Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026.
В соответствии с пунктом 1 статьи 7, статьи 89 и 91 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Шардаринского районного маслихата от 24 декабря 2025 года № 46-243-VIII "О районном бюджете на 2026-2028 годы", маслихат Шардаринского района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Шардара на 2026-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 913 295 тысяч тенге:
налоговые поступления – 912 873 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 422 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 0;
2) затраты – 913 295 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
2. Утвердить объемы субвенции на 2026 год выделяемых из районного бюджета в бюджет города – 0.
3. Утвердить бюджет сельского округа им К.Турысбекова на 2026-2028 годы согласно приложениям 4, 5, 6 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 103 000 тысяч тенге:
налоговые поступления – 40 011 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 175 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 62 814 тысяч тенге;
2) затраты – 103 000 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
4. Утвердить объемы субвенции на 2026 год выделяемых из районного бюджета в бюджет сельского округа – 20 713 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет сельского округа Коксу на 2026-2028 годы согласно приложениям 7, 8, 9 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1)доходы – 112 952 тысяч тенге:
налоговые поступления – 48 012 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 121 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 64 819 тысяч тенге;
2) затраты – 112 952 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
6. Утвердить объемы субвенции на 2026 год выделяемых из районного бюджета в бюджет сельского округа – 20 775 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет сельского округа Узын ата на 2026-2028 годы согласно приложениям 10, 11, 12 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 82 912 тысяч тенге:
налоговые поступления – 30 991 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 51 921 тысяч тенге;
2) затраты – 82 912 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
8. Утвердить объемы субвенции на 2026 год выделяемых из районного бюджета в бюджет сельского округа – 22 313 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет сельского округа им. Алатау батыра на 2026-2028 годы согласно приложениям 13, 14, 15 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 131 050 тысяч тенге:
налоговые поступления – 86 217 тысяч тенге;
неналоговые поступления –0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 44 833 тысяч тенге;
2) затраты – 131 050 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
10. Утвердить объемы субвенции на 2026 год выделяемых из районного бюджета в бюджет сельского округа – 18 187 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкум на 2026-2028 годы согласно приложениям 16, 17, 18 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 103 965 тысяч тенге:
налоговые поступления – 16 597 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 81 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 87 287 тысяч тенге;
2) затраты – 103 965 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
12. Утвердить объемы субвенции на 2026 год выделяемых из районного бюджета в бюджет сельского округа – 15 679 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет сельского округа Суткент на 2026-2027 годы согласно приложениям 19, 20, 21 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 71 813 тысяч тенге:
налоговые поступления – 19 883 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 81 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 51 849 тысяч тенге;
2) затраты – 71 813 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
14. Утвердить объемы субвенции на 2026 год выделяемых из районного бюджета в бюджет сельского округа – 17 230 тысяч тенге.
15. Утвердить бюджет сельского округа Акшенгелди на 2026-2028 годы согласно приложениям 22, 23, 24 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 118 469 тысяч тенге:
налоговые поступления – 18 867 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 81 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 99 521 тысяч тенге;
2) затраты – 118 469 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
16. Утвердить объемы субвенции на 2026 год выделяемых из районного бюджета в бюджет сельского округа – 17 644 тысяч тенге.
17. Утвердить бюджет сельского округа Достык на 2026-2028 годы согласно приложениям 25, 26, 27 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 117 581 тысяч тенге:
налоговые поступления – 14 270 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 66 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 103 245 тысяч тенге;
2) затраты – 117 581 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
18 Утвердить объемы субвенции на 2026 год выделяемых из районного бюджета в бюджет сельского округа – 22 117 тысяч тенге.
19. Утвердить бюджет сельского округа Жаушыкум на 2026-2028 годы согласно приложениям 28, 29, 30 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 86 184 тысяч тенге:
налоговые поступления – 27 719 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 628 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 57 837 тысяч тенге;
2) затраты – 86 184 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
20. Утвердить объемы субвенции на 2026 год выделяемых из районного бюджета в бюджет сельского округа – 18 134 тысяч тенге.
21. Утвердить бюджет сельского округа Коссейт на 2026-2028 годы согласно приложениям 31, 32, 33 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 107 569 тысяч тенге:
налоговые поступления – 30 497 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 77 072 тысяч тенге;
2) затраты – 107 569 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
22. Утвердить объемы субвенции на 2026 год выделяемых из районного бюджета в бюджет сельского округа – 20 000 тысяч тенге.
