Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.
Восточно-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата "Об областном бюджете на 2025-2027 годы" от 13 декабря 2024 года № 19/142-VIII следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 496 339 896,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 82 390 717,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 5 917 915,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 12 173,2 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 408 019 090,1 тысяч тенге;
2) затраты – 537 657 250,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 10 063 078,3 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 26 304 178,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 16 241 099,7 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 905 478,5 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 1 905 478,5 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -53 285 910,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 53 285 910,4 тысяч тенге:
поступление займов – 62 540 365,0 тысяч тенге;
погашение займов – 10 497 556,7 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 243 102,1 тысяч тенге.";
пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Предусмотреть в областном бюджете на 2025 год поступление трансфертов из бюджетов районов (городов областного значения) на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с:
передачей функций и лимитов штатной численности исполнительных органов в области образования и подведомственных им государственных учреждений с районного уровня на областной уровень – 72 761 455,8 тысяч тенге;
созданием центров трудовой мобильности и преобразованием действующих центров занятости в карьерные центры – 979 764,0 тысяч тенге;
образованием в составе Восточно-Казахстанской области районов Үлкен Нарын и Марқакөл путем выделения из состава Катон-Карагайского и Курчумского районов соответственно – 612 184,0 тысяч тенге;
передачей функций в сфере регистрации актов гражданского состояния на республиканский уровень – 31 629,0 тысяч тенге.
Распределение поступлений трансфертов из бюджетов районов (городов областного значения) определяется постановлением Восточно-Казахстанского областного акимата.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Восточно-Казахстанского областного маслихата | Д. Рыпаков |
Областной бюджет на 2025 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Специфика | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. ДОХОДЫ | 496 339 896,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 82 390 717,4 | ||
01 | Подоходный налог | 43 545 815,5 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 1 711 891,4 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 41 833 924,1 | ||
03 | Социальный налог | 35 445 988,3 | ||
1 | Социальный налог | 35 445 988,3 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 398 856,6 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 200 171,6 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 198 685,0 | ||
07 | Прочие налоги | 57,0 | ||
1 | Прочие налоги | 57,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 5 917 915,9 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 793 554,5 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 65 527,3 | ||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 13 020,7 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 792,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 268 316,1 | ||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 51 470,6 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 394 408,9 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 18,9 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 492,2 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 492,2 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 3 594 664,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 3 594 664,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 526 205,2 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 526 205,2 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 12 173,2 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 12 173,2 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 12 173,2 | ||
4 | Поступления трансфертов | 408 019 090,1 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 74 780 173,1 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 74 780 173,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 333 238 917,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 333 238 917,0 | ||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 537 657 250,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 7 326 243,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 4 403 936,2 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 158 792,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 158 792,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 3 359 939,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 2 623 150,9 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 892,3 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 733 896,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 423 653,0 | |||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 423 653,0 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 461 552,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 461 002,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 550,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1 226 831,9 | |||
257 | Управление финансов области | 1 060 885,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 309 659,9 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 721 830,1 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 29 395,0 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 165 946,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 148 631,9 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 17 315,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 491 843,1 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 491 843,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 481 393,1 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 10 450,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 203 632,5 | |||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 304 172,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 304 172,7 | |||
269 | Управление по делам религий области | 274 610,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 117 858,8 | |||
004 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 16 690,0 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 140 062,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 624 849,0 | |||
061 | Развитие объектов государственных органов | 624 849,0 | |||
02 | Оборона | 3 215 585,7 | |||
1 | Военные нужды | 593 080,2 | |||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 593 080,2 | |||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 99 123,6 | |||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 62 736,7 | |||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 431 219,9 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 2 622 505,5 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 2 159 726,8 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 868 045,0 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 1 291 681,8 | |||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 462 778,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 100 862,7 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 91 718,5 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 270 197,5 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 17 204 483,2 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 17 204 483,2 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 17 204 383,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 16 109 763,7 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 6 195,9 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 088 423,6 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 100,0 | |||
005 | Развитие объектов органов внутренних дел | 100,0 | |||
04 | Образование | 219 105 136,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 28 448 415,7 | |||
261 | Управление образования области | 28 448 415,7 | |||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 19 586 375,6 | |||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 8 862 040,1 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 158 220 739,6 | |||
261 | Управление образования области | 138 408 295,2 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 4 137 407,3 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 3 612 460,6 | |||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 5 788 429,0 | |||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 92 103 878,3 | |||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 99 876,0 | |||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 31 962 661,0 | |||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 703 583,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 9 662 450,4 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 8 422 788,4 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 1 239 662,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 10 149 994,0 | |||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 2 812 972,0 | |||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 50 000,0 | |||
205 | Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" | 7 287 022,0 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 20 230 506,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 797 989,0 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 797 989,0 | |||
261 | Управление образования области | 19 432 517,0 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 19 278 999,0 | |||
