: | |||||
Своеврменное осуществление платежей по выплате вознаграждений и прочих платежей, вытекающих из условий заимствования, % | 100 | ||||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение своевременного исполнения финансовых обязательств местного исполнительного органа, % | 100 | ||||
Конечный результат: | |||||
Своеврменное осуществление платежей по выплате вознаграждений и прочих платежей, вытекающих из условий заимствования, % | 100 | ||||
718 | Управление государственных закупок области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | ||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | ||||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | ||||
Конечный результат: | |||||
Количество разработанных технико-экономических обоснований (ТЭО) | 2 | 1 | 1 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | ||||
Конечный результат: | |||||
Количество полученных экспертиз по проектам | ТЭО – 5 проекта, ФЭО – 6 проекта и ГЧП – 4 проекта | ТЭО – 2 проекта, ФЭО – 2 проекта и ГЧП – 4 проекта | ТЭО – 2 проекта, ФЭО – 2 проекта и ГЧП – 4 проекта | ||
269 | Управление по делам религий области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | ||||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Охват населения мероприятиями по профилактике религиозного экстремизма и терроризма, а также укрепление межконфессионального согласия | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Охват населения региона информационно-разъяснительными и профилактическими мероприятиями в сфере религий, чел. | 66 000 | 68 000 | 70000 | ||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | ||||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Исполнения всеобщей воинской обязанности, чел. | 2 621 | 2 621 | 2 621 | ||
Конечный результат: | |||||
Исполнения всеобщей воинской обязанности, чел. | 2 621 | 2 621 | 2 621 | ||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Подготовка территориальной обороны областного масштаба, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Подготовка территориальной обороны областного масштаба, % | 100 | 100 | 100 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | ||||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Оснащенность регионов первоочередными материально-техническими средствами для проведения аварийно-спасательных работ и неотложных работ, % | 65 | 71 | 77 | ||
Конечный результат: | |||||
Оснащенность регионов первоочередными материально-техническими средствами для проведения аварийно-спасательных работ и неотложных работ, % | 65 | 71 | 77 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Уровень граждан к органам внутренних дел,% | 100 | 100 | 100 | ||
Количество правонарушений, совершенных в отношений женщин и несовершеннолетних в семейно-бытовой сфере, случаев | 180 | 178 | 176 | ||
Количество погибших при ДТП на 100 тыс.населения, человек | 14,0 | 13,6 | 13,1 | ||
Конечные результаты: | |||||
Уровень граждан к органам внутренних дел,% | 100 | 100 | 100 | ||
Количество правонарушений, совершенных в отношений женщин и несовершеннолетних в семейно-бытовой сфере, случаев | 180 | 178 | 176 | ||
Количество погибших при ДТП на 100 тыс.населения, человек | 14,0 | 13,6 | 13,1 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень участия граждан в охране общественного порядка, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество граждан, поощренных за участие в охране общественного порядка, от общего числа участвующих граждан, % | 100 | 100 | 100 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доведение числа объектов органов внутренних дел до действующих норм положенности, % | 80 | 85 | 90 | ||
Конечный результат: | |||||
Доведение числа объектов органов внутренних дел до действующих норм положенности, % | 80 | 85 | 90 | ||
774 | Департамент уголовно-исполнительной системы | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области уголовной-исполнительной системы | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности, % | 81,2 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности, % | 81,2 | 100 | 100 | ||
261 | Управление образования области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | - | - | - | |
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Охват детей образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями не менее, % | 13,8 | 14 | 14,5 | ||
Конечный результат: | |||||
Охват детей образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями не менее, % | 13,8 | 14 | 14,5 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Охват всех школьников области бесплатными учебниками, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Охват всех школьников области бесплатными учебниками, % | 100 | 100 | 100 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля обучающихся специализированных школ - призеров республиканских и международных олимпиад и научных соревнований школьников от общего числа участников специализированных организациях образования области, % | 48 | 48,5 | 49 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля обучающихся специализированных школ - призеров республиканских и международных олимпиад и научных соревнований школьников от общего числа участников специализированных организациях образования области, % | 48 | 48,5 | 49 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Охват творческих детей через конкурсы чтецов литературного жанра, музыкальные фестивали, конкурсы изобразительного и прикладного искусства, количество детей | 3 284 | 3 924 | 4 025 | ||
Конечные результаты: | |||||
Количесто детей участвующих в республиканской олимпиаде по общеобразовательным предметам среди 9-11 классов | 132 | 132 | 134 | ||
Количество детей участвующих в конкурсах по исследовательским проектам | 30 | 32 | 34 | ||
Количество детей участвующих юниорскими олимпиадами среди 7-8 классов | 24 | 24 | 26 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией, % | 100 | 100 | 100 | ||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля детей и подростков с проблемами развития, обеспеченных реабилитацией и социальной адаптацией от общего количества, % | 10 | 12 | 13,3 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля детей и подростков с проблемами развития, обеспеченных реабилитацией и социальной адаптацией от общего количества, % | 10 | 12 | 13,3 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей данной категории, % | 6,1 | 5,8 | 5,7 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей данной категории, % | 6,1 | 5,8 | 5,7 | ||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля организаций образования, принявших участие в конкурсах на присуждение грантов, от общего числа организаций данной категории, % | 4,5 | 4,7 | 5 | ||
