Сноска. По всему тексту решения слово "тенге" заменено соответственно словом "теңге" решением маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 07.08.2026 № 45/2 (вводится в действие с момента принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026).
В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат Жамбылского района Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Утвердить районный бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 243 350,8 тысяч теңге:
налоговые поступления – 1 660 691 тысяч теңге;
неналоговые поступления – 27 684 тысяч теңге;
поступления от продажи основного капитала – 7 500 тысяч теңге;
специальные поступления – 0 теңге;
поступления трансфертов – 1 547 475,8 тысяч теңге;
2) затраты – 3 334 283,4 тысяч теңге;
3) чистое бюджетное кредитование – 49 094 тысяч теңге:
бюджетные кредиты – 95 150 тысяч теңге;
погашение бюджетных кредитов – 46 056 тысяч теңге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 теңге:
приобретение финансовых активов – 0 теңге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 теңге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -140 026,6 тысяч теңге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – 0 теңге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 140 026,6 тысяч теңге:
поступление займов – 95 150 тысяч теңге;
погашение займов – 62 208 тысяч теңге;
используемые остатки бюджетных средств – 107 084,6 тысяч теңге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 07.08.2026 № 45/2 (вводится в действие с момента принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026).2. Установить, что доходы районного бюджета на 2026 год формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан за счет следующих налоговых поступлений:
корпоративного подоходного налога, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства, зачисляемых в республиканский бюджет, и поступлений от организаций нефтяного сектора;
налога на имущество физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, за исключением налога на имущество физических лиц по объектам обложения данным налогом, находящимся на территории сельского округа;
акцизов на:
бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо;
платы за пользование земельными участками, за исключением земельных участков, находящихся на территории села;
сбора за государственную (учетную) регистрацию юридических лиц, их филиалов и представительств, за исключением коммерческих организаций, а также их перерегистрацию;
сбора за государственную регистрацию транспортных средств, а также их перерегистрацию;
государственная пошлина, кроме консульского сбора.
3. Установить, что доходы районного бюджета формируются за счет следующих неналоговых поступлений:
доходов от коммунальной собственности:
поступлений части чистого дохода коммунальных государственных предприятий, созданных по решению районного акимата;
дивидендов на государственные пакеты акций, находящиеся в районной коммунальной собственности;
доходов на доли участия в юридических лицах, находящиеся в районной коммунальной собственности;
доходов от аренды имущества районной коммунальной собственности, за исключением доходов от аренды имущества районной коммунальной собственности, находящихся в управлении акимов сельских округов;
доходов от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в районной коммунальной собственности, за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящихся в управлении акимов сельских округов;
вознаграждений по кредитам, выданным из районного бюджета;
прочих доходов от районной коммунальной собственности;
поступлений от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из районного бюджета;
поступлений денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из районного бюджета;
прочих неналоговых поступлений в районный бюджет.
4. Установить, что доходы районного бюджета формируются за счет следующих поступлений от продажи основного капитала:
поступлений от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из районного бюджета;
поступлений от продажи земельных участков, за исключением поступлений от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения или земельных участков, находящихся на территории села;
платы за продажу права аренды земельных участков, за исключением земельных участков, находящихся на территории села.
5. В районный бюджет зачисляются поступления от погашения выданных из районного бюджета кредитов, продажи финансовых активов государства, находящихся в коммунальной собственности района, займов местного исполнительного органа района.
6. Установить бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета бюджетам сельских округов на 2026 год в сумме 418 274 тысяч теңге:
Архангельскому сельскому округу – 48 628 тысяч теңге;
Благовещенскому сельскому округу – 37 266 тысяч теңге ;
Жамбылскому сельскому округу – 29 201 тысяч теңге;
Казанскому сельскому округу – 51 613 тысяч теңге;
Кайранкольскому сельскому округу – 41 681 тысяч теңге;
Кладбинскому сельскому округу – 38 193 тысяч теңге;
Майбалыкскому сельскому округу – 43 027 тысяч теңге;
Мирному сельскому округу – 21 831 тысяч теңге;
Озерному сельскому округу – 26 045 тысяч теңге;
Первомайскому сельскому округу – 28 298 тысяч теңге;
Пресноредутскому сельскому округу – 31 468 тысяч теңге;
Троицкому сельскому округу – 21 023 тысяч теңге.