23. Объем бюджетных изъятий из бюджета города Шардара в районный бюджет – 300 000 тысяч тенге.
24. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города, сельского округа на 2026 год, согласно приложению 34.
25. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель районного маслихата | Б.Муталиев |
Приложение 1 к решению |
Бюджет города Шардара на 2026 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 913 295 | ||||
1 | Налоговые поступления | 912 873 | |||
01 | Подоходный налог | 721 215 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 721 215 | |||
04 | Hалоги на собственность | 183 363 | |||
1 | Hалоги на имущество | 4 312 | |||
3 | Земельный налог | 8 009 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 164 448 | |||
5 | Единый земельный налог | 6 594 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 8 295 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 6 036 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 259 | |||
2 | Неналоговые поступления | 422 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 422 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 422 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 913 295 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 255 628 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 255 628 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 255 628 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 253 628 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 332 777 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 332 777 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 332 777 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 125 600 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 48 519 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 345 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 158 313 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 24 890 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 24 890 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 890 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 24 890 | |||
15 | Трансферты | 300 000 | |||
1 | Трансферты | 300 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300 000 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 300 000 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 2 к решению |
Бюджет города Шардара на 2027 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 1 082 302 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 081 799 | |||
01 | Подоходный налог | 875 301 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 875 301 | |||
04 | Hалоги на собственность | 197 599 | |||
1 | Hалоги на имущество | 4 526 | |||
3 | Земельный налог | 8 568 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 177 450 | |||
5 | Единый земельный налог | 7 055 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 8 899 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 6 459 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 440 | |||
2 | Неналоговые поступления | 503 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 503 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 503 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 1 082 302 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 255 628 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 255 628 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 255 628 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 253 628 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 449 354 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 449 354 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 449 354 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 125 600 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 48 519 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 345 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 274 890 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 377 320 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 377 320 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 377 320 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 377 320 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 3 к решению |
Бюджет города Шардара на 2028 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 1 236 919 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 236 277 | |||
01 | Подоходный налог | 1 006 561 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 006 561 | |||
04 | Hалоги на собственность | 219 819 | |||
1 | Hалоги на имущество | 5 035 | |||
3 | Земельный налог | 9 530 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 197 407 | |||
5 | Единый земельный налог | 7 847 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 9 897 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7 183 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 714 | |||
2 | Неналоговые поступления | 642 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 642 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 642 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 1 236 919 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 255 628 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 255 628 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 255 628 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 253 628 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 503 971 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 503 971 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 503 971 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 125 600 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 48 519 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 345 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 329 507 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 477 320 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 477 320 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 477 320 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 477 320 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 4 к решению |
Бюджет сельского округа им К.Турысбекова на 2026 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 103 000 | ||||
1 | Налоговые поступления | 40 011 | |||
01 | Подоходный налог | 20 976 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 20 976 | |||
04 | Hалоги на собственность | 18 875 | |||
1 | Hалоги на имущество | 280 | |||
3 | Земельный налог | 175 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 420 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 000 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 160 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 160 | |||
2 | Неналоговые поступления | 175 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 175 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 175 | |||
4 | Поступления трансфертов | 62 814 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 814 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 814 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 103 000 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 77 078 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 77 078 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 77 078 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 77 078 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 922 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 25 922 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 922 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 422 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 000 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 5 к решению |
Бюджет сельского округа им К.Турысбекова на 2027 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 101 872 | ||||
1 | Налоговые поступления | 38 883 | |||
01 | Подоходный налог | 18 372 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 18 372 | |||
04 | Hалоги на собственность | 20 340 | |||
1 | Hалоги на имущество | 294 | |||
3 | Земельный налог | 187 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 649 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 210 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 171 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 171 | |||
2 | Неналоговые поступления | 175 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 175 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 175 | |||
4 | Поступления трансфертов | 62 814 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 814 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 814 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 101 872 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 77 078 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 77 078 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 77 078 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 77 078 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 794 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 24 794 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 794 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 422 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 872 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 6 к решению |
Бюджет сельского округа им К.Турысбекова на 2028 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 106 931 | ||||
1 | Налоговые поступления | 43 942 | |||
01 | Подоходный налог | 21 127 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 21 127 | |||
04 | Hалоги на собственность | 22 625 | |||
1 | Hалоги на имущество | 327 | |||
3 | Земельный налог | 208 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 519 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 571 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 190 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 190 | |||
2 | Неналоговые поступления | 175 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 175 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 175 | |||