Конечный результат: | |||||
Присуждение грантов за высокие показатели в работе - не менее 1 организации | 4 | 4 | 4 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Охват молодежи бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям (выпускники 9-х классов), % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Доля трудоустроенных выпускников в первый год после окончания организаций ТиПО, % | 83 | 85 | 87 | ||
Доля колледжей, внедривших систему оценивания WorldSkills в учебный процесс организаций ТиПО, % | 100 | 100 | 100 | ||
Доля организаций образования ТиПО, создавших условия для инклюзивного образования, % | 100 | 100 | 100 | ||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, от общего количества педагогов, % | 68 | 74 | 77 | ||
Конечные результаты: | |||||
Доля педагогов дошкольных организаций, прошедших курсы повышения квалификации, % | 70,9 | 76,1 | 81,3 | ||
Доля педагогов с квалификационным уровнем педагога-мастера, педагога-исследователя, педагога-эксперта и педагога-модератора от общего количества педагогов организаций среднего образования, % | 79 | 84 | 87 | ||
Доля специалистов, привлеченных с производства, от общего количества преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения государственных организаций ТиПО, % | 12 | 13 | 14 | ||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Охват детей дополнительным образованием, % | 97,7 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Охват детей дополнительным образованием, % | 97,7 | 100 | 100 | ||
Доля обучающихся, вовлеченных в организованную общественную деятельность, в том числе через ученическое самоуправление и дебатное движение с целью повышения уровня гражданственности и патриотизма, % | 50 | 55 | 60 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение региона квалифицированными специалистами с высшим и послевузовским образованием, а также предоставление мер социальной поддержки обучающимся в рамках гранта акимата, количество студентов | 148 | 148 | 148 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение региона квалифицированными специалистами с высшим и послевузовским образованием, а также предоставление мер социальной поддержки обучающимся в рамках гранта акимата, количество студентов | 148 | 148 | 148 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Доля дневных государственных общеобразовательных организаций среднего образования, подведомственных МИО, создавших условия для занятий спортом (спортивные залы и спортивный инвентарь), % | 100 | 100 | 100 | ||
Доля организаций образования, обеспечивших комплексную защиту детей в соответствии с требованиями антитеррористической безопасности % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, % | 90 | 94 | 96 | ||
Доля объектов образования, отремонтированных и оснащенных современным оборудованием, ед. | 9 | 10 | 10 | ||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества воспитания и обучения независимо от форм собственности, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Доля педагогов, имеющих профильное образование, от общего количества руководителей, методистов, воспитателей дошкольных организаций, % | 91,4 | 92,1 | 93,2 | ||
Доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества воспитания и обучения независимо от форм собственности, % | 100 | 100 | 100 | ||
Доля организаций дошкольного образования, создавших условия для инклюзивного образования, % | 100 | 100 | 100 | ||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля сельских обучающихся, преодолевших пороговый уровень функциональной грамотности по результатам международного исследования PISA, % | * будет оценен в 2029 году | * будет оценен в 2029 году | * будет оценен в 2029 году | ||
Конечные результаты: | |||||
Доля обучающихся, завершивших учебный год на "хорошо" и "отлично",% | 60,3 | 60,5 | 60,7 | ||
Доля школ, охваченных высокоскоростным Интернетом, % | 100 | 100 | 100 | ||
Доля малокомплектных школ, прикрепленных к опорным организациям образования, % | 1,14 | 1,89 | 2,65 | ||
Доля организаций среднего образования, создавших условия для инклюзивного образования, % | 100 | 100 | 100 | ||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение ежемесячных выплат единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение ежемесячных выплат единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, % | 100 | 100 | 100 | ||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение ежемесячных выплат опекунам (попечителям) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в размере, установленном законодательством % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение ежемесячных выплат опекунам (попечителям) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в размере, установленном законодательством % | 100 | 100 | 100 | ||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение ежемесячных выплат патронатным воспитателям на содержание детей, оставшихся без попечения родителей, в размере, установленном законодательством % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение ежемесячных выплат патронатным воспитателям на содержание детей, оставшихся без попечения родителей, в размере, установленном законодательством % | 100 | 100 | 100 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля своевременного и полного исполнения обязательств по проекту ГЧП, % | 100 | ||||
Конечный результат: | |||||
Доля своевременного и полного исполнения обязательств по проекту ГЧП, % | 100 | ||||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет, % | 97,4 | 98,5 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Уровень предшкольной подготовки детей, % | 95,5 | 95,6 | 96,2 | ||
Доля организаций дошкольного образования, создавших условия для инклюзивного образования, % | 100 | 100 | 100 | ||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Оценка качества школьного образования по результатам теста PISA, % | * будет оценен в 2029 году | * будет оценен в 2029 году | * будет оценен в 2029 году | ||
Конечные результаты: | |||||
Доля обучающихся, завершивших учебный год на "хорошо" и "отлично", % | 60,3 | 60,5 | 60,7 | ||
Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA: читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, баллы | * будет оценен в 2029 году | * будет оценен в 2029 году | * будет оценен в 2029 году | ||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Решение вопроса дефицита ученических мест, место | 10 000 | 8 000 | 5 000 | ||