025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | 153 518,0 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 579 428,2 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 416 231,2 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 416 231,2 | |||
261 | Управление образования области | 163 197,0 | |||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 163 197,0 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 1 707 889,8 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 152 526,8 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 152 526,8 | |||
261 | Управление образования области | 1 555 363,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 1 555 363,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 9 918 156,7 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 100 004,8 | |||
034 | Капитальные расходы государственных организаций образования системы здравоохранения | 100 004,8 | |||
261 | Управление образования области | 9 818 151,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 1 438 879,9 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 455 456,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 487 570,0 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 321 890,0 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 873 388,0 | |||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 68 000,0 | |||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 2 098 191,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 706 167,0 | |||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 885,0 | |||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 367 725,0 | |||
05 | Здравоохранение | 40 554 918,4 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 29 605 470,3 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 2 442 286,7 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 506 597,0 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 134 122,0 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 1 014 567,7 | |||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 787 000,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 27 163 183,6 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 27 163 183,6 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 1 701 676,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 701 676,0 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 701 676,0 | |||
4 | Поликлиники | 600 423,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 600 423,0 | |||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 600 423,0 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 138 229,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 138 229,0 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 138 229,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 8 509 120,1 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 8 509 120,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 284 504,4 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 110 461,0 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 31 460,0 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 61 282,0 | |||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацеСПических работников | 314 500,0 | |||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 394,9 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 7 706 517,8 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 26 352 084,9 | |||
1 | Социальное обеспечение | 12 979 020,5 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 10 600 470,4 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 3 153 504,4 | |||
012 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 385 409,0 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 4 233 403,0 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 1 460 777,0 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 229 222,0 | |||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 1 138 155,0 | |||
261 | Управление образования области | 2 378 550,1 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 974 223,1 | |||
037 | Социальная реабилитация | 323 544,0 | |||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 80 783,0 | |||
2 | Социальная помощь | 7 088 495,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 7 088 495,0 | |||
068 | Программа занятости | 7 088 495,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 6 284 569,4 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 6 284 569,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 566 117,0 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 206 667,0 | |||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 143 907,0 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 94 500,0 | |||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 17 989,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 377 942,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 877 447,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 62 195 819,8 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 38 652 851,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 10 000,0 | |||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 10 000,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 38 642 851,0 | |||
007 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 37 236 187,0 | |||
045 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 406 664,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 23 542 968,8 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 23 042 968,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 229 861,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 2 171 895,6 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 337 561,8 | |||
056 | Субсидирование затрат субъектов естественных монополий на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций | 777 787,6 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 882 846,5 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 15 643 016,3 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 500 000,0 | |||
030 | Развитие коммунального хозяйства | 500 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 25 344 947,1 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 9 767 946,9 | |||
262 | Управление культуры области | 9 096 846,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 128 977,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 876 150,0 | |||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 2 606 164,3 | |||
006 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 74 668,0 | |||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 3 151 621,6 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 000 000,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 259 266,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 671 100,0 | |||
027 | Развитие объектов культуры | 671 100,0 | |||
2 | Спорт | 7 889 660,6 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 6 104 659,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 99 110,0 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 110 745,0 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 5 475 344,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 307 710,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 111 750,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 785 001,6 | |||
024 | Развитие объектов спорта | 1 785 001,6 | |||
3 | Информационное пространство | 6 790 729,7 | |||
262 | Управление культуры области | 816 000,1 | |||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 816 000,1 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 1 484 299,0 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 484 299,0 | |||
759 | Управление цифровизации и архивов области | 4 490 430,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом | 2 646 841,0 | |||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 969 694,0 | |||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 644 558,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 39 856,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 189 481,6 | |||
4 | Туризм | 251 667,7 | |||
284 | Управление туризма области | 251 667,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 116 793,6 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 12 094,0 | |||
004 | Регулирование туристической деятельности | 89 450,1 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 24 250,0 | |||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 9 080,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 644 942,2 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 644 942,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 437 975,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 151 674,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 251,3 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 55 041,9 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 5 097 733,1 | |||
1 | Топливо и энергетика | 5 097 733,1 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 097 733,1 | |||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 4 097 733,1 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 000 000,0 | |||
