Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2025.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Кабанбайского сельского округа Тарбагатайского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 191 834,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 13 565,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 178 269,0 тысяч тенге;
2) затраты – 192 462,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -628,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 628,2 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 628,2 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения - Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 30.06.2025 № 30/9-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).2. Учесть, что в бюджете Кабанбайского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 39 991,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Кабанбайского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме – 52 644,0 тысяч тенге
Сноска. Пункт 3 в редакции решения - Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 12.05.2025 № 29/6-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).3-1. Используемые остатки бюджетных средств 628,2 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению
Сноска. Решение дополнено пунктом 3-1 в соответствии с решением - Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 12.05.2025 № 29/6-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Тарбагатайскогорайонного маслихата | О. Канагатов |
Приложение 1 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/6-VIII |
Бюджет Кабанбайскогосельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения - Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 30.06.2025 № 30/9-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 191 834,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 13 565,0 | ||
01 | Подоходный налог | 5000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 8530,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 180,0 | ||
3 | Земельный налог | 180,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 7685,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 485,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 35,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 35,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 178 269,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 178 269,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 178 269,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 192 462,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 76 027,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 76 027,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 027,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 400,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 6 627,8 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 29 300,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 29 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 300,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 13 000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 800,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 500,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000,0 | |||
13 | Прочие | 85 634,0 | |||
9 | Прочие | 85 634,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 85 634,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 85 634,0 | |||
15 | Трансферты | 0,4 | |||
1 | Трансферты | 0,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,4 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -628,2 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 628,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 628,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 628,2 |
Приложение 2 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №25/6-VIII |
Бюджет Кабанбайского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 54 552,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 13080,0 | ||
01 | Подоходный налог | 5000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5000,00 | ||
04 | Hалоги на собственность | 8045,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 180,0 | ||
3 | Земельный налог | 180,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 7685,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 35,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 35,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 41472,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 41472,8 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 41472,8 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 54552,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 51352,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 51352,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51352,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51352,8 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2200,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2200,00 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2200,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 700,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 300,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 300,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 700,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 700,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №25/6-VIII |
Бюджет Кабанбайского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 55263,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 13080,0 | ||
01 | Подоходный налог | 5000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 8 045,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 180,0 | ||
3 | Земельный налог | 180,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 7685,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 35,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 35,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 42183,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42183,3 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 42183,3 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 55263,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52063,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 52063,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52063,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52063,3 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2200,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2200,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 700,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 300,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 300,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 700,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 700,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 4 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/6-VIII |
Использование свободных остатков бюджетных средств
Сноска. Решение дополнено приложением 4 в соответствии с решением - Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 12.05.2025 № 29/6-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 628,2 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 627,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 627,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 627,8 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 627,8 | |||
15 | Трансферты | 0,4 | |||
1 | Трансферты | 0,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,4 | |||
048 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, | 0,4 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 628,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 628,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 628,2 |