Конечные результаты: | |||||
Решение вопроса дефицита ученических мест, место | 10 000 | 8 000 | 5 000 | ||
Доля 3-х сменных школ, % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Оценка качества школьного образования по результатам теста PISA | * будет оценен в 2029 году | * будет оценен в 2029 году | * будет оценен в 2029 году | ||
253 | Управление здравоохранения области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | ||||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек, % | 6,54 | 6,49 | 6,44 | ||
Конечный результат: | |||||
Медицинские и фармацевтические сотрудники, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки кадров один раз в пять лет, % | 100 | 100 | 100 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек | 6,54 | 6,49 | 6,44 | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень обеспечения доступности и своевременности оказания квалифицированной медицинской и педагогической помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям–инвалидам и детям с ограниченными возможностями, % | 100 | 100 | 100 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Увеличение доли граждан, ведущего здоровый образ жизни, % | 33 | 35 | 36 | ||
Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет), % | 15,8 | 15,8 | 15,5 | ||
Ожидаемая продолжительность жизни населения при рождении, годы | 75,6 | 76,0 | 76,2 | ||
Конечный результат: | |||||
Проведение профилактических мероприятий по формированию здорового образа жизни, количество | 7 251 | 7 251 | 7 251 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения, % | 0,13 | 0,14 | 0,15 | ||
Конечный результат: | |||||
Удержание распространенности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет, % | 0,18 | 0,19 | 0,20 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Социальная защита пациентов, направленных на лечение за пределы места жительства для обеспечения доступности высокоспециализированной медицинской помощи пациентам, 100% | 100 | 100 | 100 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Информационно - аналитические услуги и обеспечение доступности оказания медицинской помощи через цифровизацию в области здравоохранения, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Осуществление ведомственных статистических наблюдений в области здравоохранения с соблюдением требований статистической методологии и обработка поступающей информации от медицинских организаций, % | 100 | 100 | 100 | ||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, % | 90,7 | 90,8 | 90,9 | ||
Конечный результат: | |||||
Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, % | 90,7 | 90,8 | 90,9 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, не менее 95% | 95 | 95 | 95 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, не менее 95% | 95 | 95 | 95 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспечения хранения имущества мобилизационного резерва в складах,сохранности материальных ценностей и возможности оперативного предоставления необходимых запасов на уровне, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Осуществление хранения мобилизационного резерва, являющегося основной частью государственного резерва и необходимого для выполнения мобилизационного заказа при мобилизации, % | 100 | 100 | 100 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности организаций здравоохранения, % | 94,3 | 94,4 | 94,5 | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности организаций здравоохранения, % | 94,3 | 94,4 | 94,5 | ||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение оказания медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат | |||||
Обеспечение оказания медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, % | 100 | 100 | 100 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Своевременное бесплатное лекарственное обеспечение льготным слоям населения % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Своевременное бесплатное лекарственное обеспечение льготным слоям населения % | 100 | 100 | 100 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля выпускников программам технического и профессионального, послесреднего образования, успешно прошедших независимую оценку знаний и навыков, % | 97,7 | 97,8 | 97,8 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными специалистами, востребованными на рынке труда, % | 100 | 100 | 100 | ||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга, % | 100 | ||||
Конечный результат: | |||||
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга, % | 100 | ||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек | 6,54 | 6,49 | 6,44 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля выпусников по направвлению здравоохранению подлежащих распределению, % | 100 | 100 | 100 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля своевременного и полного исполнения обязательств по проекту ГЧП, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля своевременного и полного исполнения обязательств по проекту ГЧП, % | 100 | 100 | 100 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | ||||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение исполнения индивидуальных программ абилитации и реабилитации, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Охват опекаемых в центрах оказания специальных социальных услуг престарелым и лицам с инвалидностью общего типа, чел. | 250 | 250 | 250 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение исполнения индивидуальных программ абилитации и реабилитации,% | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Охват опекаемых в центрах оказания специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, чел | 430 | 430 | 430 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение исполнения индивидуальных программ абилитации и реабилитации ,% | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Охват в центрах оказания специальных социальных услуг детям с психоневрологическими патологиями и инвалидностью в условиях стационара, чел. | 70 | 70 | 70 | ||
Охват в центрах оказания специальных социальных услуг детям с ментальными расстройствами в условиях полустационара, чел. | 100 | 100 | 100 | ||
