О внесении изменений в решение Шардаринского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII "О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы"

Новый

Решение Шардаринского районного маслихата Туркестанской области от 23 октября 2025 года № 42-234-VIII

      Шардаринский районной маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести следующие измененияв решение Шардаринского районного маслихата "О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года №32-172-VІІІ:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Шардарана 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 611 121 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 578 326 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 234 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 32 561 тысяч тенге;

      2) затраты – 616 799 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5 678 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 678 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 5 678 тысяч тенге.

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      2. Утвердить бюджет сельского округа им К.Турысбекована 2025-2027 годы согласно приложениям 4,5,6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 159 821 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 32 392 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 127 429 тысяч тенге;

      2) затраты – 160 263 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -442 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 442 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 442 тысяч тенге.

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      3. Утвердить бюджет сельского округа Коксу на 2025-2027 годы согласно приложениям 7,8,9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1)доходы – 261 525 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 46 651 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 214 874 тысяч тенге;

      2) затраты – 262 860 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 335 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 335 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 335 тысяч тенге.

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      4. Утвердить бюджет сельского округа Узын ата на 2025-2027 годы согласно приложениям 10,11,12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 125 291 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 28 791 тысяч тенге;

      неналоговые поступления –0;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 96 500 тысяч тенге;

      2) затраты – 126 056 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -765 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 765 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 765 тысяч тенге.

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      5. Утвердить бюджет сельского округа им. Алатау батыра на 2025-2027 годы согласно приложениям 13,14,15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 150 839 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 61 236 тысяч тенге;

      неналоговые поступления –0;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 89 603 тысяч тенге;

      2) затраты – 146 827 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 453 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 453 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 453 тысяч тенге.

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      6. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 16,17,18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 83 611 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 16 959 тысяч тенге;

      неналоговые поступления –72 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 66 580 тысяч тенге;

      2) затраты – 84 011 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -400 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 400 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 400 тысяч тенге.

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      7. Утвердить бюджет сельского округа Суткент на 2025-2027 годы согласно приложениям 19,20,21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 78 073 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 14 788 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 72 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 63 213 тысяч тенге;

      2) затраты –78 358 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -285 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 285 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 285 тысяч тенге.

      пункт 8 изложить в новой редакции:

      8. Утвердить бюджет сельского округа Акшенгелди на 2025-2027 годы согласно приложениям 22,23,24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 69 768 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 18 141 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 51 627 тысяч тенге;

      2) затраты – 71 198 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 430 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 430 тысяч:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 430 тысяч.

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      9. Утвердить бюджет сельского округа Достык на 2025-2027 годы согласно приложениям 25,26,27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 145 826 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 14 167 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 131 659 тысяч тенге;

      2) затраты – 145 990 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -164 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 164 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 164 тысяч тенге.

      пункт 10 изложить в новой редакции:

      10. Утвердить бюджет сельского округа Жаушыкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 28,29,30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 144 424 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 19 528 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 544 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 124 352 тысяч тенге;

      2) затраты – 144 772 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -348 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 348 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 348 тысяч тенге.

      пункт 11 изложить в новой редакции:

      11. Утвердить бюджет сельского округа Коссейт на 2025-2027 годы согласно приложениям 31,32,33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы –110 238 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 23 088 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 87 150 тысяч тенге;

      2) затраты – 111 592 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 354 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 354 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 354 тысяч тенге.".

      Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 и 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель районного маслихата Б.Муталиев

  Приложение 1 к решению
маслихата
Шардаринского района от
23 октября
2025 года № 42-234-VIII
  Приложение 1 к решению
маслихата
Шардаринского района от
25 декабря
2024 года № 32-172-VIII

Бюджет города Шардара на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

611 121

1




Налоговые поступления

578 326


01



Подоходный налог

422 493



2


Индивидуальный подоходный налог

422 493


04



Hалоги на собственность

150 907



1


Hалоги на имущество

6 403



3


Земельный налог

4 834



4


Hалог на транспортные средства

139 618



5


Единый земельный налог

52


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 926



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2 819



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2 107

2




Неналоговые поступления

234


01



Доходы от государственной собственности

214



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

214


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

20



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

20

4




Поступления трансфертов

32 561


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 561



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

32 561


II. ЗАТРАТЫ

616 799

01




Государственные услуги общего характера

190 953


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

190 953



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

190 953




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

178 953




022

Капитальные расходы государственного органа

12 000

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

394 692


3



Благоустройство населенных пунктов

394 692



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

394 692




008

Освещение улиц в населенных пунктах

112 548




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

48 519




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

345




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

233 280

12




Транспорт и коммуникации

31 152


1



Автомобильный транспорт

31 152



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 152




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

26 891




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 261

15




Трансферты

2


1



Трансферты

2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-5 678


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

5 678


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

5 678

8




Используемые остатки бюджетных средств

5 678


01



Остатки бюджетных средств

5 678



1


Свободные остатки бюджетных средств

5 678


Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 2 к решению
маслихата
Шардаринского района от
23 октября
2025 года № 42-234-VIII
  Приложение 4 к решению
маслихата
Шардаринского района от
25 декабря
2024 года № 32-172-VIII

Бюджет сельского округа им К.Турысбекова на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

159 821

1




Налоговые поступления

32 392


01



Подоходный налог

13 817



2


Индивидуальный подоходный налог

13 817


04



Hалоги на собственность

18 390



1


Hалоги на имущество

225



3


Земельный налог

175



4


Hалог на транспортные средства

14 990



5


Единый земельный налог

3 000


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

185



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

185

2




Неналоговые поступления

0,0


01



Доходы от государственной собственности

0,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0

4




Поступления трансфертов

127 429


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

127 429



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

127 429


II. ЗАТРАТЫ

160 263

01




Государственные услуги общего характера

89 259


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

89 259



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

89 259




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

89 259

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

59 519


3



Благоустройство населенных пунктов

59 519



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 519




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 300




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

49 719

12




Транспорт и коммуникации

11 463


1



Автомобильный транспорт

11 463



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 463




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

11 463

15




Трансферты

22


1



Трансферты

22



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

22


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-442


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

442


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

442

8




Используемые остатки бюджетных средств

442


01



Остатки бюджетных средств

442



1


Свободные остатки бюджетных средств

442


Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 3 к решению
маслихата
Шардаринского района от
23 октября
2025 года № 42-234-VIII
  Приложение 7 к решению
маслихата
Шардаринского района от
25 декабря
2024 года № 32-172-VIII

Бюджет сельского округа им Коксу на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

261 525

1




Налоговые поступления

46 651


01



Подоходный налог

20 924



2


Индивидуальный подоходный налог

20 924


04



Hалоги на собственность

25 577



1


Hалоги на имущество

195



3


Земельный налог

75



4


Hалог на транспортные средства

17 807



5


Единый земельный налог

7 500


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

150



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

150

2




Неналоговые поступления

0,0


01



Доходы от государственной собственности

0,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0

4




Поступления трансфертов

214 874


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

214 874



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

214 874


II. ЗАТРАТЫ

262 860

01




Государственные услуги общего характера

217 159


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

217 159



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

217 159




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

206 639




022

Капитальные расходы государственного органа

10 520

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

45 700


3



Благоустройство населенных пунктов

45 700



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 700




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 500




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

42 700

15




Трансферты

1


1



Трансферты

1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 335


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 335


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

1 335

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 335


01



Остатки бюджетных средств

1 335



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 335


Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 4 к решению
маслихата
Шардаринского района от
23 октября
2025 года № 42-234-VIII
  Приложение 10 к решению
маслихата
Шардаринского района от
25 декабря
2024 года № 32-172-VIII

Бюджет сельского округа им Узын ата на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

125 291

1




Налоговые поступления

28 791


01



Подоходный налог

14 364



2


Индивидуальный подоходный налог

14 364


04



Hалоги на собственность

14 387



1


Hалоги на имущество

95



3


Земельный налог

150



4


Hалог на транспортные средства

11 142



5


Единый земельный налог

3 000


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

40

4




Поступления трансфертов

96 500


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

96 500



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

96 500


II. ЗАТРАТЫ

126 056

01




Государственные услуги общего характера

60 869


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

60 869



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 869




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 369




022

Капитальные расходы государственного органа

500

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

65 187


3



Благоустройство населенных пунктов

65 187



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 187




008

Освещение улиц в населенных пунктах

12 687




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

45 000

12




Транспорт и коммуникации

0,0


1



Автомобильный транспорт

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-765


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

765


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

765

8




Используемые остатки бюджетных средств

765


01



Остатки бюджетных средств

765



1


Свободные остатки бюджетных средств

765


Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 5 к решению
маслихата
Шардаринского района от
23 октября
2025 года № 42-234-VIII
  Приложение 13 к решению
маслихата
Шардаринского района от
25 декабря
2024 года № 32-172-VIII