7. Учесть в районном бюджете на 2026 год поступление целевых трансфертов на развитие из областного бюджета, в том числе:
1) на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі".
Распределение указанных целевых трансфертов на развитие из областного бюджета определяется постановлением акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о реализации решения маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о районном бюджете на 2026-2028 годы.
8. Учесть в районном бюджете на 2026 год поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета, в том числе:
1) на развитие транспортной инфраструктуры;
2) на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі";
3) на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;
4) исключен решением маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 07.08.2026 № 45/2 (вводится в действие с момента принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026);5) на содержание учреждений культуры Жамбылского района Северо-Казахстанской области;
6) исключен решением маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 07.08.2026 № 45/2 (вводится в действие с момента принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026);7) на повышение должностных окладов низовым категориям государственных служащих по местным исполнительным органам Жамбылского района Северо-Казахстанской области;
8) на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по поэтапной разработке и корректировке схем развития и застройки сельских населенных пунктов Жамбылского района Северо-Казахстанской области;
9) на текущее содержание Центра поддержки семьи Жамбылского района Северо-Казахстанской области.
10) на поэтапную разработку и корректировку схем развития и застройки сельских населенных пунктов Жамбылского района Северо-Казахстанской области;
11) на текущее содержание отделения социальной помощи на дому;
12) на капитальные расходы Центра поддержки семьи;
13) на текущий ремонт сетей водоснабжения по улицам в селе Благовещенка Жамбылского района Северо-Казахстанской области.
Распределение указанных целевых текущих трансфертов из областного бюджета определяется постановлением акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о реализации решения маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о районном бюджете на 2026-2028 годы.
Сноска. Пункт 8 с изменениями, внесенными решением маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 07.08.2026 № 45/2 (вводится в действие с момента принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026).9. Учесть в районном бюджете на 2026 год бюджетные кредиты из республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты для приобретения или строительства жилья в сумме 95 150 тысяч теңге.
10. Предусмотреть в районном бюджете на 2026 год целевые трансферты бюджетам сельских округов.
Распределение указанных целевых трансфертов определяется постановлением акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о реализации решения маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о районном бюджете на 2026-2028 годы.
11. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2026 год в сумме 1 000 тысяч теңге.
Сноска. Пункт 11 в редакции решения маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 07.08.2026 № 45/2 (вводится в действие с момента принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026).12. Предусмотреть социальную поддержку по оплате коммунальных услуг и приобретению топлива за счет бюджетных средств специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах.
12-1. Предусмотреть в районном бюджете на 2027-2028 годы целевые трансферты бюджетам сельских округов.
Распределение указанных целевых трансфертов определяется постановлением акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о реализации решения маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области о районном бюджете на 2026-2028 годы.
Сноска. Решение дополнено пунктом 12-1 в соответствии с решением маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 18.02.2026 № 38/2 (вводится в действие с 01.01.2026).12-2. Предусмотреть расходы районного бюджета за счет свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на 1 января 2026 года, согласно приложению 4 к настоящему решению.
Сноска. Решение дополнено пунктом 12-2 в соответствии с решением маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 18.02.2026 № 38/2 (вводится в действие с 01.01.2026).12-3. Предусмотреть бюджетные изъятия, передаваемые из бюджетов сельских округов в районный бюджет на 2026 год в сумме 11 695,6 тысяч теңге, в том числе:
Архангельскому сельскому округу – 53,8 тысяч теңге;
Благовещенскому сельскому округу – 2 599,2 тысяч теңге;
Жамбылскому сельскому округу – 220 тысяч теңге;
Кайранкольскому сельскому округу – 1 442,4 тысяч теңге;
Кладбинскому сельскому округу – 356,9 тысяч теңге;
Майбалыкскому сельскому округу – 2 185,7 тысяч теңге;
Первомайскому сельскому округу – 2 802,7 тысяч теңге;
Пресновскому сельскому округу – 2 034,9 тысяч теңге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 12-3 в соответствии с решением маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 18.02.2026 № 38/2 (вводится в действие с 01.01.2026).13. Настоящее решение вводится в действие с момента принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.
