Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2025.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, статьи 73-1 и 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Шардаринского районного маслихата от "24" декабря 2024 года № 31-156-VIII "О районном бюджете на 2025-2027 годы", маслихат Шардаринского района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Шардарана 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 577 375 тысяч тенге:
налоговые поступления – 577 040 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 335 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 0;
2) затраты – 583 053 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 678 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 678 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 5 678 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Шардаринского районного маслихата Туркестанской области от 10.12.2025 № 45-240-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).2. Утвердить бюджет сельского округа им К.Турысбекована 2025-2027 годы согласно приложениям 4,5,6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 159 821 тысяч тенге:
налоговые поступления – 32 757 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 127 064 тысяч тенге;
2) затраты – 160 263 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -442 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 442 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 442 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 2 в редакции решения Шардаринского районного маслихата Туркестанской области от 10.12.2025 № 45-240-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).3. Утвердить бюджет сельского округа Коксу на 2025-2027 годы согласно приложениям 7,8,9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы – 280 449 тысяч тенге:
налоговые поступления – 48 578 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 231 871 тысяч тенге;
2) затраты – 281 784 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 335 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 335 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 335 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 3 в редакции решения Шардаринского районного маслихата Туркестанской области от 10.12.2025 № 45-240-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).4. Утвердить бюджет сельского округа Узын ата на 2025-2027 годы согласно приложениям 10,11,12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 123 351 тысяч тенге:
налоговые поступления – 28 791 тысяч тенге;
неналоговые поступления –0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 94 560 тысяч тенге;
2) затраты – 124 116 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -765 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 765 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 765 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 4 в редакции решения Шардаринского районного маслихата Туркестанской области от 10.12.2025 № 45-240-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).5. Утвердить бюджет сельского округа им. Алатау батыра на 2025-2027 годы согласно приложениям 13,14,15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 153 127 тысяч тенге:
налоговые поступления – 64 469 тысяч тенге;
неналоговые поступления –0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 88 658 тысяч тенге;
2) затраты – 154 580 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 453 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 453 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 453 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 5 в редакции решения Шардаринского районного маслихата Туркестанской области от 10.12.2025 № 45-240-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).6. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 16,17,18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 84 910 тысяч тенге:
налоговые поступления – 16 036 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 384 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 68 490 тысяч тенге;
2) затраты – 85 310 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -400 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 400 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 400 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 6 в редакции решения Шардаринского районного маслихата Туркестанской области от 10.12.2025 № 45-240-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).7. Утвердить бюджет сельского округа Суткент на 2025-2027 годы согласно приложениям 19,20,21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 59 937 тысяч тенге:
налоговые поступления – 12 790 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 47 147 тысяч тенге;
2) затраты –60 222 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -285 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 285 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 285 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 7 в редакции решения Шардаринского районного маслихата Туркестанской области от 10.12.2025 № 45-240-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).8. Утвердить бюджет сельского округа Акшенгелди на 2025-2027 годы согласно приложениям 22,23,24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 71 242 тысяч тенге:
налоговые поступления – 19 041 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 52 201 тысяч тенге;
2) затраты – 72 672 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 430 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 430 тысяч:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 430 тысяч.
Сноска. Пункт 8 в редакции решения Шардаринского районного маслихата Туркестанской области от 10.12.2025 № 45-240-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).9. Утвердить бюджет сельского округа Достык на 2025-2027 годы согласно приложениям 25,26,27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 145 972 тысяч тенге:
налоговые поступления – 15 560 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 130 412 тысяч тенге;
2) затраты – 146 136 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -164 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 164 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 164 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 9 в редакции решения Шардаринского районного маслихата Туркестанской области от 10.12.2025 № 45-240-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).10. Утвердить бюджет сельского округа Жаушыкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 28,29,30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 145 530 тысяч тенге:
налоговые поступления – 20 634 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 544 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 124 352 тысяч тенге;
2) затраты – 145 878 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -348 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 348 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 348 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 10 в редакции решения Шардаринского районного маслихата Туркестанской области от 10.12.2025 № 45-240-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).11. Утвердить бюджет сельского округа Коссейт на 2025-2027 годы согласно приложениям 31,32,33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
11. Утвердить бюджет сельского округа Коссейт на 2025-2027 годы согласно приложениям 31,32,33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы –113 113 тысяч тенге:
налоговые поступления – 24 588 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 88 525 тысяч тенге;
2) затраты – 114 467 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 354 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 354 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 354 тысяч тенге.".
