О внесении изменений в решение Шардаринского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII "О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы"

Новый

Решение Шардаринского районного маслихата Туркестанской области от 14 июля 2025 года № 39-215-VIII

      1. Внести следующие измененияв решение Шардаринского районного маслихата "О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года №32-172-VІІІ:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Шардарана 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

      1) доходы – 594 810 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 494 213 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 177 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 100 220 тысяч тенге;

      2) затраты – 600 488 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты –  0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5 678 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  5 678 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 5 678 тысяч тенге.

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      2. Утвердить бюджет сельского округа им К.Турысбекована 2025-2027 годы согласно приложениям 4,5,6 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

      1) доходы – 159 195 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 30 480 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 156 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 128 559 тысяч тенге;

      2) затраты – 159 637 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты –  0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -442 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 442 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 442 тысяч тенге.

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      3. Утвердить бюджет сельского округа Коксу на 2025-2027 годы согласно приложениям 7,8,9 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

      1)доходы – 259 025 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 46 543 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 108 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 212 374 тысяч тенге;

      2) затраты – 260 360 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты –  0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 335 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  1 335 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 335 тысяч тенге.

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      4. Утвердить бюджет сельского округа Узын ата на 2025-2027 годы согласно приложениям 10,11,12 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

      1) доходы – 110 791 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 28 791 тысяч тенге;

      неналоговые поступления –0;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 82 000 тысяч тенге;

      2) затраты – 111 556 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты –  0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -765 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 765 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 765 тысяч тенге.

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      5. Утвердить бюджет сельского округа им. Алатау батыра на 2025-2027 годы согласно приложениям 13,14,15 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

      1) доходы – 145 374 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 58 271 тысяч тенге;

      неналоговые поступления –0;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 87 103 тысяч тенге;

      2) затраты – 146 827 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты –  0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 453 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  1 453 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 453 тысяч тенге.

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      6. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 16,17,18 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

      1) доходы – 83 611 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 16 959 тысяч тенге;

      неналоговые поступления –72 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 66 580 тысяч тенге;

      2) затраты – 84 011 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты –  0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -400 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 400 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 400 тысяч тенге.

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      7. Утвердить бюджет сельского округа Суткент на 2025-2027 годы согласно приложениям 19,20,21 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

      1) доходы – 78 073 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 14 788 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 72 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 63 213 тысяч тенге;

      2) затраты –78 358 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты –  0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -285 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 285 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 285 тысяч тенге.

      пункт 8 изложить в новой редакции:

      8. Утвердить бюджет сельского округа Акшенгелди на 2025-2027 годы согласно приложениям 22,23,24 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

      1) доходы – 66 043 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 17 414 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 72 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 49 127 тысяч тенге;

      2) затраты – 68 043 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты –  0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 430 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 430 тысяч:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 430 тысяч.

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      9. Утвердить бюджет сельского округа Достык на 2025-2027 годы согласно приложениям 25,26,27 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

      1) доходы – 142 008 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 12 790 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 59 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 129 159 тысяч тенге;

      2) затраты – 142 172 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты –  0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -164 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 164 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 164 тысяч тенге.

      пункт 10 изложить в новой редакции:

      10. Утвердить бюджет сельского округа Жаушыкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 28,29,30 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

      1) доходы – 142 599 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 15 903 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 544 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 126 152 тысяч тенге;

      2) затраты – 142 947 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты –  0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -348 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 348 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 348 тысяч тенге.

      пункт 11 изложить в новой редакции:

      11. Утвердить бюджет сельского округа Коссейт на 2025-2027 годы согласно приложениям 31,32,33 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

      1) доходы –103 217 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 23 088 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 80 129 тысяч тенге;

      2) затраты – 104 571 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты –  0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 354 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  1 354 тысяч тенге:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 354 тысяч тенге.".

      Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 и 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Временный исполнитель полномочий председателя
районного маслихата
К.Тлешова

  Приложение 1 к решению
маслихата Шардаринского
района от 14 июля
2025 года №39-215-VIII


  Приложение 1 к решению
маслихата Шардаринского
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII

Бюджет города Шардара на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

594 810

1




Налоговые поступления

494 413


01



Подоходный налог

341 490



2


Индивидуальный подоходный налог

341 490


04



Hалоги на собственность

149 997



1


Hалоги на имущество

2 503



3


Земельный налог

6 834



4


Hалог на транспортные средства

140 610



5


Единый земельный налог

50


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 926



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

819



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2 107

2




Неналоговые поступления

177


01



Доходы от государственной собственности

177



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

177

4




Поступления трансфертов

100 220


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

100 220



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

100 220


II. ЗАТРАТЫ

600 488

01




Государственные услуги общего характера

174 642


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

174 642



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

174 642




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

162 642




022

Капитальные расходы государственного органа

12 000

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

394 692


3



Благоустройство населенных пунктов

394 692



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

394 692




008

Освещение улиц в населенных пунктах

112 548




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

48 519




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

345




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

233 280

12




Транспорт и коммуникации

31 152


1



Автомобильный транспорт

31 152



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 152




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

26 891




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 261

15




Трансферты

2


1



Трансферты

2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-5 678


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

5 678


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

5 678

8




Используемые остатки бюджетных средств

5 678


01



Остатки бюджетных средств

5 678



1


Свободные остатки бюджетных средств

5 678


Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 2 к решению
маслихата Шардаринского
района
района от 14 июля
2025 года №39-215-VIII


  Приложение 4 к решению
маслихата Шардаринского
района
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII

Бюджет сельского округа им К.Турысбекова на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

159 195

1




Налоговые поступления

30 480


01



Подоходный налог

10 817



2


Индивидуальный подоходный налог

10 817


04



Hалоги на собственность

19 533



1


Hалоги на имущество

280



3


Земельный налог

312



4


Hалог на транспортные средства

15 941



5


Единый земельный налог

3 000


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

130



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

130

2




Неналоговые поступления

156


01



Доходы от государственной собственности

156



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

156

4




Поступления трансфертов

128 559


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

128 559



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

128 559


II. ЗАТРАТЫ

159 637

01




Государственные услуги общего характера

88 633


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

88 633



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

88 633




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

88 633

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

59 519


3



Благоустройство населенных пунктов

59 519



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 519




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 300




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

49 719

12




Транспорт и коммуникации

11 463


1



Автомобильный транспорт

11 463



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 463




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

11 463

15




Трансферты

22


1



Трансферты

22



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

22


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-442


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

442


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

442

8




Используемые остатки бюджетных средств

442


01



Остатки бюджетных средств

442



1


Свободные остатки бюджетных средств

442


Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 3 к решению
маслихата Шардаринского
района от 14 июля
2025 года №39-215-VIII


  Приложение 7 к решению
маслихата Шардаринского
района
района от25 декабря
2024 года № 32-172-VIII

Бюджет сельского округа им Коксу на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

259 025

1




Налоговые поступления

46 543


01



Подоходный налог

21 256



2


Индивидуальный подоходный налог

21 256


04



Hалоги на собственность

25 162



1


Hалоги на имущество

150



3


Земельный налог

150



4


Hалог на транспортные средства

18 362



5


Единый земельный налог

6 500


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

125



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

125

2




Неналоговые поступления

108


01



Доходы от государственной собственности

108



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

108

4




Поступления трансфертов

212 374


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

212 374



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

212 374


II. ЗАТРАТЫ

260 360

01




Государственные услуги общего характера

214 659


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

214 659



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

214 659




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

204 139




022

Капитальные расходы государственного органа

10 520

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

45 700


3



Благоустройство населенных пунктов

45 700



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 700




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 500




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

42 700

15




Трансферты

1


1



Трансферты

1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 335


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 335


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

1 335

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 335


01



Остатки бюджетных средств

1 335



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 335


Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 4 к решению
маслихата Шардаринского
района
района от 14 июля
2025 года №39-215-VIII


  Приложение 10 к решению
маслихата Шардаринского
района
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII

Бюджет сельского округа им Узын ата на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

110 791

1




Налоговые поступления

28 791


01



Подоходный налог

14 364



2


Индивидуальный подоходный налог

14 364


04



Hалоги на собственность

14 387



1


Hалоги на имущество

95



3


Земельный налог

150



4


Hалог на транспортные средства

11 142



5


Единый земельный налог

3 000


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

40

4




Поступления трансфертов

82 000


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

82 000



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

82 000


II. ЗАТРАТЫ

111 556

01




Государственные услуги общего характера

55 369


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

55 369



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 369




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 869




022

Капитальные расходы государственного органа

500

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

56 187


3



Благоустройство населенных пунктов

56 187



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 187




008

Освещение улиц в населенных пунктах

12 687




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

36 000

12




Транспорт и коммуникации

0,0


1



Автомобильный транспорт

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-765


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

765


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

765

8




Используемые остатки бюджетных средств

765


01



Остатки бюджетных средств

765



1


Свободные остатки бюджетных средств

765


Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 5 к решению
маслихата Шардаринского
района
района от 14 июля
2025 года №39-215-VIII


