Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/3-VIII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2025-2027 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 205573) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 123 318 392,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 73 361 496,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 489 139,2 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 12 488 081,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 36 979 675,9 тысяч тенге;
2) затраты – 156 785 930,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -321 522,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 7 864,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 329 386,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 599 424,8 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 1 599 424,8 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -34 745 440,3 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 34 745 440,3 тысяч тенге;
поступление займов – 45 571 091,0 тысяч тенге;
погашение займов – 11 759 974,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 934 323,3 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2025 год в сумме 1 076 561,2 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Усть-Каменогорского городского маслихата | А. Светаш |
| Приложение к решению Усть- Каменогорского городского маслихата от 24 октября 2025 года № 38/2-VIII |
|
| Приложение 1 к решению Усть- Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/3-VIII |
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2025 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. ДОХОДЫ | 123 318 392,7 | |||||
1 | Налоговые поступления | 73 361 496,6 | ||||
01 | Подоходный налог | 51 843 293,6 | ||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 31 209 096,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 20 634 197,6 | ||||
03 | Социальный налог | 8 283 293,0 | ||||
1 | Социальный налог | 8 283 293,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 8 804 678,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 5 093 548,0 | ||||
3 | Земельный налог | 600 000,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 3 111 130,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 630 232,0 | ||||
2 | Акцизы | 118 500,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 208 284,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 303 448,0 | ||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 800 000,0 | ||||
1 | Государственная пошлина | 2 800 000,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 489 139,2 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 153 234,0 | ||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 350,0 | ||||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 13 927,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 138 156,0 | ||||
7 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета | 801,0 | ||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 9 422,0 | ||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 9 422,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 6 779,0 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 6 779,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 319 704,2 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 319 704,2 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 12 488 081,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 11 620 588,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 11 620 588,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 867 493,0 | ||||
1 | Продажа земли | 609 116,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 258 377,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 36 979 675,9 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36 979 675,9 | ||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 36 979 675,9 | ||||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | |||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Бюджетная программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 156 785 930,2 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 409 595,2 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 62 540,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 61 583,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 957,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 690 825,9 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 644 751,9 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 46 074,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 450 944,5 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 319 561,4 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 21 678,3 | ||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 365,8 | ||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 2 370,0 | ||||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 106 969,0 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 111 269,7 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 107 643,0 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 2 631,7 | ||||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 995,0 | ||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 103 697,8 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 96 792,5 | ||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 405,3 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 535 018,5 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 523 740,5 | ||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 10 000,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 278,0 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 160 347,8 | ||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 160 347,8 | ||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 294 951,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 294 896,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 55,0 | ||||
02 | Оборона | 126 032,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 126 032,0 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 120 707,0 | ||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 5 325,0 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 250 173,1 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 250 173,1 | ||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 250 173,1 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 393 553,7 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 5 005 451,3 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 194 193,5 | ||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 10 470,0 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 451 968,0 | ||||
006 | Оказание жилищной помощи | 5 033,0 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 608 573,0 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 41 651,0 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 8 863,0 | ||||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 220 371,0 | ||||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 918 644,3 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 2 214 452,3 | ||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 524,0 | ||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 223 982,5 | ||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 26 654,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 39 571,7 | ||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 40 500,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 388 102,4 | ||||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 388 102,4 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 72 118 902,4 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 841 474,0 | ||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 501 543,9 | ||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 53 170,2 | ||||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 25 702,5 | ||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 853 537,4 | ||||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 407 520,0 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 60 596 778,8 | ||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 12 312 498,6 | ||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 44 936 681,2 | ||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 3 347 599,0 | ||||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 3 680 649,6 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 106 654,5 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 495,5 | ||||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 412 246,2 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 985,5 | ||||
059 | Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту | 698 616,9 | ||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 2 459 651,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 598 302,3 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 1 649 544,4 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 37 201,5 | ||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 896 535,7 | ||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 407 629,0 | ||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2 448,0 | ||||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 329,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 305 401,2 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 380 594,4 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 68 391,5 | ||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 196 677,2 | ||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 112 915,7 | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 55,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 555,0 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 396 520,0 | ||||
008 | Развитие объектов спорта | 396 520,0 | ||||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 171 643,5 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | 47 442,5 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 55,0 | ||||
004 | Регулирование туристической деятельности | 9 945,0 | ||||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 25 422,0 | ||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 60 697,0 | ||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 28 082,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 79 450,2 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 5 701,4 | ||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 5 701,4 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 53 748,8 | ||||
071 | Мероприятия по охране окружающей среды | 53 748,8 | ||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 20 000,0 | ||||
008 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 20 000,0 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 641 620,2 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 368 345,3 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 1 366 544,9 | ||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 1 800,4 | ||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 273 274,9 | ||||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 273 274,9 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 27 007 145,6 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 27 007 145,6 | ||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 6 386 673,0 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 6 758 953,7 | ||||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 60 000,0 | ||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 8 809 486,0 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 4 992 032,9 | ||||
13 | Прочие | 1 171 159,7 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 076 561,2 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 1 076 561,2 | ||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 94 598,5 | ||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 27 403,0 | ||||
011 | Поддержка субъектов предпринимательства | 67 195,5 | ||||
14 | Обслуживание долга | 892 204,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 892 204,0 | ||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 892 204,0 | ||||
15 | Трансферты | 43 097 791,8 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 43 097 791,8 | ||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 269 310,6 | ||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 42 828 480,2 | ||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1,0 | ||||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -321 522,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 7 864,0 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 7 864,0 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 7 864,0 | ||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 7 864,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 329 386,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 1 599 424,8 | |||||
4 | Приобретение финансовых активов | 1 599 424,8 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 599 424,8 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 599 424,8 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -34 745 440,3 | |||||
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) | 34 745 440,3 | |||||
7 | Поступления займов | 45 571 091,0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 45 571 091,0 | ||||
2 | Договоры займа | 45 571 091,0 | ||||
16 | Погашение займов | 11 759 974,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 11 759 974,0 | ||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 11 759 974,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 934 323,3 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 934 323,3 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 934 323,3 | ||||