О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/3-VIII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2025-2027 годы"

Новый

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23 июня 2025 года № 35/2-VIII

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.

      Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/3-VIII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2025-2027 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 205573) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 111 288 110,1 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 71 560 906,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 872 919,2 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 12 044 588,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 26 809 696,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 107 187 494,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 7 864,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 7 864,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 602 005,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 1 602 005,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 2 490 746,7 тысяч тенге;

      7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 2 490 746,7 тысяч тенге;

      поступление займов – 8 334 904,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 11 759 974,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 934 323,3 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2025 год в сумме 786 790,3 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Усть-Каменогорского городского маслихата А. Светаш

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 23 июня 2025 года
№ 35/2-VIII
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 30/3-VIII

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2025 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

111 288 110,1

1



Налоговые поступления

71 560 906,0


01


Подоходный налог

50 940 703,0



1

Корпоративный подоходный налог

31 209 096,0



2

Индивидуальный подоходный налог

19 731 607,0


03


Социальный налог

7 783 293,0



1

Социальный налог

7 783 293,0


04


Налоги на собственность

8 427 678,0



1

Налоги на имущество

4 650 923,0



3

Земельный налог

600 000,0



4

Налог на транспортные средства

3 176 755,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 609 232,0



2

Акцизы

118 500,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

202 284,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 288 448,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 800 000,0



1

Государственная пошлина

2 800 000,0

2



Неналоговые поступления

872 919,2


01


Доходы от государственной собственности

137 742,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

350,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

137 392,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

4 100,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

4 100,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

3 400,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

3 400,0


06


Прочие неналоговые поступления

727 677,2



1

Прочие неналоговые поступления

727 677,2

3



Поступления от продажи основного капитала

12 044 588,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

11 534 588,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

11 534 588,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

510 000,0



1

Продажа земли

470 000,0



2

Продажа нематериальных активов

40 000,0

4



Поступления трансфертов

26 809 696,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 809 696,9



2

Трансферты из областного бюджета

26 809 696,9


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

107 187 494,4

01



Государственные услуги общего характера

2 162 345,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

62 485,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

60 951,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 534,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

604 751,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

558 732,4



003

Капитальные расходы государственного органа

46 019,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

441 310,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

313 051,6



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

23 561,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 294,0



018

Капитальные расходы государственного органа

2 315,0



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

101 088,8


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

104 975,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

101 349,0



004

Капитальные расходы государственного органа

2 631,7



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

995,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

100 915,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

93 249,9



007

Капитальные расходы государственного органа

445,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

7 221,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

542 118,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

530 840,1



013

Капитальные расходы государственного органа

10 000,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 278,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

15 100,0



040

Развитие объектов государственных органов

15 100,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

290 688,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

290 688,5

02



Оборона

126 032,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

126 032,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

120 707,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

5 325,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

195 992,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

195 992,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

195 992,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

5 275 076,9


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

5 009 713,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

192 121,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

7 008,0



005

Государственная адресная социальная помощь

799 401,0



006

Оказание жилищной помощи

6 833,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

678 033,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

43 651,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

8 863,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

215 263,5



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

911 408,7



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

1 838 674,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

202 626,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

25 870,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

39 461,7



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

40 500,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

265 363,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

265 363,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

30 643 261,7


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 545 534,4



015

Освещение улиц в населенных пунктах

2 746 029,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

50 170,2



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

25 702,5



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 746 402,1



028

Развитие коммунального хозяйства

100,0



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

976 630,6



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

500,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

20 726 834,8



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

4 915 037,6



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

6 939 996,2



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

8 871 801,0


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

3 370 892,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

100 673,2



003

Капитальные расходы государственного органа

4 002,4



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

416 565,4



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

985,5



059

Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту

675 109,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

2 173 557,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 062 253,4


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

1 463 258,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

35 964,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

711 597,7



006

Функционирование районных (городских) библиотек

407 629,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 448,0



010

Капитальные расходы государственного органа

274,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

305 346,2


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

330 993,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

64 791,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

158 628,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

105 074,5



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 500,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

96 520,0



008

Развитие объектов спорта

96 520,0


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

171 481,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

47 335,0



004

Регулирование туристической деятельности

9 945,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

25 422,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

60 697,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

28 082,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

79 453,4


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

5 701,4



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

5 701,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

53 752,0



071

Мероприятия по охране окружающей среды

53 752,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

20 000,0



008

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

20 000,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

981 665,2


467


Отдел строительства района (города областного значения)

704 290,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

702 544,9



017

Капитальные расходы государственного органа

1 745,4


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

277 374,9



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

277 374,9

12



Транспорт и коммуникации

21 129 681,7


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

21 129 681,7



022

Развитие транспортной инфраструктуры

5 279 275,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

5 604 890,3



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

60 000,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

6 324 486,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

3 861 030,4

13



Прочие

865 761,3


452


Отдел финансов района (города областного значения)

786 790,3



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

786 790,3


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

78 971,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

27 403,0



011

Поддержка субъектов предпринимательства

51 568,0

14



Обслуживание долга

883 180,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

883 180,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

883 180,0

15



Трансферты

42 782 791,8


452


Отдел финансов района (города областного значения)

42 782 791,8



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

269 310,6



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

42 513 480,2



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

1,0




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

7 864,0




Бюджетные кредиты

7 864,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 864,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

7 864,0



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

7 864,0

5



Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

1 602 005,0

4



Приобретение финансовых активов

1 602 005,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 602 005,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

1 602 005,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

2 490 746,7




VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)

-2 490 746,7

7



Поступления займов

8 334 904,0


01


Внутренние государственные займы

8 334 904,0



2

Договоры займа

8 334 904,0

16



Погашение займов

11 759 974,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

11 759 974,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

11 759 974,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

934 323,3


01


Остатки бюджетных средств

934 323,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

934 323,3


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.