Примечание ИЗПИ!
      Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2025.
В соответствии со статьями 73-1, 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан", решением Зайсанского районного маслихата от 25 декабря 2024 года №30/2-VIII "О бюджете Зайсанского района на 2025-2027 годы" Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Дайырского сельского округа Зайсанского района на 2025-2027 годысогласно приложениям 1,2,3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 105 664,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 19 569,2 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 123,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов –85 971,0 тысяч тенге;
2) затраты - 106 830,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 166,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 166,7 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 166,7 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения - Зайсанского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 17.09.2025 № 40/4-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).2. Учесть, что в бюджете Дайырского сельского округа на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 36 171,0 тысяч тенге.
2-1. Используемые остатки бюджетных средств 1 166,7 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
Сноска. Решение дополнено пунктом 2-1 в соответствии с решением - Зайсанского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 12.05.2025 № 34/4-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года
| Председатель районного маслихата | Е. Загипаров | 
| Приложение 1 к решению  Зайсанского районного маслихата №31/4-VIII от 27 декабря 2024 года  | 
Бюджет Дайырского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения - Зайсанского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 17.09.2025 № 40/4-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория  | Сумма (тысяч тенге)  | |||
Класс  | ||||
Подкласс  | ||||
Наименование  | ||||
I. ДОХОДЫ  | 105 664,0  | |||
1  | Налоговые поступления  | 19 569,2  | ||
01  | Подоходный налог  | 11 041,2  | ||
2  | Индивидуальный подоходный налог  | 11 041,2  | ||
04  | Налоги на собственность  | 7 823,0  | ||
1  | Налоги на имущество  | 420,0  | ||
3  | Налог на землю  | 300,0  | ||
4  | Налог на транспортные средства  | 6 503,0  | ||
5  | Единый земельный налог  | 600,0  | ||
5  | Внутренние налоги на товары, работы и услуги  | 705,0  | ||
3  | Поступление за использование природных и других ресурсов  | 705,0  | ||
2  | Неналоговые поступления  | 123,8  | ||
06  | Прочие неналоговые поступления  | 123,8  | ||
1  | Прочие неналоговые поступления  | 123,8  | ||
4  | Поступления трансфертов  | 85 971,0  | ||
02  | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления  | 85 971,0  | ||
3  | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета  | 85 971,0  | ||
Функциональная группа  | Сумма (тысяч тенге)  | ||||
Функциональная подгруппа  | |||||
Администратор бюджетных программ  | |||||
Программа  | |||||
Наименование  | |||||
II.ЗАТРАТЫ  | 106 830,7  | ||||
1  | Государственные услуги общего характера  | 48 823,5  | |||
1  | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления  | 48 823,5  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 48 823,5  | |||
001  | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 48 023,5  | |||
022  | Капитальные затраты государственного органа  | 800,0  | |||
7  | Жилищно-коммунальное хозяйство  | 24 464,0  | |||
1  | Жилищное хозяйство  | 4 188,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 4 188,0  | |||
007  | Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 4 188,0  | |||
2  | Коммунальное хозяйство  | 3 750,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 3 750,0  | |||
014  | Организация водоснабжения населенных пунктов  | 3 750,0  | |||
3  | Коммунальное хозяйство  | 16 526,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 16 526,0  | |||
008  | Освещение улиц в населенных пунктах  | 14 926,0  | |||
009  | Обеспечение санитарии населенных пунктов  | 1 000,0  | |||
011  | Благоустройство и озеленение населенных пунктов  | 600,0  | |||
8  | Культура, спорт, туризм и информационное пространство  | 600,0  | |||
1  | Деятельность в области культуры  | 500,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 500,0  | |||