| Председатель маслихата Жамбылского района | Л. Топорова |
| Приложение 1 к решению | |
| маслихата Жамбылского района | |
| Северо-Казахстанской области | |
| от 22 декабря 2025 года № 36/3 |
Бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2026 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 07.08.2026 № 45/2 (вводится в действие с момента принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч теңге) | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
1) Доходы | 3 243 350,8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 660 691 | |||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 371 821 | |||||||||||||||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 346 811 | |||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 025 010 | |||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 121 297 | |||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 121 297 | |||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 147 520 | |||||||||||||||||||||
2 | Акцизы | 2 023 | |||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 133 017 | |||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 12 480 | |||||||||||||||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 20 053 | |||||||||||||||||||||
1 | Государственная пошлина | 20 053 | |||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 27 684 | |||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 7 038 | |||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6 755 | |||||||||||||||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 283 | |||||||||||||||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 9 496 | |||||||||||||||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды | 9 496 | |||||||||||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 11 150 | |||||||||||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 11 150 | |||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 7 500 | |||||||||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 7 500 | |||||||||||||||||||||
1 | Продажа земли | 7 500 | |||||||||||||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 1 547 475,8 | |||||||||||||||||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 11 720,2 | |||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 11 720,2 | |||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 535 755,6 | |||||||||||||||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1 535 755,6 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма (тысяч теңге) | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
2) Затраты | 3 334 283,4 | ||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 241 079,3 | |||||||||||||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 66 978 | |||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 65 876 | |||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 423 | |||||||||||||||||||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 679 | |||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 344 276 | |||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 272 996 | |||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 9 467 | |||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 61 813 | |||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 130 352 | |||||||||||||||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 180 | |||||||||||||||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 500 | |||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 125 942 | |||||||||||||||||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 2 730 | |||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 699 473,3 | |||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 85 556 | |||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 560 | |||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 610 357,3 | |||||||||||||||||||||
02 | Оборона | 20 014 | |||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 20 014 | |||||||||||||||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 7 707 | |||||||||||||||||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 11 487,6 | |||||||||||||||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 819,4 | |||||||||||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 559 766,1 | |||||||||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 559 766,1 | |||||||||||||||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 35 422,8 | |||||||||||||||||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 8 702 | |||||||||||||||||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 44 | |||||||||||||||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 65 433 | |||||||||||||||||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 520 | |||||||||||||||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 226 557,3 | |||||||||||||||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 86 476 | |||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 74 286 | |||||||||||||||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 752 | |||||||||||||||||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 3 087 | |||||||||||||||||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 48 468 | |||||||||||||||||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 1 200 | |||||||||||||||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8 818 | |||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 54 802,3 | |||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 54 802,3 | |||||||||||||||||||||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 27 999 | |||||||||||||||||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 2 203,3 | |||||||||||||||||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 24 600 | |||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 558 269 | |||||||||||||||||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 164 442 | |||||||||||||||||||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 164 442 | |||||||||||||||||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 67 276 | |||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 42 963 | |||||||||||||||||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 11 142 | |||||||||||||||||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 13 171 | |||||||||||||||||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 326 551 | |||||||||||||||||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 25 012 | |||||||||||||||||||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 113 792 | |||||||||||||||||||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 502 | |||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 47 389 | |||||||||||||||||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 29 822 | |||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 70 531 | |||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 39 503 | |||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 149 339 | |||||||||||||||||||||
811 | Отдел сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии района (города областного значения) | 73 382 | |||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии | 71 882 | |||||||||||||||||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500 | |||||||||||||||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 51 783 | |||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 41 880 | |||||||||||||||||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 9 500 | |||||||||||||||||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 403 | |||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 24 174 | |||||||||||||||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 24 174 | |||||||||||||||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 33 705,9 | |||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 33 705,9 | |||||||||||||||||||||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 33 705,9 | |||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 243 149 | |||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 243 149 | |||||||||||||||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 33 000 | |||||||||||||||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 157 511 | |||||||||||||||||||||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 52 638 | |||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 51 149 | |||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 000 | |||||||||||||||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 1 000 | |||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 50 149 | |||||||||||||||||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 50 149 | |||||||||||||||||||||