Сноска. Пункт 11 в редакции решения Шардаринского районного маслихата Туркестанской области от 10.12.2025 № 45-240-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).12. Утвердить объемы субвенции на 2025 год выделяемых из районного бюджета в бюджет сельского округа – 31 855 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет сельского округа Суткент на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20, 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 75 057 тысяч тенге:
налоговые поступления – 9 464 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 72 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 65 521 тысяч тенге;
2) затраты – 75 057 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
14. Утвердить объемы субвенции на 2025 год выделяемых из районного бюджета в бюджет сельского округа – 29 983 тысяч тенге.
15. Утвердить бюджет сельского округа Акшенгелди на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23, 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 84 276 тысяч тенге:
налоговые поступления – 10 914 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 72 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 73 290 тысяч тенге;
2) затраты – 84 276 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
16. Утвердить объемы субвенции на 2025 год выделяемых из районного бюджета в бюджет сельского округа – 31 584 тысяч тенге.
17. Утвердить бюджет сельского округа Достык на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26, 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 107 956 тысяч тенге:
налоговые поступления – 9 036 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 59 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 98 861 тысяч тенге;
2) затраты – 107 956 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
18 Утвердить объемы субвенции на 2025 год выделяемых из районного бюджета в бюджет сельского округа – 35 861 тысяч тенге.
19. Утвердить бюджет сельского округа Жаушыкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29, 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 93 405 тысяч тенге:
налоговые поступления – 14 052 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 114 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 79 239 тысяч тенге;
2) затраты – 93 405 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
20. Утвердить объемы субвенции на 2025 год выделяемых из районного бюджета в бюджет сельского округа – 31 179 тысяч тенге.
21. Утвердить бюджет сельского округа Коссейт на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32, 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 82 571 тысяч тенге:
налоговые поступления – 20 088 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 62 483 тысяч тенге;
2) затраты – 82 571 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
22. Утвердить объемы субвенции на 2025 год выделяемых из районного бюджета в бюджет сельского округа – 30 332 тысяч тенге.
23. Объем бюджетных изъятий из бюджета города, сельских округов в районный бюджет не предусмотрено.
24. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города, сельского округа на 2025 год, согласно приложению 34.
25. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель районного маслихата | Б.Муталиев |
| Приложение 1 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет города Шардара на 2025 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Шардаринского районного маслихата Туркестанской области от 10.12.2025 № 45-240-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Финансовый план на год | |||
I. ДОХОДЫ | 577 375 | ||||
1 | Налоговые поступления | 577 040 | |||
01 | Подоходный налог | 421 189 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 421 189 | |||
04 | Hалоги на собственность | 149 595 | |||
1 | Hалоги на имущество | 7 770 | |||
3 | Земельный налог | 5 034 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 136 617 | |||
5 | Единый земельный налог | 174 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6 256 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 349 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 907 | |||
2 | Неналоговые поступления | 335 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 315 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 315 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 20 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 20 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 583 053 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 215 201 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 215 201 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 215 201 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 204 376 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 10 825 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 338 462 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 338 462 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 338 462 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 75 699 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 48 519 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 214 244 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 29 388 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 29 388 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 388 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 25 582 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 806 | |||
15 | Трансферты | 2 | |||
1 | Трансферты | 2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -5 678 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 5 678 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 5 678 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 678 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 678 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 678 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
| Приложение 2 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет города Шардара на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I. ДОХОДЫ | 458 770 | ||||
1 | Налоговые поступления | 395 896 | |||
01 | Подоходный налог | 212 126 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 212 126 | |||
04 | Hалоги на собственность | 179 525 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 596 | |||
3 | Земельный налог | 17 766 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 159 850 | |||
5 | Единый земельный налог | 313 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 245 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 618 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 627 | |||
2 | Неналоговые поступления | 394 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 377 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 377 | |||
4 | Поступления трансфертов | 62 480 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 480 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 480 | |||
Коды | Наименование | ||||
Функциональные группы | |||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 458 770 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 141 826 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 141 826 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 141 826 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 139 826 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 306 944 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 306 944 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 306 944 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 90 600 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 48 519 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 345 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 167 480 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 10 000 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 10 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 000 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 10 000 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||
| Приложение 3 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет города Шардара на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I. ДОХОДЫ | 474 107 | ||||
1 | Налоговые поступления | 411 214 | |||
01 | Подоходный налог | 219 766 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 219 766 | |||
04 | Hалоги на собственность | 186 998 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 674 | |||
3 | Земельный налог | 18 653 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 166 489 | |||
5 | Единый земельный налог | 182 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 450 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 798 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 652 | |||
2 | Неналоговые поступления | 413 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 413 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 413 | |||
4 | Поступления трансфертов | 62 480 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 480 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 480 | |||
Коды | Наименование | ||||
