О внесении изменений в решение Кызылкогинского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 27-2 "Об утверждении бюджетов сельских округов Кызылкогинского района на 2025-2027 годы"

Новый

Решение Кызылкогинского районного маслихата Атырауской области от 15 мая 2025 года № 31-1

      Кызылкогинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 27-2 "Об утверждении бюджетов сельских округов Кызылкогинского района на 2025-2027 годы" (зарегистрированно в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 205759) следующие изменения:

      1) пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Миялинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 743 990.0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 56 782.0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 15.0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 3 800.0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 683 393.0 тысяч тенге;

      2) затраты – 774 566.0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 30 576.0 тыс.тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 30 576.0 тыс.тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 30 576.0 тыс.тенге."

      2) пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:

      "2. Утвердить бюджет Уильского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 244 804.0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 691.0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 35.0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 150.0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 238 928.0 тысяч тенге;

      2) затраты – 248 072.0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 268.0 тыс.тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 268.0 тыс.тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 268.0 тыс.тенге."

      3) пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Тасшагильского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 176 602.0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 6 293.0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 250.0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 170 059.0 тысяч тенге;

      2) затраты – 177 518.0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -916.0 тыс.тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 916.0 тыс.тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 916.0 тыс.тенге."

      4) пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить бюджет Сагизского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 858 450.0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 41 300.0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 250.0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 330.0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 816 570.0 тысяч тенге;

      2) затраты – 881 470.0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -23 020.0 тыс. тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 23 020.0 тыс.тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 23 020.0 тыс.тенге."

      5) пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Мукурского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 229 705.0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 18 980.0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 500.0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 2 400.0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 207 825.0 тысяч тенге;

      2) затраты – 240 247.0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -10 542.0 тыс.тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 10 542.0 тыс.тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 10 542.0 тыс.тенге."

      6) пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:

      "6. Утвердить бюджет Коздигаринского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 253 566.0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 150.0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 300.0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 249 116.0 тысяч тенге;

      2) затраты – 254 207.0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -641.0 тыс.тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 641.0 тыс.тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 641.0 тыс.тенге."

      7) пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Кызылкогинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 233 273.0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 426.0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 400.0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 112.0 тенге;

      поступления трансфертов – 228 335.0 тысяч тенге;

      2) затраты – 236 007.0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 734.0 тыс.тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 734.0 тыс.тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 2 734.0 тыс.тенге."

      8) пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:

      "8. Утвердить бюджет Жамбылского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 158 692.0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 447.0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 153 245.0 тысяч тенге;

      2) затраты – 162 082.0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 390.0 тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 390.0 тыс.тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 390.0 тыс.тенге."

      9) пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет Жангелдинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 322 787.0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 758.0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 20.0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 317 009.0 тысяч тенге;

      2) затраты – 324 514.0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 727.0 тыс.тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 727.0 тыс.тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 727.0 тыс.тенге."

      10) пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:

      "10. Утвердить бюджет Тайсойганского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 204 819.0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 288.0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 150.0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 20.0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 201 361.0 тысяч тенге;

      2) затраты – 206 528.0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 709.0 тыс.тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 709.0 тыс.тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 709.0 тыс.тенге."

      2. Приложения 1, 4, 7, 10 ,13, 16, 19, 22 , 25, 28 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель районного маслихата Т. Бейскали

  Приложение 1
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года

Бюджет Миялинского сельского округа на 2025 год

Категория 

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

743990,0

1



Налоговые поступления

56782,0


01


Подоходный налог

40000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

40000,0


04


Hалоги на собственность

16582,0



1

Hалоги на имущество

232,0



3

Земельный налог

100,0



4

Hалог на транспортные средства

16000,0



5

Единый земельный налог

250,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

200,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

200,0

2



Неналоговые поступления

15,0


01


Доходы от государственной собственности

15,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

15,0

3



Поступления от продажи основного капитала

3800,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2500,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2500,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1300,0



1

Продажа земли

300,0



2

Продажа нематериальных активов

1000,0

4



Поступления трансфертов

683393,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

683393,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

683393,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6


II. ЗАТРАТЫ

774 566,0

01




Государственные услуги общего характера

350 872,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

350 872,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

350 872,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

333 600.0




022

Капитальные расходы государственного органа

17 272.0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

183 597.0


3



Благоустройство населенных пунктов

183 597.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

183 597.0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

51 155.0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

68 000.0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

64 442.0

12




Транспорт и коммуникации

38 000.0


1



Автомобильный транспорт

38 000.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 000.0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

38 000.0

13




Прочие

202 092.0


9



Прочие

202 092.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

202 092.0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

202 092.0

15




Трансферты

5.0


1



Трансферты

5.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5.0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

5.0





Погашение бюджетных кредитов

0.0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов

0,0











V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-30 576.0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

30 576.0





Поступление займов

0.0

7




Поступление займов

0,0


01



Внутренние государственные займы

0,0



1


Договоры займа

0,0





ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

30 576.0

8




Используемые остатки бюджетных средств

30 576.0


01



Остатки бюджетных средств

30 576.0



1


Свободные остатки бюджетных средств

30 576.0

  Приложение 2
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года

Бюджет Уильского сельского округа на 2025 год

Категория 

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

244804,0

1



Налоговые поступления

5691,0


01


Подоходный налог

2000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2000,0


04


Hалоги на собственность

3616,0



1

Hалоги на имущество

40,0



3

Земельный налог

9,0



4

Hалог на транспортные средства

3267,0



5

Единый земельный налог

300,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

75,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

75,0

2



Неналоговые поступления

35,0


01


Доходы от государственной собственности

35,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

35,0

3



Поступления от продажи основного капитала

150,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

150,0



1

Продажа земли

100,0



2

Продажа нематериальных активов

50,0

4



Поступления трансфертов

238928,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

238928,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

238928,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6


II. ЗАТРАТЫ

248072,0

01




Государственные услуги общего характера

169024,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

169024,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

169024,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

164 497.0




022

Капитальные расходы государственного органа

4 527.0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

31 421.0


3



Благоустройство населенных пунктов

31 421.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 421.0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

11 950.0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 718.0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 753.0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

38 941.0


1



Деятельность в области культуры

38 941.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 941.0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

38 941.0

12




Транспорт и коммуникации

8 683.0


1



Автомобильный транспорт

8 683.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 683.0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 683.0

15




Трансферты

3.0


1



Трансферты

3.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3.0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3.0





Погашение бюджетных кредитов

0.0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов

0,0











V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-3268,0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

3268,0





Поступление займов

0.0

7




Поступление займов

0,0


01



Внутренние государственные займы

0,0



1


Договоры займа

0,0





ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

3268,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

3268,0


01



Остатки бюджетных средств

3268,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

3268,0

  Приложение 3
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года

Бюджет Тасшагильского сельского округа на 2025 год

Категория 

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

176602,0

1



Налоговые поступления

6293,0


01


Подоходный налог

4000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4000,0


04


Hалоги на собственность

2278,0



1

Hалоги на имущество

23,0



3

Земельный налог

15,0



4

Hалог на транспортные средства

2090,0



5

Единый земельный налог

150,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

15,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

15,0

3



Поступления от продажи основного капитала

250,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

250,0



1

Продажа земли

200,0



2

Продажа нематериальных активов

50,0

4



Поступления трансфертов

170059,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

170059,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

170059,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6


II. ЗАТРАТЫ

177518,0

01




Государственные услуги общего характера

87089,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

87089,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

87089,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

83 409.0




022

Капитальные расходы государственного органа

3 680.0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

19 005.0


3



Благоустройство населенных пунктов

19 005.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 005.0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 914.0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 366.0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 725.0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

66 157.0


1



Деятельность в области культуры

66 157.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 157.0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

66 157.0

12




Транспорт и коммуникации

5 265.0


1



Автомобильный транспорт

5 265.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 265.0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 265.0

15




Трансферты

2.0


1



Трансферты

2.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2.0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2.0





Погашение бюджетных кредитов

0.0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов

0,0











V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-916,0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

916,0





Поступление займов

0.0

7




Поступление займов

0,0


01



Внутренние государственные займы

0,0



1


Договоры займа

0,0





ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

916,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

916,0


01



Остатки бюджетных средств

916,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

916,0

  Приложение 4
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года

Бюджет Сагизского сельского округа на 2025 год

Категория 

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

858450,0

1



Налоговые поступления

41300,0


01


Подоходный налог

25000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

25000,0


04


Hалоги на собственность

15860,0



1

Hалоги на имущество

250,0



3

Земельный налог

260,0



4

Hалог на транспортные средства

14610,0



5

Единый земельный налог

740,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

440,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

440,0

2



Неналоговые поступления

250,0


01


Доходы от государственной собственности

250,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

250,0

3



Поступления от продажи основного капитала

330,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

330,0



1

Продажа земли

120,0



2

Продажа нематериальных активов

210,0

4



Поступления трансфертов

816570,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

816570,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

816570,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6


II. ЗАТРАТЫ

881470,0

01




Государственные услуги общего характера

686258,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

686258,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

686258,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

218 653.0




022

Капитальные расходы государственного органа

467 605.0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

134 401.0


3



Благоустройство населенных пунктов

134 401.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

134 401.0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

50 572.0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

67 618.0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 211.0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

52 894.0


1



Деятельность в области культуры

52 894.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 894.0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

52 894.0

12




Транспорт и коммуникации

7 914.0


1



Автомобильный транспорт

7 914.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 914.0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 914.0

15




Трансферты

3.0


1



Трансферты

3.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3.0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3.0





Погашение бюджетных кредитов

0.0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов

0,0











V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-23020,0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

23020,0





Поступление займов

0.0

7




Поступление займов

0,0


01



Внутренние государственные займы

0,0



1


Договоры займа

0,0





ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

23020,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

23020,0


01



Остатки бюджетных средств

23020,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

23020,0

  Приложение 5
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
апреля 2025 года

Бюджет Мукурского сельского округа на 2025 год

Категория 

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

229705,0

1



Налоговые поступления

18 980.0


01


Подоходный налог

5 000.0



2

Индивидуальный подоходный налог

5 000.0


04


Hалоги на собственность

10 980.0



1

Hалоги на имущество

300.0



3

Земельный налог

140.0



4

Hалог на транспортные средства

9 040.0



5

Единый земельный налог

1 500.0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 000.0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3 000.0

2



Неналоговые поступления

500.0


01


Доходы от государственной собственности

500.0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

500.0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 400.0


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 400.0



1

Продажа земли

400.0



2

Продажа нематериальных активов

2 000.0

4



Поступления трансфертов

207825,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

207825,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

207825,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6


II. ЗАТРАТЫ

240247,0

01




Государственные услуги общего характера

67341,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

67341,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67341,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 634.0




022

Капитальные расходы государственного органа

1 707.0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

137 639.0


3



Благоустройство населенных пунктов

137 639.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137 639.0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

52 419.0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

23 160.0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

62 060.0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

30 527.0


1



Деятельность в области культуры

30 527.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 527.0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

30 527.0

12




Транспорт и коммуникации

4 737.0


1



Автомобильный транспорт

4 737.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 737.0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 737.0

15




Трансферты

3.0


1



Трансферты

3.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3.0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3.0





Погашение бюджетных кредитов

0.0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов

0,0











V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-10542,0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

10542,0





Поступление займов

0.0

7




Поступление займов

0,0


01



Внутренние государственные займы

0,0



1


Договоры займа

0,0





ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

10542,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

10542,0


01



Остатки бюджетных средств

10542,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

10542,0

  Приложение 6
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года

Бюджет Коздигаринского сельского округа на 2025 год

Категория 

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

253566,0

1



Налоговые поступления

4150,0


01


Подоходный налог

1000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1000,0


04


Hалоги на собственность

3140,0



1

Hалоги на имущество

86,0



3

Земельный налог

24,0



4

Hалог на транспортные средства

2530,0



5

Единый земельный налог

500,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

10,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10,0

3



Поступления от продажи основного капитала

300,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

300,0



1

Продажа земли

300,0

4



Поступления трансфертов

249116,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

249116,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

249116,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6


II. ЗАТРАТЫ

254207,0

01




Государственные услуги общего характера

190138,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

190138,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

190138,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

181 149.0




022

Капитальные расходы государственного органа

8 989.0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

18 512.0


3



Благоустройство населенных пунктов

18 512.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 512.0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 596.0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 366.0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 550.0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

42 117.0


1



Деятельность в области культуры

42 117.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 117.0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

42 117.0

12




Транспорт и коммуникации

3 438.0


1



Автомобильный транспорт

3 438.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 438.0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 438.0

15




Трансферты

2.0


1



Трансферты

2.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2.0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2.0





Погашение бюджетных кредитов

0.0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов

0,0











V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-641,0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

641,0





Поступление займов

0.0

7




Поступление займов

0,0


01



Внутренние государственные займы

0,0



1


Договоры займа

0,0





ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

641,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

641,0


01



Остатки бюджетных средств

641,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

641,0

  Приложение 7
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года

Бюджет Кызылкогинского сельского округа на 2025 год

Категория 

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

233273,0

1



Налоговые поступления

4426,0


01


Подоходный налог

1200,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1200,0


04


Hалоги на собственность

3196,0



1

Hалоги на имущество

29,0



3

Земельный налог

27,0



4

Hалог на транспортные средства

3000,0



5

Единый земельный налог

140,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

30,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

30,0

2



Неналоговые поступления

400,0


01


Доходы от государственной собственности

400,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

400,0

3



Поступления от продажи основного капитала

112,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

112,0



1

Продажа земли

112,0

4



Поступления трансфертов

228335,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

228335,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

228335,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6


II. ЗАТРАТЫ

236007,0

01




Государственные услуги общего характера

112708,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

112708,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

112708,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

112 150.0




022

Капитальные расходы государственного органа

558.0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

86 521.0


3



Благоустройство населенных пунктов

86 521.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86 521.0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 024.0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

41 567.0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

37 930.0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

30 773.0


1



Деятельность в области культуры

30 773.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 773.0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

30 773.0

12




Транспорт и коммуникации

6 004.0


1



Автомобильный транспорт

6 004.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 004.0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 004.0

15




Трансферты

1.0


1



Трансферты

1.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1.0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1.0





Погашение бюджетных кредитов

0.0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов

0,0











V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-2734,0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

2734,0





Поступление займов

0.0

7




Поступление займов

0,0


01



Внутренние государственные займы

0,0



1


Договоры займа

0,0





ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

2734,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

2734,0


01



Остатки бюджетных средств

2734,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

2734,0

  Приложение 8
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года

Бюджет Жамбулского сельского округа на 2025 год

Категория 

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

158692,0

1



Налоговые поступления

5447,0


01


Подоходный налог

2000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2000,0


04


Hалоги на собственность

3415,0



1

Hалоги на имущество

40,0



3

Земельный налог

10,0



4

Hалог на транспортные средства

3035,0



5

Единый земельный налог

330,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

32,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

32,0

4



Поступления трансфертов

153245,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

153245,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

153245,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6


II. ЗАТРАТЫ

162082,0

01




Государственные услуги общего характера

99767,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

99767,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

99767,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

98 449.0




022

Капитальные расходы государственного органа

1 318.0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

23 168.0


3



Благоустройство населенных пунктов

23 168.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 168.0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 359.0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 938.0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 871.0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