14 | Обслуживание долга | 4 731,6 | |||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4 731,6 | |||||||||||||||||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 4 731,6 | |||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 418 278,2 | |||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 418 278,2 | |||||||||||||||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4,2 | |||||||||||||||||||||
038 | Субвенции | 418 274 | |||||||||||||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 49 094 | ||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 95 150 | ||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 95 150 | |||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 95 150 | |||||||||||||||||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 95 150 | |||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч теңге) | |||||||||||||||||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 46 056 | |||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 46 056 | |||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 46 056 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма (тысяч теңге) | |||||||||||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 0 | |||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч теңге) | |||||||||||||||||||
7 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -140 026,6 | ||||||||||||||||||||||
6) Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета; | 0 | ||||||||||||||||||||||
7) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 140 026,6 | ||||||||||||||||||||||
8 | Поступления займов | 95 150 | |||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 95 150 | |||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 95 150 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма (тысяч теңге) | |||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 62 208 | |||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 62 208 | |||||||||||||||||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 62 208 | |||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч теңге) | |||||||||||||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 107 084,6 | |||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 107 084,6 | |||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 107 084,6 | |||||||||||||||||||||
| Приложение 2 к решению | |
| маслихата Жамбылского района | |
| Северо-Казахстанской области | |
| от 22 декабря 2025 года № 36/3 |
Бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2027 год
Сноска. Приложение 2 в редакции решения маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 18.02.2026 № 38/2 (вводится в действие с 01.01.2026).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч теңге) | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
1) Доходы | 2 432 184 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 2 251 220 | |||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 942 128 | |||||||||||||||||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 687 889 | |||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 254 239 | |||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 129 788 | |||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 129 788 | |||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 157 847 | |||||||||||||||||||||||
2 | Акцизы | 2 165 | |||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 142 328 | |||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 13 354 | |||||||||||||||||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 21 457 | |||||||||||||||||||||||
1 | Государственная пошлина | 21 457 | |||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 29 623 | |||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 7 531 | |||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 7 228 | |||||||||||||||||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 303 | |||||||||||||||||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 10 161 | |||||||||||||||||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды | 10 161 | |||||||||||||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 11 931 | |||||||||||||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 11 931 | |||||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 8 025 | |||||||||||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 8 025 | |||||||||||||||||||||||
1 | Продажа земли | 8 025 | |||||||||||||||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 143 316 | |||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 143 316 | |||||||||||||||||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 143 316 | |||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма (тысяч теңге) | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
2) Затраты | 2 432 184 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 562 779 | |||||||||||||||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 66 759 | |||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 66 759 | |||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 298 305 | |||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 259 239 | |||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 317 | |||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 35 749 | |||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 123 924 | |||||||||||||||||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 263 | |||||||||||||||||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 535 | |||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 122 071 | |||||||||||||||||||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 55 | |||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 73 791 | |||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 73 791 | |||||||||||||||||||||||
02 | Оборона | 54 813 | |||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 54 813 | |||||||||||||||||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 7 932 | |||||||||||||||||||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 45 387 | |||||||||||||||||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 1 494 | |||||||||||||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 461 582 | |||||||||||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 461 582 | |||||||||||||||||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 50 755 | |||||||||||||||||||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 9 312 | |||||||||||||||||||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 121 | |||||||||||||||||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 70 013 | |||||||||||||||||||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 750 | |||||||||||||||||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 214 337 | |||||||||||||||||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 34 553 | |||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 73 092 | |||||||||||||||||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 945 | |||||||||||||||||||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 7 704 | |||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 124 405 | |||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 124 405 | |||||||||||||||||||||||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 29 000 | |||||||||||||||||||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 55 000 | |||||||||||||||||||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 40 405 | |||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 475 162 | |||||||||||||||||||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 158 184 | |||||||||||||||||||||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 158 184 | |||||||||||||||||||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 91 828 | |||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 43 291 | |||||||||||||||||||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 26 371 | |||||||||||||||||||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 22 166 | |||||||||||||||||||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 225 150 | |||||||||||||||||||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 30 000 | |||||||||||||||||||||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 114 860 | |||||||||||||||||||||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 513 | |||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 42 968 | |||||||||||||||||||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 34 309 | |||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 500 | |||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 144 048 | |||||||||||||||||||||||
811 | Отдел сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии района (города областного значения) | 68 462 | |||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии | 68 462 | |||||||||||||||||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 46 797 | |||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 40 797 | |||||||||||||||||||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 6 000 | |||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 28 789 | |||||||||||||||||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 28 789 | |||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 145 038 | |||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 145 038 | |||||||||||||||||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 110 000 | |||||||||||||||||||||||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 35 038 | |||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 45 777 | |||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 45 777 | |||||||||||||||||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 45 777 | |||||||||||||||||||||||
14 | Обслуживание долга | 1 072 | |||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 072 | |||||||||||||||||||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 072 | |||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 417 508 | |||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 417 508 | |||||||||||||||||||||||
038 | Субвенции | 417 508 | |||||||||||||||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | -45 617 | ||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 0 | |||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 0 | |||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч теңге) | |||||||||||||||||||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 45 617 | |||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 45 617 | |||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 45 617 | |||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма (тысяч теңге) | |||||||||||||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 0 | |||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | |||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч теңге) | |||||||||||||||||||||
7 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | 45 617 | ||||||||||||||||||||||||
6) Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -45 617 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма (тысяч теңге) | |||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 45 617 | |||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 45 617 | |||||||||||||||||||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 45 617 | |||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч теңге) | |||||||||||||||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Приложение 3 к решению | |
| маслихата Жамбылского района | |
| Северо-Казахстанской области | |
| от 22 декабря 2025 года № 36/3 |
Бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2028 год
Сноска. Приложение 3 в редакции решения маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 18.02.2026 № 38/2 (вводится в действие с 01.01.2026).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч теңге) | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
1) Доходы | 2 735 583 | |||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 2 586 565 | ||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 2 255 836 | ||||||||||||||||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 842 211 | ||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 413 625 | ||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 138 873 | ||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 138 873 | ||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 168 897 | ||||||||||||||||||||||
2 | Акцизы | 2 317 | ||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 152 291 | ||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 14 289 | ||||||||||||||||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 22 959 | ||||||||||||||||||||||
1 | Государственная пошлина | 22 959 | ||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 31 696 | ||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 8 058 | ||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 7 734 | ||||||||||||||||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 324 | ||||||||||||||||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 10 872 | ||||||||||||||||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды | 10 872 | ||||||||||||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 12 766 | ||||||||||||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 12 766 | ||||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 8 587 | ||||||||||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 8 587 | ||||||||||||||||||||||
1 | Продажа земли | 8 587 | ||||||||||||||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 108 735 | ||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 108 735 | ||||||||||||||||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 108 735 | ||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма (тысяч теңге) | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
2) Затраты | 2 735 583 | |||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 629 511 | ||||||||||||||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 67 789 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 67 789 | ||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 360 025 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 320 721 | ||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 555 | ||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 35 749 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 126 670 | ||||||||||||||||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 352 | ||||||||||||||||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 573 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 124 685 | ||||||||||||||||||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 60 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 75 027 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 75 027 | ||||||||||||||||||||||
