Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.
Шемонаихинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/3-VIII "О бюджетах города, поселков и сельских округов Шемонаихинского района на 2025-2027 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Шемонаиха Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 529 923,0 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 332 068,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 11 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 186 855,0 тысяч тенге;
2) затраты – 678 599,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -148 676,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 148 676,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 148 676,7 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Утвердить бюджет поселка Первомайский Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 212 193,0 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 40 730,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 171 463,0 тысячи тенге;
2) затраты – 218 044,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 851,0 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 851,0 тысяча тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 851,0 тысяча тенге.";
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Предусмотреть в бюджете поселка Первомайский Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 121 004,0 тысячи тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 209 978,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 60 944,0 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 452,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 211,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 148 371,0 тысяча тенге;
2) затраты – 230 389,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -20 411,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 20 411,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 20 411,2 тысяч тенге.";
пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Утвердить бюджет Вавилонского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 199 582,0 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 48 563,0 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 151 019,0 тысяч тенге;
2) затраты – 210 920,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -11 338,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета– 11 338,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 11 338,2 тысяч тенге.";
пункт 13 изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 113 247,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 697,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 103 550,5 тысяч тенге;
2) затраты – 119 061,2 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 813,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 813,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 813,7 тысяч тенге.";
пункт 15 изложить в новой редакции:
"15. Предусмотреть в бюджете Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 73 073,5 тысячи тенге.";
пункт 19 изложить в новой редакции:
"19. Утвердить бюджет Выдрихинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 76 120,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 21 759,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 471,0 тысяча тенге;
поступления трансфертов – 53 890,0 тысяч тенге;
2) затраты – 85 598,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 478,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 478,3 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 478,3 тысяч тенге.";
пункт 31 изложить в новой редакции:
"31. Утвердить бюджет Разинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 91 613,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 407,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 86 206,0 тысяч тенге;
2) затраты – 93 824,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 211,2 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 211,2 тысяча тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 211,2 тысяча тенге.";
пункт 33 изложить в новой редакции:
"33. Предусмотреть в бюджете Разинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в бюджет сельского округа в сумме 53 938,0 тысяч тенге.".
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 19 и 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Шемонаихинского районного маслихата | Г. Акулов |
Приложение 1 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 27 мая 2025 года № 34/2 -VIII |
|
Приложение 1 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/3-VIII |
Бюджет города Шемонаиха Шемонаихинского района на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I.ДОХОДЫ | 529 923,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 332 068,0 | ||
01 | Подоходный налог | 209 189,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 209 189,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 107 989,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 3 500,0 | ||
3 | Земельный налог | 10 000,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 94 489,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 14 890,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 14 000,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 890,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 11 000,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 11 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 10 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 186 855,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 186 855,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 186 855,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 678 599,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 107 526,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 107 526,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 107 526,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 107 076,3 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 450,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 174 974,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 174 974,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 174 974,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 43 212,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 60 626,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 1 328,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 69 808,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 381 297,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 381 297,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 381 297,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 189 056,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 192 241,0 | |||
15 | Трансферты | 14 802,4 | |||
1 | Трансферты | 14 802,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 802,4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 14 802,4 | |||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -148 676,7 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 148 676,7 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 148 676,7 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 148 676,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 148 676,7 |
Приложение 2 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 27 мая 2025 года № 34/2 -VIII |
|
Приложение 4 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/3-VIII |
Бюджет поселка Первомайский сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I.ДОХОДЫ | 212 193,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 40 730,0 | ||
01 | Подоходный налог | 19 324,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 19 324,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 20 956,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 691,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 723,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 17 499,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 043,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 450,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 450,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 171 463,0 | ||
02 | Трансферты вышестоящих органов государственного управления | 171 463,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 171 463,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 218 044,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 53 031,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 53 031,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 031,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 031,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 80 558,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 80 558,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 558,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 23 629,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 092,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 867,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 50 970,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 84 455,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 84 455,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 84 455,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 22 505,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 61 950,0 | |||
III .Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 851,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 851,0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 851,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 851,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 851,0 |
Приложение 3 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 27 мая 2025 года № 34/2 –VIII |
|
Приложение 7 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/3-VIII |
Бюджет поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I.ДОХОДЫ | 209 978,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 60 944,0 | ||
01 | Подоходный налог | 38 560,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 38 560,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 21 943,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 723,0 | ||
3 | Земельный налог | 581,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 19 722,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 917,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 441,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 399,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 42,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 452,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 198,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 198,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 254,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 254,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 211,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 211,0 | ||
