Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026.
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа Тарбагатайского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 98 186,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 400,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 374,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 89 412,0 тысяч тенге;
2) затраты – 98 186,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Карасуского сельского округа Тарбагатайского района на 2026 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 43 412,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Карасуского сельского округа Тарбагатайского района на 2026 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 31 000 тысяч тенге.
4. Учесть, что в бюджете Карасуского сельского округа Тарбагатайского района на 2026 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 15 000 тысяч тенге.
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Тарбагатайского районного маслихата | О. Канагатов |
| Приложение 1 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 23 декабря 2025 года № 36/7-VIII |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 98 186,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 8 400,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 500,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 6 800,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 250,0 | ||
3 | Земельный налог | 50,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 500,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 100,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 100,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 374,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 374,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 374,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Специальные поступления | 0,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 89 412,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 89 412,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 89 412,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 98 186,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 69 476,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 69 476,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 476,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 186,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 290,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 710,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19 710,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 710,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17 510,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 200,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 500,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 2 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 23 декабря 2025 года № 36/7-VIII |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 98 777,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 8 904,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 590,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 590,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 7 208,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 265,0 | ||
3 | Земельный налог | 53,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 770,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 120,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 106,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 106,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 396,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 396,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 396,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Специальные поступления | 0,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 89 477,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 89 477,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 89 477,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 98 777,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 68 344,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 68 344,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 344,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 977,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 367,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 823,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 823,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 823,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 18 461,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 282,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 080,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 530,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 530,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 530,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 530,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 9 080,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 9 080,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 080,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 9 080,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 3 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 23 декабря 2025 года № 36/7-VIII |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 104 702,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 9 436,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 685,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 685,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 7 639,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 280,0 | ||
3 | Земельный налог | 56,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 056,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 247,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 112,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 112,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 420,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 420,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 420,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Специальные поступления | 0,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 94 846,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 94 846,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 94 846,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 104 702,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 72 642,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 72 642,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 642,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 193,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 449,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 873,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 21 873,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 873,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 19 369,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 359,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 145,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 562,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 562,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 562,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 562,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 9 625,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 9 625,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 625,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 9 625,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
