О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/3-VIII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2025-2027 годы"

Новый

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 24 октября 2025 года № 38/2-VIII

      Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/3-VIII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2025-2027 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 205573) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 123 318 392,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 73 361 496,6 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 489 139,2 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 12 488 081,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 36 979 675,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 156 785 930,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -321 522,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 7 864,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 329 386,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 599 424,8 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 1 599 424,8 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -34 745 440,3 тысяч тенге;

      7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 34 745 440,3 тысяч тенге;

      поступление займов – 45 571 091,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 11 759 974,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 934 323,3 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2025 год в сумме 1 076 561,2 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Усть-Каменогорского городского маслихата А. Светаш

  Приложение
к решению Усть-
Каменогорского
городского маслихата
от 24 октября 2025 года
№ 38/2-VIII
  Приложение 1
к решению Усть-
Каменогорского
городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 30/3-VIII

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2025 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

123 318 392,7

1



Налоговые поступления

73 361 496,6


01


Подоходный налог

51 843 293,6



1

Корпоративный подоходный налог

31 209 096,0



2

Индивидуальный подоходный налог

20 634 197,6


03


Социальный налог

8 283 293,0



1

Социальный налог

8 283 293,0


04


Налоги на собственность

8 804 678,0



1

Налоги на имущество

5 093 548,0



3

Земельный налог

600 000,0



4

Налог на транспортные средства

3 111 130,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 630 232,0



2

Акцизы

118 500,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

208 284,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 303 448,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 800 000,0



1

Государственная пошлина

2 800 000,0

2



Неналоговые поступления

489 139,2


01


Доходы от государственной собственности

153 234,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

350,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

13 927,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

138 156,0



7

Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета

801,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

9 422,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

9 422,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

6 779,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

6 779,0


06


Прочие неналоговые поступления

319 704,2



1

Прочие неналоговые поступления

319 704,2

3



Поступления от продажи основного капитала

12 488 081,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

11 620 588,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

11 620 588,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

867 493,0



1

Продажа земли

609 116,0



2

Продажа нематериальных активов

258 377,0

4



Поступления трансфертов

36 979 675,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 979 675,9



2

Трансферты из областного бюджета

36 979 675,9

Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

156 785 930,2

01



Государственные услуги общего характера

2 409 595,2


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

62 540,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

61 583,0



003

Капитальные расходы государственного органа

957,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

690 825,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

644 751,9



003

Капитальные расходы государственного органа

46 074,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

450 944,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

319 561,4



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

21 678,3



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

365,8



018

Капитальные расходы государственного органа

2 370,0



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

106 969,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

111 269,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

107 643,0



004

Капитальные расходы государственного органа

2 631,7



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

995,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

103 697,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

96 792,5



007

Капитальные расходы государственного органа

500,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 405,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

535 018,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

523 740,5



013

Капитальные расходы государственного органа

10 000,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 278,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

160 347,8



040

Развитие объектов государственных органов

160 347,8


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

294 951,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

294 896,0



003

Капитальные расходы государственного органа

55,0

02



Оборона

126 032,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

126 032,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

120 707,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

5 325,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

250 173,1


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

250 173,1



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

250 173,1

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

5 393 553,7


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

5 005 451,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

194 193,5



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

10 470,0



005

Государственная адресная социальная помощь

451 968,0



006

Оказание жилищной помощи

5 033,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

608 573,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

41 651,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

8 863,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

220 371,0



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

918 644,3



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

2 214 452,3



021

Капитальные расходы государственного органа

524,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

223 982,5



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

26 654,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

39 571,7



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

40 500,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

388 102,4



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

388 102,4

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

72 118 902,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 841 474,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

3 501 543,9



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

53 170,2



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

25 702,5



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 853 537,4



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 407 520,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

60 596 778,8



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

12 312 498,6



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

44 936 681,2



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

3 347 599,0


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

3 680 649,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

106 654,5



003

Капитальные расходы государственного органа

2 495,5



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

412 246,2



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

985,5



059

Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту

698 616,9



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

2 459 651,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 598 302,3


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

1 649 544,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

37 201,5



003

Поддержка культурно-досуговой работы

896 535,7



006

Функционирование районных (городских) библиотек

407 629,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 448,0



010

Капитальные расходы государственного органа

329,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

305 401,2


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

380 594,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

68 391,5



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

196 677,2



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

112 915,7



006

Капитальные расходы государственного органа

55,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 555,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

396 520,0



008

Развитие объектов спорта

396 520,0


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

171 643,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

47 442,5



003

Капитальные расходы государственного органа

55,0



004

Регулирование туристической деятельности

9 945,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

25 422,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

60 697,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

28 082,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

79 450,2


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

5 701,4



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

5 701,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

53 748,8



071

Мероприятия по охране окружающей среды

53 748,8


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

20 000,0



008

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

20 000,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

1 641 620,2


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 368 345,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

1 366 544,9



017

Капитальные расходы государственного органа

1 800,4


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

273 274,9



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

273 274,9

12



Транспорт и коммуникации

27 007 145,6


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

27 007 145,6



022

Развитие транспортной инфраструктуры

6 386 673,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

6 758 953,7



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

60 000,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

8 809 486,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

4 992 032,9

13



Прочие

1 171 159,7


452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 076 561,2



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1 076 561,2


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

94 598,5



006

Поддержка предпринимательской деятельности

27 403,0



011

Поддержка субъектов предпринимательства

67 195,5

14



Обслуживание долга

892 204,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

892 204,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

892 204,0

15



Трансферты

43 097 791,8


452


Отдел финансов района (города областного значения)

43 097 791,8



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

269 310,6



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

42 828 480,2



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

1,0




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

-321 522,0




Бюджетные кредиты

7 864,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 864,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

7 864,0



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

7 864,0

5



Погашение бюджетных кредитов

329 386,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

1 599 424,8

4



Приобретение финансовых активов

1 599 424,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 599 424,8



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

1 599 424,8

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-34 745 440,3




VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)

34 745 440,3

7



Поступления займов

45 571 091,0


01


Внутренние государственные займы

45 571 091,0



2

Договоры займа

45 571 091,0

16



Погашение займов

11 759 974,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

11 759 974,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

11 759 974,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

934 323,3


01


Остатки бюджетных средств

934 323,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

934 323,3


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.