Функциональные группы | |||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 474 107 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 147 163 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 147 163 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 147 163 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 145 163 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 316 944 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 316 944 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 316 944 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 90 600 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 48 519 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 345 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 177 480 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 10 000 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 10 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 000 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 10 000 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||
| Приложение 4 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа им К.Турысбекова на 2025 год
Сноска. Приложение 4 в редакции решения Шардаринского районного маслихата Туркестанской области от 10.12.2025 № 45-240-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Финансовый план на год | |||
I. ДОХОДЫ | 159 821 | ||||
1 | Налоговые поступления | 32 757 | |||
01 | Подоходный налог | 13 472 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13 472 | |||
04 | Hалоги на собственность | 18 840 | |||
1 | Hалоги на имущество | 286 | |||
3 | Земельный налог | 177 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 027 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 350 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 445 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 445 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 127 064 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 127 064 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 127 064 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 160 263 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 90 024 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 90 024 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 024 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 024 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 59 053 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 59 053 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 053 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 671 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 48 882 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 11 164 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 11 164 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 164 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 11 164 | |||
15 | Трансферты | 22 | |||
1 | Трансферты | 22 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 22 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -442 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 442 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 442 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 442 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 442 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 442 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
| Приложение 5 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа им К.Турысбекова на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I. ДОХОДЫ | 95 130 | ||||
1 | Налоговые поступления | 27 193 | |||
01 | Подоходный налог | 11 358 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 358 | |||
04 | Hалоги на собственность | 15 068 | |||
1 | Hалоги на имущество | 294 | |||
3 | Земельный налог | 328 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 136 | |||
5 | Единый земельный налог | 310 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 767 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 767 | |||
2 | Неналоговые поступления | 164 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 164 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 164 | |||
4 | Поступления трансфертов | 67 773 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 67 773 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 67 773 | |||
Коды | Наименование | ||||
Функциональные группы | |||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 95 130 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 69 031 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 69 031 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 031 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 031 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 099 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 26 099 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 099 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 300 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 21 299 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||
| Приложение 6 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа им К.Турысбекова на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I. ДОХОДЫ | 96 507 | ||||
1 | Налоговые поступления | 28 562 | |||
01 | Подоходный налог | 11 926 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 926 | |||
04 | Hалоги на собственность | 15 831 | |||
1 | Hалоги на имущество | 309 | |||
3 | Земельный налог | 344 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 843 | |||
5 | Единый земельный налог | 335 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 805 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 805 | |||
2 | Неналоговые поступления | 172 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 172 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 172 | |||
4 | Поступления трансфертов | 67 773 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 67 773 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 67 773 | |||
Коды | Наименование | ||||
Функциональные группы | |||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 96 507 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 69 031 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 69 031 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 031 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 031 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 27 476 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 27 476 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 476 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 300 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22 676 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||
| Приложение 7 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа Коксу на 2025 год
Сноска. Приложение 7 в редакции решения Шардаринского районного маслихата Туркестанской области от 10.12.2025 № 45-240-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Финансовый план на год | |||
I. ДОХОДЫ | 280 449 | ||||
1 | Налоговые поступления | 48 578 | |||
01 | Подоходный налог | 21 024 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 21 024 | |||
04 | Hалоги на собственность | 27 004 | |||
1 | Hалоги на имущество | 257 | |||
3 | Земельный налог | 78 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 207 | |||
5 | Единый земельный налог | 8 462 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 550 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 550 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 231 871 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 231 871 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 231 871 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 281 784 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 236 087 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 236 087 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 236 087 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 225 567 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 10 520 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 45 696 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 45 696 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 696 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 42 696 | |||
15 | Трансферты | 1 | |||
1 | Трансферты | 1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1 335 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 335 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 1 335 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 335 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 335 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 335 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
| Приложение 8 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа Коксу на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I. ДОХОДЫ | 125 548 | ||||
1 | Налоговые поступления | 29 587 | |||
01 | Подоходный налог | 12 685 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 685 | |||
04 | Hалоги на собственность | 16 698 | |||
1 | Hалоги на имущество | 158 | |||
3 | Земельный налог | 158 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 072 | |||
