О внесении изменений в решение Кызылкогинского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 27-2 "Об утверждении бюджетов сельских округов Кызылкогинского района на 2025-2027 годы"

Решение Кызылкогинского районного маслихата Атырауской области от 15 мая 2025 года № 31-1

      Кызылкогинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 27-2 "Об утверждении бюджетов сельских округов Кызылкогинского района на 2025-2027 годы" (зарегистрированно в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 205759) следующие изменения:

      1) пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Миялинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 743 990.0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 56 782.0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 15.0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 3 800.0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 683 393.0 тысяч тенге;

      2) затраты – 774 566.0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 30 576.0 тыс.тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 30 576.0 тыс.тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 30 576.0 тыс.тенге."

      2) пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:

      "2. Утвердить бюджет Уильского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 244 804.0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 691.0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 35.0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 150.0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 238 928.0 тысяч тенге;

      2) затраты – 248 072.0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 268.0 тыс.тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 268.0 тыс.тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 268.0 тыс.тенге."

      3) пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Тасшагильского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 176 602.0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 6 293.0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 250.0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 170 059.0 тысяч тенге;

      2) затраты – 177 518.0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -916.0 тыс.тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 916.0 тыс.тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 916.0 тыс.тенге."

      4) пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить бюджет Сагизского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 858 450.0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 41 300.0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 250.0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 330.0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 816 570.0 тысяч тенге;

      2) затраты – 881 470.0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -23 020.0 тыс. тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 23 020.0 тыс.тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 23 020.0 тыс.тенге."

      5) пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Мукурского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 229 705.0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 18 980.0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 500.0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 2 400.0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 207 825.0 тысяч тенге;

      2) затраты – 240 247.0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -10 542.0 тыс.тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 10 542.0 тыс.тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 10 542.0 тыс.тенге."

      6) пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:

      "6. Утвердить бюджет Коздигаринского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 253 566.0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 150.0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 300.0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 249 116.0 тысяч тенге;

      2) затраты – 254 207.0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -641.0 тыс.тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 641.0 тыс.тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 641.0 тыс.тенге."

      7) пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Кызылкогинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 233 273.0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 426.0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 400.0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 112.0 тенге;

      поступления трансфертов – 228 335.0 тысяч тенге;

      2) затраты – 236 007.0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 734.0 тыс.тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 734.0 тыс.тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 2 734.0 тыс.тенге."

      8) пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:

      "8. Утвердить бюджет Жамбылского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 158 692.0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 447.0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 153 245.0 тысяч тенге;

      2) затраты – 162 082.0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 390.0 тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 390.0 тыс.тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 390.0 тыс.тенге."

      9) пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет Жангелдинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 322 787.0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 758.0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 20.0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 317 009.0 тысяч тенге;

      2) затраты – 324 514.0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 727.0 тыс.тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 727.0 тыс.тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 727.0 тыс.тенге."

      10) пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:

      "10. Утвердить бюджет Тайсойганского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 204 819.0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 288.0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 150.0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 20.0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 201 361.0 тысяч тенге;

      2) затраты – 206 528.0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 709.0 тыс.тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 709.0 тыс.тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 709.0 тыс.тенге."

      2. Приложения 1, 4, 7, 10 ,13, 16, 19, 22 , 25, 28 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель районного маслихата Т. Бейскали

  Приложение 1
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года

Бюджет Миялинского сельского округа на 2025 год

Категория 

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

743990,0

1



Налоговые поступления

56782,0


01


Подоходный налог

40000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

40000,0


04


Hалоги на собственность

16582,0



1

Hалоги на имущество

232,0



3

Земельный налог

100,0



4

Hалог на транспортные средства

16000,0



5

Единый земельный налог

250,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

200,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

200,0

2



Неналоговые поступления

15,0


01


Доходы от государственной собственности

15,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

15,0

3



Поступления от продажи основного капитала

3800,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2500,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2500,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1300,0



1

Продажа земли

300,0



2

Продажа нематериальных активов

1000,0

4



Поступления трансфертов

683393,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

683393,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

683393,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6


II. ЗАТРАТЫ

774 566,0

01




Государственные услуги общего характера

350 872,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

350 872,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

350 872,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

333 600.0




022

Капитальные расходы государственного органа

17 272.0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

183 597.0


3



Благоустройство населенных пунктов

183 597.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

183 597.0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

51 155.0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

68 000.0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

64 442.0

12




Транспорт и коммуникации

38 000.0


1



Автомобильный транспорт

38 000.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 000.0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

38 000.0

13




Прочие

202 092.0


9



Прочие

202 092.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

202 092.0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

202 092.0

15




Трансферты

5.0


1



Трансферты

5.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5.0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