Бюджет сельского округа им Алатау батыра на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

150 839

1




Налоговые поступления

61 236


01



Подоходный налог

24 247



2


Индивидуальный подоходный налог

24 247


04



Hалоги на собственность

36 909



1


Hалоги на имущество

725



3


Земельный налог

270



4


Hалог на транспортные средства

22 214



5


Единый земельный налог

13 700


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

80



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

80

4




Поступления трансфертов

89 603


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

89 603



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

89 603


II. ЗАТРАТЫ

152 292

01




Государственные услуги общего характера

112 741


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

112 741



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

112 741




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

110 241




022

Капитальные расходы государственного органа

2 500

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

19 550


3



Благоустройство населенных пунктов

19 550



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 550




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 050




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 000




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 500

12




Транспорт и коммуникации

20 000


1



Автомобильный транспорт

20 000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 000




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

20 000

15




Трансферты

1


1



Трансферты

1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 453


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 453


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

1 453

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 453


01



Остатки бюджетных средств

1 453



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 453


Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 6 к решению
маслихата
Шардаринского района от
23 октября
2025 года № 42-234-VIII
  Приложение 16 к решению
маслихата
Шардаринского района от
25 декабря
2024 года № 32-172-VIII

Бюджет сельского округа им Кызылкум на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

83 611

1




Налоговые поступления

16 959


01



Подоходный налог

8 049



2


Индивидуальный подоходный налог

8 049


04



Hалоги на собственность

8 895



1


Hалоги на имущество

55



3


Земельный налог

93



4


Hалог на транспортные средства

6 797



5


Единый земельный налог

1 950


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

15



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

15

2




Неналоговые поступления

72


01



Доходы от государственной собственности

72



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

72

4




Поступления трансфертов

66 580


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

66 580



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

66 580


II. ЗАТРАТЫ

84 011

01




Государственные услуги общего характера

64 003


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

64 003



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 003




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 503




022

Капитальные расходы государственного органа

500

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

20 000


3



Благоустройство населенных пунктов

20 000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 000




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 500




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 000

15




Трансферты

8


1



Трансферты

8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

8


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-400


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

400


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

400

8




Используемые остатки бюджетных средств

400


01



Остатки бюджетных средств

400



1


Свободные остатки бюджетных средств

400


Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 7 к решению
маслихата
Шардаринского района от
23 октября
2025 года № 42-234-VIII
  Приложение 19 к решению
маслихата
Шардаринского района от
25 декабря
2024 года № 32-172-VIII

Бюджет сельского округа им Суткент на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

78 073

1




Налоговые поступления

14 788


01



Подоходный налог

3 863



2


Индивидуальный подоходный налог

3 863


04



Hалоги на собственность

10 900



1


Hалоги на имущество

107



3


Земельный налог

30



4


Hалог на транспортные средства

8 713



5


Единый земельный налог

2 050


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

25



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

25

2




Неналоговые поступления

72


01



Доходы от государственной собственности

72



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

72

4




Поступления трансфертов

63 213


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

63 213



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

63 213


II. ЗАТРАТЫ

78 358

01




Государственные услуги общего характера

55 357


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

55 357



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 357




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 857




022

Капитальные расходы государственного органа

500

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

23 000


3



Благоустройство населенных пунктов

23 000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 000




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 500




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

20 000

15




Трансферты

1


1



Трансферты

1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-285


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

285


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

285

8




Используемые остатки бюджетных средств

285


01



Остатки бюджетных средств

285



1


Свободные остатки бюджетных средств

285


Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 8 к решению
маслихата
Шардаринского района от
23 октября
2025 года № 42-234-VIII
  Приложение 22 к решению
маслихата
Шардаринского района от
25 декабря
2024 года № 32-172-VIII

Бюджет сельского округа им Акшенгелды на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