5 | Единый земельный налог | 310 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 204 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 204 | |||
2 | Неналоговые поступления | 113 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 113 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 113 | |||
4 | Поступления трансфертов | 95 848 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 95 848 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 95 848 | |||
Коды | Наименование | ||||
Функциональные группы | |||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 125 548 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 74 138 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 74 138 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 138 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 138 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31 410 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 31 410 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 410 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 28 410 | |||
13 | Прочие | 20 000 | |||
9 | Прочие | 20 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 000 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 20 000 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||
| Приложение 9 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа Коксу на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I. ДОХОДЫ | 127 043 | ||||
1 | Налоговые поступления | 31 076 | |||
01 | Подоходный налог | 13 319 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13 319 | |||
04 | Hалоги на собственность | 17 543 | |||
1 | Hалоги на имущество | 166 | |||
3 | Земельный налог | 166 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 876 | |||
5 | Единый земельный налог | 335 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 214 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 214 | |||
2 | Неналоговые поступления | 119 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 119 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 119 | |||
4 | Поступления трансфертов | 95 848 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 95 848 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 95 848 | |||
Коды | Наименование | ||||
Функциональные группы | |||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 127 043 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 74 138 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 74 138 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 138 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 138 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 905 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 32 905 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 905 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 29 905 | |||
13 | Прочие | 20 000 | |||
9 | Прочие | 20 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 000 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 20 000 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||
| Приложение 10 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа Узын ата на 2025 год
Сноска. Приложение 10 в редакции решения Шардаринского районного маслихата Туркестанской области от 10.12.2025 № 45-240-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Финансовый план на год | |||
I. ДОХОДЫ | 123 351 | ||||
1 | Налоговые поступления | 28 791 | |||
01 | Подоходный налог | 14 641 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 14 641 | |||
04 | Hалоги на собственность | 13 950 | |||
1 | Hалоги на имущество | 155 | |||
3 | Земельный налог | 160 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 835 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 800 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 200 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 200 | |||
4 | Поступления трансфертов | 94 560 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 94 560 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 94 560 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 124 116 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 60 689 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 60 689 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 689 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 689 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 63 427 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 63 427 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 427 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 991 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 44 936 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -765 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 765 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 765 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 765 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 765 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 765 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
| Приложение 11 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа Узын ата на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I. ДОХОДЫ | 88 325 | ||||
1 | Налоговые поступления | 23 020 | |||
01 | Подоходный налог | 11 932 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 932 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 587 | |||
1 | Hалоги на имущество | 205 | |||
3 | Земельный налог | 158 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 914 | |||
5 | Единый земельный налог | 310 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 501 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 501 | |||
4 | Поступления трансфертов | 65 305 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 65 305 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 65 305 | |||
Коды | Наименование | ||||
Функциональные группы | |||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 88 325 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 53 369 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 53 369 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 369 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 869 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 956 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 34 956 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 956 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 365 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 31 091 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||
| Приложение 12 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа Узын ата на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I. ДОХОДЫ | 89 485 | ||||
1 | Налоговые поступления | 24 180 | |||
01 | Подоходный налог | 12 529 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 529 | |||
04 | Hалоги на собственность | 11 125 | |||
1 | Hалоги на имущество | 215 | |||
3 | Земельный налог | 166 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 409 | |||
5 | Единый земельный налог | 335 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 526 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 526 | |||
4 | Поступления трансфертов | 65 305 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 65 305 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 65 305 | |||
Коды | Наименование | ||||
Функциональные группы | |||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 89 485 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 53 369 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 53 369 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 369 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 869 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 36 116 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 36 116 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 116 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 365 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 32 251 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||
| Приложение 13 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа Алатау батыр на 2025 год
Сноска. Приложение 13 в редакции решения Шардаринского районного маслихата Туркестанской области от 10.12.2025 № 45-240-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Финансовый план на год | |||
I. ДОХОДЫ | 153 127 | ||||
1 | Налоговые поступления | 64 469 | |||
01 | Подоходный налог | 26 972 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 26 972 | |||
04 | Hалоги на собственность | 37 297 | |||
1 | Hалоги на имущество | 745 | |||
3 | Земельный налог | 400 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 22 452 | |||
5 | Единый земельный налог | 13 700 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 200 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 200 | |||