5.0





Погашение бюджетных кредитов

0.0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов

0,0











V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-30 576.0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

30 576.0





Поступление займов

0.0

7




Поступление займов

0,0


01



Внутренние государственные займы

0,0



1


Договоры займа

0,0





ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

30 576.0

8




Используемые остатки бюджетных средств

30 576.0


01



Остатки бюджетных средств

30 576.0



1


Свободные остатки бюджетных средств

30 576.0

  Приложение 2
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года

Бюджет Уильского сельского округа на 2025 год

Категория 

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

244804,0

1



Налоговые поступления

5691,0


01


Подоходный налог

2000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2000,0


04


Hалоги на собственность

3616,0



1

Hалоги на имущество

40,0



3

Земельный налог

9,0



4

Hалог на транспортные средства

3267,0



5

Единый земельный налог

300,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

75,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

75,0

2



Неналоговые поступления

35,0


01


Доходы от государственной собственности

35,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

35,0

3



Поступления от продажи основного капитала

150,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

150,0



1

Продажа земли

100,0



2

Продажа нематериальных активов

50,0

4



Поступления трансфертов

238928,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

238928,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

238928,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6


II. ЗАТРАТЫ

248072,0

01




Государственные услуги общего характера

169024,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

169024,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

169024,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

164 497.0




022

Капитальные расходы государственного органа

4 527.0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

31 421.0


3



Благоустройство населенных пунктов

31 421.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 421.0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

11 950.0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 718.0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 753.0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

38 941.0


1



Деятельность в области культуры

38 941.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 941.0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

38 941.0

12




Транспорт и коммуникации

8 683.0


1



Автомобильный транспорт

8 683.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 683.0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 683.0

15




Трансферты

3.0


1



Трансферты

3.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3.0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3.0





Погашение бюджетных кредитов

0.0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов

0,0











V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-3268,0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

3268,0





Поступление займов

0.0

7




Поступление займов

0,0


01



Внутренние государственные займы

0,0



1


Договоры займа

0,0





ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

3268,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

3268,0


01



Остатки бюджетных средств

3268,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

3268,0

  Приложение 3
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года

Бюджет Тасшагильского сельского округа на 2025 год

Категория 

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

176602,0

1



Налоговые поступления

6293,0


01


Подоходный налог

4000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4000,0


04


Hалоги на собственность

2278,0



1

Hалоги на имущество

23,0



3

Земельный налог

15,0



4

Hалог на транспортные средства

2090,0



5

Единый земельный налог

150,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

15,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

15,0

3



Поступления от продажи основного капитала

250,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

250,0



1

Продажа земли

200,0



2

Продажа нематериальных активов

50,0

4



Поступления трансфертов

170059,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

170059,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

170059,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6


II. ЗАТРАТЫ

177518,0

01




Государственные услуги общего характера

87089,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

87089,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

87089,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

83 409.0




022

Капитальные расходы государственного органа

3 680.0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

19 005.0


3



Благоустройство населенных пунктов

19 005.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 005.0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 914.0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 366.0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 725.0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

66 157.0


1



Деятельность в области культуры

66 157.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 157.0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

66 157.0

12




Транспорт и коммуникации

5 265.0


1



Автомобильный транспорт

5 265.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 265.0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 265.0

15




Трансферты

2.0


1



Трансферты

2.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2.0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2.0





Погашение бюджетных кредитов

0.0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов

0,0











V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-916,0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

916,0





Поступление займов

0.0

7




Поступление займов

0,0


01



Внутренние государственные займы

0,0



1


Договоры займа

0,0





ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

916,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

916,0


01



Остатки бюджетных средств

916,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

916,0

  Приложение 4
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года

Бюджет Сагизского сельского округа на 2025 год

Категория 

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

858450,0

1



Налоговые поступления

41300,0


01


Подоходный налог

25000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

25000,0


04


Hалоги на собственность

15860,0



1

Hалоги на имущество

250,0



3

Земельный налог

260,0



4

Hалог на транспортные средства

14610,0



5

Единый земельный налог

740,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

440,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

440,0

2



Неналоговые поступления

250,0


01


Доходы от государственной собственности

250,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

250,0

3



Поступления от продажи основного капитала

330,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

330,0



1

Продажа земли

120,0



2

Продажа нематериальных активов

210,0

4



Поступления трансфертов

816570,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

816570,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

816570,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6


II. ЗАТРАТЫ

881470,0

01




Государственные услуги общего характера

686258,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

686258,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

686258,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

218 653.0




022

Капитальные расходы государственного органа

467 605.0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

134 401.0


3



Благоустройство населенных пунктов

134 401.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

134 401.0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

50 572.0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

67 618.0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 211.0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

52 894.0


1



Деятельность в области культуры

52 894.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 894.0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