006  | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне  | 500,0  | |||
2  | Спорт  | 100,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 100,0  | |||
028  | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне  | 100,0  | |||
12  | Транспорт и коммуникации  | 32 943,0  | |||
1  | Автомобильный транспорт  | 32 943,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 32 943,0  | |||
013  | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах  | 32 943,0  | |||
15  | Трансферты  | 0,2  | |||
1  | Трансферты  | 0,2  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 0,2  | |||
048  | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов  | 0,2  | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ  | 0,0  | ||||
Бюджетные кредиты  | 0,0  | ||||
Погашение бюджетных кредитов  | 0,0  | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ  | 0,0  | ||||
Приобретение финансовых активов  | 0,0  | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства  | 0,0  | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА  | -1 166,7  | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА  | 1 166,7  | ||||
Поступление займов  | 0,0  | ||||
Погашение займов  | 0,0  | ||||
8  | Используемые остатки бюджетных средств  | 1 166,7  | |||
01  | Остатки бюджетных средств  | 1 166,7  | |||
1  | Свободные остатки бюджетных средств  | 1 166,7  | |||
| Приложение 2 к решению  Зайсанского районного Маслихата № 31/4-VIII от 27 декабря 2024 года  | 
Бюджет Дайырского сельского округа на 2026 год
Категория  | Сумма (тысяч тенге)  | |||
Класс  | ||||
Подкласс  | ||||
Наименование  | ||||
I. ДОХОДЫ  | 51 654,0  | |||
1  | Налоговые поступления  | 15 574,0  | ||
01  | Подоходный налог  | 7 526,0  | ||
2  | Индивидуальный подоходный налог  | 7 526,0  | ||
04  | Налоги на собственность  | 7 550,0  | ||
1  | Налоги на имущество  | 445,0  | ||
3  | Налог на землю  | 318,0  | ||
4  | Налог на транспортные средства  | 6 151,0  | ||
5  | Единый земельный налог  | 636,0  | ||
5  | Внутренние налоги на товары, работы и услуги  | 498,0  | ||
3  | Поступление за использование природных и других ресурсов  | 498,0  | ||
4  | Поступления трансфертов  | 36 080,0  | ||
02  | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления  | 36 080,0  | ||
3  | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета  | 36 080,0  | ||
Функциональная группа  | Сумма (тысяч тенге)  | ||||
Функциональная подгруппа  | |||||
Администратор бюджетных программ  | |||||
Программа  | |||||
Наименование  | |||||
II.ЗАТРАТЫ  | 51 654,0  | ||||
1  | Государственные услуги общего характера  | 44 467,0  | |||
1  | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления  | 44 467,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 44 467,0  | |||
001  | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 43 867,0  | |||
022  | Капитальные затраты государственного органа  | 600,0  | |||
7  | Жилищно-коммунальное хозяйство  | 5 587,0  | |||
3  | Коммунальное хозяйство  | 5 587,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 5 587,0  | |||
008  | Освещение улиц в населенных пунктах  | 3 987,0  | |||
009  | Обеспечение санитарии населенных пунктов  | 1 000,0  | |||
011  | Благоустройство и озеленение населенных пунктов  | 600,0  | |||
8  | Культура, спорт, туризм и информационное пространство  | 600,0  | |||
1  | Деятельность в области культуры  | 500,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 500,0  | |||
006  | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне  | 500,0  | |||
2  | Спорт  | 100,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 100,0  | |||
028  | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне  | 100,0  | |||
12  | Транспорт и коммуникации  | 1 000,0  | |||
1  | Автомобильный транспорт  | 1 000,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 1 000,0  | |||
013  | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах  | 1 000,0  | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ  | 0,0  | ||||
Бюджетные кредиты  | 0,0  | ||||
Погашение бюджетных кредитов  | 0,0  | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ  | 0,0  | ||||
Приобретение финансовых активов  | 0,0  | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства  | 0,0  | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА  | 0,0  | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА  | 0,0  | ||||