  Приложение 13 к решению
маслихата Шардаринского
района
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII

Бюджет сельского округа им Алатау батыра на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

145 374

1




Налоговые поступления

58 271


01



Подоходный налог

22 247



2


Индивидуальный подоходный налог

22 247


04



Hалоги на собственность

35 954



1


Hалоги на имущество

740



3


Земельный налог

300



4


Hалог на транспортные средства

22 214



5


Единый земельный налог

12 700


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

70



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

70

4




Поступления трансфертов

87 103


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

87 103



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

87 103


II. ЗАТРАТЫ

146 827

01




Государственные услуги общего характера

107 276


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

107 276



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

107 276




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

104 776




022

Капитальные расходы государственного органа

2 500

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

19 550


3



Благоустройство населенных пунктов

19 550



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 550




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 050




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 000




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 500

12




Транспорт и коммуникации

20 000


1



Автомобильный транспорт

20 000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 000




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

20 000

15




Трансферты

1


1



Трансферты

1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 453


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 453


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

1 453

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 453


01



Остатки бюджетных средств

1 453



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 453


Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 6 к решению
маслихата Шардаринского
района
района от 14 июля
2025 года №39-215-VIII


  Приложение 16 к решению
маслихата Шардаринского
района
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII

Бюджет сельского округа им Кызылкум на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

83 611

1




Налоговые поступления

16 959


01



Подоходный налог

8 049



2


Индивидуальный подоходный налог

8 049


04



Hалоги на собственность

8 895



1


Hалоги на имущество

55



3


Земельный налог

93



4


Hалог на транспортные средства

6 797



5


Единый земельный налог

1 950


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

15



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

15

2




Неналоговые поступления

72


01



Доходы от государственной собственности

72



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

72

4




Поступления трансфертов

66 580


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

66 580



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

66 580


II. ЗАТРАТЫ

84 011

01




Государственные услуги общего характера

64 003


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

64 003



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 003




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 503




022

Капитальные расходы государственного органа

500

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

20 000


3



Благоустройство населенных пунктов

20 000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 000




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 500




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 000

15




Трансферты

8


1



Трансферты

8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

8


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-400


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

400


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

400

8




Используемые остатки бюджетных средств

400


01



Остатки бюджетных средств

400



1


Свободные остатки бюджетных средств

400


Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 7 к решению
маслихата Шардаринского
района
района от 14 июля
2025 года №39-215-VIII


  Приложение 19 к решению
маслихата Шардаринского
района
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII

Бюджет сельского округа им Суткент на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

78 073

1




Налоговые поступления

14 788


01



Подоходный налог

3 863



2


Индивидуальный подоходный налог

3 863


04



Hалоги на собственность

10 900



1


Hалоги на имущество

107



3


Земельный налог

30



4


Hалог на транспортные средства

8 713



5


Единый земельный налог

2 050


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

25



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

25

2




Неналоговые поступления

72


01



Доходы от государственной собственности

72



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

72

4




Поступления трансфертов

63 213


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

63 213



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

63 213


II. ЗАТРАТЫ

78 358

01




Государственные услуги общего характера

55 357


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

55 357



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 357




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 857




022

Капитальные расходы государственного органа

500

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

23 000


3



Благоустройство населенных пунктов

23 000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 000




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 500




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

20 000

15




Трансферты

1


1



Трансферты

1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-285


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

285


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

285

8




Используемые остатки бюджетных средств

285


01



Остатки бюджетных средств

285



1


Свободные остатки бюджетных средств

285


Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 8 к решению
маслихата Шардаринского
района
района от 14 июля
2025 года №39-215-VIII


  Приложение 22 к решению
маслихата Шардаринского
района
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII

Бюджет сельского округа им Акшенгелды на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