52 894.0

12




Транспорт и коммуникации

7 914.0


1



Автомобильный транспорт

7 914.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 914.0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 914.0

15




Трансферты

3.0


1



Трансферты

3.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3.0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3.0





Погашение бюджетных кредитов

0.0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов

0,0











V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-23020,0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

23020,0





Поступление займов

0.0

7




Поступление займов

0,0


01



Внутренние государственные займы

0,0



1


Договоры займа

0,0





ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

23020,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

23020,0


01



Остатки бюджетных средств

23020,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

23020,0

  Приложение 5
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
апреля 2025 года

Бюджет Мукурского сельского округа на 2025 год

Категория 

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

229705,0

1



Налоговые поступления

18 980.0


01


Подоходный налог

5 000.0



2

Индивидуальный подоходный налог

5 000.0


04


Hалоги на собственность

10 980.0



1

Hалоги на имущество

300.0



3

Земельный налог

140.0



4

Hалог на транспортные средства

9 040.0



5

Единый земельный налог

1 500.0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 000.0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3 000.0

2



Неналоговые поступления

500.0


01


Доходы от государственной собственности

500.0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

500.0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 400.0


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 400.0



1

Продажа земли

400.0



2

Продажа нематериальных активов

2 000.0

4



Поступления трансфертов

207825,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

207825,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

207825,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6


II. ЗАТРАТЫ

240247,0

01




Государственные услуги общего характера

67341,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

67341,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67341,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 634.0




022

Капитальные расходы государственного органа

1 707.0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

137 639.0


3



Благоустройство населенных пунктов

137 639.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137 639.0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

52 419.0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

23 160.0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

62 060.0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

30 527.0


1



Деятельность в области культуры

30 527.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 527.0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

30 527.0

12




Транспорт и коммуникации

4 737.0


1



Автомобильный транспорт

4 737.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 737.0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 737.0

15




Трансферты

3.0


1



Трансферты

3.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3.0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3.0





Погашение бюджетных кредитов

0.0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов

0,0











V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-10542,0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

10542,0





Поступление займов

0.0

7




Поступление займов

0,0


01



Внутренние государственные займы

0,0



1


Договоры займа

0,0





ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

10542,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

10542,0


01



Остатки бюджетных средств

10542,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

10542,0

  Приложение 6
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года

Бюджет Коздигаринского сельского округа на 2025 год

Категория 

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

253566,0

1



Налоговые поступления

4150,0


01


Подоходный налог

1000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1000,0


04


Hалоги на собственность

3140,0



1

Hалоги на имущество

86,0



3

Земельный налог

24,0



4

Hалог на транспортные средства

2530,0



5

Единый земельный налог

500,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

10,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10,0

3



Поступления от продажи основного капитала

300,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

300,0



1

Продажа земли

300,0

4



Поступления трансфертов

249116,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

249116,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

249116,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6


II. ЗАТРАТЫ

254207,0

01




Государственные услуги общего характера

190138,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

190138,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

190138,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

181 149.0




022

Капитальные расходы государственного органа

8 989.0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

18 512.0


3



Благоустройство населенных пунктов

18 512.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 512.0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 596.0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 366.0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 550.0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

42 117.0


1



Деятельность в области культуры

42 117.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 117.0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

42 117.0

12




Транспорт и коммуникации

3 438.0


1



Автомобильный транспорт

3 438.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 438.0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 438.0

15




Трансферты

2.0


1



Трансферты

2.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2.0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2.0





Погашение бюджетных кредитов

0.0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов

0,0











V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-641,0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

641,0





Поступление займов

0.0

7




Поступление займов

0,0


01



Внутренние государственные займы

0,0



1


Договоры займа

0,0





ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

641,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

641,0


01



Остатки бюджетных средств

641,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

641,0

  Приложение 7
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года

Бюджет Кызылкогинского сельского округа на 2025 год

Категория 

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

233273,0

1



Налоговые поступления

4426,0


01


Подоходный налог

1200,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1200,0


04


Hалоги на собственность

3196,0



1

Hалоги на имущество

29,0



3

Земельный налог

27,0



4

Hалог на транспортные средства

3000,0



5

Единый земельный налог

140,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

30,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

30,0

2



Неналоговые поступления

400,0


01


Доходы от государственной собственности

400,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

400,0

3



Поступления от продажи основного капитала

112,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

112,0



1

Продажа земли

112,0

4



Поступления трансфертов

228335,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

228335,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

228335,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6


II. ЗАТРАТЫ

236007,0

01




Государственные услуги общего характера

112708,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

112708,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

112708,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

112 150.0




022

Капитальные расходы государственного органа

558.0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

86 521.0


3



Благоустройство населенных пунктов

86 521.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86 521.0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 024.0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

