1. Внести следующие измененияв решение Шардаринского районного маслихата "О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года №32-172-VІІІ:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Шардарана 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 594 810 тысяч тенге:
налоговые поступления – 494 213 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 177 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 100 220 тысяч тенге;
2) затраты – 600 488 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 678 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 678 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 5 678 тысяч тенге.
пункт 2 изложить в новой редакции:
2. Утвердить бюджет сельского округа им К.Турысбекована 2025-2027 годы согласно приложениям 4,5,6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 159 195 тысяч тенге:
налоговые поступления – 30 480 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 156 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 128 559 тысяч тенге;
2) затраты – 159 637 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -442 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 442 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 442 тысяч тенге.
пункт 3 изложить в новой редакции:
3. Утвердить бюджет сельского округа Коксу на 2025-2027 годы согласно приложениям 7,8,9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы – 259 025 тысяч тенге:
налоговые поступления – 46 543 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 108 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 212 374 тысяч тенге;
2) затраты – 260 360 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 335 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 335 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 335 тысяч тенге.
пункт 4 изложить в новой редакции:
4. Утвердить бюджет сельского округа Узын ата на 2025-2027 годы согласно приложениям 10,11,12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 110 791 тысяч тенге:
налоговые поступления – 28 791 тысяч тенге;
неналоговые поступления –0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 82 000 тысяч тенге;
2) затраты – 111 556 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -765 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 765 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 765 тысяч тенге.
пункт 5 изложить в новой редакции:
5. Утвердить бюджет сельского округа им. Алатау батыра на 2025-2027 годы согласно приложениям 13,14,15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 145 374 тысяч тенге:
налоговые поступления – 58 271 тысяч тенге;
неналоговые поступления –0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 87 103 тысяч тенге;
2) затраты – 146 827 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 453 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 453 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 453 тысяч тенге.
пункт 6 изложить в новой редакции:
6. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 16,17,18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 83 611 тысяч тенге:
налоговые поступления – 16 959 тысяч тенге;
неналоговые поступления –72 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 66 580 тысяч тенге;
2) затраты – 84 011 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -400 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 400 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 400 тысяч тенге.
пункт 7 изложить в новой редакции:
7. Утвердить бюджет сельского округа Суткент на 2025-2027 годы согласно приложениям 19,20,21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 78 073 тысяч тенге:
налоговые поступления – 14 788 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 72 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 63 213 тысяч тенге;
2) затраты –78 358 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -285 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 285 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 285 тысяч тенге.
пункт 8 изложить в новой редакции:
8. Утвердить бюджет сельского округа Акшенгелди на 2025-2027 годы согласно приложениям 22,23,24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 66 043 тысяч тенге:
налоговые поступления – 17 414 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 72 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 49 127 тысяч тенге;
2) затраты – 68 043 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 430 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 430 тысяч:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 430 тысяч.
пункт 9 изложить в новой редакции:
9. Утвердить бюджет сельского округа Достык на 2025-2027 годы согласно приложениям 25,26,27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 142 008 тысяч тенге:
налоговые поступления – 12 790 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 59 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 129 159 тысяч тенге;
2) затраты – 142 172 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -164 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 164 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 164 тысяч тенге.
пункт 10 изложить в новой редакции:
10. Утвердить бюджет сельского округа Жаушыкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 28,29,30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 142 599 тысяч тенге:
налоговые поступления – 15 903 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 544 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 126 152 тысяч тенге;
2) затраты – 142 947 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -348 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 348 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 348 тысяч тенге.
пункт 11 изложить в новой редакции:
11. Утвердить бюджет сельского округа Коссейт на 2025-2027 годы согласно приложениям 31,32,33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы –103 217 тысяч тенге:
налоговые поступления – 23 088 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 80 129 тысяч тенге;
2) затраты – 104 571 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 354 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 354 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 354 тысяч тенге.".
Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 и 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Временный исполнитель полномочий председателя районного маслихата |
К.Тлешова |
Приложение 1 к решению маслихата Шардаринского района от 14 июля 2025 года №39-215-VIII |
Приложение 1 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет города Шардара на 2025 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Финансовый план на год | |||
I. ДОХОДЫ | 594 810 | ||||
1 | Налоговые поступления | 494 413 | |||
01 | Подоходный налог | 341 490 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 341 490 | |||
04 | Hалоги на собственность | 149 997 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 503 | |||
3 | Земельный налог | 6 834 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 140 610 | |||
5 | Единый земельный налог | 50 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 926 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 819 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 107 | |||
2 | Неналоговые поступления | 177 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 177 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 177 | |||
4 | Поступления трансфертов | 100 220 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 100 220 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 100 220 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 600 488 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 174 642 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 174 642 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 174 642 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 162 642 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 12 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 394 692 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 394 692 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 394 692 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 112 548 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 48 519 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 345 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 233 280 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 31 152 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 31 152 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 152 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 26 891 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 261 | |||
15 | Трансферты | 2 | |||
1 | Трансферты | 2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -5 678 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 5 678 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 5 678 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 678 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 678 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 678 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению маслихата Шардаринского района района от 14 июля 2025 года №39-215-VIII |
Приложение 4 к решению маслихата Шардаринского района района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа им К.Турысбекова на 2025 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Финансовый план на год | |||
I. ДОХОДЫ | 159 195 | ||||
1 | Налоговые поступления | 30 480 | |||
01 | Подоходный налог | 10 817 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 817 | |||
04 | Hалоги на собственность | 19 533 | |||
1 | Hалоги на имущество | 280 | |||
3 | Земельный налог | 312 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 941 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 000 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 130 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 130 | |||
2 | Неналоговые поступления | 156 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 156 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 156 | |||
4 | Поступления трансфертов | 128 559 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 128 559 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 128 559 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 159 637 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 88 633 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 88 633 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88 633 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88 633 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 59 519 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 59 519 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 519 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 300 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 49 719 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 11 463 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 11 463 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 463 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 11 463 | |||
15 | Трансферты | 22 | |||
1 | Трансферты | 22 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 22 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -442 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 442 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 442 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 442 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 442 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 442 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению маслихата Шардаринского района от 14 июля 2025 года №39-215-VIII |
Приложение 7 к решению маслихата Шардаринского района района от25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа им Коксу на 2025 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Финансовый план на год | |||
I. ДОХОДЫ | 259 025 | ||||
1 | Налоговые поступления | 46 543 | |||
01 | Подоходный налог | 21 256 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 21 256 | |||
04 | Hалоги на собственность | 25 162 | |||
1 | Hалоги на имущество | 150 | |||
3 | Земельный налог | 150 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 362 | |||
5 | Единый земельный налог | 6 500 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 125 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 125 | |||
2 | Неналоговые поступления | 108 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 108 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 108 | |||
4 | Поступления трансфертов | 212 374 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 212 374 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 212 374 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 260 360 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 214 659 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 214 659 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 214 659 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 204 139 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 10 520 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 45 700 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 45 700 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 700 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 42 700 | |||
15 | Трансферты | 1 | |||
1 | Трансферты | 1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1 335 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 335 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 1 335 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 335 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 335 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 335 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 4 к решению маслихата Шардаринского района района от 14 июля 2025 года №39-215-VIII |
Приложение 10 к решению маслихата Шардаринского района района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа им Узын ата на 2025 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Финансовый план на год | |||
I. ДОХОДЫ | 110 791 | ||||
1 | Налоговые поступления | 28 791 | |||
01 | Подоходный налог | 14 364 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 14 364 | |||
04 | Hалоги на собственность | 14 387 | |||
1 | Hалоги на имущество | 95 | |||
3 | Земельный налог | 150 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 142 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 000 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 40 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 40 | |||
4 | Поступления трансфертов | 82 000 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 82 000 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 82 000 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 111 556 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 55 369 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 55 369 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 369 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 869 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 56 187 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 56 187 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 187 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 12 687 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 36 000 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -765 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 765 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 765 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 765 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 765 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 765 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 5 к решению маслихата Шардаринского района района от 14 июля 2025 года №39-215-VIII |
Приложение 13 к решению маслихата Шардаринского района района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа им Алатау батыра на 2025 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Финансовый план на год | |||
I. ДОХОДЫ | 145 374 | ||||
1 | Налоговые поступления | 58 271 | |||
01 | Подоходный налог | 22 247 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 22 247 | |||
04 | Hалоги на собственность | 35 954 | |||
1 | Hалоги на имущество | 740 | |||
3 | Земельный налог | 300 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 22 214 | |||
5 | Единый земельный налог | 12 700 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 70 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 70 | |||
4 | Поступления трансфертов | 87 103 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 87 103 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 87 103 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 146 827 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 107 276 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 107 276 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 107 276 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 776 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 550 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19 550 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 550 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 050 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 500 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 20 000 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 20 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 000 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 20 000 | |||
15 | Трансферты | 1 | |||
1 | Трансферты | 1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1 453 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 453 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 1 453 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 453 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 453 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 453 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 6 к решению маслихата Шардаринского района района от 14 июля 2025 года №39-215-VIII |
Приложение 16 к решению маслихата Шардаринского района района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа им Кызылкум на 2025 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Финансовый план на год | |||
I. ДОХОДЫ | 83 611 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16 959 | |||
01 | Подоходный налог | 8 049 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 049 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 895 | |||
1 | Hалоги на имущество | 55 | |||
