О внесении изменений в решение Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/3-VIII "О бюджетах города, поселков и сельских округов Шемонаихинского района на 2025-2027 годы"

Новый

Решение Шемонаихинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 27 мая 2025 года № 34/2 -VIII

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.

      Шемонаихинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/3-VIII "О бюджетах города, поселков и сельских округов Шемонаихинского района на 2025-2027 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Шемонаиха Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 529 923,0 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 332 068,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 11 000,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 186 855,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 678 599,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -148 676,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 148 676,7 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 148 676,7 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить бюджет поселка Первомайский Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 212 193,0 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 40 730,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 171 463,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 218 044,0 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5 851,0 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 851,0 тысяча тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 5 851,0 тысяча тенге.";

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Предусмотреть в бюджете поселка Первомайский Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 121 004,0 тысячи тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 209 978,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 60 944,0 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 452,0 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 211,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 148 371,0 тысяча тенге;

      2) затраты – 230 389,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -20 411,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 20 411,2 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 20 411,2 тысяч тенге.";

      пункт 10 изложить в новой редакции:

      "10. Утвердить бюджет Вавилонского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 199 582,0 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 48 563,0 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 151 019,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 210 920,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -11 338,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета– 11 338,2 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 11 338,2 тысяч тенге.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 113 247,5 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 9 697,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 103 550,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 119 061,2 тысяча тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5 813,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 813,7 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 5 813,7 тысяч тенге.";

      пункт 15 изложить в новой редакции:

      "15. Предусмотреть в бюджете Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 73 073,5 тысячи тенге.";

      пункт 19 изложить в новой редакции:

      "19. Утвердить бюджет Выдрихинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 76 120,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 21 759,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 471,0 тысяча тенге;

      поступления трансфертов – 53 890,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 85 598,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -9 478,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 478,3 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 9 478,3 тысяч тенге.";

      пункт 31 изложить в новой редакции:

      "31. Утвердить бюджет Разинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 91 613,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 407,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 86 206,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 93 824,2 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 211,2 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 211,2 тысяча тенге, в том числе:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 2 211,2 тысяча тенге.";

      пункт 33 изложить в новой редакции:

      "33. Предусмотреть в бюджете Разинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в бюджет сельского округа в сумме 53 938,0 тысяч тенге.".

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 19 и 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Шемонаихинского районного маслихата Г. Акулов

  Приложение 1 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 мая 2025 года
№ 34/2 -VIII
  Приложение 1 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII

Бюджет города Шемонаиха Шемонаихинского района на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I.ДОХОДЫ

529 923,0

1



Налоговые поступления

332 068,0


01


Подоходный налог

209 189,0



2

Индивидуальный подоходный налог

209 189,0


04


Налоги на собственность

107 989,0



1

Налоги на имущество

3 500,0



3

Земельный налог

10 000,0



4

Налог на транспортные средства

94 489,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

14 890,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

14 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

890,0

3



Поступления от продажи основного капитала

11 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

11 000,0



1

Продажа земли

10 000,0



2

Продажа нематериальных активов

1 000,0

 4



Поступления трансфертов

186 855,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

186 855,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

186 855,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

678 599,7

01




Государственные услуги общего характера

107 526,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

107 526,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

107 526,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

107 076,3




022

Капитальные расходы государственного органа

450,0

 07




Жилищно-коммунальное хозяйство

174 974,0


3



Благоустройство населенных пунктов

174 974,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

174 974,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

43 212,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

60 626,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

1 328,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

69 808,0

12




Транспорт и коммуникации

381 297,0


1



Автомобильный транспорт

381 297,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

381 297,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

189 056,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

192 241,0

15




Трансферты

14 802,4


1



Трансферты

14 802,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 802,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

14 802,4





III.Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-148 676,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

148 676,7





Поступление займов

0





Погашение займов

0


8



Используемые остатки бюджетных средств

148 676,7



01


Остатки бюджетных средств

148 676,7




1

Свободные остатки бюджетных средств

148 676,7

  Приложение 2 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 мая 2025 года
№ 34/2 -VIII
  Приложение 4 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII

Бюджет поселка Первомайский сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I.ДОХОДЫ