4 | Поступления трансфертов | 88 658 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 88 658 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 88 658 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 154 580 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 117 045 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 117 045 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 117 045 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 114 545 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 676 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19 676 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 676 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 050 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 786 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 840 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 17 858 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 17 858 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 858 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 17 858 | |||
15 | Трансферты | 1 | |||
1 | Трансферты | 1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1 453 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 453 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 1 453 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 453 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 453 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 453 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
| Приложение 14 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа Алатау батыр на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I. ДОХОДЫ | 120 662 | ||||
1 | Налоговые поступления | 38 650 | |||
01 | Подоходный налог | 17 269 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 17 269 | |||
04 | Hалоги на собственность | 21 367 | |||
1 | Hалоги на имущество | 672 | |||
3 | Земельный налог | 210 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 20 175 | |||
5 | Единый земельный налог | 310 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 14 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 14 | |||
4 | Поступления трансфертов | 82 012 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 82 012 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 82 012 | |||
Коды | Наименование | ||||
Функциональные группы | |||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 120 662 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 94 775 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 94 775 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 94 775 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 175 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 27600 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 887 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 25 887 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 887 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 050 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 21 837 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||
| Приложение 15 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа Алатау батыр на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I. ДОХОДЫ | 122 606 | ||||
1 | Налоговые поступления | 40 594 | |||
01 | Подоходный налог | 18 133 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 18 133 | |||
04 | Hалоги на собственность | 22 446 | |||
1 | Hалоги на имущество | 706 | |||
3 | Земельный налог | 221 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 21 184 | |||
5 | Единый земельный налог | 335 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 15 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15 | |||
4 | Поступления трансфертов | 82 012 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 82 012 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 82 012 | |||
Коды | Наименование | ||||
Функциональные группы | |||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 122 606 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 94 775 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 94 775 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 94 775 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 175 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 27600 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 27 831 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 27 831 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 831 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 050 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23 781 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||
| Приложение 16 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа Кызылкум на 2025 год
Сноска. Приложение 16 в редакции решения Шардаринского районного маслихата Туркестанской области от 10.12.2025 № 45-240-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Финансовый план на год | |||
I. ДОХОДЫ | 84 910 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16 036 | |||
01 | Подоходный налог | 7 679 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 679 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 297 | |||
1 | Hалоги на имущество | 80 | |||
3 | Земельный налог | 130 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 497 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 590 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 60 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 60 | |||
2 | Неналоговые поступления | 384 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 72 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 72 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 312 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 312 | |||
4 | Поступления трансфертов | 68 490 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 68 490 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 68 490 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 85 310 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 66 310 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 66 310 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 310 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 110 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 200 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 992 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18 992 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 992 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 652 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 340 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 000 | |||
15 | Трансферты | 8 | |||
1 | Трансферты | 8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 8 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -400 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 400 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 400 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 400 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 400 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 400 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
| Приложение 17 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа Кызылкум на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I. ДОХОДЫ | 77 076 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14 130 | |||
01 | Подоходный налог | 8 452 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 452 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 487 | |||
1 | Hалоги на имущество | 163 | |||
3 | Земельный налог | 98 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 916 | |||
5 | Единый земельный налог | 310 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 191 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 191 | |||
2 | Неналоговые поступления | 76 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 76 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 76 | |||
4 | Поступления трансфертов | 62 870 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 870 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 870 | |||
Коды | Наименование | ||||
Функциональные группы | |||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 77 076 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 403 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 403 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 403 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 903 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 673 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18 673 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 673 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 673 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||
| Приложение 18 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа Кызылкум на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I. ДОХОДЫ | 77 797 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14 847 | |||
01 | Подоходный налог | 8 875 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 875 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 771 | |||
1 | Hалоги на имущество | 171 | |||
3 | Земельный налог | 103 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 162 | |||
5 | Единый земельный налог | 335 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 201 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 201 | |||
2 | Неналоговые поступления | 80 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 80 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 80 | |||