4 | Поступления трансфертов | 62 814 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 814 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 814 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 106 931 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 77 078 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 77 078 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 77 078 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 77 078 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 29 853 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 29 853 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 853 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 422 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23 931 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 7 к решению |
Бюджет сельского округа Коксу на 2026 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 112 952 | ||||
1 | Налоговые поступления | 48 012 | |||
01 | Подоходный налог | 23 401 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 23 401 | |||
04 | Hалоги на собственность | 24 466 | |||
1 | Hалоги на имущество | 182 | |||
3 | Земельный налог | 75 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 17 386 | |||
5 | Единый земельный налог | 6 823 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 145 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 145 | |||
2 | Неналоговые поступления | 121 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 121 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 121 | |||
4 | Поступления трансфертов | 64 819 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 64 819 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 64 819 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 112 952 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 84 952 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 84 952 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 84 952 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 952 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 000 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 28 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 000 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 000 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 8 к решению |
Бюджет сельского округа Коксу на 2027 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 131 212 | ||||
1 | Налоговые поступления | 53 417 | |||
01 | Подоходный налог | 26 913 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 26 913 | |||
04 | Hалоги на собственность | 26 349 | |||
1 | Hалоги на имущество | 191 | |||
3 | Земельный налог | 80 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 777 | |||
5 | Единый земельный налог | 7 301 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 155 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 155 | |||
2 | Неналоговые поступления | 121 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 121 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 121 | |||
4 | Поступления трансфертов | 77 674 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 77 674 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 77 674 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 131 212 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 102 807 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 102 807 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 102 807 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 807 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 405 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 28 405 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 405 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 405 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 9 к решению |
Бюджет сельского округа Коксу на 2028 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 138 224 | ||||
1 | Налоговые поступления | 60 429 | |||
01 | Подоходный налог | 30 949 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 30 949 | |||
04 | Hалоги на собственность | 29 308 | |||
1 | Hалоги на имущество | 212 | |||
3 | Земельный налог | 89 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 20 886 | |||
5 | Единый земельный налог | 8 121 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 172 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 172 | |||
2 | Неналоговые поступления | 121 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 121 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 121 | |||
4 | Поступления трансфертов | 77 674 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 77 674 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 77 674 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 138 224 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 102 807 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 102 807 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 102 807 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 807 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 35 417 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 35 417 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 417 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 27 417 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 10 к решению |
Бюджет сельского округа Узын ата на 2026 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 82 912 | ||||
1 | Налоговые поступления | 30 991 | |||
01 | Подоходный налог | 18 424 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 18 424 | |||
04 | Hалоги на собственность | 12 527 | |||
1 | Hалоги на имущество | 105 | |||
3 | Земельный налог | 130 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 707 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 585 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 40 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 40 | |||
4 | Поступления трансфертов | 51 921 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 51 921 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 51 921 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 82 912 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 119 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61 119 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 119 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 619 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 793 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 21 793 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 793 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 793 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 000 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 11 к решению |
Бюджет сельского округа Узын ата на 2027 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 81 647 | ||||
1 | Налоговые поступления | 34 726 | |||
01 | Подоходный налог | 21 188 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 21 188 | |||
04 | Hалоги на собственность | 13 495 | |||
1 | Hалоги на имущество | 110 | |||
3 | Земельный налог | 139 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 480 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 766 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 43 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 43 | |||
4 | Поступления трансфертов | 46 921 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46 921 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46 921 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 81 647 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 119 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61 119 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 119 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 619 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 528 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 528 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 528 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 793 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 735 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 12 к решению |
Бюджет сельского округа Узын ата на 2028 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 86 345 | ||||
1 | Налоговые поступления | 39 424 | |||
01 | Подоходный налог | 24 365 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 24 365 | |||
04 | Hалоги на собственность | 15 011 | |||
1 | Hалоги на имущество | 122 | |||
3 | Земельный налог | 155 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 657 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 077 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 48 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 48 | |||
4 | Поступления трансфертов | 46 921 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46 921 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46 921 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 86 345 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 119 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61 119 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 119 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 619 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 226 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 25 226 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 226 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 793 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23 433 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 13 к решению |
Бюджет сельского округа Алатау батыр на 2026 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 131 050 | ||||
1 | Налоговые поступления | 86 217 | |||
01 | Подоходный налог | 51 081 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 51 081 | |||
04 | Hалоги на собственность | 35 056 | |||
1 | Hалоги на имущество | 670 | |||
3 | Земельный налог | 250 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 22 214 | |||
5 | Единый земельный налог | 11 922 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 80 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 80 | |||
