Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026.
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:
"1. Утвердить бюджет Кабанбайского сельского округа Тарбагатайского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 96 718,0тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 18 535,0,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 78 183,0 тысяч тенге;
2) затраты – 96718,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.";
2. Учесть, что в бюджете Кабанбайского сельского округа Тарбагатайского района на 2026 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме – 40 501,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Кабанбайского сельского округа Тарбагатайского района на 2026 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме – 37 682,0 тысяч тенге".
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Тарбагатайского районного маслихата | О. Канагатов |
| Приложение 1 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 23 декабря 2025 года № 36/6-VIII |
Бюджет Кабанбайского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 96 718,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 18 510,0 | ||
01 | Подоходный налог | 6 400,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 400,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 11 960,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 360,0 | ||
3 | Земельный налог | 600,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 8500,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2500,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 150,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 150,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 25,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 25,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 25,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 78 183,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 78 183,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 78 183,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 96 718,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 74 518,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 74 518,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 518,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 228,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 290,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 000,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 10 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 000,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 10 000,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 200,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 200,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1200,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 500,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 2 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 23 декабря 2025 года № 36/6-VIII |
Бюджет Кабанбайского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 66 291,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 18 510,0 | ||
01 | Подоходный налог | 6 400,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 400,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 11 960,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 360,0 | ||
3 | Земельный налог | 600,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 8500,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2500,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 150,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 150,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 25,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 25,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 25,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 47 756,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 47 756,2 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 47 756,2 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 66 291,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 60 291,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 60 291,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 291,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 291,2 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 000,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 500,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 000,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 3 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 23 декабря 2025 года № 36/6-VIII |
Бюджет Кабанбайского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 67 758,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 18 510,0 | ||
01 | Подоходный налог | 6 400,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 400,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 11 960,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 360,0 | ||
3 | Земельный налог | 600,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 8500,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2500,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 150,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 150,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 25,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 25,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 25,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 49 223,6 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 49 223,6 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 49 223,6 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 67 758,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 758,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61 758,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 758,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 758,6 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 000,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 500,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 000,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
