Маслихат Жамбылского района Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области "Об утверждении бюджета Пресноредутского сельского округа Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2025-2027 годы" от 12 мая 2025 года № 30/12 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Пресноредутского сельского округа Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 268 250,6 тысяч тенге:
налоговые поступления – 15 996 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 132 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 404 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 250 718,6 тысяч тенге;
2) затраты – 268 829,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 578,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 578,7 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 578,7 тысяч тенге.";
пункт 7-1 изложить в новой редакции:
"7-1. Учесть в бюджете сельского округа на 2025 год поступление целевых текущих трансфертов из районного бюджета, в том числе:
1) на освещение населенных пунктов Пресноредутского сельского округа Жамбылского района Северо-Казахстанской области;
2) на приобретение инертного материала для подсыпки внутрипоселковых дорог Пресноредутского сельского округа Жамбылского района Северо-Казахстанской области;
3) на приобретение офисной мебели для культурно-досугового центра в селе Пресноредуть Жамбылского района Северо-Казахстанской области;
4) на оплату командировочных расходов государственных служащих аппарата акима Пресноредутского сельского округа Жамбылского района Северо-Казахстанской области;
5) на содержание культурно-досугового центра в селе Пресноредуть Жамбылского района Северо-Казахстанской области.
Распределение указанных целевых текущих трансфертов из районного бюджета определяется решением акима Пресноредутского сельского округа Жамбылского района Северо-Казахстанской области о реализации решения маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о бюджете сельского округа на 2025-2027 годы.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с момента принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
| Председатель маслихата Жамбылского района | Л. Топорова |
Бюджет Пресноредутского сельского округа Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
1) Доходы | 268 250,6 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 15 996 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 9 281 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 281 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 6 455 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 149 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 68 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 914 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 3 324 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 260 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 260 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 132 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 132 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 132 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 404 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 404 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 404 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 250 718,6 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 250 718,6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 250 718,6 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2) Затраты | 268 829,3 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 122,9 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 122,9 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 743 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 280,3 | |||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 099,6 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 411,3 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 411,3 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 807,6 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 357,2 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 246,5 | |||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 7 026,5 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 026,5 | |||||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 7 026,5 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 642,9 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 642,9 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 642,9 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 211 220,6 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 211 220,6 | |||||||||||||||||||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 211 220,6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 6 405,1 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 405,1 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,1 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 6 404 | |||||||||||||||||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -578,7 | ||||||||||||||||||||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 578,7 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 578,7 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 578,7 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 578,7 | |||||||||||||||||||||||||