4 | Поступления трансфертов | 62 870 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 870 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 870 | |||
Коды | Наименование | ||||
Функциональные группы | |||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 77 797 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 403 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 403 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 403 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 903 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 394 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19 394 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 394 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 394 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||
| Приложение 19 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа Суткент на 2025 год
Сноска. Приложение 19 в редакции решения Шардаринского районного маслихата Туркестанской области от 10.12.2025 № 45-240-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Финансовый план на год | |||
I. ДОХОДЫ | 59 937 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12 790 | |||
01 | Подоходный налог | 4 663 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 663 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 052 | |||
1 | Hалоги на имущество | 107 | |||
3 | Земельный налог | 30 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 735 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 180 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 75 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 75 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 47 147 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 47 147 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 47 147 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 60 222 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 811 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 52 811 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 811 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 357 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 454 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 410 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 410 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 410 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 070 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 340 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 000 | |||
15 | Трансферты | 1 | |||
1 | Трансферты | 1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -285 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 285 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 285 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 285 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 285 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 285 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
| Приложение 20 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа Суткент на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I. ДОХОДЫ | 75 530 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 933 | |||
01 | Подоходный налог | 2 376 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 376 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 503 | |||
1 | Hалоги на имущество | 112 | |||
3 | Земельный налог | 32 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 049 | |||
5 | Единый земельный налог | 310 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 54 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 54 | |||
2 | Неналоговые поступления | 76 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 76 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 76 | |||
4 | Поступления трансфертов | 65 521 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 65 521 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 65 521 | |||
Коды | Наименование | ||||
Функциональные группы | |||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 75 530 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 057 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 52 057 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 057 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 557 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 473 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 23 473 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 473 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 473 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||
| Приложение 21 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа Суткент на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I. ДОХОДЫ | 76 042 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10 441 | |||
01 | Подоходный налог | 2 495 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 495 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 889 | |||
1 | Hалоги на имущество | 118 | |||
3 | Земельный налог | 34 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 402 | |||
5 | Единый земельный налог | 335 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 57 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 57 | |||
2 | Неналоговые поступления | 80 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 80 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 80 | |||
4 | Поступления трансфертов | 65 521 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 65 521 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 65 521 | |||
Коды | Наименование | ||||
Функциональные группы | |||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 76 042 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 057 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 52 057 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 057 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 557 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 985 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 23 985 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 985 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 985 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||
| Приложение 22 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа Акшенгелди на 2025 год
Сноска. Приложение 22 в редакции решения Шардаринского районного маслихата Туркестанской области от 10.12.2025 № 45-240-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Финансовый план на год | |||
I. ДОХОДЫ | 71 242 | ||||
1 | Налоговые поступления | 19 041 | |||
01 | Подоходный налог | 5 234 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 234 | |||
04 | Hалоги на собственность | 13 537 | |||
1 | Hалоги на имущество | 170 | |||
3 | Земельный налог | 95 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 188 | |||
5 | Единый земельный налог | 4 084 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 270 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 270 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 52 201 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 52 201 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 52 201 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 72 672 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 67 125 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 67 125 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 125 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 625 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 500 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 500 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 500 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 500 | |||
15 | Трансферты | 47 | |||
1 | Трансферты | 47 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 47 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1 430 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 430 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 1 430 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 430 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 430 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 430 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
| Приложение 23 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа Акшенгелди на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I. ДОХОДЫ | 84 821 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11 455 | |||
01 | Подоходный налог | 2 976 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 976 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 169 | |||
1 | Hалоги на имущество | 210 | |||
3 | Земельный налог | 48 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 601 | |||
5 | Единый земельный налог | 310 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 310 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 310 | |||
2 | Неналоговые поступления | 76 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 76 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 76 | |||
4 | Поступления трансфертов | 73 290 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 73 290 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 73 290 | |||
Коды | Наименование | ||||
