Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.
Тарбагатайский районный маслихат Восточно-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 27 декабря 2024 года №25/6-VІІІ "О бюджете Кабанбайского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 – 2027 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 205913) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Кабанбайского сельского округа Тарбагатайского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 191 585,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 13 565,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 7 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 171 020,3тысяч тенге;
2) затраты – 192 213,5тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -628,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 628,2 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 628,2 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Учесть, что в бюджете Кабанбайского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме – 47253,3 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Тарбагатайского районного маслихата | О. Канагатов |
| Приложение к решению Тарбагатайского районного маслихата от 18 сентября 2025 года №32/6-VIII |
|
| Приложение 1 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/6-VIII |
Бюджет Кабанбайскогосельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 191 585,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 13 565,0 | ||
01 | Подоходный налог | 5000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 8530,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 180,0 | ||
3 | Земельный налог | 180,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 7685,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 485,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 35,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 35,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 7000,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 7000,0 | ||
1 | Продажа земли | 7000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 171 020,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 171 020,3 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 171 020,3 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 192 213,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 83 271,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 83 271,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 271,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 003,5 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 12 267,8 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 857,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 22 857,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 857,5 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 10 739,1 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 733,1 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 385,3 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 808,3 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 808,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 808,3 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 808,3 | |||
13 | Прочие | 83 776,0 | |||
9 | Прочие | 83 776,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 776,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 83 776,0 | |||
15 | Трансферты | 0,4 | |||
1 | Трансферты | 0,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,4 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -628,2 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 628,2 | ||||
7 | Поступления займов | 0 | |||
16 | Погашение займов | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 628,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 628,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 628,2 | |||