41 567.0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

37 930.0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

30 773.0


1



Деятельность в области культуры

30 773.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 773.0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

30 773.0

12




Транспорт и коммуникации

6 004.0


1



Автомобильный транспорт

6 004.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 004.0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 004.0

15




Трансферты

1.0


1



Трансферты

1.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1.0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1.0





Погашение бюджетных кредитов

0.0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов

0,0











V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-2734,0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

2734,0





Поступление займов

0.0

7




Поступление займов

0,0


01



Внутренние государственные займы

0,0



1


Договоры займа

0,0





ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

2734,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

2734,0


01



Остатки бюджетных средств

2734,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

2734,0

  Приложение 8
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года

Бюджет Жамбулского сельского округа на 2025 год

Категория 

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

158692,0

1



Налоговые поступления

5447,0


01


Подоходный налог

2000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2000,0


04


Hалоги на собственность

3415,0



1

Hалоги на имущество

40,0



3

Земельный налог

10,0



4

Hалог на транспортные средства

3035,0



5

Единый земельный налог

330,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

32,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

32,0

4



Поступления трансфертов

153245,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

153245,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

153245,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6


II. ЗАТРАТЫ

162082,0

01




Государственные услуги общего характера

99767,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

99767,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

99767,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

98 449.0




022

Капитальные расходы государственного органа

1 318.0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

23 168.0


3



Благоустройство населенных пунктов

23 168.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 168.0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 359.0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 938.0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 871.0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

32 598.0


1



Деятельность в области культуры

32 598.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 598.0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

32 598.0

12




Транспорт и коммуникации

6 547.0


1



Автомобильный транспорт

6 547.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 547.0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 547.0

15




Трансферты

2.0


1



Трансферты

2.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2.0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2.0





Погашение бюджетных кредитов

0.0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов

0,0











V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-3390,0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

3390,0





Поступление займов

0.0

7




Поступление займов

0,0


01



Внутренние государственные займы

0,0



1


Договоры займа

0,0





ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

3390,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

3390,0


01



Остатки бюджетных средств

3390,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

3390,0

  Приложение 9
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года

Бюджет Жангелдинского сельского округа на 2025 год

Категория 

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

322787,0

1



Налоговые поступления

5758,0


01


Подоходный налог

2000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2000,0


04


Hалоги на собственность

3738,0



1

Hалоги на имущество

30,0



3

Земельный налог

8,0



4

Hалог на транспортные средства

2500,0



5

Единый земельный налог

1200,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

20,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

20,0

3



Поступления от продажи основного капитала

20,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

20,0



2

Продажа нематериальных активов

20,0

4



Поступления трансфертов

317009,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

317009,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

317009,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6


II. ЗАТРАТЫ

324514,0

01




Государственные услуги общего характера

147863,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

147863,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

147863,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

146 803.0




022

Капитальные расходы государственного органа

1 060.0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

129 109.0


3



Благоустройство населенных пунктов

129 109.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

129 109.0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 000.0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 366.0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

112 743.0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

43 739.0


1



Деятельность в области культуры

43 739.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 739.0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

43 739.0

12




Транспорт и коммуникации

3 797.0


1



Автомобильный транспорт

3 797.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 797.0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 797.0

15




Трансферты

6.0


1



Трансферты

6.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6.0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

6.0





Погашение бюджетных кредитов

0.0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов

0,0











V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1727,0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1727,0





Поступление займов

0.0

7




Поступление займов

0,0


01



Внутренние государственные займы

0,0



1


Договоры займа

0,0





ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

1727,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

1727,0


01



Остатки бюджетных средств

1727,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

1727,0

  Приложение 10
к решению районного
маслихата № 31-1 от 15
мая 2025 года

Бюджет Тайсойганского сельского округа на 2025 год

Категория 

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

204819,0

1



Налоговые поступления

3288,0


01


Подоходный налог

900,0



2

Индивидуальный подоходный налог

900,0


04


Hалоги на собственность

2373,0



1

Hалоги на имущество

15,0



3

Земельный налог

8,0



4

Hалог на транспортные средства

2000,0



5

Единый земельный налог

350,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

15,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

15,0

2



Неналоговые поступления

150,0


01


Доходы от государственной собственности

150,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

150,0

3



Поступления от продажи основного капитала

20,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

20,0



2

Продажа нематериальных активов

20,0

4



Поступления трансфертов

201361,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

201361,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

201361,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6


II. ЗАТРАТЫ

206528,0

01




Государственные услуги общего характера

162818,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

162818,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

162818,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

140 533.0




022

Капитальные расходы государственного органа

22 285.0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

22 046.0


3



Благоустройство населенных пунктов

22 046.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 046.0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 766.0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 366.0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 914.0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