031 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за категории "D", "E" и безработных, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Охват лиц категории "D", "E" и безработных обязательным социальным медицинским страхованием, %. | 100 | 100 | 100 | ||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Реализация активных мер содействия занятости населения области,% | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень безработицы, % | 4,7 | 4,7 | 4,6 | ||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение своевременной оплаты услуги поверенному агенту по предоставленым бюджетным кредитам для содействия предпринимательской инициативе молодежи, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение своевременной оплаты услуги поверенному агенту по предоставленым бюджетным кредитам для содействия предпринимательской инициативе молодежи, % | 100 | 100 | 100 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности организаций социальной защиты, % | 100 | ||||
Конечный результат: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности организаций социальной защиты, % | 100 | ||||
068 | Программа занятости | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень безработицы, % | 4,7 | 4,7 | 4,6 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество трудоустроенных граждан, в том числе молодежи, чел. | 33 436 чел. в том числе 22 639 чел. | 33 436 чел. в том числе 28 908 чел. | 33 436 чел. в том числе 29 256 чел. | ||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение специальными рабочими местами лиц с инвалидностью, от числа обратившихся, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение специальными рабочими местами лиц с инвалидностью, от числа обратившихся, % | 100 | 100 | 100 | ||
276 | Управление по защите прав детей области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | ||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности, % | 100 | ||||
Конечный результат: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности, % | 100 | ||||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспеченность потребности районов в бесперебойном водоснабжении | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Субсидирование услуг по подаче питьевой воды, количество СНП, ед. | 9 | 9 | 9 | ||
038 | Развитие коммунального хозяйства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспеченность системами тепло-, водоснабжения и водоотведения, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Снижение износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, % | 46 | 44 | 42 | ||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение граждан выплатой за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение граждан выплатой за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, % | 100 | 100 | 100 | ||
056 | Субсидирование затрат субъектов естественных монополий на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Охват населения очисткой сточных вод, % | 70 | ||||
Конечный результат: | |||||
Охват населения очисткой сточных вод, % | 70 | ||||
071 | Развитие газотранспортной системы | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень газификации населения, % | 97,1 | 97,2 | 97,9 | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень газификации населения, % | 97,1 | 97,2 | 97,9 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень газификации населения, % | 97,1 | 97,2 | 97,9 | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень газификации населения, % | 97,1 | 97,2 | 97,9 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Обеспеченность потребности районов в бесперебойном водоснабжении, % | 100 | 100 | 100 | ||
Снижение износа электрических сетей, % | 69,0 | 66,0 | 63,0 | ||
Уровень износа сетей теплоснабжения, % | 36,8 | 35,5 | 34,3 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспеченность потребности районов в бесперебойном водоснабжении, % | 100 | 100 | 100 | ||
Снижение износа электрических сетей, % | 69,0 | 66,0 | 63,0 | ||
Уровень износа сетей теплоснабжения, % | 36,8 | 35,5 | 34,3 | ||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | ||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, % | 91 | 93 | 95 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество посетителей, охваченных услугами культурно-досуговых организаций области, тыс.чел. | 123,7 | 123,8 | 124,9 | ||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, % | 91 | 93 | 95 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество посещаемости музеев, тыс.чел | 328,8 | 328,8 | 328,9 | ||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, % | 91 | 93 | 95 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество посетителей театра, тыс.чел. | 154,6 | 154,7 | 154,8 | ||
Количество посетителей концертных организаций, тыс.чел | 264,7 | 264,8 | 264,9 | ||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, % | 91 | 93 | 95 | ||
Конечный результат: | |||||
Посетители (читатели) библиотек, тыс.чел. | 139,1 | 140,2 | 141,4 | ||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Оцифровка архивных документов, ед.хр. | 148 707 | 170 873 | 193 039 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество документов, хранящихся в государственных архивах, ед.хр. | 1 072 118 | 1 077 318 | 1 082 818 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, % | 91 | 93 | 95 | ||
Конечные результаты: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности организаций социальной защиты, % | 91 | 93 | 95 | ||
Пополнение библиотечного фонда областных библиотек, что расширит доступ населения к актуальной, образовательной и культурной литературе, ед. | 3 269 | 3 497 | 3 742 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, % | 91 | 93 | 95 | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности организаций социальной защиты, % | 91 | 93 | 95 | ||
768 | Управление физической культуры, спорта и туризма области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | ||||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 44 | 46 | 48 | ||
Конечный результат: | |||||
Проведение спортивных соревнований на областном уровне, ед. | 3720 | 4000 | 4300 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 44 | 46 | 48 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля спортсменов, занявших призовые места на соревнованиях, % | 11,1 | 11,2 | 11,4 | ||
Доля лиц с инвалидностью, систематически занимающихся физической культурой и спортом, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом, % | 20 | 21 | 22 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности организаций спорта, % | 100 | ||||
Конечный результат: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности организаций спорта, % | 100 | ||||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Доля детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 36,1 | 39 | 42 | ||
