Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.
Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Зайсанского районного маслихата "О бюджете Дайырского сельского округа Зайсанского района на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года №31/4-VIII следующие изменений:
Пункт 1 изложить в новой редакций:
"1. Утвердить бюджет Дайырского сельского округа Зайсанского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 101 211,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 19 569,2 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 123,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов –81 518,0 тысяч тенге;
2) затраты - 102 377,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 166,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 166,7 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 166,7 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению настоящего решения.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата | Е. Загипаров |
Приложение к решению Зайсанского районного маслихата №37/4-VIII от 24 июня 2025 года |
|
Приложение 1 к решению Зайсанского районного маслихата №31/4-VIII от 27 декабря 2024 года |
Бюджет Дайырского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 101 211,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 19 569,2 | ||
01 | Подоходный налог | 11 041,2 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 041,2 | ||
04 | Налоги на собственность | 7 823,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 420,0 | ||
3 | Налог на землю | 300,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 6 503,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 600,0 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 705,0 | ||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 705,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 123,8 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 123,8 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 123,8 | ||
4 | Поступления трансфертов | 81 518,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 81 518,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 81 518,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 102 377,7 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 48 558,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 558,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 558,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 023,5 | |||
022 | Капитальные затраты государственного органа | 535,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 276,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 3 750,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 750,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 3 750,0 | |||
3 | Коммунальное хозяйство | 16 526,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 526,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 926,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 600,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 600,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500,0 | |||
2 | Спорт | 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 32 943,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 32 943,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 943,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 32 943,0 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1 166,7 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 166,7 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 166,7 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 166,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 166,7 |