4 | Поступления трансфертов | 44 833 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 44 833 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 44 833 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 131 050 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 76 335 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 76 335 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 335 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 835 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 54 715 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 54 715 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 715 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 050 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 665 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 50 000 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 14 к решению |
Бюджет сельского округа Алатау батыр на 2027 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 138 383 | ||||
1 | Налоговые поступления | 73 550 | |||
01 | Подоходный налог | 35 744 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 35 744 | |||
04 | Hалоги на собственность | 37 720 | |||
1 | Hалоги на имущество | 704 | |||
3 | Земельный налог | 268 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 23 991 | |||
5 | Единый земельный налог | 12 757 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 86 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 86 | |||
4 | Поступления трансфертов | 64 833 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 64 833 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 64 833 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 138 383 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 76 335 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 76 335 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 335 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 835 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 62 048 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 62 048 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 048 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 050 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 665 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 57 333 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 15 к решению |
Бюджет сельского округа Алатау батыр на 2028 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 147 988 | ||||
1 | Налоговые поступления | 83 155 | |||
01 | Подоходный налог | 41 103 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 41 103 | |||
04 | Hалоги на собственность | 41 956 | |||
1 | Hалоги на имущество | 783 | |||
3 | Земельный налог | 298 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 26 685 | |||
5 | Единый земельный налог | 14 190 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 96 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 86 | |||
4 | Поступления трансфертов | 64 833 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 64 833 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 64 833 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 147 988 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 76 335 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 76 335 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 335 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 835 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 71 653 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 71 653 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 653 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 050 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 665 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 66 938 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 16 к решению |
Бюджет сельского округа Кызылкум на 2026 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 103 965 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16 597 | |||
01 | Подоходный налог | 9 609 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 609 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 973 | |||
1 | Hалоги на имущество | 78 | |||
3 | Земельный налог | 98 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 318 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 479 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 15 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15 | |||
2 | Неналоговые поступления | 81 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 81 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 81 | |||
4 | Поступления трансфертов | 87 287 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 87 287 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 87 287 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 103 965 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 965 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61 965 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 965 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 465 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 42 000 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 42 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 000 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 40 000 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 17 к решению |
Бюджет сельского округа Кызылкум на 2027 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 105 949 | ||||
1 | Налоговые поступления | 18 581 | |||
01 | Подоходный налог | 11 052 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 052 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 513 | |||
1 | Hалоги на имущество | 82 | |||
3 | Земельный налог | 105 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 743 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 583 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 16 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 16 | |||
2 | Неналоговые поступления | 81 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 81 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 81 | |||
4 | Поступления трансфертов | 87 287 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 87 287 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 87 287 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 105 949 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 965 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61 965 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 965 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 465 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 43 984 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 43 984 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 984 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 984 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 40 000 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 18 к решению |
Бюджет сельского округа Кызылкум на 2028 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 108 453 | ||||
1 | Налоговые поступления | 21 085 | |||
01 | Подоходный налог | 12 710 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 710 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 357 | |||
1 | Hалоги на имущество | 91 | |||
3 | Земельный налог | 117 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 388 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 761 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 18 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 18 | |||
2 | Неналоговые поступления | 81 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 81 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 81 | |||
4 | Поступления трансфертов | 87 287 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 87 287 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 87 287 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 108 453 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 965 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61 965 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 965 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 465 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 46 488 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 46 488 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 488 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 488 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 40 000 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 19 к решению |
Бюджет сельского округа Суткент на 2026 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 71 813 | ||||
1 | Налоговые поступления | 19 883 | |||
01 | Подоходный налог | 11 361 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 361 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 507 | |||
1 | Hалоги на имущество | 62 | |||
3 | Земельный налог | 30 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 625 | |||
5 | Единый земельный налог | 790 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 15 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15 | |||
2 | Неналоговые поступления | 81 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 81 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 81 | |||
4 | Поступления трансфертов | 51 849 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 51 849 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 51 849 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 71 813 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 813 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 813 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 813 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 313 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 000 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 22 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 000 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 000 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 20 к решению |
Бюджет сельского округа Суткент на 2027 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 68 439 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16 509 | |||
01 | Подоходный налог | 7 316 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 316 | |||
04 | Hалоги на собственность | 9 177 | |||
1 | Hалоги на имущество | 65 | |||
3 | Земельный налог | 32 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 235 | |||
5 | Единый земельный налог | 845 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 16 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 16 | |||