Охват детей дополнительным образованием, % | 97,7 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 36,1 | 39 | 42 | ||
Охват детей дополнительным образованием, % | 97,7 | 100 | 100 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | ||||
Целевый индикатор: | |||||
Доля детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 36,1 | 39 | 42 | ||
Конечные результаты: | |||||
Доля детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 36,1 | 39 | 42 | ||
Доля спортсменов из числа всех воспитанников школы-интернат-колледжа, входящих в сборную области, % | 26,5 | 27,8 | 29 | ||
Доля спортсменов из числа всех воспитанников школы-интернат-колледжа, входящих в сборную страны, % | 8,1 | 9 | 10 | ||
010 | Регулирование туристской деятельности | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения, млн. чел. | 10 | 10.4 | 10.8 | ||
Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, млн. чел. | 2.8 | 3 | 3.5 | ||
Конечные результаты: | |||||
Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, млн. чел. | 2.8 | 3 | 3.5 | ||
Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения, млн. чел. | 10 | 10.4 | 10.8 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Целевый индикатор: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности организаций спорта, % | 70,1 | 80 | 90 | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности организаций спорта, % | 70,1 | 80 | 90 | ||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля субсидирования части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество санитарно-гигиенических узлов подлежащие для субсидирования части затрат субъектов предпринимательства, для поддержания санитарного состояния привлекательных для туристов, ед. | 23 | 23 | 23 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля своевременного и полного исполнения обязательств по проекту ГЧП, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля своевременного и полного исполнения обязательств по проекту ГЧП, % | 100 | 100 | 100 | ||
263 | Управление внутренней политики области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | ||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности, % | 100 | ||||
Конечный результат: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности, % | 100 | ||||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень удовлетворенности населения реализуемой политикой в сферах информации, % | 73,8 | 73,4 | 73,4 | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень удовлетворенности населения освещением государственной политики в СМИ, % | 69,3 | 69,4 | 69,5 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень материально-технического оснащения подведомственных гос.учреждений, % | 70 | ||||
Конечный результат: | |||||
Уровень материально-технического оснащения подведомственных гос.учреждений, % | 70 | ||||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень межэтнического согласия и единства в регионе, % | 87 | 88 | 89 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество общественно-политических, научных и иных мероприятий, направленных на реализацию целей и задач Ассамблеи народа Казахстана, ед. | 65 | 70 | 75 | ||
Количество областных этнокультурных объединений, ед. | 17 | 17 | 17 | ||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение сурдопереводом 2 ежедневных новостных программ на государственном и русском языке, общий объҰм - 13 338 минут в год | 13 338 | 13 338 | 13 338 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение сурдопереводом 2 ежедневных новостных программ на государственном и русском языке, общий объҰм - 13 338 минут в год, % | 100 | 100 | 100 | ||
264 | Управление по развитию языков области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | ||||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Доля населения, владеющего государственным языком, % | 87 | 87,5 | 88 | ||
Количество прошедших курсы обучения государственному языку по усовершенствованной методике, чел. | 1 600 | 1 650 | 1 700 | ||
Конечные результаты: | |||||
Доля населения, владеющего государственным языком, % | 87 | 87,5 | 88 | ||
Количество прошедших курсы обучения государственному языку по усовершенствованной методике, чел. | 1 600 | 1 650 | 1 700 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности организаций социальной защиты, % | 100 | ||||
Конечный результат: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности организаций социальной защиты, % | 100 | ||||
743 | Управление цифровых технологий области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля школ охваченных высокоскоростным Интернетом, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Охват всех школ области интернетом, % | 100 | 100 | 100 | ||
Подключение всех критически важные объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры к Операционому центру информационной безопасности, % | 100 | 100 | 100 | ||
Охват территории города Актюбинской области услугами облачного видеонаблюдения, % | 100 | 100 | 100 | ||
Формирование и обеспечение электронного формата процессов бюджетного планирования и исполнения, % | 100 | 100 | 100 | ||
Доля заявок, поступивших через контакт-центр "109" и имеющих подтверждающий отчҰт об исполнении, % | не менее 90% | не менее 90% | не менее 90% | ||
Охват всех государственных органов Актюбинской области услугами единой транспортной среды, % | 100 | 100 | 100 | ||
Доля электронных заявок на место в дошкольные организации через цифровые сервисы, % | 100 | 100 | 100 | ||
Доля заявок на кружки/секции, поданных через цифровые каналы (порталы, мобильные приложения), % | 90 | 95 | 100 | ||
Охват здания акимата Актюбинской области услугами связи и доступа к сети Интернет, % | 100 | 100 | 100 | ||
Вывод видеоизображения с камер 405 школ Актюбинской области в ЦОУ ДП Актюбинской области, % | 100 | 100 | 100 | ||
Доля государственных органов Актюбинской области, использующих систему электронного документооборота, % | 100 | 100 | 100 | ||
Охват всех государственных служащих Актюбинской области системой контроля исполнения поручений, % | 100 | 100 | 100 | ||
Охват подведомственных организаций Актюбинской области системой "Единая кадровая система" для автоматизации кадровых процессов, кол-во | 204 | 204 | 204 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности организаций социальной защиты, % | 100 | ||||
Конечный результат: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности организаций социальной защиты, % | 100 | ||||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | ||||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности организаций социальной защиты, % | 100 | ||||
Конечный результат: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности организаций социальной защиты, % | 100 | ||||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Уровень удовлетворенности населения реализуемой политикой в сферах молодежной политики, % | 73,08 | 73,49 | 73,74 | ||
Увеличение количества молодежи, охваченной военно-патриотическим воспитанием,в том числе посредством военно-спортивных мероприятий, чел. | 680 | 680 | 680 | ||
Снижение доли молодежи категории NEET, % | 6,6 | 6,5 | 6,3 | ||
Увеличение количества талантливой молодежи, чел. | 2 120 | 2 120 | 2 120 | ||
Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в волонтерские, благотворительные и экологические инициативы, % | 26 | 28 | 30 | ||
Конечные результаты: | |||||
Уровень удовлетворенности населения реализуемой политикой в сферах молодежной политики, кол-во проектов | 9 | 9 | 9 | ||
Увеличение количества молодежи, охваченной военно-патриотическим воспитанием,в том числе посредством военно-спортивных мероприятий, кол-во проектов | 2 | 2 | 2 | ||
Снижение доли молодежи категории NEET, кол-во проектов | 1 | 1 | 1 | ||
Увеличение количества талантливой молодежи, кол-во проектов | 5 | 5 | 5 | ||
Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в волонтерские, благотворительные и экологические инициативы, кол-во проектов | 1 | 1 | 1 | ||
255 | Управление сельского хозяйства | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | ||||
002 | Субсидирование развития семеноводства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля высеянных семян высоких репродукций, % | до 6,6 | до 7,4 | до 8,3 | ||
Конечный результат: | |||||
Валовый сбор зерновых, тыс.тонн. | 320 | 350 | 380 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности организаций социальной защиты, % | 100 | ||||
Конечный результат: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности организаций социальной защиты, % | 100 | ||||
006 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Посевная площадь масличных культур, тыс.га | 62,6 | 65,4 | 67,9 | ||
Конечный результат: | |||||
Посевная площадь масличных культур, тыс.га | 62,6 | 65,4 | 67,9 | ||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Урожайность пшеницы, ц/га | 12,3 | 12,4 | 12,5 | ||
Конечный результат: | |||||
Валовой cбор зерновых культур, тыс.тонн | до 320,0 | до 350,0 | до 380,0 | ||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Площадь орошаемых земель, обеспеченных субсидированной поливной водой, га | 4099 | 4382 | 4382 | ||
Конечный результат: | |||||
Поставка поливной воды, куб.м. | 13 440 621 | 14 368 578 | 14 368 578 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Объем утилизированных запрещенных и непригодных пестицидов и тары из-под них с обработанной площади, тыс.га | 424 | 424 | 424 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля своевременно вывезенных, размещенных и утилизированных запрещенных и непригодных пестицидов и тары из-под них, % | 100 | 100 | 100 | ||
023 | Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Увеличение площади территории, на которых внедрены водосберегающие технологии, тыс.га | 38 | 39,9 | 41 | ||
Конечный результат: | |||||
Увеличение площади территории, на которых внедрены водосберегающие технологии, тыс.га | 38 | 39,9 | 41 | ||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля площадей, обработанных в установленные агротехнические сроки, от общей площади, подлежащей обработке, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат | |||||
Валовой сбор зерновых культур, тыс.тонн | до 320,0 | до 350,0 | до 380,0 | ||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Валовой сбор: - зерновых культур, тыс.тонн - масличных культур, тыс.тонн | до 320,0 до 41,0 | до 350,0 до 43 | до 380,0 до 45,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля посевов, проведенных сортовыми и кондиционными семенами, имеющими подтверждение качества по результатам экспертизы, % | 100 | 100 | 100 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля владельцев сельскохозяйственной техники, обеспеченных техническими паспортами, государственными регистрационными номерными знаками и удостоверениями тракториста-машиниста | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля государственных услуг, оказанных в установленные сроки, % | 100 | 100 | 100 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень внесения минеральных удобрении от потребности, % | 4 | 4,5 | 5 | ||
Конечный результат: | |||||
Валовой сбор зерновых культур, тыс.тонн | до 320,0 | до 350,0 | до 380,0 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обновление машинно-тракторного парка в сельском хозяйстве, % | 8 | 8,5 | 9 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество просубсидированных заявок, ед. | 870 | 880 | 880 | ||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Количество реализованных инвестиционных проектов, ед. | 13 | 13 | 13 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля субъектов АПК, подавших заявки и прошедших отбор, обеспеченных доступом к кредитным ресурсам через гарантирование и страхование займов, % | 100 | 100 | 100 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Удельный вес племенных животных, % | КРС-13,3 овец-14,1, лошадей-18,7 | КРС-13,7 овец-14,4, лошадей-18,8 | КРС-14 овец-14,6, лошадей-18,9 | ||
Конечный результат: | |||||
Темп роста поголовья сельскохозяйственных животных, % | КРС - 3,5 овец - 2,2 лошадей - 8 | КРС - 3,6 овец - 2,3 лошадей - 8,1 | КРС - 3,7 овец - 2,4 лошадей - 8,3 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Количество рассмотренных заявок субъектов, включенных в программу субсидирования | 500 | 500 | 500 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество рассмотренных заявок субъектов, включенных в программу субсидирования | 500 | 500 | 500 | ||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля удовлетворения потребности области в сливочном масле за счет собственного производства, % | 22 | 22 | 22 | ||
Конечный результат: | |||||
Производства сливочного масла, тонн | 249,2 | 249,3 | 249,4 | ||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | ||||
Конечный результат: | |||||
Масштабирование проектов, направленных на повышение доходов жителей села, путем финансирования их бизнес-идей, кол-во | 257 | ||||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | ||||