Поступление займов  | 0,0  | ||||
Погашение займов  | 0,0  | ||||
Используемые остатки бюджетных средств  | 0,0  | ||||
| Приложение 3 к решению  Зайсанского районного Маслихата № 31/4-VIII от 27 декабря 2024 года  | 
Бюджет Дайырского сельского округа на 2027 год
Категория  | Сумма (тысяч тенге)  | |||
Класс  | ||||
Подкласс  | ||||
Наименование  | ||||
I. ДОХОДЫ  | 53 020,0  | |||
1  | Налоговые поступления  | 16 509,0  | ||
01  | Подоходный налог  | 7 978,0  | ||
2  | Индивидуальный подоходный налог  | 7 978,0  | ||
04  | Налоги на собственность  | 8 003,0  | ||
1  | Налоги на имущество  | 472,0  | ||
3  | Налог на землю  | 337,0  | ||
4  | Налог на транспортные средства  | 6 520,0  | ||
5  | Единый земельный налог  | 674,0  | ||
5  | Внутренние налоги на товары, работы и услуги  | 528,0  | ||
3  | Поступление за использование природных и других ресурсов  | 528,0  | ||
4  | Поступления трансфертов  | 36 511,0  | ||
02  | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления  | 36 511,0  | ||
3  | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета  | 36 511,0  | ||
Функциональная группа  | Сумма (тысяч тенге)  | ||||
Функциональная подгруппа  | |||||
Администратор бюджетных программ  | |||||
Программа  | |||||
Наименование  | |||||
II.ЗАТРАТЫ  | 53 020,0  | ||||
1  | Государственные услуги общего характера  | 45 833,0  | |||
1  | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления  | 45 833,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 45 833,0  | |||
001  | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 45 183,0  | |||
022  | Капитальные затраты государственного органа  | 650,0  | |||
7  | Жилищно-коммунальное хозяйство  | 5 587,0  | |||
3  | Коммунальное хозяйство  | 5 587,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 5 587,0  | |||
008  | Освещение улиц в населенных пунктах  | 3 987,0  | |||
009  | Обеспечение санитарии населенных пунктов  | 1 000,0  | |||
011  | Благоустройство и озеленение населенных пунктов  | 600,0  | |||
8  | Культура, спорт, туризм и информационное пространство  | 600,0  | |||
1  | Деятельность в области культуры  | 500,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 500,0  | |||
006  | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне  | 500,0  | |||
2  | Спорт  | 100,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 100,0  | |||
028  | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне  | 100,0  | |||
12  | Транспорт и коммуникации  | 1 000,0  | |||
1  | Автомобильный транспорт  | 1 000,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 1 000,0  | |||
013  | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах  | 1 000,0  | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ  | 0,0  | ||||
Бюджетные кредиты  | 0,0  | ||||
Погашение бюджетных кредитов  | 0,0  | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ  | 0,0  | ||||
Приобретение финансовых активов  | 0,0  | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства  | 0,0  | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА  | 0,0  | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА  | 0,0  | ||||
Поступление займов  | 0,0  | ||||
Погашение займов  | 0,0  | ||||
Используемые остатки бюджетных средств  | 0,0  | ||||
| Приложение 4 к решению  Зайсанского районного маслихата №31/4-VIII от 27 декабря 2024 года  | 
Используемые остатки бюджетных средств
Сноска. Решение дополнено приложением 4 в соответствии с решением - Зайсанского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 12.05.2025 № 34/4-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория  | Сумма (тысяч тенге)  | ||||
Класс  | |||||
Подкласс  | |||||
Программа  | |||||
Наименование  | |||||
1  | Государственные услуги общего характера  | 1 166,5  | |||
1  | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления  | 1 166,5  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 1 166,5  | |||
001  | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 1 166,5  | |||
15  | Трансферты  | 0,2  | |||
1  | Трансферты  | 0,2  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 0,2  | |||
048  | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов  | 0,7  | |||
Итого  | 1 166,7  | ||||
          
          