21 662.0


1



Деятельность в области культуры

21 662.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 662.0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

21 662.0

15




Трансферты

2.0


1



Трансферты

2.0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2.0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2.0





Погашение бюджетных кредитов

0.0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов

0,0











V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1709,0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1709,0





Поступление займов

0.0

7




Поступление займов

0,0


01



Внутренние государственные займы

0,0



1


Договоры займа

0,0





ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

1709,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

1709,0


01



Остатки бюджетных средств

1709,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

1709,0


Қызылқоға аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 27-2 "2025-2027 жылдарға арналған Қызылқоға ауданының ауылдық округтерінің бюджеттерін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Атырау облысы Қызылқоға аудандық мәслихатының 2025 жылғы 15 мамырдағы № 31-1 шешімі

      Қызылқоға аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Аудандық мәслихаттың 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 27-2 "2025-2027 жылдарға арналған Қызылқоға ауданының ауылдық округтерінің бюджеттерін бекіту туралы" (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізімінде № 205759 тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1) көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған Миялы ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның iшiнде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 743 990.0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 56 782.0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 15.0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3 800.0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 683 393.0 мың теңге;

      2) шығындар – 774 566,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 теңге.

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -30 576.0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 30 576.0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 30 576.0 мың теңге."

      2) көрсетілген шешімнің 2-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2025-2027 жылдарға арналған Ойыл ауылдық округінің бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның iшiнде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 244 804.0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 691.0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 35.0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 150.0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 238 928.0 мың теңге;

      2) шығындар – 248 072.0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 теңге.

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 268.0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 268.0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3 268.0 мың теңге."

      3) көрсетілген шешімнің 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. 2025-2027 жылдарға арналған Тасшағыл ауылдық округінің бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның iшiнде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 176 602.0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 6 293.0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 250.0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 170 059.0 мың теңге;

      2) шығындар – 177 518.0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 теңге.

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -916.0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 916.0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 916.0 мың теңге."

      4) көрсетілген шешімнің 4-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. 2025-2027 жылдарға арналған Сағыз ауылдық округінің бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның iшiнде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 858 450.0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 41 300.0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 250.0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 330.0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 816 570.0 мың теңге;

      2) шығындар – 881 470.0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 теңге.

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -23 020.0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 23 020.0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 23 020.0 мың теңге."

      5) көрсетілген шешімнің 5-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. 2025-2027 жылдарға арналған Мұқыр ауылдық округінің бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның iшiнде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 229 705.0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 18 980.0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 500.0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2 400.0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 207 825.0 мың теңге;

      2) шығындар – 240 247.0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 теңге.

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -10 542.0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 10 542.0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 10 542.0 мың теңге."

      6) көрсетілген шешімнің 6-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "6. 2025-2027 жылдарға арналған Көздіғара ауылдық округінің бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның iшiнде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 253 566.0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 150.0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 300.0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 249 116.0 мың теңге;

      2) шығындар – 254 207.0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 теңге.

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -641.0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 641.0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 641.0 мың теңге."

      7) көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. 2025-2027 жылдарға арналған Қызылқоға ауылдық округінің бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның iшiнде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 233 273.0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 426.0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 400.0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 112.0 теңге;

      трансферттердің түсімдері – 228 335.0 мың теңге;

      2) шығындар – 236 007.0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 теңге.

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 734.0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 734.0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2 734.0 мың теңге."

      8) көрсетілген шешімнің 8-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "8. 2025-2027 жылдарға арналған Жамбыл ауылдық округінің бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның iшiнде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 158 692.0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 447.0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 153 245.0 мың теңге;

      2) шығындар – 162 082.0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 теңге.

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 390.0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 390.0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3 390.0 мың теңге."

      9) көрсетілген шешімнің 9-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "9. 2025-2027 жылдарға арналған Жангелдин ауылдық округінің бюджеті тиісінше 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның iшiнде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 322 787.0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 758.0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 20.0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 317 009.0 мың теңге;

      2) шығындар – 324 514.0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 теңге.

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 727.0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 727.0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 727.0 мың теңге."

      10) көрсетілген шешімнің 10-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "10. 2025-2027 жылдарға арналған Тайсойған ауылдық округінің бюджеті тиісінше 28, 29 және 30-қосымшаларға сәйкес, оның iшiнде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 204 819.0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 288.0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 150.0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 20.0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 201 361.0 мың теңге;

      2) шығындар – 206 528.0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 теңге.

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 709.0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 709.0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 709.0 мың теңге."

      2. Көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.