Конечный результат: | |||||
Рост валового выпуска продукций сельского хозяйства в рамках программы кредитования в сфере агропромышленного комплекса, % | 101,1 | 100,3 | 100,3 | ||
719 | Управление ветеринарии области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | ||||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Снижение риска возникновения эпизоотий и защиты здоровья сельскохозяйственных животных путем безопасного захоронения и утилизации погибшего скота, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение содержания скотомогильников, сибиро-язвенных захоронений в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями, % | 100 | 100 | 100 | ||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Снижение риска распространения инфекционных заболеваний среди здорового поголовья путем транспортировки выявленных больных сельскохозяйственных животных,% | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Транспортировка больных животных из сельских населенных пунктов в промышленные перерабатывающие предприятия для санитарного убоя, % | 100 | 100 | 100 | ||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Снижение численности безнадзорных животных для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности населения, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Организация услуг по отлову бродячих и безнадзорных собак и кошек, % | 100 | 100 | 100 | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Возмещение владельцам стоимости за выявленных больных животных,% | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Своевременное возмещение владельцам за скот, заболевший бруцеллезом, что обеспечивает поддержку хозяйств, стимулирует своевременное выявление и изоляцию больных животных, предотвращает распространение заболевания и сохраняет санитарную безопасность производства, % | 100 | 100 | 100 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Идентификация и учет сельскохозяйственных животных, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Идентификация и учет всех сельскохозяйственных животных, что обеспечивает прослеживаемость продукции, эффективный ветеринарный контроль, своевременное выявление заболеваний и повышение безопасности животноводства, включая экспортные поставки, % | 100 | 100 | 100 | ||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Профилактика болезней животных, защита населения от эпизоотических заболеваний, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Плановая вакцинация от эпизоотических заболеваний сельскохозяйственных животных, диагностика и эпизоотологический мониторинг, % | 100 | 100 | 100 | ||
015 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Обеспечение сооружением - типовым скотомогильниками, % | 75 | 100 | |||
Обеспечение нежилым зданием / блок-модульными ветеринарными пунктами с загонами и расколами, % | 75 | 100 | |||
Обеспечение нежилым зданием/ блок-модульным ветеринарными станциями, % | 100 | ||||
Конечные результаты: | |||||
Обеспечение сооружением - типовым скотомогильниками, % | 75 | 100 | |||
Обеспечение нежилым зданием / блок-модульными ветеринарными пунктами с загонами и расколами, % | 75 | 100 | |||
Обеспечение нежилым зданием/ блок-модульным ветеринарными станциями, % | 100 | ||||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Своевременная и безопасная транспортировка ветеринарных препаратов до пунктов временного хранения, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Сохранность, готовность к использованию в противоэпизоотических мероприятиях и эффективное проведение профилактических и лечебных процедур, % | 100 | 100 | 100 | ||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Повышение уровня ветеринарного благополучия в животноводстве, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Проведение профилактических и диагностических мероприятий по энзоотическим болезням животных, % | 100 | 100 | 100 | ||
032 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение временного содержания бродячих и безнадзорных собак и кошек, идентификация, вакцинация, стерилизация, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Снижение численности бродячих и безнадзорных собак и кошек, а так же снижение распространения заболеваний среди животных, % | 100 | 100 | 100 | ||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение учета и идентификации бродячих и безнадзорных собак и кошек в пунктах временного содержания, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат | |||||
Снижение численности бродячих и безнадзорных собак и кошек, а так же снижение распространения заболеваний среди животных, % | 100 | 100 | 100 | ||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Вакцинация и стерилизация бродячих и безнадзорных собак и кошек в пунктах временного содержания, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Снижение численности бродячих и безнадзорных собак и кошек, а так же снижение распространения заболеваний среди животных, % | 100 | 100 | 100 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | ||||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Предотвращение подтопления населенных пунктов в весенний период и обеспечение водой орошаемых посевов в сельском хозяйстве, % | 100 | 100 | 100 | ||
Количество гидротехнических сооружений для проведения многофакторного обследования, ед. | 6 | ||||
Конечный результат: | |||||
Предотвращение подтопления населенных пунктов в весенний период и обеспечение водой орошаемых посевов в сельском хозяйстве, % | 100 | 100 | 100 | ||
Количество гидротехнических сооружений для проведения многофакторного обследования, ед. | 6 | ||||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Площадь покрытых лесом угодий, тыс. га | 3 433,1 | 3 311,2 | 3 311,2 | ||
Конечный результат: | |||||
Площадь покрытых лесом угодий, тыс. га | 3 433,1 | 3 311,2 | 3 311,2 | ||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Экономия поливной воды за счет внедрения водосберегающих технологий в орошаемом земледелии, млн м3 в год | 1 100 | ||||
Конечный результат: | |||||
Экономия поливной воды за счет внедрения водосберегающих технологий в орошаемом земледелии, млн м3 в год | 1 100 | ||||
104 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Создание и расширение рыбного хозяйства, ед | 13 | 13 | 13 | ||
Конечный результат: | |||||
Приобретение техники и оборудования, ед | 7 | 7 | 7 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности лесных учреждений лесного хозяйства, % | 29 | 29 | 29 | ||