66 613

1




Налоговые поступления

17 414


01



Подоходный налог

4 834



2


Индивидуальный подоходный налог

4 834


04



Hалоги на собственность

12 450



1


Hалоги на имущество

100



3


Земельный налог

46



4


Hалог на транспортные средства

9 304



5


Единый земельный налог

3 000


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

130



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

130

2




Неналоговые поступления

72


01



Доходы от государственной собственности

72



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

72

4




Поступления трансфертов

49 127


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

49 127



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

49 127


II. ЗАТРАТЫ

68 043

01




Государственные услуги общего характера

64 996


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

64 996



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 996




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 496




022

Капитальные расходы государственного органа

500

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 000


3



Благоустройство населенных пунктов

3 000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 000




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 500




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0,0

15




Трансферты

47


1



Трансферты

47



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

47


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 430


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 430


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

1 430

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 430


01



Остатки бюджетных средств

1 430



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 430


Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 9 к решению
маслихата Шардаринского
района
района от 14 июля
2025 года №39-215-VIII


  Приложение 25 к решению
маслихата Шардаринского
района
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII

Бюджет сельского округа им Достык на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

142 008

1




Налоговые поступления

12 790


01



Подоходный налог

2 262



2


Индивидуальный подоходный налог

2 262


04



Hалоги на собственность

10 508



1


Hалоги на имущество

80



3


Земельный налог

137



4


Hалог на транспортные средства

7 791



5


Единый земельный налог

2 500


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

20



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

20

2




Неналоговые поступления

59


01



Доходы от государственной собственности

59



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

59

4




Поступления трансфертов

129 159


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

129 159



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

129 159


II. ЗАТРАТЫ

142 172

01




Государственные услуги общего характера

63 956


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

63 956



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 956




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 456




022

Капитальные расходы государственного органа

500

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

78 216


3



Благоустройство населенных пунктов

78 216



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 216




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 500




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

75 216


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-164


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

164


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

164

8




Используемые остатки бюджетных средств

164


01



Остатки бюджетных средств

164



1


Свободные остатки бюджетных средств

164


Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 10 к решению
маслихата Шардаринского
района
района от 14 июля
2025 года №39-215-VIII


  Приложение 28 к решению
маслихата Шардаринского
района
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII

Бюджет сельского округа им Жаушыкум на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

142 599

1




Налоговые поступления

15 903


01



Подоходный налог

6 085



2


Индивидуальный подоходный налог

6 085


04



Hалоги на собственность

9 788



1


Hалоги на имущество

60



3


Земельный налог

50



4


Hалог на транспортные средства

9 058



5


Единый земельный налог

620


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

30



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

30

2




Неналоговые поступления

544


01



Доходы от государственной собственности

44



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

44


06



Прочие неналоговые поступления

500



1


Прочие неналоговые поступления

500

4




Поступления трансфертов

126 152


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

126 152



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

126 152


II. ЗАТРАТЫ

142 947

01




Государственные услуги общего характера

73 163


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

73 163



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

73 163




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 663




022

Капитальные расходы государственного органа

6 500

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

69 770


3



Благоустройство населенных пунктов

69 770



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 770




008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 980




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 500




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

50 290

15




Трансферты

14


1



Трансферты

14



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

14


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-348


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

348


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

348

8




Используемые остатки бюджетных средств

348


01



Остатки бюджетных средств

348



1


Свободные остатки бюджетных средств

348


Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 11 к решению
маслихата Шардаринского
района
района от 14 июля
2025 года №39-215-VIII


  Приложение 31 к решению
маслихата Шардаринского
района
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII

Бюджет сельского округа им Коссейт на 2025 год

Коды бюджетной классификации

Наименование расходов

Финансовый план на год


I. ДОХОДЫ

103 217

1




Налоговые поступления

23 088


01



Подоходный налог

7 579



2


Индивидуальный подоходный налог

7 579


04



Hалоги на собственность

15 449



1


Hалоги на имущество

350



3


Земельный налог

238



4


Hалог на транспортные средства

11 661



5


Единый земельный налог

3 200


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

60



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

60

4




Поступления трансфертов

80 129


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

80 129



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

80 129


II. ЗАТРАТЫ

104 571

01




Государственные услуги общего характера

66 371


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

66 371



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 371




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 371




022

Капитальные расходы государственного органа

1 000

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

35 600


3



Благоустройство населенных пунктов

35 600



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 600




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 200




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 000




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

22 400

12




Транспорт и коммуникации

2 600


1



Автомобильный транспорт

2 600



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 600




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 600


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0


Бюджетные кредиты

0,0


Погашение бюджетных кредитов

0,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 354


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 354


Поступление займов

0,0


Погашение займов

0,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

1 354

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 354


01



Остатки бюджетных средств

1 354



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 354


Используемые остатки бюджетных средств

0,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.