Функциональные группы | |||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 84 821 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 276 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61 276 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 276 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 776 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 545 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 23 545 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 545 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 545 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||
| Приложение 24 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа Акшенгелди на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I. ДОХОДЫ | 85 408 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12 038 | |||
01 | Подоходный налог | 3 125 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 125 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 587 | |||
1 | Hалоги на имущество | 221 | |||
3 | Земельный налог | 50 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 981 | |||
5 | Единый земельный налог | 335 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 326 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 326 | |||
2 | Неналоговые поступления | 80 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 80 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 80 | |||
4 | Поступления трансфертов | 73 290 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 73 290 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 73 290 | |||
Коды | Наименование | ||||
Функциональные группы | |||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 85 408 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 276 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61 276 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 276 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 776 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 132 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 24 132 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 132 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 21 132 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||
| Приложение 25 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа Достык на 2025 год
Сноска. Приложение 25 в редакции решения Шардаринского районного маслихата Туркестанской области от 10.12.2025 № 45-240-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Финансовый план на год | |||
I. ДОХОДЫ | 145 972 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 560 | |||
01 | Подоходный налог | 2 962 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 962 | |||
04 | Hалоги на собственность | 12 437 | |||
1 | Hалоги на имущество | 127 | |||
3 | Земельный налог | 79 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 206 | |||
5 | Единый земельный налог | 4 025 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 161 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 161 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 130 412 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 130 412 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 130 412 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 146 136 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 69 167 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 69 167 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 167 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 267 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 900 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 76 969 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 76 969 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 969 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 600 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 315 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 74 054 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -164 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 164 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 164 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 164 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 164 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 164 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
| Приложение 26 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа Достык на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I. ДОХОДЫ | 108 406 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 483 | |||
01 | Подоходный налог | 2 375 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 375 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 054 | |||
1 | Hалоги на имущество | 189 | |||
3 | Земельный налог | 249 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 306 | |||
5 | Единый земельный налог | 310 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 54 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 54 | |||
2 | Неналоговые поступления | 62 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 62 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 62 | |||
4 | Поступления трансфертов | 98 861 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 98 861 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 98 861 | |||
Коды | Наименование | ||||
Функциональные группы | |||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 108 406 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 59 956 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 956 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 956 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 456 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 48 450 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 48 450 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 450 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 45 450 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||
| Приложение 27 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа Достык на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I. ДОХОДЫ | 108 894 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 968 | |||
01 | Подоходный налог | 2 494 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 494 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 417 | |||
1 | Hалоги на имущество | 199 | |||
3 | Земельный налог | 262 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 621 | |||
5 | Единый земельный налог | 335 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 57 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 57 | |||
2 | Неналоговые поступления | 65 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 65 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 65 | |||
4 | Поступления трансфертов | 98 861 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 98 861 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 98 861 | |||
Коды | Наименование | ||||
Функциональные группы | |||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 108 894 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 59 956 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 956 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 956 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 456 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 48 938 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 48 938 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 938 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 45 938 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||
| Приложение 28 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа Жаушыкум на 2025 год
Сноска. Приложение 28 в редакции решения Шардаринского районного маслихата Туркестанской области от 10.12.2025 № 45-240-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Финансовый план на год | |||
I. ДОХОДЫ | 145 530 | ||||
1 | Налоговые поступления | 20 634 | |||
01 | Подоходный налог | 8 885 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 885 | |||
04 | Hалоги на собственность | 11 627 | |||
1 | Hалоги на имущество | 225 | |||
3 | Земельный налог | 24 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 758 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 620 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 122 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 122 | |||
2 | Неналоговые поступления | 544 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 44 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 44 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 500 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 500 | |||
4 | Поступления трансфертов | 124 352 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 124 352 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 124 352 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 145 878 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 76 094 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 76 094 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 094 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 594 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 6 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 69 770 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 69 770 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 770 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 980 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 50 290 | |||