02 | Оборона | 66 018 | ||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 66 018 | ||||||||||||||||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 8 169 | ||||||||||||||||||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 56 250 | ||||||||||||||||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 1 599 | ||||||||||||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 482 679 | ||||||||||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 482 679 | ||||||||||||||||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 54 308 | ||||||||||||||||||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 9 964 | ||||||||||||||||||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 130 | ||||||||||||||||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 74 915 | ||||||||||||||||||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 803 | ||||||||||||||||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 214 877 | ||||||||||||||||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 36 972 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 81 454 | ||||||||||||||||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 011 | ||||||||||||||||||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 8 245 | ||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 80 600 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 80 600 | ||||||||||||||||||||||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 40 195 | ||||||||||||||||||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 40 405 | ||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 509 054 | ||||||||||||||||||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 159 737 | ||||||||||||||||||||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 159 737 | ||||||||||||||||||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 119 122 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 43 644 | ||||||||||||||||||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 45 300 | ||||||||||||||||||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 30 178 | ||||||||||||||||||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 230 195 | ||||||||||||||||||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 32 000 | ||||||||||||||||||||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 116 001 | ||||||||||||||||||||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 524 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 43 590 | ||||||||||||||||||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 35 080 | ||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 000 | ||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 148 984 | ||||||||||||||||||||||
811 | Отдел сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии района (города областного значения) | 68 971 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии | 68 971 | ||||||||||||||||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 49 208 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 41 108 | ||||||||||||||||||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 8 100 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 30 805 | ||||||||||||||||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 30 805 | ||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 85 038 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 85 038 | ||||||||||||||||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 50 000 | ||||||||||||||||||||||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 35 038 | ||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 52 536 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 52 536 | ||||||||||||||||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 52536 | ||||||||||||||||||||||
14 | Обслуживание долга | 1 019 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 019 | ||||||||||||||||||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 019 | ||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 680 144 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 680 144 | ||||||||||||||||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 253 800 | ||||||||||||||||||||||
038 | Субвенции | 426 344 | ||||||||||||||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | -44 484 | |||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 0 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||||||||||||||||||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 0 | ||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч теңге) | ||||||||||||||||||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 44 484 | ||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 44 484 | ||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 44 484 | ||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма (тысяч теңге) | ||||||||||||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 0 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | ||||||||||||||||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | ||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч теңге) | ||||||||||||||||||||
7 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | 44 484 | |||||||||||||||||||||||
6) Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||
7) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -44 484 | |||||||||||||||||||||||
8 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма (тысяч теңге) | ||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 44 484 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 44 484 | ||||||||||||||||||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 44 484 | ||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч теңге) | ||||||||||||||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Приложение 4 к решению маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 22 декабря 2025 года № 36/3 |
Расходы районного бюджета на 2026 год за счет свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на 1 января 2026 года
Сноска. Решение дополнено приложением 4 в соответствии с решением маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области от 18.02.2026 № 38/2 (вводится в действие с 01.01.2026).
Доходы:
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч теңге) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 107 082,4 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 107 082,4 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 107 082,4 | ||
Всего: | 107 082,4 | |||
Расходы:
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма (тысяч теңге) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Государственные услуги общего характера | 104 919,9 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2 372,4 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 2 372,4 | ||
Приобретение квадракоптера | 2 372,4 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 102 547,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 2 162,5 | ||
Выполнение технического обследования здания, инженерных изысканий и предоставления отчета на реконструкцию двух этажного здания под музей в селе Пресновка Жамбылского района Северо-Казахстанской области | 2 162,5 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 100 385 | ||
в том числе: | ||||
Текущий ремонт водоразводящих сетей водопровода села Айымжан Жамбылского района Северо-Казахстанской области | 24 180 | |||
Приобретение щебня | 34 600 | |||
Приобретение двух скотомогильников | 26 000 | |||
Текущий ремонт водоразводящих сетей водопровода села Троицкое Жамбылского района Северо-Казахстанской области | 15 605 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 162,5 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 162,5 | ||
036 | Развитие объектов культуры | 2 162,5 | ||
в том числе: | ||||
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания под музей в селе Пресновка Жамбылского района Северо-Казахстанской области | 2 162,5 | |||
Всего: | 107 082,4 | |||