2 | Неналоговые поступления | 81 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 81 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 81 | |||
4 | Поступления трансфертов | 51 849 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 51 849 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 51 849 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 68 439 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 813 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 813 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 813 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 313 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 626 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18 626 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 626 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 626 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 21 к решению |
Бюджет сельского округа Суткент на 2028 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 70 568 | ||||
1 | Налоговые поступления | 18 638 | |||
01 | Подоходный налог | 8 413 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 413 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 207 | |||
1 | Hалоги на имущество | 72 | |||
3 | Земельный налог | 35 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 160 | |||
5 | Единый земельный налог | 940 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 18 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 18 | |||
2 | Неналоговые поступления | 81 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 81 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 81 | |||
4 | Поступления трансфертов | 51 849 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 51 849 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 51 849 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 70 568 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 813 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 813 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 813 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 313 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 755 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 755 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 755 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 755 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 22 к решению |
Бюджет сельского округа Акшенгелди на 2026 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 118 469 | ||||
1 | Налоговые поступления | 18 867 | |||
01 | Подоходный налог | 7 442 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 442 | |||
04 | Hалоги на собственность | 11 295 | |||
1 | Hалоги на имущество | 129 | |||
3 | Земельный налог | 93 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 006 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 067 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 130 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 130 | |||
2 | Неналоговые поступления | 81 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 81 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 81 | |||
4 | Поступления трансфертов | 99 521 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 99 521 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 99 521 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 118 469 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 66 469 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 66 469 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 469 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 969 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 52 000 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 52 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 000 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 50 000 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 23 к решению |
Бюджет сельского округа Акшенгелди на 2027 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 120 460 | ||||
1 | Налоговые поступления | 20 858 | |||
01 | Подоходный налог | 8 559 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 559 | |||
04 | Hалоги на собственность | 12 160 | |||
1 | Hалоги на имущество | 136 | |||
3 | Земельный налог | 100 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 712 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 212 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 139 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 139 | |||
2 | Неналоговые поступления | 81 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 81 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 81 | |||
4 | Поступления трансфертов | 99 521 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 99 521 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 99 521 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 120 460 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 66 469 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 66 469 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 469 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 969 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 53 991 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 53 991 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 991 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 51 991 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 24 к решению |
Бюджет сельского округа Акшенгелди на 2028 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 123 124 | ||||
1 | Налоговые поступления | 23 522 | |||
01 | Подоходный налог | 9 842 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 842 | |||
04 | Hалоги на собственность | 13 525 | |||
1 | Hалоги на имущество | 151 | |||
3 | Земельный налог | 111 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 803 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 460 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 155 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 155 | |||
2 | Неналоговые поступления | 81 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 81 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 81 | |||
4 | Поступления трансфертов | 99 521 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 99 521 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 99 521 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 123 124 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 66 469 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 66 469 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 469 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 969 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 56 655 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 56 655 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 655 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 54 655 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 25 к решению |
Бюджет сельского округа Достык на 2026 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 117 581 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14 270 | |||
01 | Подоходный налог | 3 704 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 704 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 551 | |||
1 | Hалоги на имущество | 83 | |||
3 | Земельный налог | 80 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 097 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 291 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 15 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15 | |||
2 | Неналоговые поступления | 66 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 66 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 66 | |||
4 | Поступления трансфертов | 103 245 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 103 245 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 103 245 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 117 581 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 65 581 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 65 581 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 581 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 081 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 52 000 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 52 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 000 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 50 000 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 26 к решению |
Бюджет сельского округа Достык на 2027 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 118 956 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 645 | |||
01 | Подоходный налог | 4 260 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 260 | |||
04 | Hалоги на собственность | 11 369 | |||
1 | Hалоги на имущество | 87 | |||
3 | Земельный налог | 86 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 745 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 451 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 16 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 16 | |||
2 | Неналоговые поступления | 66 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 66 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 66 | |||
4 | Поступления трансфертов | 103 245 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 103 245 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 103 245 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 118 956 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 65 581 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 65 581 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 581 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 081 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 53 375 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 53 375 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 375 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 51 375 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 27 к решению |
Бюджет сельского округа Достык на 2028 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 120 874 | ||||
1 | Налоговые поступления | 17 563 | |||
01 | Подоходный налог | 4 899 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 899 | |||
04 | Hалоги на собственность | 12 646 | |||
1 | Hалоги на имущество | 97 | |||