15 | Трансферты | 14 | |||
1 | Трансферты | 14 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 14 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -348 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 348 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 348 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 348 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 348 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 348 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
| Приложение 29 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа Жаушыкум на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I. ДОХОДЫ | 94 144 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14 785 | |||
01 | Подоходный налог | 4 289 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 289 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 199 | |||
1 | Hалоги на имущество | 273 | |||
3 | Земельный налог | 105 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 511 | |||
5 | Единый земельный налог | 310 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 297 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 297 | |||
2 | Неналоговые поступления | 120 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 120 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 120 | |||
4 | Поступления трансфертов | 79 239 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 79 239 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 79 239 | |||
Коды | Наименование | ||||
Функциональные группы | |||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 94 144 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 405 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 405 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 405 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 905 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 35 739 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 35 739 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 739 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 32 739 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||
| Приложение 30 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа Жаушыкум на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I. ДОХОДЫ | 94 900 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 535 | |||
01 | Подоходный налог | 4 504 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 504 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 719 | |||
1 | Hалоги на имущество | 287 | |||
3 | Земельный налог | 110 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 987 | |||
5 | Единый земельный налог | 335 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 312 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 312 | |||
2 | Неналоговые поступления | 126 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 126 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 126 | |||
4 | Поступления трансфертов | 79 239 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 79 239 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 79 239 | |||
Коды | Наименование | ||||
Функциональные группы | |||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 94 900 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 405 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 405 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 405 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 905 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 36 495 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 36 495 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 495 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 33 495 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||
| Приложение 31 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа Коссейт на 2025 год
Сноска. Приложение 31 в редакции решения Шардаринского районного маслихата Туркестанской области от 10.12.2025 № 45-240-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Финансовый план на год | |||
I. ДОХОДЫ | 113 113 | ||||
1 | Налоговые поступления | 24 588 | |||
01 | Подоходный налог | 7 736 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 736 | |||
04 | Hалоги на собственность | 16 652 | |||
1 | Hалоги на имущество | 410 | |||
3 | Земельный налог | 160 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 161 | |||
5 | Единый земельный налог | 4 921 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 200 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 200 | |||
4 | Поступления трансфертов | 88 525 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 88 525 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 88 525 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 114 467 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 75 692 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 75 692 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 692 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 701 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 991 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 36 183 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 36 183 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 183 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 840 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22 343 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 592 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 592 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 592 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 592 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1 354 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 354 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 1 354 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 354 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 354 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 354 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
| Приложение 32 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа Коссейт на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I. ДОХОДЫ | 83 571 | ||||
1 | Налоговые поступления | 21 088 | |||
01 | Подоходный налог | 10 478 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 478 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 566 | |||
1 | Hалоги на имущество | 263 | |||
3 | Земельный налог | 250 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 743 | |||
5 | Единый земельный налог | 310 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 44 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 44 | |||
4 | Поступления трансфертов | 62 483 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 483 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 483 | |||
Коды | Наименование | ||||
Функциональные группы | |||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 83 571 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 59 571 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 571 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 571 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 571 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 000 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 24 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 000 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 21 000 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||
| Приложение 33 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа Коссейт на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I. ДОХОДЫ | 84 635 | ||||
1 | Налоговые поступления | 22 152 | |||
01 | Подоходный налог | 11 002 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 002 | |||
04 | Hалоги на собственность | 11 104 | |||
1 | Hалоги на имущество | 276 | |||
3 | Земельный налог | 263 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 230 | |||
5 | Единый земельный налог | 335 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 46 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 46 | |||
4 | Поступления трансфертов | 62 483 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 483 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 483 | |||
Коды | Наименование | ||||
Функциональные группы | |||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 84 635 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 59 571 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 571 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 571 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 571 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 064 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 25 064 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 064 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22 064 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||
| Приложение 34 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города, сельского округа на 2025 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | |||