32 598.0


1



Деятельность в области культуры

32 598.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 598.0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

32 598.0

12




Транспорт и коммуникации

6 547.0


1



Автомобильный транспорт

6 547.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 547.0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 547.0

15




Трансферты

2.0


1



Трансферты

2.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2.0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2.0





Погашение бюджетных кредитов

0.0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов

0,0











V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-3390,0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

3390,0





Поступление займов

0.0

7




Поступление займов

0,0


01



Внутренние государственные займы

0,0



1


Договоры займа

0,0





ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

3390,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

3390,0


01



Остатки бюджетных средств

3390,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

3390,0

  Приложение 9
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года

Бюджет Жангелдинского сельского округа на 2025 год

Категория 

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

322787,0

1



Налоговые поступления

5758,0


01


Подоходный налог

2000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2000,0


04


Hалоги на собственность

3738,0



1

Hалоги на имущество

30,0



3

Земельный налог

8,0



4

Hалог на транспортные средства

2500,0



5

Единый земельный налог

1200,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

20,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

20,0

3



Поступления от продажи основного капитала

20,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

20,0



2

Продажа нематериальных активов

20,0

4



Поступления трансфертов

317009,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

317009,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

317009,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6


II. ЗАТРАТЫ

324514,0

01




Государственные услуги общего характера

147863,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

147863,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

147863,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

146 803.0




022

Капитальные расходы государственного органа

1 060.0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

129 109.0


3



Благоустройство населенных пунктов

129 109.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

129 109.0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 000.0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 366.0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

112 743.0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

43 739.0


1



Деятельность в области культуры

43 739.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 739.0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

43 739.0

12




Транспорт и коммуникации

3 797.0


1



Автомобильный транспорт

3 797.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 797.0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 797.0

15




Трансферты

6.0


1



Трансферты

6.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6.0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

6.0





Погашение бюджетных кредитов

0.0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов

0,0











V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1727,0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1727,0





Поступление займов

0.0

7




Поступление займов

0,0


01



Внутренние государственные займы

0,0



1


Договоры займа

0,0





ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

1727,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

1727,0


01



Остатки бюджетных средств

1727,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

1727,0

  Приложение 10
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года

Бюджет Тайсойганского сельского округа на 2025 год

Категория 

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

204819,0

1



Налоговые поступления

3288,0


01


Подоходный налог

900,0



2

Индивидуальный подоходный налог

900,0


04


Hалоги на собственность

2373,0



1

Hалоги на имущество

15,0



3

Земельный налог

8,0



4

Hалог на транспортные средства

2000,0



5

Единый земельный налог

350,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

15,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

15,0

2



Неналоговые поступления

150,0


01


Доходы от государственной собственности

150,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

150,0

3



Поступления от продажи основного капитала

20,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

20,0



2

Продажа нематериальных активов

20,0

4



Поступления трансфертов

201361,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

201361,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

201361,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6


II. ЗАТРАТЫ

206528,0

01




Государственные услуги общего характера

162818,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

162818,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

162818,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

140 533.0




022

Капитальные расходы государственного органа

22 285.0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

22 046.0


3



Благоустройство населенных пунктов

22 046.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 046.0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 766.0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 366.0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 914.0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

21 662.0


1



Деятельность в области культуры

21 662.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 662.0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

21 662.0

15




Трансферты

2.0


1



Трансферты

2.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2.0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2.0





Погашение бюджетных кредитов

0.0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов

0,0











V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1709,0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1709,0





Поступление займов

0.0

7




Поступление займов

0,0


01



Внутренние государственные займы

0,0



1


Договоры займа

0,0





ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

1709,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

1709,0


01



Остатки бюджетных средств

1709,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

1709,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.