      3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Аудандық мәслихат төрағасы Т. Бейсқали

  Аудандық мәслихаттың
2025 жылғы 15 мамырдағы
№ 31-1 шешіміне 1 қосымша

2025 жылға арналған Миялы ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

743990,0

1



Салықтық түсімдер

56782,0


01


Табыс салығы

40000,0



2

Жеке табыс салығы

40000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

16582,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

232,0



3

Жер салығы

100,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

16000,0



5

Бірыңғай жер салығы

250,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

200,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

200,0

2



Салықтық емес түсiмдер

15,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

15,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

15,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3800,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2500,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2500,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1300,0



1

Жерді сату

300,0



2

Материалдық емес активтерді сату

1000,0

4



Трансферттердің түсімдері

683393,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

683393,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

683393,0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функционалдық топ



Әкімші




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6


II. ШЫҒЫНДАР

774566,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

350872,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

350872,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

350872,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

333600,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

17272,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

183597,0


3



Елді-мекендерді көркейту

183597,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

183597,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

51155,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

68000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

64442,0

12




Көлiк және коммуникация

38000,0


1



Автомобиль көлiгi

38000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

38000,0

13




Басқалар

202092,0


9



Басқалар

202092,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

202092,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

202092,0

15




Трансферттер

5,0


1



Трансферттер

5,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

5,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-30576,0





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

30576,0





қарыздар түсімі

0,0

7




қарыздар түсімі

0,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



1


Қарыз алу келісім-шарттары

0,0





қарыздарды өтеу

0,0





БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫНЫҢ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ

30576,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

30576,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

30576,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

30576,0

  Аудандық мәслихаттың
2025 жылғы 15 мамырдағы
№ 31-1 шешіміне 2 қосымша

2025 жылға арналған Ойыл ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

244804,0

1



Салықтық түсімдер

5691,0


01


Табыс салығы

2000,0



2

Жеке табыс салығы

2000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

3616,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

40,0



3

Жер салығы

9,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3267,0



5

Бірыңғай жер салығы

300,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

75,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

75,0

2



Салықтық емес түсiмдер

35,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

35,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

35,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

150,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

150,0



1

Жерді сату

100,0



2

Материалдық емес активтерді сату

50,0

4



Трансферттердің түсімдері

238928,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

238928,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

238928,0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функционалдық топ



Әкімші




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. ШЫҒЫНДАР

248072,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

169024,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

169024,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

169024,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

164497,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4527,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

31421,0


3



Елді-мекендерді көркейту

31421,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31421,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

11950,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9718,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9753,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

38941,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

38941,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38941,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

38941,0

12




Көлiк және коммуникация

8683,0


1



Автомобиль көлiгi

8683,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8683,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8683,0

15




Трансферттер

3,0


1



Трансферттер

3,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

3,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-3268,0





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

3268,0





қарыздар түсімі

0,0

7




қарыздар түсімі

0,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



1


Қарыз алу келісім-шарттары

0,0





қарыздарды өтеу

0,0





БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫНЫҢ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ

3268,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3268,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

3268,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3268,0

  Аудандық мәслихаттың
2025 жылғы 15 мамырдағы
№ 31-1 шешіміне 3 қосымша

2025 жылға арналған Тасшағыл ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

176602,0

1



Салықтық түсімдер

6293,0


01


Табыс салығы

4000,0



2

Жеке табыс салығы

4000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

2278,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

23,0



3

Жер салығы

15,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2090,0



5

Бірыңғай жер салығы

150,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

15,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

15,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

250,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

250,0



1

Жерді сату

200,0



2

Материалдық емес активтерді сату

50,0

4



Трансферттердің түсімдері

170059,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

170059,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

170059,0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функционалдық топ



Әкімші




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6


II. ШЫҒЫНДАР

177518,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

87089,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

87089,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

87089,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

83409,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3680,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19005,0


3



Елді-мекендерді көркейту

19005,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19005,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8914,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

6366,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3725,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

66157,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

66157,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

66157,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

66157,0

12




Көлiк және коммуникация

5265,0


1



Автомобиль көлiгi

5265,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5265,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5265,0

15




Трансферттер

2,0


1



Трансферттер

2,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-916,0





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

916,0





қарыздар түсімі

0,0

7




қарыздар түсімі

0,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



1


Қарыз алу келісім-шарттары

0,0





қарыздарды өтеу

0,0





БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫНЫҢ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ

916,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

916,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

916,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

916,0

 
  Аудандық мәслихаттың
2025 жылғы 15 мамырдағы
№ 31-1 шешіміне 4 қосымша

2025 жылға арналған Сағыз ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

858450,0

1



Салықтық түсімдер

41300,0


01


Табыс салығы

25000,0



2

Жеке табыс салығы

25000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

15860,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

250,0



3

Жер салығы

260,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

14610,0



5

Бірыңғай жер салығы

740,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

440,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

440,0

2



Салықтық емес түсiмдер

250,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

250,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

250,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

330,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

330,0



1

Жерді сату

120,0



2

Материалдық емес активтерді сату

210,0

4



Трансферттердің түсімдері

816570,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

816570,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

816570,0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функционалдық топ



Әкімші




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6


II. ШЫҒЫНДАР

881470,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

686258,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

686258,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

686258,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

218653,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

467605,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

134401,0


3



Елді-мекендерді көркейту

134401,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

134401,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

50572,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

67618,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16211,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

52894,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

52894,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52894,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

52894,0

12




Көлiк және коммуникация

7914,0


1



Автомобиль көлiгi

7914,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7914,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7914,0

15




Трансферттер

3,0


1



Трансферттер

3,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

3,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-23020,0





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

23020,0





қарыздар түсімі

0,0

7




қарыздар түсімі

0,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



1


Қарыз алу келісім-шарттары

0,0





қарыздарды өтеу

0,0





БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫНЫҢ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ

23020,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

23020,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

23020,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

23020,0

  Аудандық мәслихаттың
2025 жылғы 15 мамырдағы
№ 31-1 шешіміне 5 қосымша

2025 жылға арналған Мұқыр ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

229705,0

1



Салықтық түсімдер

18 980.0


01


Табыс салығы

5 000.0



2

Жеке табыс салығы

5 000.0


04


Меншiкке салынатын салықтар

10 980.0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

300.0



3

Жер салығы

140.0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

9 040.0



5

Бірыңғай жер салығы

1 500.0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

3 000.0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

3 000.0

2



Салықтық емес түсiмдер

500.0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

500.0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

500.0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 400.0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 400.0



1

Жерді сату

400.0



2

Материалдық емес активтерді сату

2 000.0

4



Трансферттердің түсімдері

207825,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

207825,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

207825,0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функционалдық топ



Әкімші




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6


II. ШЫҒЫНДАР

240247,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

67341,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

67341,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67341,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

65634,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 707.0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

137 639.0


3



Елді-мекендерді көркейту

137 639.0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

137 639.0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

52 419.0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

23 160.0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

62 060.0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

30 527.0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

30 527.0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 527.0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

30 527.0

12




Көлiк және коммуникация

4 737.0


1



Автомобиль көлiгi

4 737.0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 737.0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 737.0

15




Трансферттер

3.0


1



Трансферттер

3.0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3.0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

3.0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-10542,0





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

10542,0





қарыздар түсімі

0,0

7




қарыздар түсімі

0,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



1


Қарыз алу келісім-шарттары

0,0





қарыздарды өтеу

0,0





БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫНЫҢ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ

10542,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

10542,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

10542,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

10542,0

  Аудандық мәслихаттың
2025 жылғы 15 мамырдағы
№ 31-1 шешіміне 6 қосымша

2025 жылға арналған Көздіғара ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

253566,0

1



Салықтық түсімдер

4150,0


01


Табыс салығы

1000,0



2

Жеке табыс салығы

1000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

3140,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

86,0



3

Жер салығы

24,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2530,0



5

Бірыңғай жер салығы

500,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

10,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

10,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

300,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

300,0



1

Жерді сату

300,0

4



Трансферттердің түсімдері

249116,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

249116,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

249116,0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функционалдық топ



Әкімші




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6


II. ШЫҒЫНДАР

254207,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

190138,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

190138,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

190138,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

181149,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8989,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

18512,0


3



Елді-мекендерді көркейту

18512,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18512,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8596,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

6366,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3550,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

42117,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

42117,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42117,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

42117,0

12




Көлiк және коммуникация

3438,0


1



Автомобиль көлiгi

3438,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3438,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3438,0

15




Трансферттер

2,0


1



Трансферттер

2,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-641,0





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

641,0





қарыздар түсімі

0,0

7




қарыздар түсімі

0,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



1


Қарыз алу келісім-шарттары

0,0





қарыздарды өтеу

0,0





БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫНЫҢ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ

641,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

641,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

641,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

641,0

  Аудандық мәслихаттың
2025 жылғы 15 мамырдағы
№ 31-1 шешіміне 7 қосымша

2025 жылға арналған Қызылқоға ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

233273,0

1



Салықтық түсімдер

4426,0


01


Табыс салығы

1200,0



2

Жеке табыс салығы

1200,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

3196,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

29,0



3

Жер салығы

27,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3000,0



5

Бірыңғай жер салығы

140,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

30,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

30,0

2



Салықтық емес түсiмдер

400,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

400,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

400,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

112,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

112,0



1

Жерді сату

112,0

4



Трансферттердің түсімдері

228335,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

228335,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

228335,0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функционалдық топ



Әкімші




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6


II. ШЫҒЫНДАР

236007,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

112708,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

112708,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

112708,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

112150,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

558,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

86521,0


3



Елді-мекендерді көркейту

86521,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

86521,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7024,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

