Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026.
В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении самоуправлении в Республике Казахстан", решением Зайсанского районного маслихата от 19 декабря 2025 года №45/2-VIII "О бюджете Зайсанского района на 2026-2028 годы" Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа Зайсанского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1,2,3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы-60180,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления-16000,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления-0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала-1300,0 тысяч тенге;
специальные поступления-0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов-42 880,0 тысяч тенге;
2) затраты-60180,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты-0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов-0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами-0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов-0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства-0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета-0,0 тысяч тенге;
6) не нефтяной дефицит(профицит) бюджета -0,0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета-0,0тысячтенге;
поступление займов-0,0 тысяч тенге;
погашение займов-0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств-0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Карабулакского сельского округа на 2026 год установлен объем субвенции, передаваемой из районного бюджета в сумме 32902,0 тысяч тенге.
3. Учесть в бюджете Карабулакского сельского округа на 2026 год целевые трансферты в сумме 9978,0 тысяч тенге.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026года.
| Председатель Зайсанского районного маслихата | Е. Загипаров |
| Приложение 1 к решению №46/6-VIII Зайсанского районного маслихата от 23 декабря 2025 года |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 60 180,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 16 000,0 | ||
01 | Подоходный налог | 5 800,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 800,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 9 200,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 300,0 | ||
3 | Налог на землю | 200,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 7 400,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 300,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 000,0 | ||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 1 000,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 300,0 | ||
03 | Продажи земли и нематериальных активов | 1 300,0 | ||
1 | Продажа земли | 500,0 | ||
2 | Продажа не материальных активов | 800,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 42 880,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42 880,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 42 880,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 60 180,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 41 052,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 052,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 052,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 052,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 178,0 | |||
3 | Коммунальное хозяйство | 17 178,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 178,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 978,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 700,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 950,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 950,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 800,0 | |||
2 | Спорт | 150,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 150,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 150,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000,0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | |||||
VIІ.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 2 к решению №46/6-VIII Зайсанского районного маслихата от 23 декабря 2025 года |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 50 533,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 17 530,0 | ||
01 | Подоходный налог | 6 300,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 300,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 10 030,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 500,0 | ||
3 | Налог на землю | 400,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 7 630,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 500,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 200,0 | ||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 1 200,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 500,0 | ||
03 | Продажи земли и нематериальных активов | 1 500,0 | ||
1 | Продажа земли | 600,0 | ||
2 | Продажа не материальных активов | 900,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 31 503,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 503,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31 503,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 60 180,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 41 052,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 052,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 052,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 052,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 178,0 | |||
3 | Коммунальное хозяйство | 17 178,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 178,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 978,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 700,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 950,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 950,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 800,0 | |||
2 | Спорт | 150,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 150,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 150,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000,0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | |||||
VIІ.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 3 к решению №46/6-VIII Зайсанского районного маслихата от 23 декабря 2025 года |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 50 922,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 19 233,0 | ||
01 | Подоходный налог | 6 800,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 800,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 10 933,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 500,0 | ||
3 | Налог на землю | 400,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 8 533,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 500,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 500,0 | ||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 1 500,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 700,0 | ||
03 | Продажи земли и нематериальных активов | 1 700,0 | ||
1 | Продажа земли | 700,0 | ||
2 | Продажа не материальных активов | 1 000,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 29 989,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29 989,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29 989,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 50 922,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 41 772,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 772,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 772,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 772,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 200,0 | |||
3 | Коммунальное хозяйство | 7 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 200,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 700,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 950,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 950,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 800,0 | |||
2 | Спорт | 150,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 150,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 150,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000,0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | |||||
VIІ.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