3 | Земельный налог | 93 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 797 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 950 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 15 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15 | |||
2 | Неналоговые поступления | 72 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 72 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 72 | |||
4 | Поступления трансфертов | 66 580 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 66 580 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 66 580 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 84 011 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 64 003 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 64 003 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 003 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 503 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 000 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 000 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 000 | |||
15 | Трансферты | 8 | |||
1 | Трансферты | 8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 8 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -400 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 400 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 400 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 400 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 400 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 400 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 7 к решению маслихата Шардаринского района района от 14 июля 2025 года №39-215-VIII |
Приложение 19 к решению маслихата Шардаринского района района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа им Суткент на 2025 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Финансовый план на год | |||
I. ДОХОДЫ | 78 073 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14 788 | |||
01 | Подоходный налог | 3 863 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 863 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 900 | |||
1 | Hалоги на имущество | 107 | |||
3 | Земельный налог | 30 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 713 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 050 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 25 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 25 | |||
2 | Неналоговые поступления | 72 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 72 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 72 | |||
4 | Поступления трансфертов | 63 213 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 63 213 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 63 213 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 78 358 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 55 357 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 55 357 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 357 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 857 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 000 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 23 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 000 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 000 | |||
15 | Трансферты | 1 | |||
1 | Трансферты | 1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -285 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 285 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 285 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 285 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 285 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 285 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 8 к решению маслихата Шардаринского района района от 14 июля 2025 года №39-215-VIII |
Приложение 22 к решению маслихата Шардаринского района района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа им Акшенгелды на 2025 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Финансовый план на год | |||
I. ДОХОДЫ | 66 613 | ||||
1 | Налоговые поступления | 17 414 | |||
01 | Подоходный налог | 4 834 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 834 | |||
04 | Hалоги на собственность | 12 450 | |||
1 | Hалоги на имущество | 100 | |||
3 | Земельный налог | 46 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 304 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 000 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 130 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 130 | |||
2 | Неналоговые поступления | 72 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 72 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 72 | |||
4 | Поступления трансфертов | 49 127 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 49 127 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 49 127 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 68 043 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 64 996 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 64 996 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 996 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 496 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 000 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 000 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 47 | |||
1 | Трансферты | 47 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 47 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1 430 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 430 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 1 430 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 430 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 430 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 430 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 9 к решению маслихата Шардаринского района района от 14 июля 2025 года №39-215-VIII |
Приложение 25 к решению маслихата Шардаринского района района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа им Достык на 2025 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Финансовый план на год | |||
I. ДОХОДЫ | 142 008 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12 790 | |||
01 | Подоходный налог | 2 262 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 262 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 508 | |||
1 | Hалоги на имущество | 80 | |||
3 | Земельный налог | 137 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 791 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 500 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 20 | |||
2 | Неналоговые поступления | 59 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 59 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 59 | |||
4 | Поступления трансфертов | 129 159 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 129 159 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 129 159 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 142 172 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63 956 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 956 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 956 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 456 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 78 216 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 78 216 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 216 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 75 216 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -164 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 164 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 164 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 164 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 164 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 164 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 10 к решению маслихата Шардаринского района района от 14 июля 2025 года №39-215-VIII |
Приложение 28 к решению маслихата Шардаринского района района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа им Жаушыкум на 2025 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Финансовый план на год | |||
I. ДОХОДЫ | 142 599 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 903 | |||
01 | Подоходный налог | 6 085 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 085 | |||
04 | Hалоги на собственность | 9 788 | |||
1 | Hалоги на имущество | 60 | |||
3 | Земельный налог | 50 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 058 | |||
5 | Единый земельный налог | 620 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 30 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 30 | |||
2 | Неналоговые поступления | 544 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 44 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 44 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 500 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 500 | |||
4 | Поступления трансфертов | 126 152 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 126 152 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 126 152 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 142 947 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 73 163 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 73 163 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 163 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 663 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 6 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 69 770 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 69 770 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 770 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 980 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 50 290 | |||
15 | Трансферты | 14 | |||
1 | Трансферты | 14 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 14 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -348 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 348 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 348 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 348 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 348 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 348 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 11 к решению маслихата Шардаринского района района от 14 июля 2025 года №39-215-VIII |
Приложение 31 к решению маслихата Шардаринского района района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа им Коссейт на 2025 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Финансовый план на год | |||
I. ДОХОДЫ | 103 217 | ||||
1 | Налоговые поступления | 23 088 | |||
01 | Подоходный налог | 7 579 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 579 | |||
04 | Hалоги на собственность | 15 449 | |||
1 | Hалоги на имущество | 350 | |||
3 | Земельный налог | 238 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 661 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 200 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 60 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 60 | |||
4 | Поступления трансфертов | 80 129 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 80 129 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 80 129 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 104 571 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 66 371 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 66 371 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 371 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 371 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 35 600 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 35 600 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 600 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 200 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22 400 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 600 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 600 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 600 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 600 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1 354 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 354 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 1 354 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 354 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 354 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 354 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |