Кызылкогинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 27-2 "Об утверждении бюджетов сельских округов Кызылкогинского района на 2025-2027 годы" (зарегистрированно в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 205759) следующие изменения:
1) пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Миялинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 743 990.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 56 782.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15.0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 800.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 683 393.0 тысяч тенге;
2) затраты – 774 566.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 30 576.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 30 576.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 30 576.0 тыс.тенге."
2) пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
"2. Утвердить бюджет Уильского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 244 804.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 691.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 35.0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 150.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 238 928.0 тысяч тенге;
2) затраты – 248 072.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 268.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 268.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 268.0 тыс.тенге."
3) пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Тасшагильского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 176 602.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 293.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 250.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 170 059.0 тысяч тенге;
2) затраты – 177 518.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -916.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 916.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 916.0 тыс.тенге."
4) пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"4. Утвердить бюджет Сагизского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 858 450.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 41 300.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 250.0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 330.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 816 570.0 тысяч тенге;
2) затраты – 881 470.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -23 020.0 тыс. тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 23 020.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 23 020.0 тыс.тенге."
5) пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Мукурского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 229 705.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 18 980.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 500.0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 400.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 207 825.0 тысяч тенге;
2) затраты – 240 247.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10 542.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 10 542.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 10 542.0 тыс.тенге."
6) пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:
"6. Утвердить бюджет Коздигаринского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 253 566.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 150.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 300.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 249 116.0 тысяч тенге;
2) затраты – 254 207.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -641.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 641.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 641.0 тыс.тенге."
7) пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Кызылкогинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 233 273.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 426.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 400.0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 112.0 тенге;
поступления трансфертов – 228 335.0 тысяч тенге;
2) затраты – 236 007.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 734.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 734.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 734.0 тыс.тенге."
8) пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
"8. Утвердить бюджет Жамбылского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 158 692.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 447.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 153 245.0 тысяч тенге;
2) затраты – 162 082.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 390.0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 390.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 390.0 тыс.тенге."
9) пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет Жангелдинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 322 787.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 758.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 317 009.0 тысяч тенге;
2) затраты – 324 514.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 727.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 727.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 727.0 тыс.тенге."
10) пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:
"10. Утвердить бюджет Тайсойганского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 204 819.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 288.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 150.0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 201 361.0 тысяч тенге;
2) затраты – 206 528.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 709.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 709.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 709.0 тыс.тенге."
2. Приложения 1, 4, 7, 10 ,13, 16, 19, 22 , 25, 28 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата | Т. Бейскали |
Приложение 1 к решению районного маслихата № 31-1 от 15 мая 2025 года |
Бюджет Миялинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. ДОХОДЫ | 743990,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 56782,0 | |||
01 | Подоходный налог | 40000,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 40000,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 16582,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 232,0 | |||
3 | Земельный налог | 100,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 16000,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 250,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 200,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 200,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 15,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 15,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 15,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3800,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2500,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2500,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1300,0 | |||
1 | Продажа земли | 300,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 1000,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 683393,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 683393,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 683393,0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 774 566,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 350 872,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 350 872,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 350 872,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 333 600.0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 17 272.0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 183 597.0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 183 597.0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 183 597.0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 51 155.0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 68 000.0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 64 442.0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 38 000.0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 38 000.0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 000.0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 38 000.0 | |||
13 | Прочие | 202 092.0 | |||
9 | Прочие | 202 092.0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 202 092.0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 202 092.0 | |||
15 | Трансферты | 5.0 | |||
1 | Трансферты | 5.0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5.0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5.0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0.0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -30 576.0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 30 576.0 | ||||
Поступление займов | 0.0 | ||||
7 | Поступление займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
1 | Договоры займа | 0,0 | |||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 30 576.0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 30 576.0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 30 576.0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 30 576.0 |
Приложение 2 к решению районного маслихата № 31-1 от 15 мая 2025 года |
Бюджет Уильского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
I. ДОХОДЫ | 244804,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 5691,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 2000,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2000,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 3616,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 40,0 | |||||
3 | Земельный налог | 9,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 3267,0 | |||||
5 | Единый земельный налог | 300,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 75,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 75,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 35,0 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 35,0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 35,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 150,0 | |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 150,0 | |||||
1 | Продажа земли | 100,0 | |||||
2 | Продажа нематериальных активов | 50,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 238928,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 238928,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 238928,0 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 248072,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 169024,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 169024,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 169024,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 164 497.0 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 4 527.0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31 421.0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 31 421.0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 421.0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 950.0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 718.0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 753.0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 38 941.0 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 38 941.0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 941.0 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 38 941.0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 683.0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 8 683.0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 683.0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 683.0 | |||||
15 | Трансферты | 3.0 | |||||
1 | Трансферты | 3.0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3.0 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3.0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0.0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -3268,0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 3268,0 | ||||||
Поступление займов | 0.0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0,0 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||||
1 | Договоры займа | 0,0 | |||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 3268,0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3268,0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3268,0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3268,0 |
Приложение 3 к решению районного маслихата № 31-1 от 15 мая 2025 года |
Бюджет Тасшагильского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. ДОХОДЫ | 176602,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6293,0 | |||
01 | Подоходный налог | 4000,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4000,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2278,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 23,0 | |||
3 | Земельный налог | 15,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2090,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 150,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 15,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 250,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 250,0 | |||
1 | Продажа земли | 200,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 50,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 170059,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 170059,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 170059,0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 177518,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 87089,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 87089,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87089,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 409.0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 680.0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 005.0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19 005.0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 005.0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 914.0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 366.0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 725.0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 66 157.0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 66 157.0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 157.0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 66 157.0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 265.0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 265.0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 265.0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 265.0 | |||
15 | Трансферты | 2.0 | |||
1 | Трансферты | 2.0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2.0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2.0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0.0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -916,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 916,0 | ||||
Поступление займов | 0.0 | ||||
7 | Поступление займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
1 | Договоры займа | 0,0 | |||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 916,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 916,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 916,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 916,0 |
Приложение 4 к решению районного маслихата № 31-1 от 15 мая 2025 года |
Бюджет Сагизского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. ДОХОДЫ | 858450,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 41300,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 25000,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 25000,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 15860,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 250,0 | ||||
3 | Земельный налог | 260,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 14610,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 740,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 440,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 440,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 250,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 250,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 250,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 330,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 330,0 | ||||
1 | Продажа земли | 120,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 210,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 816570,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 816570,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 816570,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. ЗАТРАТЫ | 881470,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 686258,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 686258,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 686258,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 218 653.0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 467 605.0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 134 401.0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 134 401.0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 134 401.0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 50 572.0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 67 618.0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 211.0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 52 894.0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 52 894.0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 894.0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 52 894.0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 914.0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 7 914.0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 914.0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 914.0 | ||||
15 | Трансферты | 3.0 | ||||
1 | Трансферты | 3.0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3.0 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3.0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0.0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -23020,0 | |||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 23020,0 | |||||
Поступление займов | 0.0 | |||||
7 | Поступление займов | 0,0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||
1 | Договоры займа | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 23020,0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 23020,0 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 23020,0 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 23020,0 |
Приложение 5 к решению районного маслихата № 31-1 от 15 апреля 2025 года |
Бюджет Мукурского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. ДОХОДЫ | 229705,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 18 980.0 | ||||
01 | Подоходный налог | 5 000.0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 000.0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 10 980.0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 300.0 | ||||
3 | Земельный налог | 140.0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 040.0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 1 500.0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 000.0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 000.0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 500.0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 500.0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 500.0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 400.0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2 400.0 | ||||
1 | Продажа земли | 400.0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 2 000.0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 207825,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 207825,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 207825,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. ЗАТРАТЫ | 240247,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 67341,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 67341,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67341,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 634.0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 707.0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 137 639.0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 137 639.0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137 639.0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 52 419.0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 23 160.0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 62 060.0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 30 527.0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 30 527.0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 527.0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 30 527.0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 737.0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 4 737.0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 737.0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 737.0 | ||||
15 | Трансферты | 3.0 | ||||
1 | Трансферты | 3.0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3.0 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3.0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0.0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -10542,0 | |||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 10542,0 | |||||
Поступление займов | 0.0 | |||||
7 | Поступление займов | 0,0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||
1 | Договоры займа | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 10542,0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 10542,0 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 10542,0 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 10542,0 |
Приложение 6 к решению районного маслихата № 31-1 от 15 мая 2025 года |
Бюджет Коздигаринского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. ДОХОДЫ | 253566,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 4150,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 1000,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1000,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 3140,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 86,0 | ||||
3 | Земельный налог | 24,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2530,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 500,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 10,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 300,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 300,0 | ||||
1 | Продажа земли | 300,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 249116,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 249116,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 249116,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. ЗАТРАТЫ | 254207,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 190138,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 190138,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 190138,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 181 149.0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 8 989.0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 512.0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18 512.0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 512.0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 596.0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 366.0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 550.0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 42 117.0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 42 117.0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 117.0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 42 117.0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 438.0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 438.0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 438.0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 438.0 | ||||
15 | Трансферты | 2.0 | ||||
1 | Трансферты | 2.0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2.0 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2.0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0.0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -641,0 | |||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 641,0 | |||||
Поступление займов | 0.0 | |||||
7 | Поступление займов | 0,0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||
1 | Договоры займа | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 641,0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 641,0 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 641,0 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 641,0 |
Приложение 7 к решению районного маслихата № 31-1 от 15 мая 2025 года |
Бюджет Кызылкогинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. ДОХОДЫ | 233273,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 4426,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 1200,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1200,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 3196,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 29,0 | ||||
3 | Земельный налог | 27,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 3000,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 140,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 30,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 30,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 400,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 400,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 400,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 112,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 112,0 | ||||
1 | Продажа земли | 112,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 228335,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 228335,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 228335,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. ЗАТРАТЫ | 236007,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 112708,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 112708,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 112708,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 112 150.0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 558.0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 86 521.0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 86 521.0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 86 521.0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 024.0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 41 567.0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 37 930.0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 30 773.0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 30 773.0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 773.0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 30 773.0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 004.0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 6 004.0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 004.0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 004.0 | ||||
15 | Трансферты | 1.0 | ||||
1 | Трансферты | 1.0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1.0 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1.0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0.0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -2734,0 | |||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 2734,0 | |||||
Поступление займов | 0.0 | |||||
7 | Поступление займов | 0,0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||
1 | Договоры займа | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 2734,0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2734,0 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2734,0 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2734,0 |
Приложение 8 к решению районного маслихата № 31-1 от 15 мая 2025 года |
Бюджет Жамбулского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. ДОХОДЫ | 158692,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 5447,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 2000,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2000,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 3415,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 40,0 | ||||
3 | Земельный налог | 10,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 3035,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 330,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 32,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 32,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 153245,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 153245,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 153245,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. ЗАТРАТЫ | 162082,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 99767,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 99767,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 99767,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 98 449.0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 318.0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 168.0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 23 168.0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 168.0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 359.0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 938.0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 871.0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 32 598.0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 32 598.0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 598.0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 32 598.0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 547.0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 6 547.0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 547.0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 547.0 | ||||
15 | Трансферты | 2.0 | ||||
1 | Трансферты | 2.0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2.0 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2.0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0.0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -3390,0 | |||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 3390,0 | |||||
Поступление займов | 0.0 | |||||
7 | Поступление займов | 0,0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||
1 | Договоры займа | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 3390,0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3390,0 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3390,0 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3390,0 |
Приложение 9 к решению районного маслихата № 31-1 от 15 мая 2025 года |
Бюджет Жангелдинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. ДОХОДЫ | 322787,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 5758,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 2000,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2000,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 3738,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 30,0 | ||||
3 | Земельный налог | 8,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2500,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 1200,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 20,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 20,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 20,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 20,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 317009,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 317009,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 317009,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. ЗАТРАТЫ | 324514,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 147863,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 147863,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 147863,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 146 803.0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 060.0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 129 109.0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 129 109.0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 129 109.0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 000.0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 366.0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 112 743.0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 43 739.0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 43 739.0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 739.0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 43 739.0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 797.0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 797.0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 797.0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 797.0 | ||||
15 | Трансферты | 6.0 | ||||
1 | Трансферты | 6.0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6.0 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6.0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0.0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1727,0 | |||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1727,0 | |||||
Поступление займов | 0.0 | |||||
7 | Поступление займов | 0,0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||
1 | Договоры займа | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 1727,0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1727,0 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1727,0 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1727,0 |
Приложение 10 к решению районного маслихата № 31-1 от 15 мая 2025 года |
Бюджет Тайсойганского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
I. ДОХОДЫ | 204819,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 3288,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 900,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 900,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 2373,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 15,0 | |||||
3 | Земельный налог | 8,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2000,0 | |||||
5 | Единый земельный налог | 350,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 15,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 150,0 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 150,0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 150,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 20,0 | |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 20,0 | |||||
2 | Продажа нематериальных активов | 20,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 201361,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 201361,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 201361,0 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 206528,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 162818,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 162818,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 162818,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 140 533.0 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 22 285.0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 046.0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 22 046.0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 046.0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 766.0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 366.0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 914.0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 662.0 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 21 662.0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 662.0 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21 662.0 | |||||
15 | Трансферты | 2.0 | |||||
1 | Трансферты | 2.0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2.0 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2.0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0.0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1709,0 | ||||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1709,0 | ||||||
Поступление займов | 0.0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0,0 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||||
1 | Договоры займа | 0,0 | |||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 1709,0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1709,0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1709,0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1709,0 |