212 193,0

1



Налоговые поступления

40 730,0


01


Подоходный налог

19 324,0



2

Индивидуальный подоходный налог

19 324,0


04


Налоги на собственность

20 956,0



1

Налоги на имущество

691,0



3

Земельный налог

1 723,0



4

Налог на транспортные средства

17 499,0



5

Единый земельный налог

1 043,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

450,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

450,0

 4



Поступления трансфертов

171 463,0


02


Трансферты вышестоящих органов государственного управления

171 463,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

171 463,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

218 044,0

01




Государственные услуги общего характера

53 031,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

53 031,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 031,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 031,0

 07




Жилищно-коммунальное хозяйство

80 558,0


3



Благоустройство населенных пунктов

80 558,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

80 558,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

23 629,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 092,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

867,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

50 970,0

12




Транспорт и коммуникации

84 455,0


1



Автомобильный транспорт

84 455,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

84 455,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

22 505,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

61 950,0





III .Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5 851,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5 851,0





Поступление займов

0





Погашение займов

0


8



Используемые остатки бюджетных средств

5 851,0



01


Остатки бюджетных средств

5 851,0




1

Свободные остатки бюджетных средств

5 851,0

  Приложение 3 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 мая 2025 года
№ 34/2 –VIII
  Приложение 7 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII

Бюджет поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I.ДОХОДЫ

209 978,0

1



Налоговые поступления

60 944,0


01


Подоходный налог

38 560,0



2

Индивидуальный подоходный налог

38 560,0


04


Налоги на собственность

21 943,0



1

Налоги на имущество

723,0



3

Земельный налог

581,0



4

Налог на транспортные средства

19 722,0



5

Единый земельный налог

917,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

441,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

399,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

42,0

2



Неналоговые поступления

452,0


01


Доходы от государственной собственности

198,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

198,0


06


Прочие неналоговые поступления

254,0



1

Прочие неналоговые поступления

254,0

3



Поступления от продажи основного капитала

211,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

211,0



1

Продажа земли

211,0

 4



Поступления трансфертов

148 371,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

148 371,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

148 371,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

230 389,2

01




Государственные услуги общего характера

55 770,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

55 770,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 770,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 569,3




022

Капитальные расходы государственного органа

105,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

96,0

 07




Жилищно-коммунальное хозяйство

29 649,0


3



Благоустройство населенных пунктов

29 649,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 649,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 065,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 884,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 700,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

55 811,0


1



Деятельность в области культуры

55 811,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 811,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

55 811,0

12




Транспорт и коммуникации

89 158,0


1



Автомобильный транспорт

89 158,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

89 158,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

9 698,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

79 460,0

15




Трансферты

0,9


1



Трансферты

0,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,9




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,9





III. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-20 411,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

20 411,2





Поступление займов

0





Погашение займов

0


8



Используемые остатки бюджетных средств

20 411,2



01


Остатки бюджетных средств

20 411,2




1

Свободные остатки бюджетных средств

20 411,2

  Приложение 4 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 мая 2025 года
№ 34/2 -VIII
  Приложение 10 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII

Бюджет Вавилонского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I.ДОХОДЫ

199 582,0

1



Налоговые поступления

48 563,0


01


Подоходный налог

33 300,0



2

Индивидуальный подоходный налог

33 300,0


04


Налоги на собственность

15 119,0



1

Налоги на имущество

646,0



3

Земельный налог

711,0



4

Налог на транспортные средства

11 762,0



5

Единый земельный налог

2 000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

144,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

144,0

 4



Поступления трансфертов

151 019,0


 02


Трансферты вышестоящих органов государственного управления

151 019,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

151 019,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

210 920,2

01




Государственные услуги общего характера

51 141,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

51 141,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 141,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 141,0

 07




Жилищно-коммунальное хозяйство

22 936,0


2



Коммунальное хозяйство

1 722,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 722,0




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

1 722,0


3



Благоустройство населенных пунктов

21 214,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 214,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

14 807,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 584,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 823,0

12




Транспорт и коммуникации

126 843,1


1



Автомобильный транспорт

126 843,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

126 843,1




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

11 801,1




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

115 042,0

15




Трансферты

10 000,1


1



Трансферты

10 000,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 000,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

10 000,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-11 338,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

11 338,2





Поступление займов

0





Погашение займов

0


8



Используемые остатки бюджетных средств

11 338,2



01


Остатки бюджетных средств

11 338,2




1

Свободные остатки бюджетных средств

11 338,2

  Приложение 5 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 мая 2025 года
№ 34/2 -VIII
  Приложение 13 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII

Бюджет Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I.ДОХОДЫ

113 247,5

1



Налоговые поступления

9 697,0


01


Подоходный налог

2 800,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 800,0


04


Налоги на собственность

6 847,0



1

Налоги на имущество

500,0



3

Земельный налог

247,0



4

Налог на транспортные средства

6 100,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

50,0

 4



Поступления трансфертов

103 550,5


02


Трансферты вышестоящих органов государственного управления

103 550,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

103 550,5


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

119 061,2

01




Государственные услуги общего характера

42 299,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

42 299,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 299,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 019,0




022

Капитальные расходы государственного органа

7 280,0

 07




Жилищно-коммунальное хозяйство

9 118,0


3



Благоустройство населенных пунктов

9 118,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 118,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 500,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 368,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

250,0

12




Транспорт и коммуникации

16 487,0


1



Автомобильный транспорт

16 487,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 487,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

16 487,0

13




Прочие

51 156,3


9



Прочие

51 156,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 156,3




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

51 156,3

15




Трансферты

0,9


1



Трансферты

0,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,9




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,9





III .Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5 813,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5 813,7





Поступление займов

0





Погашение займов

0


8



Используемые остатки бюджетных средств

5 813,7



01


Остатки бюджетных средств

5 813,7




1

Свободные остатки бюджетных средств

5 813,7

  Приложение 6 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 мая 2025 года
№ 34/2 -VIII
  Приложение 19 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII

Бюджет Выдрихинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I.ДОХОДЫ

76 120,0

1



Налоговые поступления

21 759,0


01


Подоходный налог

5 011,0



2

Индивидуальный подоходный налог

5 011,0


04


Налоги на собственность

13 372,0



1

Налоги на имущество

600,0



3

Земельный налог

726,0



4

Налог на транспортные средства

8 675,0



5

Единый земельный налог

3 371,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 376,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3 376,0

3



Поступления от продажи основного капитала

471,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

471,0



2

Продажа нематериальных активов

471,0

 4



Поступления трансфертов

53 890,0


02


Трансферты вышестоящих органов государственного управления

53 890,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

53 890,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

85 598,3

01




Государственные услуги общего характера

42 441,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

42 441,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 441,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 841,0




022

Капитальные расходы государственного органа

600,0

 07




Жилищно-коммунальное хозяйство

24 787,5


3



Благоустройство населенных пунктов

24 787,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 787,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

17 492,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 467,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 828,5

12




Транспорт и коммуникации

18 369,0


1



Автомобильный транспорт

18 369,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 369,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

18 369,0

15




Трансферты

0,8


1



Трансферты

0,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,8




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,8





III .Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-9 478,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9 478,3





Поступление займов

0





Погашение займов

0


8



Используемые остатки бюджетных средств

9 478,3



01


Остатки бюджетных средств

9 478,3




1

Свободные остатки бюджетных средств

9 478,3

  Приложение 7 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 мая 2025 года
№ 34/2 -VIII
  Приложение 31 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII

Бюджет Разинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I. ДОХОДЫ

91 613,0

1



Налоговые поступления

5 407,0


01


Подоходный налог

462,0



2

Индивидуальный подоходный налог

462,0


04


Налоги на собственность

4 936,0



1

Налоги на имущество

147,0



3

Земельный налог

562,0



4

Налог на транспортные средства

3 035,0



5

Единый земельный налог

1 192,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

9,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

9,0

 4



Поступления трансфертов

86 206,0


02


Трансферты вышестоящих органов государственного управления

86 206,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

86 206,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

93 824,2

01




Государственные услуги общего характера

33 648,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33 648,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 648,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 648,4

 07




Жилищно-коммунальное хозяйство

39 283,0


3



Благоустройство населенных пунктов

39 283,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 283,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

17 383,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 195,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

20 705,0

12




Транспорт и коммуникации

20 892,0


1



Автомобильный транспорт

20 892,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 892,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

20 892,0

15




Трансферты

0,8


1



Трансферты

0,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,8




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,8





III. Чистое бюджетное кредитование

0





Бюджетные кредиты

0





Погашение бюджетных кредитов

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 211,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 211,2





Поступление займов

0





Погашение займов

0


8



Используемые остатки бюджетных средств

2 211,2



01


Остатки бюджетных средств

2 211,2




1

Свободные остатки бюджетных средств

2 211,2


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.