69 768

1




Налоговые поступления

18 141


01



Подоходный налог

5 834



2


Индивидуальный подоходный налог

5 834


04



Hалоги на собственность

12 123



1


Hалоги на имущество

140



3


Земельный налог

95



4


Hалог на транспортные средства

9 188



5


Единый земельный налог

2 700


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

184



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

184

2




Неналоговые поступления

0,0


01



Доходы от государственной собственности

0,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0

4




Поступления трансфертов

51 627


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

51 627



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

51 627


II. ЗАТРАТЫ

71 198

01




Государственные услуги общего характера

65 651


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

65 651



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 651




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 151




022

Капитальные расходы государственного органа

500

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 500


3



Благоустройство населенных пунктов

5 500



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 500




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 500




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 500

15




Трансферты

47


1



Трансферты

47



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

47


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 430


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 430


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

1 430

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 430


01



Остатки бюджетных средств

1 430



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 430


Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 9 к решению
маслихата
Шардаринского района от
23 октября
2025 года № 42-234-VIII
  Приложение 25 к решению
маслихата
Шардаринского района от
25 декабря
2024 года № 32-172-VIII

Бюджет сельского округа им Достык на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

145 826

1




Налоговые поступления

14 167


01



Подоходный налог

3 262



2


Индивидуальный подоходный налог

3 262


04



Hалоги на собственность

10 881



1


Hалоги на имущество

100



3


Земельный налог

75



4


Hалог на транспортные средства

8 206



5


Единый земельный налог

2 500


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

24



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

24

2




Неналоговые поступления

0,0


01



Доходы от государственной собственности

0,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0

4




Поступления трансфертов

131 659


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

131 659



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

131 659


II. ЗАТРАТЫ

145 990

01




Государственные услуги общего характера

67 774


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

67 774



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 774




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 874




022

Капитальные расходы государственного органа

900

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

78 216


3



Благоустройство населенных пунктов

78 216



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 216




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 500




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

75 216


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-164


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

164


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

164

8




Используемые остатки бюджетных средств

164


01



Остатки бюджетных средств

164



1


Свободные остатки бюджетных средств

164


Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 10 к решению
маслихата
Шардаринского района от
23 октября
2025 года № 42-234-VIII
  Приложение 28 к решению
маслихата
Шардаринского района от
25 декабря
2024 года № 32-172-VIII

Бюджет сельского округа им Жаушыкум на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

144 424

1




Налоговые поступления

19 528


01



Подоходный налог

8 785



2


Индивидуальный подоходный налог

8 785


04



Hалоги на собственность

10 708



1


Hалоги на имущество

210



3


Земельный налог

20



4


Hалог на транспортные средства

9 658



5


Единый земельный налог

820


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

35



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

35

2




Неналоговые поступления

544


01



Доходы от государственной собственности

44



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

44


06



Прочие неналоговые поступления

500



1


Прочие неналоговые поступления

500

4




Поступления трансфертов

124 352


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

124 352



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

124 352


II. ЗАТРАТЫ

144 772

01




Государственные услуги общего характера

74 988


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

74 988



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

74 988




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68 488




022

Капитальные расходы государственного органа

6 500

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

69 770


3



Благоустройство населенных пунктов

69 770



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 770




008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 980




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

50 290

15




Трансферты

14


1



Трансферты

14



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

14


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-348


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

348


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

348

8




Используемые остатки бюджетных средств

348


01



Остатки бюджетных средств

348



1


Свободные остатки бюджетных средств

348


Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 11 к решению
маслихата
Шардаринского района от
23 октября
2025 года № 42-234-VIII
  Приложение 31 к решению
маслихата
Шардаринского района от
25 декабря
2024 года № 32-172-VIII

Бюджет сельского округа им Коссейт на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

110 238

1




Налоговые поступления

23 088


01



Подоходный налог

7 436



2


Индивидуальный подоходный налог

7 436


04



Hалоги на собственность

15 581



1


Hалоги на имущество

360



3


Земельный налог

160



4


Hалог на транспортные средства

11 061



5


Единый земельный налог

4 000


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

71



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

71

4




Поступления трансфертов

87 150


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

87 150



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

87 150


II. ЗАТРАТЫ

111 592

01




Государственные услуги общего характера

73 392


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

73 392



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

73 392




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 392




022

Капитальные расходы государственного органа

1 000

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

35 600


3



Благоустройство населенных пунктов

35 600



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 600




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 200




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 000




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

22 400

12




Транспорт и коммуникации

2 600


1



Автомобильный транспорт

2 600



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 600




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 600


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 354


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 354


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

1 354

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 354


01



Остатки бюджетных средств

1 354



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 354


Используемые остатки бюджетных средств

0,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.