Уровень материально-технической оснащенности учреждения по обслуживанию гидротехнических сооружений, % | 12,5 | ||||
Исполнение обязательств по договорам финансового лизинга лесных учреждений, % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Уровень материально-технической оснащенности лесных учреждений лесного хозяйства, % | 29 | 29 | 29 | ||
Уровень материально-технической оснащенности учреждения по обслуживанию гидротехнических сооружений, % | 12,5 | ||||
Исполнение обязательств по договорам финансового лизинга лесных учреждений, % | 100 | 100 | 100 | ||
251 | Управление земельных отношений области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | ||||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | ||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | ||||
004 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Инвестиции в основной капитал, трлн.тенге | 2,0 | 2,4 | 3,0 | ||
ИФО обрабатывающей промышленности, % | 107,5 | 107,0 | 106,5 | ||
Конечные результаты: | |||||
Инвестиции в основной капитал, трлн.тенге | 2,0 | 2,4 | 3,0 | ||
ИФО обрабатывающей промышленности, % | 107,5 | 107,0 | 106,5 | ||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля проектов, получивших субсидирование процентной ставки, от общего числа обратившихся, % | 80 | 85 | 90 | ||
Конечный результат: | |||||
Доведение численности занятых в сфере МСБ, тыс.человек | 185 | 187 | 190 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | ||||
005 | Развитие объектов органов внутренних дел | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Темпы реального роста экономики, относительно прошлого года, % | 3,7 | ||||
Конечный результат: | |||||
Темпы реального роста экономики, относительно прошлого года, % | 3,7 | ||||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспеченность инфраструктурой ЧС, % | 86,7 | 86,7 | 90 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспеченность инфраструктурой ЧС, % | 86,7 | 86,7 | 90 | ||
011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет, % | 97,4 | ||||
Конечный результат: | |||||
Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет, % | 97,4 | ||||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля школ, расположенных в типовых зданиях, % | 86 | 86 | 87 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля школ, расположенных в типовых зданиях, % | 86 | 86 | 87 | ||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, % | 58 | ||||
Конечный результат: | |||||
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, % | 58 | ||||
024 | Развитие объектов спорта | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения, % | 46 | 48 | 49 | ||
Конечный результат: | |||||
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения, % | 46 | 48 | 49 | ||
027 | Развитие объектов культуры | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, % | 91 | 93 | 95 | ||
Конечный результат: | |||||
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, % | 91 | 93 | 95 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения, млрд.тг. | 19 | 22 | 27 | ||
Конечный результат: | |||||
Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения, млрд.тг. | 19 | 22 | 27 | ||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, % | 84 | 84,7 | 85,4 | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, % | 84 | 84,7 | 85,4 | ||
061 | Развитие объектов государственных органов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Темпы реального роста экономики, % относительно прошлого года, % | 6,3 | 6,9 | 6,7 | ||
Конечный результат: | |||||
Темпы реального роста экономики, % относительно прошлого года, % | 6,3 | 6,9 | 6,7 | ||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля объектов технического и профессионального, послесреднего образования (ТиПО), расположенных в типовых зданиях, % | 74 | ||||
Конечный результат: | |||||
Доля объектов технического и профессионального, послесреднего образования (ТиПО), расположенных в типовых зданиях, % | 74 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов. Город/Село, % | |||||
КНИ - 12 город | 84 | 84,7 | 85,4 | ||
КНИ - 13 село | 71,7 | 72,4 | 73,1 | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов. Город/Село, % | |||||
КНИ - 12 город | 84 | 84,7 | 85,4 | ||
КНИ - 13 село | 71,7 | 72,4 | 73,1 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов. Город/Село | |||||
КНИ - 12 город | 84 | 84,7 | 85,4 | ||
КНИ - 13 село | 71,7 | 72,4 | 73,1 | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов. Город/Село, % | |||||
КНИ - 12 город | 84 | 84,7 | 85,4 | ||
КНИ - 13 село | 71,7 | 72,4 | 73,1 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | ||||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, % | 85 | 88 | 91 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, % | 85 | 88 | 91 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, % | 85 | 88 | 91 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, % | 85 | 88 | 91 | ||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение регулярным пассажирским сообщением жителей, тыс.чел | 460 | 460 | 460 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение регулярным пассажирским сообщением жителей, тыс.чел | 460 | 460 | 460 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, % | 85 | 88 | 91 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, % | 85 | 88 | 91 | ||
040 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Темпы реального роста экономики, относительно прошлого года (по области), % | 3,7 | ||||
Конечный результат: | |||||
Темпы реального роста экономики, относительно прошлого года (по области), % | 3,7 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Инвестиции в основной капитал, млрд.тг. (по области) | 2 021,7 | 2 481,5 | |||
Конечный результат: | |||||
Инвестиции в основной капитал, млрд.тг. (по области) | 2 021,7 | 2 481,5 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, % | 85 | 88 | 91 | ||
Доля внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии, % | 60 | 65 | 70 | ||
Конечные результаты: | |||||
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, % | 85 | 88 | 91 | ||
Доля внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии, % | 60 | 65 | 70 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, % | 85 | 88 | 91 | ||
Доля внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии, % | 60 | 65 | 70 | ||
Конечные результаты: | |||||
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, % | 85 | 88 | 91 | ||
Доля внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии, % | 60 | 65 | 70 |