41567,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

37930,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

30773,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

30773,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30773,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

30773,0

12




Көлiк және коммуникация

6004,0


1



Автомобиль көлiгi

6004,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6004,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6004,0

15




Трансферттер

1,0


1



Трансферттер

1,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-2734,0





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

2734,0





қарыздар түсімі

0,0

7




қарыздар түсімі

0,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



1


Қарыз алу келісім-шарттары

0,0





қарыздарды өтеу

0,0





БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫНЫҢ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ

2734,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2734,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2734,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2734,0

  Аудандық мәслихаттың
2025 жылғы 15 мамырдағы
№ 31-1 шешіміне 8 қосымша

2025 жылға арналған Жамбыл ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

158692,0

1



Салықтық түсімдер

5447,0


01


Табыс салығы

2000,0



2

Жеке табыс салығы

2000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

3415,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

40,0



3

Жер салығы

10,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3035,0



5

Бірыңғай жер салығы

330,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

32,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

32,0

4



Трансферттердің түсімдері

153245,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

153245,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

153245,0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функционалдық топ



Әкімші




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6


II. ШЫҒЫНДАР

162082,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

99767,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

99767,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

99767,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

98449,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1318,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

23168,0


3



Елді-мекендерді көркейту

23168,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23168,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10359,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8938,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3871,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

32598,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

32598,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32598,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

32598,0

12




Көлiк және коммуникация

6547,0


1



Автомобиль көлiгi

6547,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6547,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6547,0

15




Трансферттер

2,0


1



Трансферттер

2,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-3390,0





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

3390,0





қарыздар түсімі

0,0

7




қарыздар түсімі

0,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



1


Қарыз алу келісім-шарттары

0,0





қарыздарды өтеу

0,0





БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫНЫҢ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ

3390,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3390,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

3390,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3390,0

  Аудандық мәслихаттың
2025 жылғы 15 мамырдағы
№ 31-1 шешіміне 9 қосымша

2025 жылға арналған Жангелдин ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

322787,0

1



Салықтық түсімдер

5758,0


01


Табыс салығы

2000,0



2

Жеке табыс салығы

2000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

3738,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

30,0



3

Жер салығы

8,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2500,0



5

Бірыңғай жер салығы

1200,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

20,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

20,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

20,0



2

Материалдық емес активтерді сату

20,0

4



Трансферттердің түсімдері

317009,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

317009,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

317009,0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функционалдық топ



Әкімші





Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6


II. ШЫҒЫНДАР

324514,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

147863,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

147863,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

147863,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

146803,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1060,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

129109,0


3



Елді-мекендерді көркейту

129109,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

129109,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10000,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

6366,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

112743,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

43739,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

43739,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43739,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

43739,0

12




Көлiк және коммуникация

3797,0


1



Автомобиль көлiгi

3797,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3797,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3797,0

15




Трансферттер

6,0


1



Трансферттер

6,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

6,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-1727,0





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

1727,0





қарыздар түсімі

0,0

7




қарыздар түсімі

0,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



1


Қарыз алу келісім-шарттары

0,0





қарыздарды өтеу

0,0





БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫНЫҢ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ

1727,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1727,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1727,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1727,0

  Аудандық мәслихаттың
2025 жылғы 15 мамырдағы
№ 31-1 шешіміне 10 қосымша

2025 жылға арналған Тайсойған ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

204819,0

1



Салықтық түсімдер

3288,0


01


Табыс салығы

900,0



2

Жеке табыс салығы

900,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

2373,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

15,0



3

Жер салығы

8,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2000,0



5

Бірыңғай жер салығы

350,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

15,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

15,0

2



Салықтық емес түсiмдер

150,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

150,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

150,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

20,0



2

Материалдық емес активтерді сату

20,0

4



Трансферттердің түсімдері

201361,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

201361,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

201361,0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функционалдық топ



Әкімші




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6


II. ШЫҒЫНДАР

206528,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

162818,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

162818,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

162818,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

140533,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

22285,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

22046,0


3



Елді-мекендерді көркейту

22046,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22046,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8766,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

6366,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

6914,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

21662,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

21662,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21662,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

21662,0

15




Трансферттер

2,0


1



Трансферттер

2,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2,0











Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-1709,0





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

1709,0





қарыздар түсімі

0,0

7




қарыздар түсімі

0,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



1


Қарыз алу келісім-шарттары

0,0





қарыздарды өтеу

0,0





БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫНЫҢ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ

1709,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1709,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1709,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1709,0