3 | Земельный налог | 96 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 727 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 726 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 18 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 18 | |||
2 | Неналоговые поступления | 66 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 66 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 66 | |||
4 | Поступления трансфертов | 103 245 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 103 245 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 103 245 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 120 874 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 65 581 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 65 581 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 581 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 081 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 55 293 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 55 293 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 293 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 53 293 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 28 к решению |
Бюджет сельского округа Жаушыкум на 2026 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 86 184 | ||||
1 | Налоговые поступления | 27 719 | |||
01 | Подоходный налог | 16 440 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 440 | |||
04 | Hалоги на собственность | 11 249 | |||
1 | Hалоги на имущество | 190 | |||
3 | Земельный налог | 50 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 289 | |||
5 | Единый земельный налог | 720 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 30 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 30 | |||
2 | Неналоговые поступления | 628 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 128 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 128 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 500 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 500 | |||
4 | Поступления трансфертов | 57 837 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 57 837 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 57 837 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 86 184 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63 684 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 684 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 684 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 184 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 500 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 22 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 500 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 000 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 29 к решению |
Бюджет сельского округа Жаушыкум на 2027 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 83 789 | ||||
1 | Налоговые поступления | 25 324 | |||
01 | Подоходный налог | 13 156 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13 156 | |||
04 | Hалоги на собственность | 12 136 | |||
1 | Hалоги на имущество | 200 | |||
3 | Земельный налог | 54 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 112 | |||
5 | Единый земельный налог | 770 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 32 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 32 | |||
2 | Неналоговые поступления | 628 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 128 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 128 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 500 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 500 | |||
4 | Поступления трансфертов | 57 837 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 57 837 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 57 837 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 83 789 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63 684 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 684 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 684 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 184 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 105 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 105 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 105 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17 605 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 30 к решению |
Бюджет сельского округа Жаушыкум на 2028 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 87 185 | ||||
1 | Налоговые поступления | 28 664 | |||
01 | Подоходный налог | 15 128 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 15 128 | |||
04 | Hалоги на собственность | 13 500 | |||
1 | Hалоги на имущество | 223 | |||
3 | Земельный налог | 60 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 360 | |||
5 | Единый земельный налог | 857 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 36 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 36 | |||
2 | Неналоговые поступления | 684 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 128 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 128 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 556 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 556 | |||
4 | Поступления трансфертов | 57 837 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 57 837 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 57 837 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 87 185 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63 684 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 684 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 684 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 184 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 501 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 23 501 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 501 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 21 001 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 31 к решению |
Бюджет сельского округа Коссейт на 2026 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 107 569 | ||||
1 | Налоговые поступления | 30 497 | |||
01 | Подоходный налог | 15 589 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 15 589 | |||
04 | Hалоги на собственность | 14 848 | |||
1 | Hалоги на имущество | 330 | |||
3 | Земельный налог | 155 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 540 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 823 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 60 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 60 | |||
4 | Поступления трансфертов | 77 072 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 77 072 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 77 072 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 107 569 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 69 569 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 69 569 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 569 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 569 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 38 000 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 38 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 000 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 35 000 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 32 к решению |
Бюджет сельского округа Коссейт на 2027 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Сумма, тысяч тенге | |||
I. ДОХОДЫ | 105 301 | ||||
1 | Налоговые поступления | 28 229 | |||
01 | Подоходный налог | 12 178 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 178 | |||
04 | Hалоги на собственность | 15 987 | |||
1 | Hалоги на имущество | 347 | |||
3 | Земельный налог | 166 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 383 | |||
5 | Единый земельный налог | 4 091 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 64 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 64 | |||
4 | Поступления трансфертов | 77 072 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 77 072 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 77 072 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 105 301 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 69 569 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 69 569 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 569 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 569 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 35 732 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 35 732 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 732 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 32 732 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 33 к решению |
Бюджет сельского округа Коссейт на 2028 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Финансовый план на год | |||
I. ДОХОДЫ | 108 929 | ||||
1 | Налоговые поступления | 31 857 | |||
01 | Подоходный налог | 14 004 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 14 004 | |||
04 | Hалоги на собственность | 17 782 | |||
1 | Hалоги на имущество | 386 | |||
3 | Земельный налог | 185 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 661 | |||
5 | Единый земельный налог | 4 550 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 71 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 71 | |||
4 | Поступления трансфертов | 77 072 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 77 072 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 77 072 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 108 929 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 69 569 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 69 569 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 569 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 569 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 39 360 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 39 360 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 360 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 36 360 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Приложение 34 к решению |
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города, сельского округа на 2026 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | |||