041 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 000 000,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 40 259 612,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 28 976 968,2 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 25 251 470,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 1 036 306,2 | |||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 1 137 714,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 20 273,0 | |||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 1 300 972,0 | |||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 624,0 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 48 268,6 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 37 131,0 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 15 551,0 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 1 650 723,0 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 7 804 222,4 | |||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 202 440,0 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 4 775 813,0 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 6 149 557,0 | |||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 1 071 875,0 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 3 725 498,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 1 404 584,8 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 82 259,0 | |||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 9 987,0 | |||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 3 130,4 | |||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 37 960,0 | |||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 2 395,3 | |||
012 | Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 20 100,0 | |||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 16 936,0 | |||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 2 044 458,0 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 4 650,0 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 39 262,5 | |||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 59 775,0 | |||
2 | Водное хозяйство | 677 207,6 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 284 409,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 284 409,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 392 798,6 | |||
023 | Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения | 392 798,6 | |||
3 | Лесное хозяйство | 9 381 551,8 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 9 381 551,8 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 9 338 338,8 | |||
104 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях | 43 213,0 | |||
4 | Рыбное хозяйство | 280 288,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 280 288,0 | |||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | 280 288,0 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 726 827,7 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 726 827,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 315 986,7 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 156 960,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 200 250,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 53 631,0 | |||
6 | Земельные отношения | 164 725,7 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 164 725,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 138 080,7 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 26 645,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 52 043,0 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 52 043,0 | |||
032 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 19 461,9 | |||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 10 955,8 | |||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 11 200,0 | |||
035 | Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | 961,3 | |||
036 | Содержание приютов, пунктов временного содержания для животных | 9 464,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 24 855 831,6 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 24 855 831,6 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 24 721 747,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства на местном уровне | 597 088,9 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 17 890,0 | |||
004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 100 000,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 7 869 897,4 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 16 136 871,3 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 134 084,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 129 561,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 523,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 40 776 155,7 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 10 635 296,7 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 10 635 296,7 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 456 791,2 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 5 389 124,0 | |||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 4 789 381,5 | |||
4 | Воздушный транспорт | 222 142,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и аСПомобильных дорог области | 222 142,0 | |||
004 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов | 222 142,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 29 918 717,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 29 918 717,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 4 246 328,0 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 1 670 000,0 | |||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 21 500,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 16 039 301,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 7 941 588,0 | |||
13 | Прочие | 15 668 768,9 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 1 417 486,1 | |||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 1 371 157,6 | |||
004 | Поддержка субъектов предпринимательства | 50 000,0 | |||
014 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 1 238 662,0 | |||
015 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | 82 495,6 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 46 328,5 | |||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | 46 328,5 | |||
9 | Прочие | 14 251 282,8 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 104 940,6 | |||
058 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 104 940,6 | |||
257 | Управление финансов области | 1 811 274,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 811 274,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 2 582,2 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 2 582,2 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 109 875,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 109 875,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 10 222 611,0 | |||
094 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 10 222 611,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 1 876 355,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 1 876 355,0 | |||
257 | Управление финансов области | 1 876 355,0 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 1 852 390,0 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 23 965,0 | |||
15 | Трансферты | 7 823 575,1 | |||
1 | Трансферты | 7 823 575,1 | |||
257 | Управление финансов области | 7 823 575,1 | |||
007 | Субвенции | 4 137 072,0 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 61 627,7 | |||
017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 4 237,2 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 213 510,0 | |||
026 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 3 398 976,0 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 8 152,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 10 063 078,3 | ||||
Бюджетные кредиты | 26 304 178,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 983 026,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 13 983 026,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 300 000,0 | |||
082 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 300 000,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 13 683 026,0 | |||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 6 351 484,0 | |||
042 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 700 000,0 | |||
064 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на приобретение жилья | 6 631 542,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 12 321 152,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 11 000 000,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 11 000 000,0 | |||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 3 000 000,0 | |||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 8 000 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 321 152,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 321 152,0 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 321 152,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 16 241 099,7 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 16 241 099,7 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 16 238 446,5 | |||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 2 653,2 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 1 905 478,5 | ||||
Приобретение финансовых активов | 1 905 478,5 | ||||
13 | Прочие | 1 905 478,5 | |||
9 | Прочие | 1 905 478,5 | |||
120 | Аппарат акима области | 415 157,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 415 157,0 | |||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 1 465 468,7 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 465 468,7 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 24 852,8 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 24 852,8 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
1 | Поступления от продажи финансовых активов государства внутри страны | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -53 285 910,4 | ||||
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 53 285 910,4 | ||||
7 | Поступления займов | 62 540 365,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 62 540 365,0 | |||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 50 219 213,0 | |||
2 | Договоры займа | 12 321 152,0 | |||
16 | Погашение займов | 10 497 556,7 | |||
1 | Погашение займов | 10 497 556,7 | |||
257 | Управление финансов области | 10 497 556,7 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 5 500 000,0 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 4 994 903,5 | |||
046 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из республиканского бюджета | 2 653,2 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 243 102,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 243 102,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 243 102,1 | |||