1 | Продажа земли | 211,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 148 371,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 148 371,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 148 371,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 230 389,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 55 770,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 55 770,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 770,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 569,3 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 105,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 96,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 29 649,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 29 649,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 649,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 065,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 884,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 700,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 55 811,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 55 811,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 811,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 55 811,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 89 158,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 89 158,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 89 158,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 9 698,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 79 460,0 | |||
15 | Трансферты | 0,9 | |||
1 | Трансферты | 0,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,9 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,9 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -20 411,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 20 411,2 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 20 411,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 20 411,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 20 411,2 |
Приложение 4 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 27 мая 2025 года № 34/2 -VIII |
|
Приложение 10 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/3-VIII |
Бюджет Вавилонского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I.ДОХОДЫ | 199 582,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 48 563,0 | ||
01 | Подоходный налог | 33 300,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 33 300,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 15 119,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 646,0 | ||
3 | Земельный налог | 711,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 11 762,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 144,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 144,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 151 019,0 | ||
02 | Трансферты вышестоящих органов государственного управления | 151 019,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 151 019,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 210 920,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 51 141,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 51 141,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 141,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 141,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 936,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 722,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 722,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 1 722,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 21 214,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 214,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 807,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 584,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 823,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 126 843,1 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 126 843,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 126 843,1 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 11 801,1 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 115 042,0 | |||
15 | Трансферты | 10 000,1 | |||
1 | Трансферты | 10 000,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 000,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 10 000,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -11 338,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 11 338,2 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11 338,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 11 338,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 11 338,2 |
Приложение 5 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 27 мая 2025 года № 34/2 -VIII |
|
Приложение 13 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/3-VIII |
Бюджет Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I.ДОХОДЫ | 113 247,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 9 697,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 800,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 800,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 6 847,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 500,0 | ||
3 | Земельный налог | 247,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 6 100,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 50,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 103 550,5 | ||
02 | Трансферты вышестоящих органов государственного управления | 103 550,5 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 103 550,5 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 119 061,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 299,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 299,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 299,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 019,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 7 280,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 118,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 118,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 118,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 500,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 368,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 250,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 16 487,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 16 487,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 487,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 16 487,0 | |||
13 | Прочие | 51 156,3 | |||
9 | Прочие | 51 156,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 156,3 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 51 156,3 | |||
15 | Трансферты | 0,9 | |||
1 | Трансферты | 0,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,9 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,9 | |||
III .Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 813,7 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 813,7 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 813,7 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 813,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 813,7 |
Приложение 6 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 27 мая 2025 года № 34/2 -VIII |
|
Приложение 19 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/3-VIII |
Бюджет Выдрихинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I.ДОХОДЫ | 76 120,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 21 759,0 | ||
01 | Подоходный налог | 5 011,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 011,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 13 372,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 600,0 | ||
3 | Земельный налог | 726,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 8 675,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 3 371,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 376,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 376,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 471,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 471,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 471,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 53 890,0 | ||
02 | Трансферты вышестоящих органов государственного управления | 53 890,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 53 890,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 85 598,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 441,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 441,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 441,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 841,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 600,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 787,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 24 787,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 787,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17 492,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 467,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 828,5 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 18 369,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 18 369,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 369,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 18 369,0 | |||
15 | Трансферты | 0,8 | |||
1 | Трансферты | 0,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,8 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,8 | |||
III .Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -9 478,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 9 478,3 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 478,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 478,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 478,3 |
Приложение 7 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 27 мая 2025 года № 34/2 -VIII |
|
Приложение 31 к решению Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/3-VIII |
Бюджет Разинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 91 613,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 407,0 | ||
01 | Подоходный налог | 462,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 462,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 936,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 147,0 | ||
3 | Земельный налог | 562,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3 035,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 192,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 9,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 9,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 86 206,0 | ||
02 | Трансферты вышестоящих органов государственного управления | 86 206,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 86 206,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 93 824,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 648,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 648,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 648,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 648,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 39 283,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 39 283,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 283,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17 383,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 195,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 705,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 20 892,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 20 892,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 892,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 20 892,0 | |||
15 | Трансферты | 0,8 | |||
1 | Трансферты | 0,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,8 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,8 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 211,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 211,2 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 211,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 211,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 211,2 |